Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu - vyřazení drobného dlouhodobého majetku
pořízeného před rokem 2009 z účtu 028.
401??/028.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
potřebuji přeřadit el. boiler nakoupený 2009 zaúčtovaný na 028 na součást stavby účet 021. Zaúčtuji 028/088 a 021/401? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den.
Obec obdržela v loňském roce inv.dotaci na rekonstrukci kulturního domu vč. vybavení /tj.židle, stoly, kuch.linka, skříňky atd./ Mám zařadit toto vybavení jako soubor věcí movitých? Musím odepisovat, protože se jedná o investiční dotaci, ale cena jednotlivých kusů nedosahuje většinou 40 tis./kus. Do evidence musím dát soubor pod jedním inv. číslem /viz 200 židlí/ nebo každá židle=jednoltivá karta s vlastním inv.číslem? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec koupila před lety komplex 3 budov za jednotnou částku cca 3 mil. Na tento komplex obdržela investiční dotaci na rekonstrukci. Nyní se celý zrekonstruovaný komplex zařadí na majetkový účet pod jedním inventárním číslem a bude se odpisovat. Není to správné, asi by každá budova měla mít své vlastní inv. číslo, ale faktury byly souhrnně na stavební práce, stejně tak projekty, technický dozor, atd. vše bylo fakturováno za komplex. Co s tím? Jak jinak se to dá řešit? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme zřízenu městskou policii, která za rok 2012 neodvedla příjem za pokutové bloky, kterým končila k 31.12.2012 platnost. Hotovost byla odvedena postupně do 15.1.2013. V inventuře za rok 2012 se musí bloky objevit, jelikož v roce 2013 už nejsou platné, ale nebude nám to souhlasit na příjem za pokuty. Chceme to vyřešit zaúčtováním do výnosů r. 2012 a účet 385. Jako vysvětlení nám bylo sděleno, že hotovost používají na případné vracení při uložení pokuty.Chtěli bychom to pro rok 2013 vyřešit poskytnutou zálohou na pracovníky.
Prosíme o kontrolu zaúčtování a případný názor.
Děkujeme
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pročetla jsem dotazy a z dokumentů o stažení Vyřazování DM a nějak se v tom nedokážu pořádně orientovat.
Vkládáme do Vak 2 části tlakové kanalizace, 1. vedu v majetku v ceně cirka 1 590 000 a 2. 5 051 000, mám oprávky k 31.12.2011 a pak k datu převodu, tj. k 31.10.2012. Vak si nechal zpracovat znalecký posudek na obě části kanalizace, na 1. 1 570 000, na 2. 3 440 000, v této hodnotě (tj. 5 010 000) nám Vak upsal akcie. A teď tedy nevím, jestli mám přecenit cenu kanalizace podle znaleckého posudku A jestli ne, jak mám tedy zaúčtovat úpis akcií proti vkládanému majetku, když se ceny liší. To, co jsem účtovala k 30.10.2012 bylo tak, že jsem přecenila kanalizaci reálnou hodnotou podle znaleckého posudku a pak jsem kanalizaci vyřadila proti akciím.
Je to dobře? Začínám o tom pochybovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město uzavřelo s občanem smlouvu o smlouvě budoucí na prodej pozemku s tím, že cena bude zaplacena při podpisu této smlouvy, jako záloha na kupní cenu, na depozitní účet. Po dokončení stavby na tomto pozemku bude provedeno vyúčtování a prostředky budou převedeny do rozpočtu města.Smlouva byla uzavřena v prosinci 2012 a zároveň byla vystavena faktura se splatností do 31.12.2012. Nebyla však uhrazena. Jak máme předepsat tuto pohledávku na depozitním účtu?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
1. Ve smlouvě o poskytnutí příspěvku (pol.5222) máme, že vyúčtování za r. 2012 bude do 31.1.2013. Nevím jak účtovat.
2. Někteří již vyúčtování dali v prosinci, tak to můžu účtovat
jako vyúčtování běžného roku do 31.12.2012 ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Převod DPFO a daně z nemovitosti od FÚ navýšil příjmy obce na konci prosince o téměř 3 mil.
Máme nyní provést RO dle inf. MF, i když výdaje jsou podstatně nižší než plánovaný rozpočet? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme zastupitele, který se vloni zúčastnil zasedání zastupitelstva dvakrát.Pokud se nezúčastnil zasedání, odměnu jsem mu poslala poštou, ale on ji vrátil. Koncem roku jsme ho "donutili " si peníze vyzvednout.Jedná se 300,-- Kč za měsíc. V lednu si peníze opět neukázal. Chtěla bych je vložit do pokladny, ale nevím, jak na pokladně účtovat. Z odměny zastupitele mám odvedeno zdravotní pojištění i srážkovou daň. Prosím poraďte. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budeme kupovat nový sporák do školní kuchyně naší příspěvkové organizace ZŠ v hodnotě asi 50.000,-- Kč. Budova ZŠ je ve vlastnictví obce. Musíme navýšit hodnotu budovy o nový sporák nebo můžeme zaúčtovat jako údržbu? Neznáme ani hodnotu starého sporáku, protože není nikde zvlášť evidován. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle rozhodnutí zaslaného nám ČIŽP o uložení pokuty konkrétní osobě, jsem v průběhu roku očekávala zaslání 50% podílu do příjmu města. Volila jsem kontaci předpisu pohledávky za ČIŽP MD 346/ D 642.
Jenže teď, na konci roku, kdy vyhodnocuji pohledávky do splatnosti a po splatnosti, váhám jak vlastně určit splatnost takovéto zprostředkované pohledávky. Lze to vůbec? Osoba dosud nezaplatila ČIŽP a u nich je jednoznačně po splatnosti. Ale co město versus ČIŽP? Město je v podstatě čekatel, vlastně nemám po kom vymáhat. Nejde tedy o případ podmíněné pohledávky? Pokud ano, jak tento případ proúčtovat? Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je správné účtování dotace k 31.12.2012? Dotace není vypořádaná, stavba bude pokračovat i v roce 2013. V roce 2012 byla byla přijata a použita celá dotace s podílem města tak, jak bylo ve smlouvě stanoveno, v roce 2013 již bude jen čerpán podíl města. V roce 2013 bude stavba ukončena. Cena celé stavby 3 000 000,-, roce 2012 bylo vyčerpáno 2 000 000,- ( 1 500 000,- dotace, 500 000,- podíl města).
předpis 942/999 - 1 500 000,-
přijatá dotace 999/942 a 231/374 - 1 500 000,- ( dotace v plné výši dle rozhodnutí)
konec roku 388/403 - 1 500 000,-
Stačí takto? Účet 403 bude rozpouštěn až po kolaudaci a převedení stavby z 042 na 021 v 2013?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 byla dokončena stavba zateplení panelových domů. Bylo požádáno o dotaci, stavba byla v lednu 2012 zkolaudována a převedena z 042 na 021. V průběhu roku 2012 město obdrželo na tuto stavbu dotaci. účtováno 231/403. Pořizovací cena jednoho domu je 5 800 000,-, TZ je 5 000 000,- , odpis 220 000,-, oprávky 1 600 000,- zůstatková cena 9 200 000,-, dotace 2 080 000,- celkové náklady na akci z dotační smlouvy 3 060 000,-. Jak tuto dotaci rozpuštět? děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
kontrolou jsme zjistili, že na účtě 403 máme objekt bývalých kasáren v hodnotě cca 7 mil. Kč, které však již nemáme. Prodaly se již před několika lety. Vzhledem k tomu, že se jedná o velkou částku, prosím o radu, jaký účet použít na str.MD 401,406,408 ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková