Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ráda bych se zeptala zda stačí v roce 2016 smlouva z roku 2011 na neinvestiční příspěvek na činnost dobrovolných hasičů, které má naše obec a na základě této smlouvy zabezpečují naši hasiči v okolní obci činnost JSDH, nebo musí být sepsána veřejnoprávní smlouva?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o kontrolu sledování obratu DPH, nejsme plátci
Prodej dřeva z lesa – ANO
Prodej železa – není sběrný dvůr, obec pořádá „železnou sobotu“, kdy od občané dají železo – NE
- je sběrný dvůr – NE
Prodej knih a obrazů, které byli nakoupeny za účelem dalšího prodeje s DPH – NE
Prodej služby za obsluhu poldru – fakturujeme Povodí Labe – ANO
Vyúčtování služeb nájemníkům za domovnickou činnost (311/602), u ostatních služeb snižuji náklady (311 MD a – 502MD) – NE
Pronájem pozemků – pronajímáme plátci DPH -ANO
- pronajímáme fyzické osobě – NE
Příjem ze vstupného (pořádání karnevalu) – ANO
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelé obce se rozhodli směnit nádrž na vodu v hodnotě 18.000,- Kč s OSVČ za radlici na sníh ve stejné hodnotě. Nádrž se kupovala v roce 2011 a byla zaúčtována jako nákup materiálu, pol. 5139. Do majetku obce se nezařadila. Jak směnnou smlouvu zaúčtuji, když tam nebude žádný doplatek, nebudu ani vyřazovat z majetku? Stačí zařazení radlice v hodnotě 18.000,- Kč na 028 MD/ 088 D na základě směnné smlouvy?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město je zřizovatelem PO , kde je od ledna nový ředitel a také nová účetní na živnostenský list. Jiného zaměstnance nemají. Byli jsme tam na kontrole a vytkli jim že všechny účetní doklady podepisuje za příkazce operace a za správce rozpočtu p. ředitel.
Paní účetní se podepisuje pouze jako hlavní účetní. Pan ředitel nyní přišel s tím, že paní účetní jako správce rozpočtu nechce být, že je to moc velká zodpovědnost. Můžete nám poradit jak toto vyřešit, může být správce rozpočtu někdo z města ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má zřízenu PO Mateřskou školu, která má pozemek ve výpůjčce. Na tomto pozemku se nyní buduje zahradní domek (nebo z půlky zastřešená pergola). Plánované náklady přesáhnou 40 tis. Kč, práce na dohodu u obce účtuji 521/331, ostatní náklady přes 042 , poté vlastní činnost aktivuji 042/506. Nevím, zda § 3111. Celé pak do majetku 021/042.
Prosím o kontrolu účtování a radu, jak zařadit do majetku.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz týkající se zavedení majetku do užívání. Ve smlouvě o zajištění stravování se soukromou firmou je mimo jiné uvedeno, že poskytovatel stravování se zavazuje na svůj náklad pořídit technologická zařízení a dovybavení stravovacích provozů ve výši pořizovací ceny Investice 2.799.752 Kč. Uvedená investice zůstala ve vlastnictví soukromé firmy, která ji odpisovala. Dle smlouvy po uplynutí sjednané doby (což je teď v srpnu 2016) přejde vlastnické právo k investici na město a to formou kupní smlouvy ve výši 1000 Kč + zákonná sazba DPH.
Dle vyjádření firmy mají majetek plně odepsán (je tam jak drobný tak i investiční majetek) a mají nulovou zůstatkovou cenu. V jakých cenám majetek zařadit, když ho koupíme za 1000 Kč + DPH, ale ve skutečnosti má jinou hodnotu? Soubor ani nezvažuji, jsou to různé položky - pánev, chladnička, stoly apod. Jak to bude s odpisy?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o Váš názor ohledně nevyúčtovaných záloh, myslím,že nebudu v této věci sama, protože podobný problém řeší několik obcí v ČR. Obec(+ naše PO) uzavřela smlouvu o odběru elektřiny a plynu s obecně prospěšnou spol. a na základě toho jsme platili čtvrtletní zálohy.Bohužel tato společnost dodávala energie prostřednictvím jiného obchodníka, kterému neplatila a tím pádem došlo ke sporu a z tohoto důvodu i k zmrazení účtů obecně prosp.společnosti.Závěr je ten, že vyúčtování záloh energií proběhlo(jedná se o přeplatky) , ale úhrada vratek ne a nikdo mě nedokáže zodpovědět co bude dál. Dokonce vyúčtování za elekt.energii je jen do 30.11.2015.
účtování záloh elekr.ener.: 314/231 ve výši 84.622,-
dohady koncem roku ve výši záloh: 502/389 84.622,-Kč
vyúčtování energie do 30.11.2015 skutečná spotřeba 62.334,-Kč přeplatek 22.288,-Kč
účtování:
321MD/314D 62.334,-
502MD/321D 62.334,-
389MD 84.622,-
502.300MD -84.622,-
Nezaplacený přeplatek mám tedy na účtu 314 což jsou krátkodobé zálohy. Po roce bych asi měla tento přeplatek přeúčtovat a tvořit opravné položky? Asi jsem neměla rušit celou dohadu, protože měsíc prosinec 2015 mám u elektrické energie nevyúčtovaný.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec schválila, že zašle spádové škole ze sousední vesnice na základě žádosti od paní ředitelky, kam chodí naše děti z vesnice příspěvek na plavání 7 000 Kč. Nejsem si jistá, jak správně zaúčtovat tento příspěvek? Dar nebo dotace?. Musíme sepsat veřejnoprávní smlouvu? Nebo stačí jen rozhodnutí zastupitelstva Zastupitelstvo nechce žádné vyúčtování. Já bych účtovala 572, par.3113 pol. 5222.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec nechává zpracovat aerofoto obce cca za 7 tis. Kč, které obdržíme na CD. Jako dárek nám ze dvou vybraných fotek bude udělán fotoplakát. Učtovat jako službu nebo jako drobný majetek?
Druhý dotaz se týká dotace na mikrojesle, v rámci které budou provedeny stavební úpravy stávající MŠ,budu účtovat na 042 včetně zpracování žádosti o dotaci?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o upřesnění účtování sběru železa - hasiči provedli sběr železa, peníze přišly na účet obce.
V knize RS 2016 autor Jiří Lorenc, Jana Kašpárková je uveden sběr železa na paragrafu 3723 AU 649. Nevím, zda tedy volit 2122, AU 644 nebo tento.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu s tímto případem: v budově OÚ se provedly úpravy např. vymalování, nalakování dveří, vyměnily se el. kabely, na strop se nalepily profi desky(za cca 20 tis.) vše svépomocí. Účtuji na 5139, 5021. Dále se nalepil koberec do 2 místností(12 tis.), mám na 5139? O tyto položky nenavyšuji cenu budovy, je to tak správně?
Dále byl v této budově kotel na pevná paliva, který byl vyměněn za elektro kotel za 15 tis. Kč, 10 x topné těleso á 2.100,-Kč a trubky na rozvod tepla cca 10 tis.Kč. Celé topení provedl dodavatelsky OSVČ za 10 tis..Mám zaúčtovat topení jako soubor na 022/6121(5137) nebo navýšit hodnotu budovy?Sečtu náklady na materiál + práci? Starý kotel jsme měla na 028. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Před budovou OÚ je pozemek, který je vedený na k.ú. jako zahrada. Nyní se odstranil plot, většina zahrady se vydláždila (včetně míst pro stání aut), zůstaly jen 2 větší ohraničené "záhony s travním porostem), zavedlo se venkovní osvětlení ( 5 asi metr vysokých světel venkovních). Práce byly prováděny částečně svépomocí a částečně dodavatelsky(OSVČ). Celkem za cca 100 tis. Kč
Mám účtováno na položkách 5139,5021,5169 § 3639 jako úpravu pozemku? Vše bylo provedeno bez ohlášení na stavební úřad? Vůbec nevím jak to správně zaúčtovat, jestli nechat na výše uvedených položkách? Může pozemek zůstat vedený stále jako zahrada, nebo ho máme zařadit jako zpevněnou plochu? Jak to ale udělám v inventurách v porovnání s katastrem? Ovlivní to účet 021?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Investiční akce s podílem dotace byla dokončena v prosinci 2014.Do účetnictví i do majetku byl zaúčtován dohad investiční dotace v prosinci 2014, ale dotaci jsme obdrželi v roce 2015, ale v jiné hodnotě, než byl dohad - příjem byl nižší. Opravuje se skutečně přijatá výše dotace i v majetku nebo se opraví pouze v účetnictví a v majetku se nechá původní dohad ?
Jaký je postup ?
V porovnání účtu 403 - majetek - účto je rozdíl, v majetku máme na účtu 403 vyšší částku. Jak toto opravit. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Římskokatolická farnost darovala naší obci kostel včetně mobiliáře a 2 pozemků. Kostel zařadím do majetku ve výši 1,-Kč na účet 021/401. Pozemky oceníme dle oceňovacích předpisů 441/2013 Sb. a zaúčtuji na 031/401. K pozemku církev požaduje zřídit věcné břemeno konání bohoslužeb ve výši 100,-Kč. Jak v tomto případě zaúčtovat? Co se týče mobiliáře- jednotlivé kusy kulturní hodnoty zařadím ve výši 1,-Kč na účet 032/401, ostatní části do operativní evidence. Na závěr bych se chtěla zeptat, kdy mám kostel včetně pozemků a mobiliáře zavést do účetnictví? Dnem podpisu darovací smlouvy nebo dnem zápisu do KN? Děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo v roce 2014 schválilo prodej budovy včetně jednoho pozemku za 500 000,--. Pozemek má hodnotu 3400,--, takže budova byla přeceněna na reálnou hodnotu Kč 496 600,--, vše schváleno v ZO. V dalším roce se zjistilo, že k budově patří ještě jeden pozemek, který není ve vlastnictví obce. Takže ho obec vykoupila, zařadila do majetku - PC je 750,--. V kupní smlouvě je však uvedena jak budova, tak oba dva pozemky za cenu 500 000.--.Na účtu 036 mám tedy 496 600,--, Správně bych tedy měla zaúčtovat 496 600 na účet 646 a 3400 na 647. Ale co s tím druhým pozemkem za 750,--? Můžu ponížit hodnotu na 646 a navýšit na 647 o tu částku 750?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková