Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz na zaokrouhlení při účtování nákupu turistických známek. Faktura na 200 ks činila 4211,- Kč. Mám účtováno:
504/231 pol. 5138 4.200,-, 132/504 4.200,-, 549/407 11,-. Nejsem si 100 % jistá. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v 9/2013 založila vkladový účet s 3 měsíční výpovědní dobou. Zaúčtovala jsem na 231... Mám zde účtován vklad, dále úrok z vklad. účtu a úrok -výnos z dluhopisů. V jedné z Vašich odpovědí jsem se dočetla, že tento vkladový účet se chová jako termínovaný vklad. Mám tedy z účtu 231 přeúčtovat na 244 nebo ponechat původní účtování. Dále se chci zeptat, zda úrok- výnos z dluhopisů účtovat na položku 2141 a 662 nebo položku 2142?
Obec poskytla v letošním roce jedné nezisk. organizaci investiční dotaci. Účtovala jsem na pol. 6322, ale nevím proti jakému nákladovému účtu. Mám účtováno na 572.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
je předmětem daně z příjmu za rok 2013
a) náhrada škodní události od pojišťovny
b) příjem od RWE - bonus za podepsání smlouvy na dobu určitou
c) dar světelného vánočního řetězu od EON (v darovací smlouvě je uvedená cena), Vše mám na účtu 649.
Já to vidím takto: a) ne b)c) z opatrnosti bych zdanila.
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V měsíci prosinci 2013 jsme zaplatili občerstvení za DSO, protože oni nemají pokladnu - hotovost a vystavili jsme pro ně fakturu (přefakturaci), výdaj jsem zaúčtovala na 513 /231 6171 5175, vystavená faktura měla splatnost 3. ledna 2014, na účet nám připsali dne 2.1.2014, nevím, jak mám zaúčtovat příjem a předpis do rozvahy.
Nevím jestli je dobře 311/602 nebo 315?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V návalu rychlé kontroly před koncem roku jsem samozřejmě udělala chybu a duplicitně převedla z fondu na BÚ finanční prostředky za jednu a tutéž fakturu obnovy vodovodů. Pro fond máme zvláštní účet.
Jak mám tuto chybu zaúčtovat a inventarizovat. Jedná se o 13 000 Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak si opravit zaúčtování rozpuštěné dotace. Při kontrole účtu 403 jsem zjistila, že v roce 2011 jsem nesprávně zaúčtovala rozpuštění dotace (zaúčtovala jsem omylem celkovou částku oprávek ve výši cca 18.mil takto 403/401). V roce 2012 jsem rozpuštění dotace zapomněla zaúčtovat. Jak mám tento problém správně opravit? Předpokládám, že si musím zjistit, jaká měla být správná výše rozpuštěné dotace do roku 2011 a tu opravným dokladem zaúčtovat 403/401 ( s tím, že nesprávnou výši odúčtuji s opačným znaménkem). A pak bych si měla zjistit jaká byla výše rozpuštěné dotace v roce 2012 a 2013, ale to nevím, jestli můžu zaúčtovat 403/672, když se jedná ještě o rok 2012. Pak musím asi všechno okomentovat v příloze.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní inženýrko, prosím o sdělení, zda mám účtovat v podrozvaze o věcných břemenech, kde je oprávněný např. ČEZ Distribuce a.s.nebo jiní.
Pokud ano, tak na jaký účet.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
20. prosince 2013 nám byla na BÚ připsána částka 10 000 Kč jako dar pro SDH na doplnění výzbroje a nového vozidla. V roce 2013 dar nebyl použit, nákup bude uskutečněn až v roce 2014. Prosím i o uvedení paragrafu a položek.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme dotaci ze SFŽP a ERDF, platí stále, že aby vyšlo saldo ve výkazech, tak by se mělo v posledním roce realizace označit nástrojem a prostorovým původem výdaje, které jsou neuznatelné, protože uznatelné, čerpané před podepsáním smlouvy označit nešlo?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostali jsem od firmy plastové popelnice zdarma. Prodáváme je občanům za 600,- Kč včetně DPH. Chtěla bych popelnice zaúčtovat jako zboží na skladě na účet 132. (MD -504 / MD 132). Nevím ale za jakou cenu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebuji vystavit fakturu na prodej dřeva s DPH dne 7.1.2014.
Zdanitelné plnění je 31.12.2013.
Do kterého roku budeme účtovat ? Půjde DPH už do roku 2014?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu v následujícím případě :
V roce 2012 obdržela naše obec dotaci ze Státního fondu kultury (MK) ve výši 55.000 Kč na napsání knihy o historii naší obce. Z projektu sešlo, kniha napsána nebude, proto obec vrátila v prosinci 2013 celou dotaci zpět.
Přijetí dotace jsme v roce 2012 zaúčtovali takto :
231 10 / 374 00, pol. 4113, ÚZ 94243
Vratku v roce 2013 můžeme zaúčtovat takto : ?
374 00 / 231 10, 6402 - 5364, ÚZ 94243
Prosím o kontrolu, zda je to správně, či to máme zaúčtovat jinak.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ZO schválilo dne 27.12.2013 finanční příspěvek dětem po zemřelé matce. Příspěvek bude vyplacen v roce 2014.
Můžu účtovat až v roce 2014
572/345
345/231 4341/5492
nebo mám účtovat o závazku již v roce 2013 a jak?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Musí se do hodnoty investice započítávat i cena (cca 250 Kč) za zveřejnění veřejné zakázky pověřenou firmou? Náklady na provedení výběrového řízení účtujeme samozřejmě k hodnotě investice.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jakou položku RS použít při výplatě odměny - životním jubileum 50let, když se proplácena ze sociálního fondu, pol. 5011 nebo 5499?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková