Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela od kraje dotaci ( 400 000,- Kč ) na "Opravu povrchu veřejného prostranství u KD". Je to docela veliký vyasfaltovaný kus pozemku. Asfalt se musí rozkopat z důvodu posílení hromosvodu na KD. Následně se vše zaasfaltuje. Na jakém paragrafu o tom budu účtovat? Komunikace to není. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den ,včera nám do datové schránky dorazil platební výměr týkající se poplatku za odebrané množství vody z prameniště.Máme uhradit na účet CÚ ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní moci.
a,starosta si není jist lhůtou-nabytí +30-to je kdy?
b.múžete poradit jak s rozpočtovou skladbou?
Děkuji Pešelová.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme v obci Sbor dobrovolných hasičů - pobočný spolek SH ČMS.), zapsaný ve spolkovém rejstříku. Nyní obec opravuje prostory, které hasiči využívají (obecní majetek "hasičárna" -budova nezapsaná v KN...), resp. hasiči si to opravují a nosí nám účty za materiál. Chtěla jsem výdaje na opravy účtovat na par. 5512, ale panu starostovi se to nezdá, že v obsahové náplni paragrafu je uvedeno podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů a ti naši prý nejsou jednotka sboru.... Použila jsem paragraf 6171, ale vůbec se mi to tam nelíbí, co byste doporučila? A platí u par. 5512 tak striktně, že je to jen pro jednotky SDH?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám v účetnictví částky za složené kauce na pronájem bytů - do určitého období se počítaly i úroky, které tuto částku navyšovaly. Některé kauce byly vyplaceny bez těchto úroků - a drobné částky tam zůstaly. Mohu tedy odepsat - závazek - nevím proti jakému účtu. Je nutné toto řešit přes radu nebo jen
vyrovnat zápisy v účetnictví.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec je plátcem DPH, pronajímáme VHI a při budování vodovodů a kanalizací si uplatňujeme odpočet DPH. Budeme zadávat 2 studie (výhled spotřeby vody a analýzu stavu kanalizačního systému obce s koncepcí udržitelnosti). Studie nejsou přímo součástí budoucích investic do vodovodu a kanalizace, ale na jejich základě se bude rozhodovat, o jaké konkrétní investice půjde. Mohu z těchto studií uplatnit odpočet DPH? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V měsíci únoru proběhla ve velkém sále KD výměna osvětlení, jelikož staré zářivky již nevyhovovaly z hlediska svítivosti i spotřeby el.energie. Obec zakoupila sama nová svítidla za cenu asi 56 tis. Kč. vč. DPH. Na této budově máme stanovený poměrový koeficient ( dle hodin využití). Výměnu svítidel provedl zaměstnanec obce, jelikož k tomu má oprávnění, dále po dokončení výměny byl dalším zaměstnancem sál vymalován. Veškeré náklady - nákup svítidel,nákup barev a zapůjčení lešení jsem účtovala na účet 042 s odpočtem DPH v poměr. výši pro r. 2022. Po dokončení prací jsem zaúčtovala také na účet 042 aktivaci mezd zaměstnanců dle odpracovaných hodin a zařadila jsem jako TZ budovy . Moje otázka je, jestli nemám ještě provést opravu " na investici vlastní činností", nebo jestli lze účtovat pouze jako opravu osvětlení ? U inv. vlastní činnosti provést douplatnění DPH na 100 %, při zařazení odvést 100% DPH vč. aktivace a zároveň si uplatnit u nákupu mat. a služeb poměr. koeficientem ? Jak správně postupovat ? Jsme čtvrtletní plátci DPH. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o upřesnění dotazu z 2.6.2021 ,,úvěr X leasing". Jsme nyní v úplně stejné situaci jako paní, která dotaz vznesla. Včera nám ČSOBleasing zaslal celou částku sjednaného úvěru na běžný účet v KB. Myslela jsem, že jej zaúčtuji MD 231 0000 8123 / D 459 a splátky budu účtovat MD 459/ 231 0000 8124. Ale dle odpovědi ke zmíněnému dotazu si s tím příjmem a vlastně i splátkami vůbec nejsem jistá. Moc děkuji za vysvětlení a postup účtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obci se vybudoval most na náklady Středočeského kraje a jelikož bylo potřeba vykoupit pozemky, tak část platil kraj a zbytek občanům doplatila obec. Veškeré pozemky přešly do vlastnictví kraje. Tudíž obec má pouze náklad. Jedná se zhruba o 500 tis. Prosím, jak se bude účtovat doplatek občanům.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v rámci pomoci Ukrajině byla uskutečněna cesta našeho vozidla na Ukrajinu. Vozidlo převáželo materiální pomoc. Náklady na tuto cestu vyčíslím dle vyhl. o cestovních náhradách, kde započítám náklady na pohonné hmoty a také amortizaci vozidla. Můžete mi ale, prosím, pomoci se zaúčtováním tohoto nákladu? Mockrát děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, na území obce v nyní prázdném objektu jsem zařídili prostory pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny. V rámci humanitární sbírky jsem vybrali kromě jiného také od občanů nepotřebné postele a dětské postýlky. Zatím ještě neubytováváme, jsem v pořadníku, ale nyní máme zařízené prostory, kde máme 20 postelí, které bych měla asi zařadit do majetku? nebo mám vyčkat až na konec roku a udělat to jako přebytek k inventuře. Přemýšlím o ocenění 500 - 2000 Kč za kus, tudíž to bude jen na 902. Zaúčtování tedy jen 902/999?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat příjem od FÚ. Provedli jsme roční zúčtování daně zaměstnanců a měli jsem hodně vratek. Nepokryla nám to vypočtená daň z února a ani bychom to nepokryli daní v březnu. Požádali jsme FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníků na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Zaúčtovala jsem zálohovou daň 7.200 Kč 331/342 a pak roční zúčtování 25.700 Kč 342/331. Nyní mi dorazil rozdíl 18.500 Kč od FU (předčíslí 713, ks 4146). Chápu, že si tím ponížím 342, ale co mám účtovat na 231 10 (na příjmu) ??? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Změnu, kterou přináší novela zákona o místních poplatcích, je poplatková povinnost nově i právnických osob, které mají ve svém vlastnictví byt či dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Znamená to, že město zaplatí samo sobě tento poplatek za nemovitosti, kde není trvale hlášená žádná FO? Ve vyhlášce toto nemáme ošetřeno. Pokud je tomu tak, jak, prosím zaúčtuju výdaj? Jedná se mi i o rozpočtovou skladbu tohoto výdaje. Příjem zřejmě klasicky jako místní poplatek.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zdravím Vás,
obdrželi jsme nadační příspěvek od Nadace ČEZ k úhradě nákladů na schválený projekt "Město - Pomoc Ukrajině". Jak ho zaúčtuji?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jako obec provádíme veřejnosprávní kontrolu naší PO. Ve škole se měnila několikrát paní účetní a každá účtovala v jiném programu a zůstatky si zadávala podle posledních výkazů. Chtěla bych se zeptat, jestli je možno nějakou kontrolou zjistit kolik by měl být zůstatek na účtu 401. Na straně MD jsou odpisy, na straně D je pořízený majetek. Dohledávala jsem zpětně několik let a myslím, že tam nic jiného ani nebylo. Domnívám se, že by tam měly být finanční prostředky do úplného odepsání majetku (rozdíl mezi pořízením a odpisy), nebo kde dělám chybu? Existuje nějaký kontrolní okruh? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o kontrolu dvou variant účetních případů. Obě se týkají leasingových smluv. Postupovala jsem podle dokumentu, který je zveřejněn zde na Vašich stránkách.
U prvního případu ČEZ vystaví fakturu na celou částku a potom budeme 10 let měsíčně platit splátky. Ve druhém případě Galileo bude posílat měsíční faktury 2 roky.
1. případ
Elektronická úřední deska s následným odkupem; nájem 24 měsíců.
Podpis smlouvy 30.3.2022:
999/963 169 152,-Kč (12 měsíčních splátek od 7/2022- 6/2023 14x14 096,-)
999/964 169 152,-Kč (cena celkem 338 304,-Kč-169 152,-Kč splátky za 12 měsíců od 7/2022- 6/2023)
7/2022 faktury budou chodit měsíčně:
518/321 14 096,-Kč
321/231 §6171 pol.5178 14 096,-Kč
963/999 14 096,-Kč
964/963 14 096,-Kč – přeúčtování splátek na účet 963, aby bylo vždy
12 splátek na účtu 963.
2. případ
Pronájem svítidel – veřejné osvětlení
Při podpisu smlouvy s ČEZ 24.3.2022:
999/963 ve výši 12-ti měs. splátek 272 326,64Kč (1.spl. za 5/2022 je ve výši 22 736,64Kč, od 6/2022 - 4/2023 ve výši 22 690,-Kč)
999/964 2 450 520,00 Kč, (budoucí fa 2 722 846,64-272 326,64)
ČEZ sdělil, že v 5/2022 vystaví jen jednu fakturu na částku 2 722 846,64Kč a splátkový kalendář.
předpis:
381/321 2 722 846,64
518/381 22 736,64 za 5/2022
úhrada:
321/231 § 3631,pol.5178 22 736,64Kč ( splátka 5/2022)
k 31.12.2022
963/999 22 736,64 Kč+22690x7=181 566,64
964/963 181 520,00Kč přeúčtování na účet 963, aby bylo na tomto účtu vždy 12 splátek (22 690x12).
Účet 963 by byl k 31.12.2022 ve výši 272 280,00Kč (12 x 22690,-Kč)
Účet 964 by byl k 31.12.2022 ve výši 2 269 000,00 Kč.
Pro lepší přehlednost jsem si dovolila poslat tento dotaz ještě jednou do Vašeho e-mailu spolu se smlouvami.
Děkuji za kontrolu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková