Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Každý rok pořádá naše Obec hudební slavnosti Smetanovy Jabkenice, starosta každý rok písemně žádá o finanční dar na tuto akci v okolí naší obce podniky a podnikatelé. Sepisuje s nimi smlouvu o poskytnutí finančního daru. Nikde jsem nemohla najít jak je to letos po novu, když obec finanční dar příjímá na akci. Co uvést ve smlouvě, aby to bylo dobře. Děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosila bych o radu v následujícím případu:
Máme dotační projekt pro dvě obce na bezdrátový rozhlas s tím, že každá obec si bude platit 10% vlastní náklady z dotace na rozhlas na svém území.
1) v roce 2012, kdy započalo financování projektu z vlastních prostředků, jsem náklady na první fakturu za služby firmy, která nám zpracovávala projekt, přefakturovala v patřičné výši druhé obci. Zaúčtovala jsem 311/-518. Nyní jsem zjistila, že je to špatně, ale nevím jak to napravit (částka 1800 Kč).
2) v roce 2013 jsem udělala totéž, avšak s druhou obcí jsem to řešili jako zálohovou platbu na transfer 231/374 (částka 1800), na konci roku jsem udělala dohadu 388/403 (částka 1800 Kč)
3) nyní v dubnu 2014 jsem udělala vyúčtování pro obec na doplatek transferu na základě došlých peněz ze SFŽP - náklady na rozhlas druhé obce (částka cca 111 400 Kč) , celková částka nákladů činí 115 000 Kč - takže letos uhradí rozdíl bez toho, co uhradili v roce 2012 a 2013
4) ve vyúčtování je však zahrnuta platba z roku 2012, která není na dohadě ani 403 a nyní nevím, jak zaúčtovat vyúčtování, aby to vyšlo na předpis celkových nákladů , což je 115 000. Kč
Na doplatek transferu bych účtovala:
předpis: 348/403 částku 115 000, zúčtování se zálohou: 374/348 částku 1800 Kč, příjem doplatku transferu: 231/348 částka 111 400 Kč, nyní mi však nevychází ta nešťastná platba z roku 2012 - 1800 Kč, jak to zúčtovat s vyúčtováním, když jsem to nedala na zálohu.
5) v březnu 2014 - předání díla, jsem zařadila rozhlas do majetku, jakou částku mám uvést na kartu majetku na transfer, když závěrečné vyúčtování celkové dotace ještě není hotové, ale dle peněz vím přesně, kolik transfer dělá - ze SFŽP jsme dostali 1,899 mil.Kč.
Úplně jsem se v té 403 ztratila. Děkuji za pomoc.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak správně vysvětlit zastupitelům při schvalování účetní závěrky rozdíl mezi výsledkem hospodaření dle výkazu 120, kde máme přebytek (ř. 4440) a zůstatkem účtu 493 v Rozvaze, který máme mínusový (hlavně kvůli odpisům). Myslím si, že budou chtít tyto dva údaje dávat do souvislosti. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, kontrolou OSSZ bylo zjištěno, že jsme přeplatili na SP 8336,-- Kč. Za organizaci 6609,-- Kč a za zaměstnance 1727,-- Kč.
Jak zaúčtuji příjem na BÚ a jak výdej zaměstnanci?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jestliže se rozhodneme poskytnout spolku (např. Klub turistů pro seniory, registrované občanské sdružení) finanční dar ve výši do 10 tis. Kč,který nemusí vyúčtovat. Jakou položku byste nám doporučili použít ? Lze použít 5492 jako u fyzické osoby? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostali jsme dotaci na obnovu památníku padlým, jedná se o tyto práce:
bourání původních základů oplocení a demontáž oplocení, zhotovení nových základů a vystavení nového zdiva a zhotovení nového kovaného oplocení včetně branky, zahradnické práce - kácení stromů a výsadba nových a odborné čištění původního kamenného monolitu.
Lze celou akci zaúčtovat takto : 511/3745 5171 ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v harmonogramu účetní závěrky jsem si přečetla, že podklady pro účetní závěrku obce jsou předloženy zastupitelstvu (do 30. 6. , které je povinno k účetní závěrce zaujmout stanovisko a zveřejnit údaje. Můj dotaz je na to, že tedy není potřeba závěrku zveřejňovat před projednáním v zastupitelstvu (jako závěrečný účet), jestli si to vysvětluji správně.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše město má v majetku parkovací automaty a jeden byl v lednu letošního roku vandalsky poničený. Oprava nám nebyla doporučena, protože cena za opravu byla skoro stejná jako PC. Firma, která nám tyto parkomaty prodala nám nabídla, že za nějakou smluvní částku tento parkomat odkoupí.
Podotýkám, že to ještě neprošlo radou města ( záměr tento poničený parkomat prodat). A teď co s tímto majetkem, který teď nevyužíváme ale chceme ho prodat. Má se pozastavit odpis a přecenit na RH a po prodeji vyřadit? A nebo ho vyřadit rovnou přes manka škody?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec bude od tří vlastníků kupovat pozemek - nyní jsme uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí, kde je uvedeno,že nejpozději 31.12.2014 bude uzavřena řádná kupní smlouva. Zatím jsme nikomu nic neplatili.
Prosím o radu jak účtovat nyní a po uzavření kupní smlouvy - dále jak účtovat pokud bychom peníze platili letos a nebo v roce 2015?
Ve hře je ještě varianta,že smlouva bude zrušena,protože po probíhající digitalizaci nebude třeba pozemky nakupovat - jak postupovat v tomto případě?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce byla provedena "Obnova místních komunikací" , která byla nazvána opravou (5171). Nicméně dle mého názoru je to technické zhodnocení. V rámci zakázky byly částečně odstraněny a srovnány stávající nevyhovující povrchy komunikací a provedeny nové kostrukční vrstvy a položen nový povrch. Některé části komunikací byly původně štěrkovou cestou.Zakázka byla v hodnotě 3,5 mil.Kč. Zajímalo by mne, zda-li by bylo možné tuto komunikaci zavést do majetku, i když byla účtována loni jako oprava? A jakým způsobem?
Majetek je obce, ale dosud není zaveden do majetku. V loňském roce nechala obec zpracovat pasport komunikací, podle kterého zjišťuji že většina komunikací není zavedena do majetku.
Letos obec plánuje opravu další části komunikace,(které také zatím není zavedena do majetku) bude již investicí, protože tam je převážná část pouze štěrková cesta. Mohu počkat až po ukončení stavby a v té částce zavést do majetku, nebo musím nejdříve ocenit podle pasportu a pak navýšit o technické zhodnocení? Počkat na ukončení stavby a poté zavedení do majetku pokládám za jednodušší řešení.
Postupně nás čekají ještě asi 3 etapy těchto úprav komunikací a tím by byly upraveny téměř všechny komunikace v majetku obce.
Můžete mi prosím poradit? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den pane inženýre, obracím se na Vás s dotazem, který jste naznačil u odpovědi na dotaz ze dne 20.3.2014 Prodej pozemku a DPH.
Dotaz: Město je plátcem DPH a prodává pozemek na kterém není zřízena stavba spojená se zemí nebo inženýrská síť. Pozemek nemá vydáno stavební povolení či souhlas s provedením stavby a pozemek nikdy nesloužil pro EČ. Je možno tento pozemek prodat v režimu mimo předmět daně ? Respektive, kdy by mohl nastat tato varianta?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše Po vykazuje na účtu 431: 105 tis. Kč a na účtu 432: - 520 tis. Kč. PO podala návrh na rozdělení zlepšeného výsledku do rezervního fondu a do fondu odměn. Může zřizovatel nařídit použití zlepšeného výsledku na krytí ztráty a pak není co rozdělovat do fondů, nebo se musí přidělit do RF a pak teprve použít na krytí ztráty? Jak bude PO účtovat? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jak mám zaúčtovat výdaj na projektovou dokumentaci ?
Dokumentaci (za 1.000 Kč) nechala obec zpracovat na podporu svého rozhodnutí, zda zamýšlenou investiční akci bude, nebo nebude dělat.
Jsem zvyklá přiřazovat projektovou dokumentaci k investici, ale pokud by se akce nerealizovala, kam mám zaúčtovat tento výdaj ? Rozhodnutí o realizaci invest. akce může být v jiném roce, než výdaje na dokumentaci.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budeme schvalovat ceník pro pronájmy hřišť, tenisového, beach , volejbalového. Ceník je za hodinu pronájmu jednotlivých hřišť.
Můžeme to nazvat jako ceník pronájmu jednotlivých hřišť?Určitě se to asi nemusí vyvěšovat? Jenom co vím, že je to osvobozeno od DPH.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně zdaňování příjmů z pronájmu nebytových prostor placených paušálem. Příjmy se skládají z nájmu a služeb spojených s užíváním nebytových prostor. Nájemné bude osvobozeno? Služby se skládají z el. energie, vodného, dodávky tepla a poplatku za úklid spol. prostor. Prosím o radu, které služby a jakou sazbou budou zdaněny. Dále prosím o radu, zda ve smlouvě o nájmu neb. prostor musí být uveden datum uskutečnění zdaň. plnění.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková