Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • PO-ODPISY
    23. 01. 2013

    PŘÍSP. ORGANIZACE ODPISUJE BUDOVU (ZŘIZOVATEL OBEC). OD 1.1.2013 PO ÚČTUJE ODPISY ROVNOMĚRNÝM ODPISEM (ZŘIZOVATEL KRYJE ODPISY PŘÍSPĚVKEM):
    551/081 76 339,- KČ (zúčtování odpisů do nákladů ročně) , 401/416 76 339,- KČ (tvorba inv. fondu z odpisů), 403/672 29 805,- KČ (zaúčtování transferového podílu - v roce 2010 TZ budovy).
    VZNIKNE KLADNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK, KTERÝ NENÍ KRYTÝ FIN. PROSTŘEDKY.
    LZE ŘEŠIT TUTO SITUACI NAVÝŠENÍM ROZPOČTU PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ? A JAK PŘÍPADNĚ NAZVAT TENTO NÁKLADOVÝ ÚČET?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Sociální fond
    23. 01. 2013

    dobrý den, dostala jsem za úkol aby jsme si jako obec zřídili FKSP, ale zjistila jsem, že tento fond je pro PO, pro obec je sociální fond - je to správně?
    prosím jak se zřizuje, v dokumentech jsem nic nenašla o zřízení, jen v jednom odkazu píšete, že schvaluje zastup.obce, a jaké je znění usnesení? a prosím máte vzor směrnice, abych věděla co všechno z toho fondu můžeme hradit a hlavně kolik % odvádět ze mzdy a jesli každý měsíc?
    prosím účtování u zřízení, příjmy, výdaje.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Výdej dřeva ze skladu
    23. 01. 2013

    V roce 2011 jsme provedli těžbu dřeva a zpracování dřeva na fošny, hranoly a desky. Přes aktivaci jsem navedla na sklad
    123/621. V roce 2012 jsme tyto zásoby použili na různé opravy majetku a budování nového majetku - stačí zaúčtovat výdej ze skladu na opravy 511/123 a na investice 042/123?
    Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • SFŽP; manko; zpětvzetí z KN
    23. 01. 2013

    1. Od r. 2009 máme slíbenou ze SFŽP dotaci "Zelená stuha", kterou jsme vyhráli ve Vesnici roku 2009. Měla být ve výši 400 tis., zaúčtovala jsem dle auditorek na podrozvahu. Pak nám řekli, že máme v r. 2012 zrealizovat výdaje, že nám pošlou smlouvu a dotaci po realizaci akce. Akci jsme tudíž v listopadu 2012 zrealizovali a na začátku prosince přišla smlouva s příslibem dotace ve výši 100%, kdy 90% bude uhrazeno ještě v roce 2012 a zbývajících 10% v roce 2013 po vyúčtování akce. Dopadlo to tak, že nám do dnešního dne nic neposlali, takže já mám v roce 2012 výdaje na akci a dotace mi přijde nejspíš až letos. Jak mám zaúčtovat smlouvu, co mi přišla od SFŽP v prosinci?

    2. Manko. Vedeme HČ (hospůdku) a vykradli nás, ukradli zboží v hodnotě cca 6 tis. Vůbec nevíme, jestli nám pojišťovna něco zaplatí a nevím, jak toto manko zaúčtovat. Asi nějak odepsat ze zásob?

    3. Prodali jsme pozemky. Dne 22. 11. vezl kupec vklad na KN, pozemky zaplatil při podpisu smlouvy. Dne 31. 12. proběhlo zpětvzetí vkladu z KN kvůli chybám ve smlouvě. Peníze mám ve výnosech, pozemky odepsané z majetku k datu podání návrhu na vklad. Jak mám nyní postupovat? Vrátit zpět pozemky do majetku a z výnosů přijatou platbu přeúčtovat do přijatých záloh nebo časově rozlišit? Prosím o radu a postup zaúčtování.


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opravné položky k účtu 311 XX
    23. 01. 2013

    Dobrý den, při doúčtování opravných položek k účtu 315 XX jsem zjistila, že nebyly proúčtovány opravné pložky k účtu 311.
    Nevím co si s tím teď počít. Kam naúčtovat OP do roku 2011.
    Na vašich stránkách jsem se z dotazů k OP z roku 2010 dočetla, že OP do roku 2009 se účtovali na účet 406. Nevím jestli tento účet mohu použít, když už to mělo být vše dávno doúčtované. Zatím jsem proúčtovala OP k 31.12.2009 na účet 406 (nevím jestli by neměl být účet 408, jedná se o částku cca 120 tis.) a OP od 1.1.2010 do 31.12.2012 na účet 556. Prosím mohla byste mi poradit?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Předpis pohledávky k 31.12.2012
    22. 01. 2013

    Dobrý den, prosím o radu s tímto účetním případem. 31.12.2012 se přišel přihlásit občan k trvalému pobytu. Protože pokladna již byla uzavřena, byl poplatek za přihlášení vybrán až 2.1.2013.
    Bude správně zaúčtováno:
    předpis pohledávky 31.12.2012 315 MD/605 DAL
    úhrada 2.1.2013 261 MD/ 315 DAL (samozřejmě s proúčtováním přes 231) ?
    Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dooprávkování majetku 2011
    22. 01. 2013

    Při letošní inventarizaci jsem zjistila, že některý majetek jsem zapomněla v roce 2011 dooprávkovat. Mohu letos chybu napravit a doúčtovat 406 /081 ??? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pozemky spoluvlastnictví
    22. 01. 2013

    Pozemky
    Obec v r. 2012 dle zákona 573/2012 převedla pozemky z majetku státu do majetku obce (z listu vlastnictví 1 do LV
    10001). Byly také převedeny podíly cest (x vlastníků) - z vlastníka MNV ..., na obec...+ x dalších vlastníků. Tyto cesty maji svůj list vlastnictví.
    Dotaz: povedeme tyto podíly obce v účetnictví, když nejsou na LV 10001, pokud ano, prosím o radu, jak zaúčtovat.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyřazení nemovitosti
    22. 01. 2013

    Koupili jsme nemovitost i s pozemkem v roce 2011 se záměrem, že nemovitost se zbourá. Na konci roku 2011 se nemovitost zbourala, ale já jsem ji zapomněla vyřadit z evidence (účetně i majetkově). Zařazena byla až ve 12/2011, tudíž tam v roce 2011 neproběhlo žádné dooprávkování. Pozemek mám evidovaný zvlášť. V letošním roce na základě nařízení starosty jsem nemovitost vyřadila, ale software mi spočítal odpisy u této budovy (ne plán, ale odpisy k zaúčtování, máme roční odpisy). A samozřejmě mám i nějakou zůstatkovou cenu. Ta podle mě bude vstupovat na 042 jako součást vybudování kanalizace, komunikace atd. pro novou bytovou výstavbu - chtěli jsme získat lepší prostor pro příjezd k budoucím RD) - investice. Nevím. Nevím, co s odpisy. Normálně zaúčtovat? Shrnutí - nemovitost, zařazená 12/2011, ve stejném měsíci zdemolovaná, v roce 2011 žádné dooprávkování, opomenuta vyřadit, součást budování kanalizace atd. pro budoucí RD (nestaví obec, budou stavět zájemci sami). Co s tím v letošním roce, prosím? Hodnota nemovitosti 92.370,- Kč, odpisy r. 2012 87.781,50 Kč, ZC 4.618,50 Kč. Nějak jsem se do toho zamotala, ale nevím, kudy ven. Děkuju za radu.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dokladová inventarizace
    22. 01. 2013

    Hezký den.

    1. V lednu 2013 jsme na základě vyúčtování zaslali žádost ÚP na poskytnutí dotace na mzdy za prosinec 2012. Musíme nějakým způsobem tuto skutečnost zaúčtovat ještě do roku 2012?

    2. Dokladovou inveturou bylo zjištěno vyplacení zálohy na říjnovou výplatu v listopadu 2012, ale tato záloha nebyla v předpise mezd (rekapitulaci) zúčtována, je součástí zůstatku účtu 378. Má se tato skutečnost objevit v inventarizační zprávě? Mzdová účetní tvrdí, že zálohu vyúčtuje až v lednové rekapitulaci. Opravit ještě v 2012 nebo nechat na 2013? Prosím jakým způsobem se s tím vypořádat?

    3. Je možné pozemky s věcným břemenem vést takto?
    031 0300 - zahrady, pastviny, louky, rybníky
    031 0301 - zahrady, pastviny, louky, rybníky s věcným břemenem

    Nemají být věcná břemena vedena zvlášť v podrozvaze?

    4. Dům, který je v zástavě a veden v podrozvaze, byl technicky zhodnocen a na toto zhodnocení byla poskytnuta dotace. Akce byla zkolaudována v lednu 2012.

    - je správné technické zhodnocení zaúčtovat na 401 a až bude za 10 let dům vyvázán ze zástavy TZ k němu přídat? Účtováno 021/042, 401/021, 999/982.

    - jak rozpouštět dotaci na TZ z účtu 403? Dům v podrozvaze je ceně 1 544 tis. Kč, TZ v ceně 985 tis. Kč, dotace 315 tis. Kč, dům není odepisován, patrně bude nutné rozpouštět dotaci ručně? Je správné rozpouštět 12% ročně?
    315 tis/2 529 tis.= 0,12


    Děkuji a jsem s pozdravem }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Závazky vůči státu
    22. 01. 2013

    Dobrý den, po kontrole čerpání dotace finančním úřadem nám byl vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Výměr za porušení rozpočtové kázně nabyl právní moci v 12/2012 a výměr na penále nabyl právní moci v 1/2013. Jak prosím oba závazky vůči státu správně zaúčtovat? Na základě naší žádosti o prominutí odvodu, bylo Generálním finančním úřadem vydáno rozhodnutí o posečkání úhrady do 30.6.2013, takže zatím není ani jeden odvod splatný, ale závazek musím zaúčtovat. Děkuji }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace zelená úsporám
    22. 01. 2013

    Prosím o radu, jaký je správný postup účtování dotace "Zelená úsporám".Celou akci jsme zainvestovali v roce 2012. Smlouva o dotaci byla podepsána ale až v lednu 2013.Částku přislíbenou ve smlouvě jsem tudíž dala k 31.12.12 pouze do podrozvahy,ale nevím, zda mám též příslušné faktury proúčtovat k 31.12.2012 s UZ /se kterým si navíc nejsem jistá, protože název programu není nikde uveden/,nebo stačí, když bude na košilce poznámka, že se jedná o faktury, které byly kryty z programu "Zelená úsporám".}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace 2012
    22. 01. 2013

    Přišlo nám oznámení ,že nám bude poskytnuta neinvestiční dotace na les. Tento finanční příspěvek máme dle kraje zapracovat do upraveného rozpočtu a podléhá fin.vypořádání s krajem za rok 2012. Výdaje jsou v roce 2012 a tato dotace přijde až v roce 2013. Jak mám upravit rozpočet letos a jak postupovat příští rok? Letos budu účtovat 348/672, mám použít i na těchto účtech účelový znak?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Povodí projekty
    22. 01. 2013

    Na účtě 042 mám částku 660.868,- Kč vedenou jako nedokončenou stavbu povodňový val (cena za projekty a posudky)od r.2007.Během let vznikla trojstranná smlouva o financování, mezi Povodím Vltavy, městem a Ministerstvem zemědělství. Povodní Vltavy je investor akce a dostalo dotaci od MZ, akce dokončena Povodím v r.2012.
    V r. 2012 také vystavena mezi Povodím a městem smlouva o výpůjčce, kdy Povodí účtuje o majetku a odpisuje a po uplynutí 10-ti let nám městu -majetek daruje. V majetku Povodí nejsou naše náklady na projektovou dokumentaci. Co mám dělat s účtem 042? Přeúčtovat na 518 nebo 408, nebo zmařenou investici? Nebo dát na 019, když časem to bude naše a odepisovat? Nyní bych asi určitě měla zavést do podrozvahy jako výpůjčku na 951?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zaúčtování dotace
    22. 01. 2013

    Dobrý den,
    vím, že o tomto tématu toho bylo již napsáno spoustu, ale přesto prosím o odpověď.
    V roce 2012 jsme podepsali dohodu se SZIF na výši dotace ve výši 664791, což je 75% nákladů.
    Z toho 531832 Spol Eu a 132959 Nár. zdroje.
    Zaúčtovala jsem: 97210/99545 664791.
    Nevím, zda by správně nemělo být: 975/999..531832 a 973/999... 132959.
    2/ Celkové náklady na investici však byly nižší, takže výše dotace se sníží o 41798,- Kč.
    opravila jsem 975/999.. -12671 a 973/999.. -29127

    Dále jsem zaúčtovala na dohad. účet 388/403 622993,- Kč
    Nejsem si jista zda mám správně
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu