Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přemýšlím ale nad tím,když budu muset někomu vystavit fakturuProsím jak zaúčtovat předpis vodného k 31.12. , neboť z důvodu nemoci již nestačím vyhotovit faktury. Jsme plátci DPH a musím odvést DPH.Asi z 90 % znám přesnou spotřebu vody. Můžu zaúčtovat jako dohadu 388MD/602 D a 343 D? Většinou platí občané hotově, takže bych úhradu zaúčtovala 261/388?
,(někdo si vyslověně žádá vystavit fakturu a z někoho to zase vymáhám celý rok, tak abych to měla na pohledávkách) jak pak zaúčtuji předpis ? 311/388?
A těch 10% tvoří chalupáři, takže odečet vodoměrů budu znát tak v dubnu, tak jim naúčtuji už 15 % DPH ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obec má vypočítanou daň z příjmů právnických osob. Krajský úřad zaslal na konci roku tento způsob účtování daně z příjmů:
- v roce 2012 591/341 a 319/682
- v roce 2013 přeúčtování přes paragrafy a položky a vynulování účtů 341 a 319
Já osobně bych zaúčtoval pouze v roce 2012 pouze předpis 591/341 a v roce 2013 341/682 + paragrafy a položky, protože se daň z příjmů platí až v následujícím roce a příjmy by podle mě měly být výnosem v roce 2013.
Mohl bych se zeptat na Váš názor?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, měla bych dotaz, nějak jsem se do toho zamotala:
V 12/2012 jsem mylně 2 x zaplatila fakturu za telefony. V 1/2013 přišla další faktura, která je o přeplatek ponížena, ale přeplatek stále ještě je. Nevím, jestli k 31. 12. bude lepší:
1. mít na 321 přeplatek (321/231 pol. 5162) nebo
2. mylnou platbu dát na 377/231 6409-5909.
V r. 2013:
1. 518/321 a tím přeplatek snížit, ale RS pol. 5162 bude mínus - bude RS, když nic platit nebudu? -nebo
2. provolanou částku (v 1/2013) 518/321 a úhrada 321/377
a RS nevím. Děkuji za odpověď. Už ani toto nedokážu vyřešit.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše PO vede na účtě 335 jednu nesplacenou půjčku, jež byla kdysi dávno poskytnuta z FKSP. Půjčka je již promlčená, dlužníkovi nebylo z čeho ji srážet a my jako zřizovatel souhlasíme s odepsáním nesplacené částky. Můžete nám poradit, jakým účetním zápisem to ta naše škola odepíše? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím Vás o radu ohledně těchto věcí:
1. dotace charita -poskytnutí 373/231, vyúčtování 572/378, zúčtování zálohy 378/373
2.měli jsme krádež pohostinství -hotovosti Kč 18.000byla předepsaná škola zaúčtována na 547 zatím stále probíhá šetření(asi bych měla opravit na pohledávku 377), další měsíc rada rozhodla, že servírky uhradí nějakou částku např. Kč 5000 celkem, jakým způsobem odúčtovat(snížit 377 nebo zaúčtovat na 649-přemýšlím, že kdyby potom byl zjištěn pachatel měl by platit celou pohledávku nikoliv poníženou)
3.v účetnictví máme částku na účtu 419 zůstatek (zůstalo od roku 2003, předtím byl nějaký svazek pro výstavbu plynu, potom se peníze rozdělily mezi jednotlivé obce , ale jelikož část zůstala v Union bance, která krachla, zůstalo viset na tomto účtu –jedná se o částku cca 18tisíc , je možné proúčtovat na 649)
4.dali jsme PO zálohový transfer, který proúčtuje do 31.5.2013, na konci roku může zůstat na 373 (čekají až jim proplatí zbývající část dotace, potom by nám měli vrátit, nevím zda nebudou něco z toho potřebovat v případě, že by měli nějaké neuznatelné náklady )
5.v roce 2011 jsme některý majetek pod hranicí Kč 40.000 nechali na 022 (jedná se o majetek pořízený, když platila jiná legislativa)a odpisovali jsme ho, nevím, zda to byla chyba (domnívala jsem se, že v případě, že jsme takový majetek nepřevedli k 31.12.2011 na 028 mělo se odepisovat), programátor mi letos sdělil, že jsem dělala špatně (zatím jsem neopravovala), prosím Vás o radu, zda mám tedy spravit odepsat letos celé tzn. zbytek hodnoty MD551 /D082 .
6.odpis pohledávky-v případě, že máme nezaplacené pohledávky např. stočné a dlužník např.zemřel eventuélně není znám jeho pobyt, je možné odepsat MD 557/D311 a už nemusím evidovat v podrozvaze (rada vezme na vědomí), je možné takto odepsat i pohledávky z místních poplatků, aniž bychom dál evidovali (poplatník zemřel, eventuélně je přihlášen na oú a není nám znám jeho pobyt) ?
7.ještě k rozpočtu, a to k plnění rozpočtu – příjmy a výdaje můžu mít plnění 100% a méně , samozřejmě dotace srovnané na haléře, nemůže audit napadnout
8.dotace v případě, že jsme podali vyúčtování dotace k 30.11.2012, ale zatím nemám žádné vyjádření SZIFU mám nechat na podrozvaze a proúčtovat dohadnou položkou 388/672
9.další dotaci jsme měli přes limitku-jednalo se o investiční dotaci -vyúčtování je do konce března, dotaci nechat na 374 a proúčtovat jen 388/403
10.kontokorent na konci roku-jeden účet máme v mínusu -mám
na konci roku proúčtovat 231 8113/ 281 ( i když máme ještě jeden bankovní účet a v součtu máme 231 v plusu?)
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Když je poplatek za odpad splatný 31.5.2013, je správné mít zaúčtovaný předpis na celkovou částku poplatků počátkem roku a potom je odúčtovávat, nebo účtovat bez předpisu a předpis potom udělat jen na ty poplatky které nejsou k 31.5. splaceny ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec směnila pozemek, ale zřídila si na něm věcné břemeno, aby přes něj mohla přejíždět. Pozemek jsem vyřadila z majetku , ale nevím
jak zaúčtovat věcné břemeno na pozemku, který není obce.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nakoupili jsme vybavení pro SDH v celkové částce 8970,-. K faktuře máme dodací list se seznamem materiálu, na kterém jsou rozepsány jednotlivé položky, některé pod hranici 500,- Kč, některé ve vícero kusech, např.proudnice, 2kusy za 730,- (á 365,-) a některé nad 500,- Kč. Nejsem si jistá, jak toto zavést do majetku a zaúčtovat na podrozvahu. Mám vybrat jen ty v rozmezí 500-3000 Kč za kus, a zaúčtovat pouze je?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o odpověď ohledně mého problému. Omylem jsem v rozpočtu na rok 2012 rozpočtovala částku na splácení úvěru navíc (o dvě splátky více, začalo se splácet až od března). Prosím mohla by jste mi poradit co s tím z hlediska auditu. Zřejmě to bude velký problém.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme investiční dotaci MV na prevenci kriminality. ZVA bylo odesláno v r. 2012, dosud jsme neobdrželi ale jeho schválení od ministerstva. Můžeme v účetnictví k 31.12.2012 proúčtovat 346/388 a 374/346 nebo máme počkat až přijde v r. 2013 zpráva, že bylo Zva schváleno?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zda je dobře zaúčtován vrácený historický majetek obce (lesy) 031 200/401 901 a ještě nám KÚ provedl změny výměr u pozemků,takže musím snížit ceny pozemků,mám zaúčtovat proti účtu 406 nebo jinak? Moc děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme dotaz zda vedete objednávky zaslané na tuto publikaci dříve nebo je potřeba obj. znovu, Město Šenov, okres ostrava -město}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, sestavuji daňové přiznání a lámu si hlavu s odpisy na účtu 551. Na řádku č. 40 mám všechny náklady včetně odpisů. Nemá se tento účet v DP vyloučit na řádku č.150? V tomto případě bychom se dostali do daňové zráty. Jak zaúčtovat daňovou ztrátu? Předem děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
rok 2011- budova PC- 365860,- na 100 let, 40let používaná
oprávky 2011 - 146 344,-
zaúčtování a výpočet odpisu 2012}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
zaslat sazby pro výpočet rovnoměrných odpisů, nebo kde
mohu vytisknout?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková