Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Metropolitní síť
    24. 01. 2013

    Můžete mi, prosím , poradit- budování metropolitní sítě- jak použít položky kdy 70% ceny jsou výkopové zemní práce? Materiál,aktivní prvky,montáž, projektové práce a inženýrská činnost vč publicity díla tvoří zbytek. V dotazech ostatních jsem nic podobného nenašla. Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Předpis dotace Úřad práce
    24. 01. 2013

    Měsíčně dostáváme dotaci z Úřadu práce pod ÚZ 13234. Předpis dotace za 12/2012 jsem předepsala 346/672 do 12/2012.
    Zarazilo mě, že v Metodice Jihočeského kraje se u transferů od Úřadu práce uvádí předpis pohledávky = okamžik odeslání žádosti o platbu. Mám to chápat, že nebudu dávat předpis do 12/2012, ale až do 1/2013, protože žádost se samozřejmě odesílá nejdříve 7.1. (po zpracování mezd).
    Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Školení pro jiné obce
    24. 01. 2013

    Obec objednala právníka na školení obchodně závazkových vztahů. Cena tohoto školení je 20 tis.korun, fakturu na obec vystaví advokátní kancelář. Tohoto školení se chtějí zúčastnit i zaměstnanci okolních obcí. Jak by naše obec mohla vyfakturovat náklady na školení těmto ostatním obcím?
    Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • energetické služby se zaručeným výsledkem
    24. 01. 2013

    Dobrý den, na základě smlouvy s firmou o poskytování energetických služeb se zaručným výsledkem byla realizována investiční opatření na veřejném osvětlení města v hodnotě 14.397.906 Kč (včetně DPH).Vystavená faktura ale obsahuje také dohodnuté úroky vyplývající ze smlouvy z důvodu splácení investice ve 123 splátkách. Celková výše úroků za dobu splácení vyčíslená na faktuře činí 3.408.986,82 Kč. Chtěla bych se zeptat jak účtovat o této přijaté faktuře - na účet 042 dát jen cenu investičního opatření s DPH? Kam naúčtovat úroky,...? A dále bych potřebovala poradit, jak budeme účtovat o měsíčních splátkách (investice s DPH 117.056,15 Kč a úrok 27.715,34 Kč).
    Děkuji za odpověď.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace ze SFŽP - transférový podíl
    24. 01. 2013

    V roce 2011 jsme provedli zateplení školy, uvedli jsme majetek do užívání, transferový podíl je ve výši nároku na dotaci. V říjnu 2012 jsme obdrželi dopis, že dotaci dostaneme nižší a v prosinci jsme dotaci dostali ještě nižší než bylo přislíbeno v říjnu jedná se o 190000,- Kč rozdílu. Prosím o radu, zda mám upravit transferový podíl na kartě majetku, tím se změní odpisový plán. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Náklady př. období
    24. 01. 2013

    Koncem minulého roku (20.12.) provedl technik softwarové úpravy týkající se voleb v lednu 2013.
    Faktura byla vystavena v roce 2012 se splatností 2013. Úhrada proběhla v roce 2013.Bude se tato faktura účtovat jako náklady příštích období? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Záloha plyn
    24. 01. 2013

    Pronajímáme hospodu, za kterou účtujeme měsíční nájem. Od ledna 2012 byl sepsán dodatek navíc, že pronajímatel nám bude platit měsíčně navíc 2 000,- Kč jako zálohu na plyn.
    Toto jsem předepsala na celý rok: 311 0012 MD/324 0000D
    Příjem platby účtuji: 231 010 § 3613 pol.2111 MD/311 0012
    Při vyúčtování jsem ponížila účet 311 i účet 324 o vyúčtování (a nezaplacené zálohy,které spadaly do doby vyúčtování). Nyní na konci roku mi zůstal dluh na těchto zálohách 8 000,- Kč. (takže mám na účtu 311 0012 i na účtu 324 000 - zůstatky 8 000,- Kč).
    Je toto účtování prosím správné? Můžu to takto mít v inventuře? Nebo byste mi doporučila nějaké jiné účtování?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyřazení majetku při výstavbě
    24. 01. 2013

    Obec obdrží v roce 2013 dotace od SFDI na "Bezbariérový chodník", ve stavebním rozpočtu je uveden druh stavby Stavební úprava chodníku. Práce jsou v roce 2012 částečně provedeny a vyfakturovány - na účtu 042. Na místě stavby má obec v majetku chodníky na třech inventárních číslech.
    Musím staré chodníky vyřadit (a musím vyřadit v roce 2012)?
    Nebo mohu zařadit novu stavbuv roce 2013 jako technické zhodnocení a rozdělit na stará inventární čísla např. dle metrů?
    Prosím o Vaše stanovisko pokud možno co nejdříve, abych mohla případně ještě v roce 2012 vyřadit z majetku. Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPPO
    24. 01. 2013

    Dobrý den.
    V roce 2012 bych měla zaúčtovat předpis DPPO.
    Vyplňuji proto předběžně Daňové přiznání, abych se něčeho dopočítala.
    ř.10 VH před zdaněním -35,700.000,-
    ř.40 náklady (celkově dle výsledovky) 46,100.000,-
    ř.100 výnosy(z daní,672,662,605,606) 5,280.000,-
    ř.200 základ daně 5,420.000,-.

    Přijde mi to špatně vzhledem k tomu, že 41,000.000,-nákladů je účet 553. Prodávali jsme totiž bývalý vojenský areál za 4,000.000,- , ale vyřazovali jsme v účetní hodnotě těch 41,000.000.

    Prosím Vás moc o radu, jak správně vyplnit kolonky v daňovém přiznání, aby výsledek byl pravdivý.
    Jsme malá obec, nerada bych se dostala do zbytečných složitostí.
    Děkuji
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zřízení nové příspěvkové organizace
    24. 01. 2013

    Od 1. 1. 2013 zřizuje naše město novou příspěvkovou organizaci (Den dětí Radovánek). Ředitelka zřídila účet v prosinci 2012 a uhradila několik faktur (doména ...).
    Jak zaúčtovat? Program na účetnictví mají až od 1. ledna.
    Mají zaúčtovat prosincové doklady do ledna, nebo zaúčtovat počáteční stav peněžních prostředků a začít od ledna?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfer - dohada
    24. 01. 2013

    Opět jsem se zamotala v dotaci.
    Příjmy mám na 472. K 31.12.2012 zaúčtuju 388/403 - v částce, kolik bychom měli obdržet příští rok, nebo celkem, co jsme už dostali letos + co bychom ještě měli dostat?
    Až bude konečné vypořádání, 2013 nebo 14, zaúčtuju 346/388 a 472/346. Předpokládám, že tu dohadu mám účtovat na celou částku předpokládaného příjmu dotace?
    Děkuju}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • evidence pozemků
    24. 01. 2013

    Dobrý den,ráda bych se zeptala, jak byste doporučili řešit následující situaci. V prosinci 2012 byla podepsána smlouva o zřízení věcného břemene,současně byla vystavena faktura na úhradu břemene a zároveň byla tato částka v prosinci uhrazena.Do dnešního dne (resp.k 31.12.2012)však nebyl katastru podán návrh na zavkladování a já teď řeším, zda dotčený pozemek odúčtovat z 031500 pozemky na 031510 pozemky s věcným břemenem. Normálně bych účtovala datem podání návrhu.Jde jen o analytické rozlišení, ale krajští auditoři tyto převody sledují, a tak bych to nerada zanedbala.Děkuji }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • poskytnutí dotace na investiční majetek
    24. 01. 2013

    Obec prováděla v roce 2012 rekonstrukci náměstí resp.TZ komunikace na náměstí. Na tuto akci jsme dostali investiční dotaci z MMR (UZ 17928) ve výši 330 tis.Kč, dalších 300 tis. financovala obec z vlastních zdrojů. Nejsem si jistá, zda jsem vše zaúčtovala správně.
    1. příjem dotace 231/374
    2. došlá faktura předpis 042/321, úhrada 321/231
    3. zařazení do majetku po převzetí díla od zhotovitele
    z dotace 330 tis. 403/042
    vlastní prostř. 300 tis. 021/042
    4. vypořádání dotace 330 tis. 374/672

    Děkuji.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Ještě odpisy PO
    24. 01. 2013

    zřizovatel nedal PO v roce 2012 fin. prostředky na odpisy, PO vykazuje ztrátu, která je v plné výši odpisů zaúčtovaných na účtu 551 + - .
    Lze toto nějak řešit?

    V jednom dokumentu uvádíte:
    Zřizovatel nekryje příspěvkem odpisy vůbec a nenařizuje odvod z odpisů.
    V této variantě není potřeba nic řešit, PO nemůže výsledkově řešit nenaplněný investiční fond v celé výši dle §66 odst. 8 (je potřeba na toto ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. PO upozornit) a tím nedojde k VH finančně nekrytému.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Regenerace veřejné zeleně - majetek nebo "údržba"?
    24. 01. 2013

    V letošním roce jsme realizovali akci "Regenerace veřejné zeleně", na kterou žádáme o dotaci ze SFŽP, zatím jsme obdrželi zálohu (viz dotaz ze 4.11.2012). Výdaje jsem účtovala na nákladové účty a pol. 5171, protože mi z názvu "regenerace" plyne, že jde o jakési udržování. Stále ale váhám, zda nepřeúčtovat na 042 a po vyúčtování se SZIF zařadit do majetku? Jde o částku bezmála 400 tis. Kč. Na druhou stranu jsme už ale fondu předložili zaúčtování,na základě kterého nám byla záloha na dotaci poskytnuta,tak nevím,zda je vůbec možné ke konci roku přeúčtovat? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu