Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • pěstounské rodiny a jejich financování
    15. 03. 2013

    Nyní vznikají rodiny pěstounské péče, obec na ně dostane dotaci, z dotace se budou hradit různé výdaje - školení rodičů, tábory dětí, lyžařský výcvik ... Budeme tyto výdaje účtovat na příslušnou druhovou položku, nebo se jedná o transfery obyvatelstvu např. 5499? Nejsou to přímé náklady obce, ale rodiny.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Schválení úč.uzávěrky obce a PO a převod do fondu PO
    15. 03. 2013

    Dobrý den, audit budeme mít až v květnu. Může zastupitelstvo schválit účetní závěrku obce a PO (školy) už v březnu, tj. před auditem? Pokud ano, může zastupitelstvo současně se schválením účetní uzávěrky PO schválit i převod HV školy do rezervního fondu? Pokud bude možno schválit závěrku ještě před auditem, mohu zaúčtovat HV obce 431/432 již v březnu po schválení uzávěrky, nebo raději až po auditu a po schválení závěrečného účtu obce zastupitelstvem ?
    Moc děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Inventarizace-rozdíly,inventarizační zpráva
    15. 03. 2013

    Dobrý den, prosím o radu, k inventarizaci, měli jsme inven.rozdíly v materiálu, který evidujeme v kuchyni-jednalo se o malé částky např.přebytek 50 a schodek100(ale to bylo v normě přir.úbytku), nevím, zda jsme zaúčtovali správně D649 50 a MD501 Kč100 k 31.12.2012, zda bych měla napsat do inventurního soupisu účetní stav a zjištěný stav rozdílně, když bylo proúčtováno k 31.12.2012, v inventarizační zprávě by mělo být také popsáno ? Ještě jsme měli nějaké chybějící obaly, ty jsme předepsali jako manko a dali k náhradě-zúčtováno k 31.12.2012-napsat do inventurního soupisu rozdílné stavy, a zda musí být rozepsáno v inventarizační zprávě, stačí, když rozhodl o úhradě starosta nebo by měla rozhodnout HIK. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • daň z převodu nemovitosti
    15. 03. 2013

    Dobrý den, jsme, jako město, povinni podat přiznání k dani z převodu nemovitosti při prodeji vodovodu a kanalizace Vodárenské společnosti? Kupní smlouva se nepodává na katastr nemovitostí. Kupní cena je 700 tis. Kč. Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace SFŽP - podrozvaha
    15. 03. 2013

    Dobrý den, navazuji na dotaz, který byl položen viz níže. Stejně jako tazatel (a zároveň jako začátečník) si nejsem jista, kdy mám zaúčtovat na podrozvahu. Našla jsem si staré smlouvy o poskytnutí dotací ze SFŽP a opravdu jejich součástí bylo i rozhodnutí. Nově nám přišlo rozhodnutí o přidělení dotace, jehož součástí není smlouva o poskytnutí dotace, ta bude vyhotovena, až město předloží další dokumenty. Máme proto účtovat na podrozvahu na základě rozhodnutí, nebo až nám bude doručena smlouva o poskytnutí dotace. Předem děkuji za odpověď!


    Dobrý den, prosila bych o upřesnění : Podali jsme žádost o investiční dotaci na SFŽP na zateplení kulturního domu.
    Na podrozvahu zaúčtuji až datem doručení ROZHODNUTÍ ?
    A zda použít (942,943) nebo ( 939,941).


    Použije se účet 942 nebo 943, dle data předpokládaného vypořádání dotace. A správně se na podrozvahu dá, až když budete mít smlouvu se SFŽP, jejíž přílohou často bývá i rozhodnutí z MŽP na podíl EU.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Žádost o dotaci na SFŽP a podrozvaha.
    14. 03. 2013

    Dobrý den, prosila bych o upřesnění : Podali jsme žádost o investiční dotaci na SFŽP na zateplení kulturního domu.
    Na podrozvahu zaúčtuji až datem doručení ROZHODNUTÍ ?
    A zda použít (942,943) nebo ( 939,941).
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účetní závěrka PO - schválení
    14. 03. 2013

    Dobrý den, chceme na příštím zasedání rady města nechat schválit účetní závěrky zřizovaných PO. Výsledek hospodaření PO a jeho rozdělení do fondů mají bohužel schválený už na začátku února. Vím, že je to nelogické, ale mohl by být problém, když je nejdříve schválený HV a až potom účetní závěrka? Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • motivační program - ELEKTROWIN
    14. 03. 2013

    Máme uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru - elektroodpad. Firma Elektowin nám zaslala fakturu "V rámci motivačního programu Vám fakturujeme dodávku kontejneru".
    Dále zaslala žádost "Motivační program 2012" o zaslání faktury na odměnu z Motivačního programu a uvedla určitou částku.Prosím o radu jak účtovat.
    Fakturu došlou jsem zaúčtovala 028/321, 558/088 , úhrada
    321 / 23140 par. 3721 pol.5137.
    Jak vystavenou fakturu ?
    311 / 649
    úhradu 231 40 3721 2324 ?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přeúčtování EE
    14. 03. 2013

    Dobrý den,
    vyúčtování služeb nájemníkům provádíme na základě přeúčtování.Neúčtujeme do nákladů a výnosů.V minulém roce se nám na jeden dům připojil provozovatel internetu s tím,že má svůj podružný elektroměr.Zálohy neplatí.Spotřebu mu chceme přeúčtovat na základě vyúčtování od dodavatele a následného přeúčtování nájemníkům.Stejně jako u nájemníků nechceme účtovat přes výnosy.Jen teď nevím jak to udělat,nějak jsem se do těch účtů zamotala.
    Jak provozovatel,tak i my jsme plátci DPH.To si při přeúčtování neuplatňujem,může být tedy faktura vystavena bez uvedení DPH? Fakturu bych účtovala:

    311.10 600
    311.12 -600 (snížení pohledávky za nájemníky)

    Úhradu: 231 (3612/5154) /311.10

    Nebo by to mělo být asi úplně jinak?

    Děkuji moc
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • rozpočtová skladba
    14. 03. 2013

    Po mnoha letech rozdělování grantových financí jsme se dostali do sporu, zda § pod kterými finance schvalujeme, máme určeny správně. Město v rámci vlastního grantového řízení poskytuje z "balíčku" kulturních financí např. příspěvek - grant: 1) Českému svazu ochránců přírody na zpracování a tisk publikace "Příroda Pobečví" - § kultury, vydavatelské čin, nebo ochrana přírody? 2) Vlastní PO (knihovna) na pořádání výstavy (odměny ostraze) - § kultury, knihovny, nebo výstavní činn.? 3) Cizí PO (ZUŠ) na pořádání klavírní soutěže - § hudební čin., kultura, nebo ZUŠ? Díky za odpověď. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • učetní závěrka
    14. 03. 2013

    Předložili jsme zastupitelstvu obce účetní závěrku ke schválení. Zastupitelům se podklady k jednotlivých bodům zasílají e-mailem, aby se mohli připravit na jednání. Podklady k účetní závěrce byly zaslány později, než určuje termín a z toho důvodu zastupitelé závěrku neschválili. Můžeme o schválení jednat znovu, popřípadě jaké důsledky má neschválení závěrky?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • proúčtování dotace
    14. 03. 2013

    V roce 2011 jsme dostali rozhodnutí o přidělení dotace. Zaúčtovala jsme částku na základě rozhodnutí takto:
    9430999/9990943 a 3880540/6720300.Akci jsme v roce 2011 platili z obecního rozpočtu. V roce 2012 nám přišla dotace ve stejné výši jaká byla v rozhodnutí v roce 2011.Příjem dotace jsme zaúčtovala takto :
    231 0100 4113 s UZ /472 0300 a odúčtovala z podrozvahy 999 0943/943 0999. V roce 2013 máme finanční vypořádání a teď nevím co s tím.Jediné co mě napadlo je 472 0300/388 0540 Je to správně? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Schválení účetní závěrky PO za rok 2012
    13. 03. 2013

    Dobrý den, mám dotaz, v jakém rozsahu se má schválit obcí účetní závěrka za rok 2012 pro příspěvkovou organizaci? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • závěrka PO
    13. 03. 2013

    měla bych dotaz jestli jsem dobře pochopila schvalování hospodářského výsledku naší MŠ a závěrky MŠ.
    Jestli jsem to tedy dobře pochopila , tak by závěrku mělo schvalovat ZO ( nemáme radu) a HV starosta?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Inventarizace 401
    13. 03. 2013

    Jmění účetní jednotky - účet 401.
    Audit požaduje doplnění invent.protokolu o a inventuru účtu 401. Když z účet. programu vytisknu tento účet nedokážu si to přiřadit. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu