Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • DP PO za obec VHČ na 231
    07. 02. 2013

    Dobrý den. Nějak jsem se ztratila v účtování. SOS.... prosím pomozte. Daňový poradce mi zpracoval daňové přiznání daně z PO za obec. Daň za hl.čin. 710.971,- , daň za hosp.čin. 1.485.049,- (hosp.č. vedeme přes 8901). K 31.12.2012 zaúčtuji MD 591.100 1.485.049, MD 51.300 710.971,- x D 341 2.196.020,-, dále pak MD 341 2.196.020,- x D 384 2.196.020,-. K 1.1.2013 zaúčtuji MD 384 2.196.020,- x D 682.100 1.485.049,- a D 682.300 710.971,- , dále pak MD 231 -/1122 710.971,- x D 231 6399/5362 710.971,-. V dalších dotazech jsem se dočetla, že na 1122 má být celková daň a na 5362 jen hosp.čin. Nevím, jak mám dostat hosp.čin. na 1122. Můžete mi, prosím, poradit? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • prodej automobilu
    07. 02. 2013

    Jedná se o staré auto Multicar v účetní hodnotě 76.570,00 Kč, které se prodalo za 25.555,00 Kč.
    Účtovala jsem:
    - částku 51.015 na 407/022
    - kupní cenu 25.555 na 311/646 a na 553/022.
    - dále částku 51.015 na účty: 564/407.
    a nakonec částku 45.952/dooprávkování z roku 2011 ve výši 30.628 +15.324 odpisy z roku 2012/ na účty: 082/022.
    A právě o tuhle částku 45.952,00 mně nesedí účet 022 v rozvaze se součtem majetku na účtu 022.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Smlouva o poskytnutí dotace - podrozvahová evidence
    07. 02. 2013

    Máme v roce 2012 podepsanou smlouvu s ROP o poskytnutí dotace ve výši 80% z celkových způsobilých výdajů = finanční prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (29 mil.Kč). První žádost o platbu bude až v průběhu roku 2013, investiční výdaje r.2012 související s projektem ve výši 255 tis. jsem proúčtovala 388/403. Do podrozvahové evidence mám zaúčtovat celou částku dotace podle smlouvy, tj. 29 mil.Kč na účet 941 nebo 943 ?
    Děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Inventarizace
    07. 02. 2013

    Dobrý den,prosím Vás musím uvádět v inventarizaci jak proběhla inventura u každého účtu,zda fyzická a nebo dokladová?např018 dokladová,028 fyzická...
    V roce 2012 jsem účtovala účetní odpisy budov na 551,oprávky
    také podléhají inventarizaci?Kde se o nich zmiňuji,pouze v příloze uzávěrky?Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • oprava zaúčtování neinv.dotace v roce 2011
    07. 02. 2013

    V roce 2011 jsme prováděli neinvestiční akci, náklady byly v roce 2011 ve výši 4.680.000,-Kč a byla nám ze SFŽP proplacena neinvestiční dotace ve výši 3.932.000,- Kč.
    Akci jsme dokončovali v roce 2012, náklady v roce 2012 byly ve výši 60 tis.Kč, ale doplatek dotace byl v roce 2012 ještě 74 tis. Kč, celkem tedy 4.006.000,- Kč. Dotace ještě není vypořádaná, chybí vyjádření k ukončení projektu od SFŽP. Problém je v tom, že jsem na příjem dotace zapomněla k 31.12. 2011 udělat dohadný účet a mám dotaci zaúčtovanou na účtu 231 / 374 v roce 2011 i v roce 2012 v celkové výši 4.006.000,- Kč. Při auditu v roce 2011 to prošlo bez povšimnutí. Jak to můžu opravit k 31.12.2012?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Náklady po zařazení do majetku
    06. 02. 2013

    V prosinci jsem zařadila do majetku "Cyklostezku", ale bohužel ještě v letošním roce došla faktura, se kterou jsme "nepočítali" za vyhodnocení celé akce a poradenskou činnost. Jak mám postupovat ? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPPO a prodej majetku
    06. 02. 2013

    Prosím o pomoc při sestavení DPPO za obec. Naše obec prodala v roce 2012 areál autocampu a k tomu i přilehlé pozemky. Tento prodej je na účtech 646, 647. Jsou tyto výnosy předmětem daně ? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • uplatnění DPH - na energii
    06. 02. 2013

    Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu jak přesně zaúčtovat. Jsme plátci DPH, provozujeme vlastní vodovod.
    Měsíčně platíme zálohy s DPH na el. energii na obecní vodovod. Vyúčtování s E. ON probíhá každý rok v červnu.
    Zálohy účtuji každý měsíc 314/231 2310 5154
    vyúčtování v čevnu buď přeplatek či nedoplatek. Prosím o radu jak správně zaúčtovat abych si mohla uplatnit DPH (u záloh či u vyúčtování). Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyvěšení rozpočtu a opět DPPO
    06. 02. 2013

    Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu:
    1. Rozpočet schvalujeme na závazné Příjmy a Výdaje. Je nutno i v tomto případě vyvěšovat před schválením rozpočet "rozpitvaný" až na položky? Dosud jsme vyvěšovali např. takto: Daňové příjmy, příjmy za nájmy a služby, výdaje na silnice, výdaje na školství, výdaje na bytové a nebytové hospodářství - podrobněji jsme to nedělili. Musíme to teď dělat jinak?
    2. Po zaúčtování všech případů roku 2012 jsem spočítala DPPO a zaúčtovala 591/384. Myslela jsem si, že pokud nedojde k nějakým změnám v účtování po tomto výpočtu, bude daň stejná a to "předběžné" DPPO mohu odevzdat na FÚ. Jenže po zaúčtování daně se mi o částku daně zvýšily náklady ve výkazu zisku a ztrát. Když tyto nově vzniklé náklady ( tj. daň na účtu 591 ) "vyloučím" na řádku 40, vyjde mi vyšší daň. Má to tak být? A mám do DPPO do řádku 10 uvést výsledek hospodaření po zdanění, nebo před zdaněním? Mám tam výsledek před zdaněním, a kdybych uvedla výsledek po zdanění, vyšla by mi daň stejná jako při výpočtu "odhadu DPPO". Prosím, poraďte, už nevím kudy kam ... moc děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • přecenění finančního majetku
    06. 02. 2013

    Město je majitelem akcií (do 20%) jedné akciové společnosti. Pořizovací cena byla 1mil. Kč., majetek je veden na účtu 069. Má se tento majetek k 31.12. přeceňovat na hodnotu vlastního kapitálu připadající na podíl města podle jejich závěrky? Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • revitalizace zeleně - investiční nebo neinvestiční výdaj
    06. 02. 2013

    Dobrý den, máme přislíbenou dotaci z OPŽP na revitalizaci zeleně v našem městě. Není stanoveno, zda se jedná o investiční nebo neinvestiční dotaci, máme se v podstatě rozhodnout sami a uvést to v podkladech pro dotaci. V rámci realizace bude provedeno kácení a ošetření stávajících stromů, keřů, výsadba stromů a keřů (částečně místo vykácených a také i nové) a založení trávníku na různých veřejných plochách. Prosíme o radu, zda máme považovat tuto akci za neinvestiční, nebo investiční (dát na 029 jako ostatní hmotný majetek), případně akci rozdělit (pokud to vůbec bude možné). Logicky se nám zdá, že revitalizace rovná se uvedení do původního stavu, i když tam přibude pár nových stromů. Prosím o radu, jak máme postupovat.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účetní závěrka obce a PO
    06. 02. 2013

    Dobrý den,
    prohlédla jsem si dotazy a odpovědi k účetní závěrce obce a za PO,podle odpovědi je lepší závěrky (ne)schválit co nejdříve, máme naplánované ZO na 1.3. 2013, kde bychom tuto oblast chtěli projednat, včetně zprávy z kontroly kraje, která už u nás proběhla a i závěrečného účtu.
    Můžete mi prosím sdělit, zda už vyšla prováděcí vyhláška - č. vyhlášky, pokud ne, co vše má být obsahem projednání účetních závěrek. Zda stačí jako podklad rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, nebo je třeba k tomu ještě nějaký komentář.
    Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprava nebo technické zhodnocení
    06. 02. 2013

    Připravujeme v budově ZŠ výměnu starých oken za nová plastová - stejných rozměrů a dále zateplení celé budovy.
    Na tuto akci budeme žádat o dotaci. Můžete nám poradit, zda žádat o dotaci neinvestiční nebo investiční? Výměnu oken bych myslela jako opravu, ale co zateplení? Děkuji.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účet 403 a odpisy
    06. 02. 2013

    Účty 403 mám podle jednotlivých akcí rozlišeny AÚ. K 31.12.2011 jsem při rozpouštění dotací snížila každou konkrétní 403 AÚ o jí příslušející rozpuštění, takže každá jednotlivá 403 AÚ má teď nižší hodnotu.Jde to takto nebo se má 403 AÚ ponechávat v původní výši (obdoba 021..) a rozpuštění udělat jen zápisem proti univerzálnímu účtu, např. 403 500? Pokud ano, šlo by ještě před odpisy 2012 opravit tak, aby 403 AÚ měly původní hodnoty (403 500/403 AÚ )? Děkuji za odpověď a přeji hezký den.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH-nájem
    06. 02. 2013

    Prosím o radu, jsme obec a plátci DPH, které uplatňujeme u ekonom.čin. Jinak nájmy u bytů je bez DPH a služby přeprodejem.
    Dnes jsem obdržela smlouvu (jsme pronajímatel, firma má na naší budově nainstalované technické zařízení) v které je uvedeno: Nájemné si smluvní strany pro rok 2013 sjednávají ve výši 30000,- ročně vč.DPH. Nájemné bude hrazeno ročně, vždy k 25 dni na začátku období. Pronajímatel vždy pro dané období vystaví fakturu a doručí nájemci. Musíme fakturovat vč. DPH 21% a odvést? Děkuji.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu