Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěli bychom Vás požádat o metodickou pomoc v případě provedení zápočtu vzájemných pohledávek ve smyslu § 1982 až § 1991 NOZ. Obec vyzvala prostřednictvím svého právního zástupce smluvního partnera "Výzvou k zaplacení" k úhradě dlužné částky odpovídající slevě z ceny za služby, které nebyly smluvním partnerem provedeny, přestože vyplývaly z uzavřené smlouvy. Sleva z ceny služby byla požadována za neposkytnuté plnění v roce 2013, 2014 a 2015. Smluvní partner nereagoval a zaslal obci fakturu za plnění v roce 2016, a to opět v plné výši. Obec smluvnímu partnerovi zaslala "Oznámení o započtení vzájemných pohledávek dle přísl. paragrafů NOZ. Smluvní partner reagoval pouze tím, že zaslal obci výpověď smlouvy. Je zjevné, že nebude možné se se smluvním partnerem dohodnou, požádat např. o vytvoření případných opravných dokladů. NOZ umožňuje provést zápočet pohledávky jednostranným úkonem, nejsme si však jisti postupem v účetnictví. Dle našeho názoru je pohledávka za smluvním partnerem vytvořena na základě "výzvy k zaplacení". Prosíme o uvedení, jak účtovat o tomto účetním případu. Děkujeme}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provádí zasíťování pozemků určených k výstavbě. Faktury zní v popise na "Vybudování IS v lokalitě.....". Účtuji na § 3633. Na jaký § zaúčtovat veškeré další činnosti spojené s touto akcí, např. administrace výběrového řízení, technický dozor. Mám se držet § 3633 nebo zaúčtovat na § 3639. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat zpracování pasportu místních komunikací v naší obci. Jedná se o částku 9.541,- Kč.
Zda zaúčtovat 018/321, úhrada §2212 pol. 5179??
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, zpracovávám účetnictví obce první rok a tak trochu na konci roku tápu jak se vypořádat s tím, že zastupitelstvo neudělalo rozpočtové opatření na výdaje ve 12.měsíci a mě tudíž ve FIN budou výdaje přesahovat rozpočet. Je možné si nechat podepsat rozpočtové opatření zpětně? Nebo jak se s tím vypořádat? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec pronajímá obecní budovu na provoz pohostinství. Nájemce se souhlasem zastupitelstva vybudoval na vlastní náklady zastřešenou předzahrádku k této budově. V loňském roce podal výpověď a odešel. V závěru r. 2016 podal žádost na zastupitelstvo, že chce vyplatit peníze ,za které zbudoval předzahrádku. Zastupitelstvo odsouhlasilo částku 100 000,- Kč. Sestavuji rozpočet prosím jak zařadit do výdajů toto finanční vyrovnání.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevím si rady s nadačním příspĕvkem od ČEZU. Dostali jsme 200 000,- na výměnu prvků dětského hřiště. Peníze přišly v listopadu. jenomže my žádné hřiště v majetku nemáme. Jen koníka za 3000,- a na faktuře od firmy, která nám hřiště dělala máme výroba a dodání herních prvků(skluzavka, houpačky, lavičky, pískoviště, montáž) za celkovou cenu 299680,- jak prosím zaúčtovat vše? Navíc jsme tu částku na faktuře platili na dvakrát. jednou jako zálohu v říjnu a poté dle faktury zbytek druhou polovinu. takže prosím jak zaúčtovat:
1. záloha na hřiště - 149840,- říjen
2. dodáni herních prvků dle faktury, celková cena 299680,- již zaplaceni 149840,- zbývá doplatit 149840,-.
3. úhrada druhé splátky dle faktury 149 840,-
4. nadační příspěvek od ČEZU 200 000,-
Hlavni problém mám ten, že nevím, jestli dát hřiště dle faktury do majetku, nebo jako oprava dle smlouvy od ČEZU
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše MŠ vyhrála instalaci akustického stropu v mateřské škole. Byla uzavřena darovací smlouva,, že firma daruje akustické materiály v hodnotě 70 000 Kč, mezi obcí a firmou ve 12 měsíci 2016. Dar byl schválen v březnu zastupitelstvem.
Dala bych to do majetku na 021 200 do budovy školy.
Můžete mi poradit, jak to mám popř. zaúčtovat? .
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o zkontrolování účtování spořících státních dluhopisů. Hledala jsem v dotazech, ale všude je to trošku jinak, než potřebuji já.
Nákup 063/231 pol. 8118 v hodnotě 7 mil.Kč. Druhý rok reinvestice 35 tis.Kč 063/662, třetí rok reinvestice 35,175 tis.Kč 063/662. Čtvrtý rok výplata jistiny 231 pol.8117/662ve výši 7070175,- Kč. výplata kuponu 424210,50 Kč 231 pol 2141/662.
Vyřazení z majetku 561/063 v hodnotě 7070175,- Kč.
Hlavně si nejsem jistá správností účtu 561 a v jaké výši a dále pak pol. 2141 a účtem 662.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec vlastní vodovod v chatové oblasti a 3x ročně vodu odběratelům fakturujeme. Cena za m3 vody u vody předané je 26,28 Kč (to platíme SmVaK), ale je tady historicky nastaveno, že fakturujeme cenu za m3 běžnou cenu vodného - 41,41 Kč. Tím nám vzniká zisk, kterým si "tvoříme rezervu pro případ oprav vodovodu". Můžeme mít zisk z prodeje vody, když nemáme hospodářskou činnost? Poradíte mi, jak bych měla správně vodu fakturovat? Za jakou částku? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosila bych o zaúčtování zařazení majetku v případě daru (Darovací smlouva). V roce 2015 jsme poskytli Mikroreg. příspěvek na pořízení IM 20 tis. V roce 2016 16. 6. jsme dostali tento pořízený majetek (s naším příspěvkem) darem. Celková částka pořízeného IM 68 tis.
Ostatní zdroje (48 tis.) na pořízení byly z dotace POV. Odpisy činí k vyřazení 4 tis. Zařadím na 403 zůstatek dotace POV nebo celý zůstatek i s naším příspěvkem a na 022 (jedná se o soubor herních prvků) celou zůstatkovou cenu vč. našeho příspěvku? Příspěvek jsme účtovali v roce 2015 dle pokynů na para 6409 pol. 6349. Moc děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,na základě 2 darovacích smluv mezi obcí a společností s ručením omezeným naše obec obdržela dar:
1) herní prvky v celkové hodnotě 150.000,-Kč. ty jsem zaúčtovala ne jako soubor ale každý samostatně do DDHM zápisem 028/088 a 558/649
2)Osvětlení sportovního hřiště v hodnotě 920.000 Kč. To jsem zaúčtovala 021/401.Jiný zápis jsem neudělala a teď nevím jak se mi tento dar dostane do daně z příjmu právnických osob. U účtu 649 je napsáno dary a bezúplatná předání drobného dlouhodobého majetku.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala v 12/2016 dotaci od MZe ve výši 400 000,- Kč na novou zvonici z dotačního programu 16 - Udržování a obnova kult. dědictví venkova. Na MZe mi řekli, že je to neinvestiční dotace s UZ 29331. Celkové náklady na zhotovení nové zvonice byly 732 255,- Kč. Já jsem však úhrady faktur účtovala jako investiční na účet MD 042 / D 231 pol 6121. Prosím o radu jak mám toto účtování opravit, abych neporušila podmínky dotace. Příjem dotace jsem zaúčtovala na pol. 4116 UZ 29331.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat vrácení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na kraj - asistenti prevence kriminality. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2016 jsme poskytli naší příspěvkové organizaci návratnou finanční výpomoc, s tím že bude vrácena do konce roku 2016.
Nestalo se tak, vratka bude v lednu 2017. Dlužnou částku eviduji na účtu 316. Jak zaúčtovat do příjmu vratku výpomoci v roce 2017. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Každoročně jsme přeceňovali reálnou hodnotou vklad města ve vlastním s.r.o. na účtu 061 (na účet 061 jsme zavedli výši vlastního kapitálu s.r.o. dle jeho rozvahy). Máme tam 100% podíl. Tento případ je dle pravidel vyčleněn z přeceňování. Dotaz zní: můžeme za rok 2016 již nepřecenit, když jsme v minulých letech tak činili? A druhý dotaz se týká zásob. Účtujeme způsobem A - tedy při nákupu na sklad, při prodeji nebo rozdání ze skladu. Nakupují se u nás ve velkém kromě jiného i různé skládačky, brožury atd. v množství i několika tisíc ks. Samozřejmě se vše nerozdá v daném roce. Chceme, aby i toto vedl příslušný odbor na skladě materiálu. Jedná se o nezanedbatelné finanční prostředky, které skončí v nákladech a v podstatě zkresluje aktiva. Máme pravdu? Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková