Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2016 jsme měli vybudovat nové dětské hřiště. Žádali jsme o dotaci .Za vypracování žádosti jsme dostali fakturu na čásku 12 100,- Kč. Zaúčtovala jsem 042/321 a úhradu faktury 321/231 3421 6121.
Dotaci jsme nedostali a dětské hřiště nevybudovali. V roce 2017 znovu zkusíme žádost o dotaci, když nedostaneme tak jen vyměníme jeden dětský prvek. Mohu na základě usnesení rady zaúčtovat částku 12 100,- Kč jako zmařenou investici a zaúčtovat 547/042 a může v rozpočtu tato částka zůstat na položce 6121?
A ještě jeden dotaz. Schvalovali jsme rozpočet na rok 2016 jako schodkový s tím, že použijeme 1 000 000,- Kč z minulých let.Takže položka 8115 - 1000 000,- Kč. Ale protože jsme dost akcí, které jsme měli plánovaných v rozpočtu neprovedli a ještě jsme dostali dotaci na kanalizaci navíc /náklady byly v roce 2015/ mám na položce 8115 částku - 2523 000,- Kč - úšetřené peníze a tím také procento na této položce % SR - 252,36 % a % UR - 1559,57%.
Mám to raději upravit , nebo mohu takto ponechat?
Děkuji za radu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec je opatrovníkem osoby omezené ve svéprávnosti a této osobě spravuje peníze. Důchod přebírá v hotovosti opatrovníkem pověřená osoba a v hotovosti jej postupně vyplácí opatrovanci .
Musí tyto peněžní prostředky projít pokladnou města a v případě že ano, jak účtovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Rada města stanovuje celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu a v organizačních složkách města. U nás panuje takový názor, že rada stanovuje pouze počet zaměstnanců na trvalý pracovní poměr. Nestanovuje počty pracovníků na DPČ a DPP. Domnívám se, že tento názor je mylný. Na stránkách SMO v právní poradně bylo popsáno, že rada schvaluje počty pracovníků pracujících na základě závislé činnosti. Z tohoto odvozuji, že rada stanovuje počty pracovníků na trvalý poměr, ale i na DPČ a DPP.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Došla nám od E.ONu souhrnná faktura ( je v ní zahrnuto veřejné osvětlení, sport. areál i budova obecního úřadu) vyúčtování el. energie za období 10.6.-31.12.2016. DUZP je na faktuře 10.1.2017, vystavení 10.1.2017. Z části faktury - budova obecního úřadu si uplatňujeme DPH a zároveň odvádíme - vystavuji faktury na spotřebu el.en. dvěma nájemcům podle jejich spotřeby - podružných elektroměrů. Potřebuji tedy náklady a výnosy dostat do r.2016 a DPH odvést a nárokovat až v lednu (resp. za 1.Q.2017).
Účtovala jsem vždy: 502 ZJ 240 - základ daně a 343 0035 ZJ 240 - nájemci a 502 0300 spotřeba obecní úřad MD proti 321/D. Dále 389MD /502 D ve výši uhrazených záloh, 321MD / 314 ZJ 240 MD základ daně a 343 0035 ZJ 240 Daň D - zúčtování záloh, ze kterých jsme si uplatnili DPH při úhradě záloh. Faktury vystavené nájemcům: 311 ZD MD/ 602 ZJ 201 ZD + 343 0025 ZJ 201 daň D.
O DPH musím ale účtovat až v lednu - mám problém to dostat správně do programu KDF, aby se mi to načrtlo do KH v lednu - ale hlavně nevím, jak to zaúčtovat za výše popsaných okolností - NÁKLADY A VÝNOSY 2016 a DUZP v lednu.
Moc Vám děkuji, řeší nás to víc.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Koncem roku jsme provedli převod mezi účty u KB a ČS, z KB finance odešly, ale na účet ČS nebyly k 31. 12. připsány. Na pol. 5345 u KB účtovat nemůžeme, neboť by nešla konsolidace - prosím o radu, jak zaúčtovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Městu byla bezúplatně převedena tzv. Loketská sbírka, která zahrnuje 9 856 ks položek, každá položka má svůj ICN kód, ve smlouvě není oceněna ani tzv. Loketská sbírka jako celek ani jednotlivé položky sbírky. Je zde uveden jen počet položek, který Loketská sbírka zahrnuje. Loketská sbírka byla prohlášena jako mobiliární fond státního hradu Loket v roce 1991 kulturní památkou a jako celek je zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek, z čehož městu vyplývají povinnosti dle příslušných právních předpisů, zejména zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Město celou Loketskou sbírku dalo do výpůjčky Hradu Loket o.p.s., kterou 100 % vlastní a uložilo jí povinnost vést evidenci tohoto majetku dle platné legislativy. Jelikož je město stále vlastníkem Loketské sbírky, musí ji mít v majetkové evidenci oceněnou dle § 25 dost. 1 k). Prosím o radu, zda ocenit 1 Kč Loketskou sbírku jako soubor movitých věcí (odpovídal by tomu předmět bezúplatného převodu viz. výše) nebo ocenit 1 Kč každou položku Loketské sbírky. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc při účtování opravných položek k pohledávkám ( zpronevěra advokátkou). V roce 2015 pohledávka 4.777.777,- Kč. splatnost byla 28.4.2015. Opravné položky k 31.12.2015 spočítáno kalkulačkou MV na 955.555,40 Kč ( zaúčtováno 556/149). Prosím o radu jak postupovat v letošním roce. Případ je řešen soudem. K 31.12.2016 je to již 20 měsíců, tak nevím, zda opravnou položku tvořit ve výši 50% pohledávky ( více než 18 měsíců ).}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) Obec koupila 90 m2 pozemku od fyzické osoby. Pořizovací cena pozemku 4000 Kč. Nově koupený pozemek byl zaměřen (z původní velké výměry pozemku ve vlastnictví fyzické osoby bylo vyjmuto těch 90 m2) a bylo mu přiděleno totožné parcelní číslo pozemku který již obec vlastní (původně výměra 3000 m2) . Nyní nově výměra parcely 3.090 m2 . Mohu k původní ceně pozemku připočítat 4000 Kč ?
2) Byla provedena rekonstrukce čistírny odpadních vod. Na obecním pozemku byla postavena nová nádrž. Parcela pod nádrží dostala jiné číslo . Z původní parcely mám odečíst m2 plochy pod nádrží i její ocenění v poměrné výši a pouze takto zapracovat do karet ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2013 jsme požádali o dotaci (likvidace škod po povodni 2013)
Oprava hrází a odbahnění rybníka byla již dokončena v roce 2015. Stále jsme čekali na rozhodnutí. Letos na konci roku 2016 jsme konečně z MŽP obdrželi registraci a zároveň rozhodnutí o přidělení dotace.
Celkové náklady 2.780.144,- vlastní zdroje 828.901,60 a dotace 1.951.242,40 z toho 1.230.368,40 neinvestiční dotace a 720.874 investiční dotace.
Zároveň nám rovnou zaslali i peníze na účet. (vše v jednom měsíci)
1. dotaz- jak účtovat o registraci akce? 915/999 a rovnou k datu zaslání žádosti o proplacení odúčtovat?
2. po rozhodnutí jsem zaslala žádost o proplacení Fa 346/403 investiční část + 672 neinvestiční část.
2. dotaz příjem peněz 231 0010 UZ 15006 POL.4116 u NIV. a 15936 POL. 4216 u INV. oproti 346
nějak jsem se asi zamotala, jak je to takto po akci, tak vůbec nevím
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dne 15.7.2008 se uzavřela nájemní smlouva nebytových prostor na provoz restaurace, nájemce si hradil veškeré vybavení restaurace, což vlastně udělalo ve všem zmatek, bude platit nájem , nebude ???, vždy mi bylo řečeno , to se musí příště vyřešit,... tím se nechci ospravedlňovat. Konečně letos bylo mé prosby vyslyšeno a předalo se právníkovi, který sepsal ,,Dohodu o zrušení nájmu ke dni 31.12.2016, schválena ZO dne 9.1.2017 kde
1)nájemce prodává pronajímateli věci ( vybavení restaurace- podloženo znaleckým posudkem) za souhrnnou kupní cenu ve výši 603.680,-Kč, kdy dílčí kupní cena každé věci uvedena v příloze, a pronajímatel tyto věci od nájemce za sjednanou kupní cenu kupuje a přijímá.
2)Smluvní strany provádějí zápočet pohledávky pronajímatele za nájemcem na nájemném dle nájemní smlouvy za dobu od 15.7.2008 do 31.12.2016 v souhrnné výši 609.534,-Kč proti pohledávce nájemce na úhradu kupní ceny vybavení v částce 603.680,-Kč, nájemce doplatí 5.854,-Kč.
A teď můj pr...-jako účetní jsem udělala velkou chybu ,nepředepsala jsem si od 15.7.2008 do 31.12.2016 předpisy nájemného ve výši 72.tis ročně , vždy splatné k 30.6.příslušného roku zpětně, tím pádem mi chybí pohledávka a nevím jak z toho ven???
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak jsem se kdysi "naučila" a auditem to nikdy nebylo napadeno náš "sociální fond" se řešil takto: Vydala se směrnice ( příspěvek na stravenky, na ošatné a na kulturu, příspěvek na penzijní a životní připojištění) jen pro pracovníky obce na trvalý PP a uvolněného starostu. Každým rokem jsem nechala v ZO schválit v návrhu rozpočtu na položku 6171 5499 částku (max.výše soc.fondu) a během roku jsem výdaje účtovala pouze 528/ 231 6171 5499. Vždy na konci roku rozpočet nebyl překročen. Můžu takto stále účtovat?? a nebo musím utvořit "pravý" sociální fond a zřídit si pro něj BÚ ?? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Letos jsme vložili nepeněžitý vklad do základního kapitálu VAKu, který jsme neměli zaveden v účetnictví. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem na 1.000.000,-- Kč. Obdrželi jsme hromadnou akcii na jméno v hodnotě 1.000.000,-- Kč. Prosím o pomoc. Musím nejdříve zaevidovat majetek v hodnotě 1.000.000,-- Kč dle znaleckého posudku a poté převést na akcie? anebo to lze i jinak? A jaký bude postup zaúčtování (majetku, akcie,...).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o kontrolu náležitostí zaúčtování dotace od MZe a ostatní účetní postupy s tím spojené. Dle přiložené registrace mám pro rok 2016 zaúčtováno na podrozvaze 955/999 ve výši 6,8 mil. nejsem si jistá zda nemělo být zaúčtováno v celé výši 19,972 mil.. typ financování Ex ante, akce by měla být dokončena 08/2017. Přijetí dvou placených záloh dle vyfakturovaných částí 231 pol.4216 ÚZ 29948/472 6,8mil. Faktury hrazeny 231 odpa2321 pol. 6121 Úz 29948, 321 mám označenou org 12925, vše na 042.
Odúčtováno z podrozvahy ve výši 6,8mil.Doúčtována dohada 388/403.0300 6,8 mil. V současné době se připravují smlouvy na kanalizační přípojky, které si budou občani hradit, šlo by 311 MD/-042 Dal, příjem náhrady odpa 2321 pol.2324 i když umožníme občanům splátkový kalendář? Proti tomu zastupitelstvo rozhodlo, poskytnout občanům dotaci na 1m kanalizační přípojky, bylo by možno zápisem 572 MD/231 odpa2321 pol 6371? A zároveň s tím spojený úvěrový účet, úvěr bude obec čerpat v roce 2017, do rozpočtu zapojena položka 8123 příjmová část, splátky 8124. Pokud si banka inkasuje na poplatky úvěrového účtu z našeho ZBÚ postup následující: běžný účet 262MD/231 6330 5345 Dal, příjem na úvěrový účet 231 xxxMD/262 Dal, poplatek placený z úvěrového účtu za vedení 518 MD/231 xxx 6310 5163, stalo se již za 12/2016 ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec, která je členem DSO a plánuje poskytnout DSO investiční příspěvek v několika částech na pořízení městského rozhlasu. DSO získá příspěvek od obcí a dotaci od státu na pořízení tohoto majetku pro obce. Po skončení doby udržitelnosti projektu budou převedeny na jednotlivé obce jejich majetek. Domnívám se, že je nutné na tento příspěvek uzavřít veřejnoprávní smlouvu, kde bude zároveň uvedeno i vypořádání majetku a také stanoven termín, kdy bude majetek převáděn na obec. Je to správně?
Bude se tento příspěvek účtovat jako záloha na dlouhodobé poskytnuté transfery 471/231 3349 6349 ? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím poradit jak zaúčtovat dobropis. Máme smlouvu na opakující se rozbory odpadních vod. Společnost vyfakturovala částku, kterou jsme sice proplatili, ale následně reklamovali, jako neoprávněnou. Společnost reklamaci uznala a částku v plné výši vrátila.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková