Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím Vás o informaci k dotazu, který jsem Vám posílala 8.1.2015 (odpověď jsem už dostala - děkuji).
Dotaz zněl : " V roce 2014 jsme měli bezúplatné převody od pozemkového úřadu - polní komunikace ( jedná se o miliony) a darované pozemky od fyzických osob. Zahrnují se tyto příjmy do daně z příjmů práv.osob za r.2014? "
Zapomněla jsem uvést, že tyto bezúplatné převody( komunikace) byly z velké části pořízeny z dotace z Programu rozvoje venkova. Převod do našeho účetnictví jsem udělala zápisem : 021/403 a zbytek na 401. Předpokládám, že do daně z příjmů za r.2014 se zahrnou pouze příjmy zaúčtované na SÚ 401. Je to správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Věcná břemena máme na podrozvahovém účtu 992 a 994 jsou to už starší. Letos máme jen jednu smlouvu s RWE na částku 2500,- zaúčtovala jsem 311/602 1012/2119 teď tedy nevím jestli to mám dobře a jestli to mám ještě zaúčtovat na podrozvahu, a teď si nevím rady, co s těmi na té podrozvaze.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V červenci 2014 jsme prodali pozemek, k platbě došlo při podpisu smlouvy. Byl podán návrh na vklad, ale katastrální úřad do dnešního dne neprovedl převod a návrh na vklad stále vrací s nějakými připomínkami, jako první byla, že byl přiložený špatný geom. plán. Nicméně plomba byla na pozemku vyznačena. Ale teď mi jde o to, jak provést vyřazení pozemku, když se vlastně prodala pouze část pozemku, tedy vlastně jiné parcelní číslo, které vzniklo dělením, ale plomba je vyznačena na celém tom pozemku. Ve výpisu z katastru nemovitostí ještě není dělení pozemků zaevidováno. Mám tedy provést vyřazení celého pozemku s tím, že opravím letos, až budou pozemky odděleny i katastru nemovitostí, nebo mám podle geom. plánu přiloženého ke smlouvě pozemky oddělit a vyřadit jen ty opravdu prodané dle smlouvy?
Omlouvám se, je to asi trošku krkolomně napsané, ale snad jste pochopila, co tím myslím.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme investiční dotaci z OPŽP zateplení školy rok 2013/14.
V roce 2013 jsem zaúčtovala fakturu s ÚZ 15835/54/5/ 85% - ÚZ 90877/54/1/ 5% - 54/1/10% ÚSC,ale faktura nebyla uznána jako způsobilá.
Mohu v roce 2014 ponížit ÚZ 15835 a 90877, aby výdaje souhlasily na proplacenou dotaci celkem?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Fa za výstavbu kanalizace-obec má plný nárok na odpočet DPH.
Přijetí fa: 042 ZJ 43//321 9 968 814,67 Kč, 343 ZJ 43//343 ZJ 10 2 093 451,08 Kč.
Úhradu fa: 321//231 2312/6121 9 968 814,67 Kč a 231 8901//231 2312/6121 2 093 451,08 Kč.
Tím mi na konci roku zůstalo DPH ve výši 2 093 451,08 na pol. 2312/6121 a na pol. 8901.
V lednu 2015 uhradím DPH a zaúčtuji 343//343 2 093 451,08 Kč a 231 2321/6121//231 8901 2 093 451,08 Kč.
Tím budu mít na pol 2321/6121 - 2 093 451,08 Kč. Vím, že v lednu nebudu žádnou jinou fakturu hradit. Stále mi to hlava nebere, co s tím. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak správně zaúčtovat věcné břemeno, kde je obec oprávněná? Věcné břemeno vzniká v souvislosti se stavbou vodovodního řadu, vodovodní řad byl zařazen do užívání 29.8.2014.
K dnešnímu dni znám následující náklady: Vyhotovení geometrického plánu k věcnému břemenu 15.246,- Kč (17.6.2014), Zpracování písemného znaleckého posudku o ceně věcného břemene 2.200,- Kč (20.12.2014), hodnota věcného břemene stanovená znaleckým posudkem na 22.140,- Kč - bude povinnému dle smlouvy vyplacena v lednu 2015, Správní poplatek k návrhu na vklad věcného břemene 1.000,- Kč – návrh na vklad bude podán v lednu 2015 po podpisu smlouvy.
Patří veškeré uvedené náklady do ceny věcného břemene a na položku 6129? Celková cena by pak činila 40.586,- Kč a věcné břemeno bude zařazeno ke dni podání návrhu na vklad 029/042?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme v lednu 2015 za prosinec 2014 fa za energie ve výši 175 695,- Kč, z toho částka 103 221,- přijde do našich nákladů a částka 72 474,- se bude přefakturovávat (fa bude vystavena v lednu 2015). K 31.12.2014 bych naúčtovala dohadnou položku k částce 103 221,- 502/383, předpis v roce 2015 383/321 a úhrada 321/231, částku 72 474,- k 31.12.2014 385/649, předpis v roce 2015 311/385 a úhradu (až zaplatí Fa vydanou) 231/311, to by logiku mělo, ale ve chvíli. kdy v lednu 2015 zaplatím celou fakturu na celou částku 175 695,-Kč mi nebude sedět zůstatek na účtu a v tom je zakopaný pes a nemůžu na to přijít, ať přemýšlím jak přemýšlím tak na to nemohu přijít???
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Můžete mi prosím upřesnit, kdy mám proúčtovat DPH u přenesené daňové povinnosti u stavebních prací-oprava, kdy nemáme nárok na odpočet DPH na vstupu. Faktura má DUZP 31. 12. 2014, ale uhrazena bude až v lednu 2015. Jsme čtvrtletní plátci DPH.
Běžně jsem proúčtování DPH u faktur s přenesenou DP:
231 POL 8901 MD / 231 2212 5171 DAL dělala až u úhrady faktury - takže u výpisu, ale úhrada byla vždy ve stejném měsíci jako předpis. Nyní ale nevím, jak postupovat na přelomu roku 2014 a 2015. Jestli mám DPH proúčtovat již u předpisu, což je také běžné, ale trochu mě mate to, že faktura není uhrazená ve starém roce, takže na výdajové položce 5171 v roce 2014 bych měla jen výdaj DPH a základ daně se bude účtovat na RS až v lednu u výpisu. DPH odvádím FÚ v lednu, kdy pak budu účtovat: MD 343/231 pol 8901.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. V obci máme kabelovou televizi a u třech občanů je nainstalovaný velký zesilovač. Za rok 2014 budeme celkem platit občanům za odebranou elektriku /pro potřebu provozu kabelové televize/ 5 724 Kč. Bohužel v roce 2014 jsem jim částku nevyplatila, vyplatím ji hned v lednu 2015 a nevím, jak předepsat za rok 2014. účet 502, tím dostanu náklady správně do roku 2014 a oproti čemu 389?
2. další dotaz: Budovali jsme letos kanalizaci a MěÚ vydal rozhodnutí povolení k předčasnému užívání stavby vodního díla s doložku nabytí právní moci 23.12.2014. Občané se na kanalizaci budou připojovat nejdříve na jaře 2015. Termín zaslání závěrečné zprávy do 30.6.2015 a termín kolaudace je také do 30.6.2015- dle podmínek dotace, kterou jsme obdrželi. V roce 2015 bude ještě stavebníkem vyfakturována částka cca 400 000,-- dle smlouvy o dílo až po asfaltování místních komunikací, předpokládaný termín jaro 2015.
A částka 12 000,-- za provedení stavebního dozoru. Další výdaje se nepředpokládají, ale nikdo neví, co ještě za výdaje může nastat. Přečetla jsem si několik dotazů na stránkách , ale není mi pořád jasné, kdy bude u této kanalizace okamžik zařazení do majetku. Datem 23.12.2014 nebo až termín kolaudace????
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu se zaúčtováním:
platíme elektřinu v areálu bývalé ZD, kterou má obec v majetku.
Každý měsíc chodí faktura za elektřinu, já účtuji:
502/321 a 321/231 pol.5154,
V areálu ZD sídlí různé firmy a každá firma má svůj elektroměr.
Dosud nikdo nic neplatil, teď mi donesli KS na elektroměrech a já bych chtěla vyfakturovat ještě v roce 2014. Ale nevím, jak účtovat?
Napadlo mě:
předpis k 31.12.2014 na straně MD -502 a +311
úhrada v roce 2015 231 pol.2324/311.
Ale nevím jestli můžu použít účet 5xx proti příjmové položce 2324?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V 2013 byla zařazena stavba do užívání v posledním měsíci (021/042). V roce 2014 došly ještě faktury v celkové hodnotě 15.000,- Kč za různá povolení nebo za technický dozor. Jak s těmito náklady účetně naložit. Logicky souvisí se stavbou a měly by být zahrnuty do její ceny, ale stavba je již zařazena...
Totéž mám u pozemku, který jsme zakoupili v 2013, uvedli do našeho majetku ke dni zápisu na katastr a daň z převodu nemovitosti se uhradila za prodávající dle smlouvy až na začátku letošního roku. Hodnota této daně je přes 100.000,- Kč, a dle mého by měla být součástí ceny pozemku. O technické zhodnocení se nejedná, mám pouze "upravit = navýšit" cenu majetku? Zatím mám tuto daň na 042, stejně jako výdaje na již zařazenou stavbu ( nesouvisí s pozemkem). Děkuji za zprávu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně vodného. V naší obci zastupitelé před několika lety schválili, že vodné pro občany, kteří jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu je dotováno z obecního rozpočtu. Tato dotace se týká 50 m3 vody na jednoho trvale žijícího občana. Vodné po započtení dotace je 11,- Kč/m3. Ostatní vodné je za 14,- Kč/m3. Až letos mi napadalo, jestli musím tuto „dotaci“ alespoň na konci roku proúčtovat v účetnictví a pokud ano jak? A musím z vypočtené dotace vyčíslit DPH a poslat FÚ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše příspěvková organizace Základní škola zrealizovala se souhlasem zřizovatele investiční akci "Rekonstrukce tělocvičny ZŠ" v rámci programu ROP Jihovýchod ve výši 1707790,-Kč (Smlouva s ROP uzavřena s PO ). Obec jako zřizovatel poskytovala PO na tuto akci investiční příspěvky. V prosinci 2014 byla akce dokončena a zkolaudována. Po zkolaudování by mělo následovat zaúčtování TZ do budovy tělocvičny. TZ tělocvičny vede na účtu 042 příspěvková organizace.
Dotace na tuto akci bude poskytnuta v průběhu roku 2015 ve výši 85 % uznatelných nákladů příspěvkové organizaci, ta ji bude následně převádět na účet obce. Prosím o radu jak máme účtovat v účetním období XII. 2014 jak v příspěvkové organizaci tak na obci.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V červnu 2014 byla podepsána dohoda se SZIF o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova na opravu místní komunikace v obci. Celkové výdaje projektu 276 687,-, způsobilé výdaje 228.667,-, celková výše přiznané dotace 134 913,-(z toho příspěvek Spol.EU 107.930,- a nár.zdrojů 26 983,-. Tato oprava proběhla během září, v říjnu byla proplacena FA na 276 687,-Kč. V prosinci (17.12.) proběhla u nás kontrola se SZIF. Peníze a zatím asi vyrozumění o jejich zaslání dosud nemáme. Nevím zda mám dobře účtováno. V červnu při podepsání dohody jsem dala na podrozvahu 94200 MD částku134.913,-/D99900. Při účtování DFA a její úhrady jsem použila ORG pro rozlišení. 511/321, 321/231 ODPA 2212 POL5171, rozlišila jsem UZ příspěvek z EU a SR. Je to správně? Mám ještě něco účtovat do roku 2014? a jak po obdržení peněz? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím o radu s účtováním výdajů na protipovodňová opatření, která jsou hrazena z dotace SFŽP a FS v DSO. Účtuji jako investiční na § 3749 pol. 6121. Jedná se konkrétně o bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním s napojením na zadávací pracoviště složek IZS a elektronický digitální plán. Zatím v min.letech jsem účtovala část dig.plánu na pol. 6121, ale nejsem si jistá zda to mohu ponechat a zařadit po dokončení jako stavbu (bylo to pro 5 obcí - každá má jinou částku nákladů). Od obcí máme přijaté zálohy na investiční příspěvek (10% hradíme). Prosím o radu jak celou dotaci zaúčtovat a zda to mohu zařadit jako stavbu nebo jako SMV. Celkové náklady činí cca 6 mil. Kč.Příspěvky od obcí a dotace bude na 403? Dále prosím o kategorizaci majetku.
Děkuji moc ....
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková