Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jako město jsme čtvrtletní plátci DPH pouze na kanalizaci a na hospodářskou činnost města (zpravodaj, inzerce, PDP u prodeje šrotu). Máme tedy odměnu od Eko-Komu zahrnou do DPH? Dle nového nařízení se stává obec plátcem DPH pokud obrat - odměny překročí 1 000 000,-Kč. Pokud by to byl i náš případ jak postupovat v případě, že nevím, zda odměny tuto hranici obratu překročí (chodí na účet čtvrtletně a nevíme předem v jaké výši).
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, asi se budu opakovat, ale pro upřesnění: pokud se rozhodneme, že uhradíme část obědů ukrajinským dětem, které navštěvují naši ZŠ a MŠ a v hlavní činnosti mají závodní stravování půjde o neinvestiční příspěvek zřízeným PO 5331 tzn. půjde o navýšení příspěvku na provoz a bude schvalovat ZM?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím Vás o názor na evidenci (účtování) nájmů z ubytování občanů Ukrajiny. Pronajímatelem je město. Na bytové hospodářství má město založenou společnost, která ho zastupuje v této oblasti.
Usnesení Rady města zní: "Nájemné za pronájem bytu včetně služeb ponese do 31.1.2022 pronajímatel".
Dále v nájemní smlouvě je stanoveno: " Nájemné za pronájem bytu včetně záloh za služby ponese do 31.12.2022 pronajímatel na svůj vrub a nájemce nebude hradit pronajímateli nájemné a zálohy za služby."
Má otázka je, zda dle výše uvedených ustanovení "ponese pronajímatel" a "ponese na svůj vrub" nemusíme nájemné vůbec předepisovat do výnosů a jedná o tudíž "neexistenci" výnosů z nájmů, kde máme jen náklady na provoz bytů (vodné, energie, atd.) . Nebo musíme nájemné vyčíslovat do výnosů a vzápětí každý měsíc nájemné i odepisovat do nákladů přes 54x? Kvůli např. evidenci pro případný nárok na dávku od státu za ubytování těchto občanů? A můžeme odpis případně provést na základě výše uvedených ustanovení, nebo musí Rada rozhodnout ještě přímo o "odpisu pohledávek"?
Předem moc děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v letošním roce máme přislíbeno poskytnutí finančních darů od dvou občanů:
1) ve výši 10.000,- Kč bez udání účelu (231 0100 § 6171 pol. 2321 / 672)?
2) ve výši 87.000,- Kč na restaurování sochy v obci (231 0100 §3322 pol. 2321 / 672)?
Bude takto zaúčtováno dobře?
Mockrát děkuji za kontrolu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. U programů Gordic přecházíme z verze WIN na verzi SQL. Faktura je rozdělena dle jednotlivých modulů: v. SQL cena, v. WIN -cena (odečet hodnoty), práce na převodu dat, sleva. Vzhledem k tomu, že původní verze je odečtena, chápala bych toto jako TZ a cenu majetku o výslednou cenu navýšila, aby to odráželo aktuální cenu. Některé moduly jsem ale v evidenci majetku nenašla (jsou to ty základní - učetnictví, fakturace, pořízené kdysi dávno), jak zařadit ty? Nejraději bych měla všechny licence pod jedním inventárním číslem (jsou propojené), ale je to ještě možné?
2. Rada obce chce místní paní pořídit přípojku kanalizace, aby neměla splašky na pozemku. Paní na přípojku nemá peníze, tak se s ní dohodly, že to obec pořídí, zaplatí a ona bude obci částku splácet. Jak nejlépe tuto situaci účetně vyřešit (pořídit, pak na splátky prodat?) ?
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Veřejná sbírka-transparentní účet, pokladničky
Může být pokladnička průběžně rozpečeťována a zapečeťována (protokol?) a peníze průběžně používány pro potřebu uprchlíků, když je sbírka na období od 4.4.2022 - 31. 10. 2022?
Jak postupovat, když by bylo potřeba nakupovat za hotové? Peníze z pokladničky vložit do zvláštní pokladny a z ní vyplácet, (co musí obsahovat doklady proplácené z pokladny)?
Když ze sbírky koupíme např. pračku (cena nad 3 tis., životnost delší než 1 r.), kterou chceme předat, jak postupovat? Fakturu uhradíme 378/245 a pračku předáme příjemci na základě nějakého předávacího protokolu (co všechno musí obsahovat)? Nebo musíme zařadit do majetku a darovat na základě smlouvy? Pokud účet vede město, přispívají na něj občané, stanou se to prostředky města – zařazování do majetku města? Darování by muselo jít přes radu?
Můžeme proplácené doklady zapisovat do KDF do našeho programu? Založili bychom novou samostatnou knihu došlých faktur - Na pomoc Ukrajině (sloužila by k evidenci dokladů, zde by se o nich neúčtovalo, až o platbě)
Co musí pokyn k úhradě faktury obsahovat (pro koho je zboží na fa určeno atd.?) Nutno prověřovat, zda ten komu daná věc bude proplacena, je veden jako uprchlík (může tu Ukrajinec být ještě dříve než před počátkem válečného konfliktu)
Jakým dokumentem ošetřit, co a za jakých podmínek se může ze sbírky kupovat, nebo za jakých podmínek peníze posílat, popřípadě předávat, musí to být někde ošetřeno, nebo to pouze spadá do kompetence toho, kdo je pověřen doklady schvalovat?
Vyúčtování sbírky (nutno doložit do 3 měs. po skončení sbírky) - co všechno musíme doložit, co musí obsahovat proplacené doklady?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
prosím o radu s kontací obědů pro ukrajinské přistěhovalce.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v návaznosti na Vaše upozornění na webových stránkách se chci na něco zeptat.
Jsme plátci DPH, přišlo mi Avízo pro fakturaci za 1. Q. 2022 z firmy ASEKOL. Mám k částce za odběr elektrozařízení už opravdu přifakturovat 21 % DPH?
Podklad pro fakturaci z firmy EKO-KOM mi chodí zpravidla tak pět týdnů po skončení čtvrtletí a to už mám obvykle odevzdané přiznání k DPH a i daň uhrazenu. Pokud bych měla připočíst 21 % DPH, jak se zachovat v tomto případě ?!? Nemohu přece dát DUZP k datu přijetí podkladů, ale k ukončenému čtvrtletí. Můžete mi, prosím, poradit?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město zpřístupnilo díky sbírce od občanů věž kostela. Nyní bude prodávat v TIC vstupenky na výše uvedenou vyhlídkovou věž spolu s průvodcovskou službou, jde mi o to, zda tyto vstupenky budou s DPH a pokud ano, tak s jakou sazbou DPH?
Dále budeme zavádět do prodeje TIC průvodcovské služby po památkách našeho města, tyto vstupenky budou také podléhat DPH? A jaké sazbě DPH?
Poptávala jsem se na několika TIC a pokaždé mám jinou odpověď.
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,chtěla bych se Vás zeptat, zda dobře účtuji placení faktur za stavební práce na investiční akci ČOV a kanalizaci v naší obci. Stavební firma nám zasílá každý měsíc fakturu za stavební práce v přenesené daňové povinnosti. Tuto fakturu platím z obecního běžného účtu s tím, že na základě zaslané faktury mi banka uvolní část prostředků z úvěrového účtu na běžný účet. Jedná se o částku, kterou zaplatím za obec. Platbu účtuji následovně: 321 - zde bude celková částka bez DPH/231 par.2321 pol.6121 platba za obec, na Dal ještě dotaci od SFŽP 231 Zdroj 1 UZ 90992 Par 2321 Pol 6121 a na stranu MD při platbě ještě dávám částku DPH na položku 8901, která se objevuje v předpisu na MD i na Dal. Můj dotaz zní, zda mám ještě nějak rozlišovat při placení faktury, že obec použije sice z běžného účtu ale prostředky z úvěru (tzv. nepřímý úvěr). Nebo mám účtování správně?
Moc děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebuji poradit ohledně účtování leteckého snímkování.
1. letecká fotomapa zveřejněna na Travelviaru a Google Street View 1 ks za 5445 Kč, šikmé letecké fotografie zastavěných částí obce v počtu 15 ks v digitální formě 1 ks 7189 Kč a letecké video za 7 067 Kč.
2. Podali jsme žádost na akci Hospodaření se srážkovými vodami. Mám už k tomu nějaké náklady související, podání žádosti. Váhám s paragrafem 2341, nebo 2321?
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na městě probíhá daňová kontrola DPH. Prosím o názor následujícího sporu s FÚ: Město je vlastník a zároveň provozovatel kanalizace (kanalizace je jednotná, jak pro dešťovou vodu, tak vodu splaškovou). Uplatnili jsme odpočet DPH u faktur za opravu kanalizačních vpustí a opravu a výměnu kanalizačních poklopů umístěných na kanalizačních šachtách. FÚ má názor, že tyto poklopy jsou součásti cesty-tedy neekonomické činnosti.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den ,máme uhradit fakturu za POLOHOPIS VÝŠKOPIS PRO PROJEKT ÚPRAV V PROSTORU SCHODIŠTĚ. Mám dotaz k rozpočtové skladbě.Zatím není zřejmé,zda se vůbec bude projekt realizovat, zda vůbec bude potřeba,.Mám nahlížet jako na 042/321-předpis ,účto 321/pol.6121 par.3745?,Nebo jinak?Děkuji.Obec Brod n.T.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
obec koupila od VKM zaknihované kmenové akcie. Prosím Vás informaci jak zaúčtovat fakturu na nákup 23 ks akcií včetně zařazení do majetku.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám na Vás dotaz týkající se financování a prodeje podílových listů AMUNDI:
V 06/2019 obec nakoupila podílové listy AMUNDI za 3 mil. Kč. V den odepsání peněz z BÚ bylo účtováno 3 mil. Kč 262 MD a 8128 D; na základě výpisu z majetkového účtu 069 MD 2.994.011 Kč + 5.999 Kč (poplatek za obstarání nákupu) a 262 DAL 3 mil. Kč. Před provedením operace bylo schváleno rozpočtové opatření ve výši 3 mil. Kč MD 8115 a D 8128. Vždy k 31.12. bylo dle výpisu z majetkového účtu provedeno v řádech tis. Kč přecenění RH 069/664, vloni 564/069. Letos bude obec nucena tyto prostředky zapojit do rozpočtu, neboť položka 8115 (po schválení rozpočtu a dosud schválených rozpočtových opatřeních) brzy dosáhne 9 mil. Kč, tedy stavu všech ZBÚ k 31.12.2021. Pro úplnost dodávám, že na rok 2022 byl schválen rozpočet s příjmy 20 mil. Kč a výdaji 23 mil. Kč, tedy schodkový. Dále byly schváleny na položce 8124 splátky úvěrů ve výši 2 mil. Kč a na položce 8115 částka 5 mil. Kč (tj. celkový úbytek peněz z minulých let). Bude v pořádku, když schválíme rozpočtové opatření např. ve výši 3.050 tis. Kč (předpokládaná současná hodnota portfolia) MD 8127 a 8115 D a peníze poté zapojíme do rozpočtu ve formě výdajů (tzn. schválit další rozpočtové opatření MD 8115 a D pol. 6121, par. 3631)? Trochu mě mate, že obec může zapojit položku 8115 pouze do výše stavu ZBÚ k 31.12. předchozího roku. Přesnou částku nejsem schopná při přípravě opatření na korunu předem stanovit, tak snad malý rozdíl nebude potom vadit. A ještě prosím o kontrolu účtování: Až budou připsány peníze na běžný účet, tak budu účtovat ve výši původního vkladu 3 mil. Kč MD 8128; D 069 a rozdíl buď MD 6310 pol. 2142, D 665 nebo MD 569, D 6310 5149.
Děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková