Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, o dotacích toho bylo napsáno hodně, ale potřebovala bych to vyložit jak se říká "po lopatě". Máme dotace na zateplení OÚ,smlouva podepsána,akce začala 2013. Podávali jsme žádost o platbu, kde jsou fa s uznatelnými i neuznatelnými náklady. Ty opravným dokladem zaúčtuji dle ÚZ, nástroje a zdroje.Dotace nám dle této žádosti přišla v prosinci. Na tuto došlou dotaci dám předpis 374/403?V prosinci jsme ještě platili fa, které budou patřit také do dotace. O jejich proplacení budeme žádat v r. 2014. Jak zaúčtovat tyto fa, když nevíme kolik budou uznatelné náklady, nikdo nám to nedokáže na fondu říct. Mám je dané na 042, paragraf 6171, pol. 6121, ale jak tam v roce 2014 dostanu ÚZ,nástr. zdroj.
To samé máme u dotace na protipovodňová opatření, zaplacenou fa na digitální protipovodňový plán, ale co s tím, když nevíme zda je to celé na dotaci - pak se to dělí 85% FS,10%obec,5%SFŽP.Ten kdo zajišťuje dotaci nám nedokážeč říci, jak to bude, prý až při podání žádosti o platbu. Mám to zaúčtované na 041, par. 5212, 6119, nic víc. Jak má vypadat předpis na dotace? 374/403? Částka na prvním rozhodnutí o poskytnutí dotace je vyšší než na tom posledním. Je to prý z důvodu vysoutěžení zakázky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den , mám zaúčtováno na položce 8901 přijatou jistinu za výběrové řízení, ale vracet se bude až v roce 2014. Dále mám na této položce ještě částku z přenesené daň povinnosti. Musím je do konce roku z této položky někam přeúčtovat? Jak potom v r. 2014 zaúčtuji vrácení jistiny? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám několik dotazů, snad je správně popíši.
1/ Začínám pořizovat stavbu - stavební povolení, manipulační řád, zaměření atd. Každou tuto fakturu jsem zaúčtovala na 042, s tím, že až bude stavba zkolaudována převedu ji se vším všudy na 021. Audit mě však napadl rozpočtovou skladbu - zaměření,man.řád bych neměla účtovat na 6171 6121.
2/ Obec vlastní pozemek, na kterém vede pod zemí kabel fi ČEZ. ČEZ zaplatila jednorázový poplatek 1.400,-Kč. Kolegyně zaúčtovala kdysi 1.400,-Kč na 986. Audit po mě chce nyní opravu.
3/ Faktury od fi Rumpold - tříděný odpad. Faktura je celkem na částku
- 1056Kč. Fakturu jsem rozúčtovala 518 02/321 - 2.203,51 Kč, 518 03/321 490,82 Kč. Poslední položka na faktuře je vyúčtování eko-kom
- 3750,-Kč. Nevím si rady, jak toto zaúčtovat.
4/ Vyúčtování záloh za elektřinu: vyúčtování přijde v červnu 2013, zálohy platím i v roce 2012. Účtuji 314/321 - zálohu, na konci roku udělám dohadný účet 502/389 200.000 - , Kč a v červnu proúčtuji 502/321 skutečná spotřeba, 321/314 zaplacené zálohy, 231/321 přeplatek. Nevím, zda je tento postup správně, při inventuře v roce 2013 se mi zdá dost velký zůstatek na 314.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o konzultaci k zařazení autobusových čekáren á 81536 Kč, které mají kovovou konstrukci, žárově zinkovaná, výplně dřevěné, nejsou však zabetonované, pouze přinýtované, nejsou řešeny přes katastr. Mohu je zaúčtovat na 021? Bylo mi řečeno od metodičky z kraje, že takovéto čekárny, které nejsou pevně spojené se zemí nepatří na 021. Jsem trošku na rozpacích kam je naúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v prosinci 2013 jsme prodali pozemek za 620 Kč, nepřeceňovali jsme. Byla podepsána smlouva, pozemek zaplacen a podán návrh na vklad do KN. Účtovala jsem 231/647 a 554/031. V lednu 2014 nám přišla výzva z KN k odstranění nedostatků návrhu na vklad a proto na výpisu z LV k 31.12.2013 je stále obec vlastníkem pozemku a já ho již odúčtovala z účtu 031. Poraďte mi prosím jak mám opravit prosincové zaúčtování, abych měla vše v pořádku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
změna webových stránek obce nová grafika a provedení, cena 24 tis. Kč, jak zaúčtovat tuto novelizaci jako službu 5169 /5168 nebo zvolit jiný způsob účtování ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Poraďte prosím jak účtovat o zcizení pokladní hotovosti. Věc zatím šetří policie a dosud nemáme žádné vyjádření. Účtovala jsem
na 231 30 6399 5909/ 335 00. Nevím ale jak na konci roku, jestli to tak mohu nechat nebo škodu přeúčtovat na účet 547. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, dozvěděla jsem se v lednu 2014, že obec poskytuje každým rokem v prosinci dotaci na provoz místnímu obchodu v částce 10 tis. Kč, je rozpočtováno. Platbu již nestihnu, zaplatím tedy v lednu, mohu nějak zahrnout do účta za prosinec, abych nemusela dělat rozpočtové změny. Na rok 2014 mi teď připadnou 2 platby - leden (za 2013) a prosinec (za 2014).
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1)
Obec provedla v roce 2013 změnu ÚP, na základě požadavků 2 občanů a tito občané se budou podílet určitými % na nákladech, které budou spojeny s touto změnou.
Prozatím vyfakturovala firma, která změnu provedla 1.fakturu ve výši cca 20 - 30 % z celkové ceny. Po dokončení bude zaúčtováno účet 019, protože se jedná o TZ ÚP obce.
N y n í z a ú č t o v á n o:
041 MD (pořízení DNM)/321 010 D
par. 3635 pol. 6119 D/321 010 MD
Měla by se zaúčtovat pohledávka od občanů, podílejících se částečně na změně ÚP. Co myslíte, na podrozvahu nebo na rozvahu a jak???
-------------
2)
Další dotaz je ohledně opravné položky. Firma neuhradila obci nájemné za rok 2012 (jedná se o část nájmu z uvedeného roku, v r.2013 byl podepsán splátkový kalendář, ale poslední platba neproběhla). Firma neuhradila ani nájemné za rok 2013, splatné do 30.9. 2013. Účetní jednotka musí k rozvahovému dni zaúčtovat opravné položky. Má účtovat obě částky dohromady, tedy r. 2012 + 2013.
Příklad: částka za rok 2012 = 2.500 Kč, za rok 2013 = 51.000 Kč a jak? Uveďte, prosím, na mém příkladu výpočet opravné položky. A je třeba ji účtovat, když firma dostala výpověď?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Starosta podepsal kupní smlouvu na nákup části kanalizace v obci za 1,- Kč. Tuto částku jsem prodávajícímu zaplaltili a zaúčtovala jsem jako nákup stavby s RS 6121-2321 a zařadila na majetkový účet 021.
Dne 30.12.2013 na zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto, že smlouva je neplatná a tento majetek byl v soupise označen - "není majetek obce".
Jelikož jsem se to dozvěděla až počátkem roku 2014, nevím jak celý případ proúčtovat ještě do roku 2013, v inventarizaci by nebyl asi problém ale co s tou 1,- Kč, která je vydaná na nákup stavby, když stavbu vyřadím.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ve Vyhlášce č.320/2013 i tady v dokumentech máte uvedeno, že zastupitelstvo (bavíme se o subjektu, kde schvaluje závěrku zastupitelstvo) v případě, že neschválí účetní závěrku, tak odůvodní a uloží lhůtu k odstranění vad. No jo, ale závěrka musí být schválena do 30.6. a veškeré relevantní podklady k tomu, aby zastupitelstvo mohlo posoudit tyto podklady (zejména zpráva auditora) jsou připravené vlatsně na jediné zasedání zastupitelstva předcházející 30.6. a pokud tedy na tomto zasedání dojde k tomu, že je neschváleno tak jakápak lhůta, když se další zastupitelstvo sejde až po 30.6. anebo to se má svolávat mimořádné zastupitelstvo, ale i tak si myslím, že technicky to je naprosto nereálné. Mohli byste trochu více rozebrat situaci, jak postupovat, kdy dojde k neschválení závěrky na jednání zastupitestva - je možné tedy pak doplnění předložit jen nějakým jmenovaným členům zastupitelstva a tito členové mají opravdu takovou pravomoc aby mohli mluvit za celé zastupitelstvo? Jako je jasné, že ideální stav je předložit veškeré podklady na předposlední jednání zastupitelstva předcházející poslednímu jednání v prvním pololetí a pak je to jasné - na tomto jednání v případě neschválení je dost času vše napravit do dalšího jednání zastupitetsva, ale jak jsem psal, tak to se málokdy stihne vše připravit. Je třeba si uvědomit, že zastupitelstvo se schází tak jednou za dva, tři měsíce - není povinnost častější frekvence, čili dotaz zní jak konkrétně postupovat při neschválení závěrky na jednání zastupitelstva, které se koná v červnu, respktive na posledním jednání zastupitelstva v prvním pololetí?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
1.dotaz V loňském roce nám firma EVOSA vybudovala hlavní
vodovodní řád. V dubnu 2013 nám provedla vodovodní přípojky
pro občany - na tuto práci nám vystavila fakturu, zaúčtovali jsme
231 30 36 39 5169 x 518 300. Z této poté vycházel i pan starosta a přefakturoval občanům platby za jejich konkrétní přípojku, ze které mají ještě trvale žijící občané slevu 50% a chalupáři 30%.
Prosím na jaký účet bude účtováno uhrazení přípojky ?
2.dotaz Během roku nám na účet u ČNB byly připsány 3xdotace,příspěvek na výkon státní správy,peněžní plnění nahr.úrok a odvedeny poplatky.Teď k 27.12.2013 jsme si z účtu u ČNB převedli na ZBÚ většinu finančních prostředků-jak bude zaúčtován převod mezi účty?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli rozhlasové vedení( bezdrátový rozhlas) patří na 022 nebo 021 .Máme rozhlasy namontované
na sloupech Čez, tak jsem si myslela jestli to není stavba?
Žádali jsme o dotaci z PSOV ,ta nam byla zamítnuta, ale nakonec
nám dotaci schválili v prosinci a tak jsem jí zaúčtovala
348/374 (s datumem dopisu o přidělení dotace 2.12.)
231/348 ( banka-došlá dotace 9.12.)
374/403 20 ( s datumem vyúčtování 16.12.)
a teď nevím od kdy mam odepisovat tu 403 ( jestli s datumem zařazení rozhlasov.vedení do majetku ,to bylo v červnu 2013)
rozhlas stál 214 605,60 dotace 100 000,- , udělala jsem 100000:214605,60 =0,46 (tj.koeficient na odpis 403 ? a to pak vynásobim 0,46x částka ročního odpisu rozhl.vedenítj.2146,05=987,18 (tak tuto částku bych odepsala z té 403 za rok 2013).
děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz týkající se námi zaplacené zálohy na právní služby.
Obec má uzavřenu smlouvu s právní kanceláří, která nás bude zastupovat v soudním jednání. Dostali a zaplatili jsme fakturu na zálohu na právní služby. Soudní jednání zatím neproběhlo. Tuto platbu jsem zaúčtovala na účet 314. Teď na konci roku nevím zda nemám udělat na tuto platbu dohad a pokud ano jak. Platba překračuje hranici uvedenou ve směrnici k časovému rozlišování. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec zjistila, že na svém pozemku má položeny staré kolejnice, které byly řadu let zarostlé, takže nebyly vedeny ani v majetku. Jednalo se původně o nějaký starý drážní svršek. Zastupitelstvo zveřejnilo záměr prodeje v říjnu 2013 a v prosinci provedlo ocenění - schválilo prodej za 6 Kč za kilo kolejnice. Dne 30.12. jsem vystavila fakturu pro společnost, která kolejnice koupila. Takže v prosinci, kdy jsem dostala ocenění zaúčtuji jako vícenález? a hned 30.12. zase prodej. Nevím jen kam kolejnice zařadit, na jaký účet a jak o tomto účtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková