Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec podepsala smlouvu o spolupodílu na projektu "Hřbitovy - naše kamenná historie" s občanským sdružením MAS, předmětem smlouvy je poskytnutí finanční částky na spolupodíl při realizaci projektu ve výši 7. tis. Mas předloží vyúčtování fin příspěvku po ukončení projektu. Prosím poraďte jak zaúčtovat úhradu spolupodílu, včetně položky a paragrafu. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych poprosit o kontrolu rozpočtové skladby. Můžu použít na dotaci pro charitu (centrum denních služeb pro seniory a zdrav. postižené) par/pol. 3900 5229?
Dále zastupitelstvo schválilo uvádění placených inzercí v obecním zpravodaji. Je toto možné provádět? Využívat to budou zřejmě podnikaté. Účtovala bych jako službu 2510 2111 a počítala do obratu pro DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
daňovou poradkyní mi bylo doporučeno, abychom jako vlastníci kanalizace a plátci DPH zaúčtovali předpis stočného za rok 2012 (dle informací z vodárny)a zaúčtovali k 31.12. 2012. Můj dotaz zní, zda je v pořádku, aby v jednom účetním období byly výnosy ze stočného za rok 2011 i 2012, vzhledem k tomu, že jsme původně jako neplátci vybírali stočné na jaře let.roku dle spotřeby za loňský rok. Dále se ptám, zda z předpisu stočného odvádíme DPH za 4. čtvrtletí 2012. Nevím, jestli je dotaz dostatečně srozumitelný, doufám, že ano. Děkuji za brzkou odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, i když vím, že diskuze je hodně kolem OP tak přesto se musím zeptat, mám nezaplacené popelnice z roku 2004 v částce 550,-Kč, z roku 2005 v částce 700,--Kč, z roku 2006 v částce 700,--Kč, z roku 2007 v částce 800,--Kč, z roku 2008 v částce 2 000,--Kč, z roku 2009 v částce 2400,--Kč, z roku 2010 v částce 7 650,--Kč, z roku 2011 v částce 12 150,--Kč a z roku 2012 v částce 19350,--Kč. Splatnost byla do 30.4. u všech.
Vypočítají se u všech OP nebo je mám vyřadit, protože je mne jasné, že když budu počítat v roce 2004 z částky 550,--Kč celá 40% dostanu se na částku 220,--Kč a to musím udělat za každý rok to znamená 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 bude přeci OP převyšovat hodnotu? účtováno bude na 406/192. A budu tak postupovat u každého roku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovala bych poradit, jak budu účtovat následující případ. Obec chce darovat místnímu občanskému sdružení
dřevo na stavbu sušičky ovoce. Lesy jsou majetkem obce a obec je plátcem DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz k rozpočtu - dotace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (rozhodnutí na částku 1 200 000 v roce 2011) v loňském roce jsme obdrželi 465 470 Kč čerpání tohoto UZ máme překročeno v roce 2012 o 109 000 Kč. V letošním roce bude akce ukončena a částka 109 000 nám bude zaslána na náš účet.
Další problém mám s UZ 14013, na který jsme obdrželi peníze v roce 2011 a výdaje tohoto UZ se čerpají průběžně v roce 2012 jak obojí zaúčtovat v rozpočtu. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, na účtu 041 vedeme LHO. Na zpracování LHO nám chodí peníze přes KHK z MŽP - chodí nám pod položkou 4216 a ÚZ 29516. Proto je vedeme právě na účtu 041. Lesní hospodářské osnovy jsou zpracovány na lesy, které jsou vlastníků lesů + na část lesů, které jsou v majetku města (těch je minimum). LHO zůstanou archivovány na městě a na žádost vlastníků lesa jim je vyhotoven tzv. separát. Na konci roku 2012 byly LHO dokončeny a já jsem žádala po odboru živ. prostředí protokol o zařazení do majetku města. Kolegové věak získali informaci od p. Dvořáka z MŽP, že osnovy cituji:"LHO zadává městský úřad v rámci přenesené působnosti, tedy jménem ČR a za státní peníze.Skutečně jde o majetek státu, který v účetnictví města nemá co dělat." Já si však myslím, že je to majetek města a zařadila bych na účet 019 - jedná se o částku 741.926 Kč.
Předem děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naší příspěv.org.Základní škola Mostek přišel dopis od Krajského soudu a chtějí účetní uzávěrky od roku 2003 doteď. Naše přísp. organizace nemá hospod. činnost. Napiště mi, prosím, podle jakého zákona má org. tuto povinnost a co se přesně posílá - zda výkazy nebo daňové přiznání. Děkuji moc za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Rozpouštění dotace u odpisovaného majetku se účtuje
MD 403/ DAL 672.
označuje se pro výkaz PAP takto?
PAPAU typ změny partner A/P partner transakce
403 970 - -
67201 - - -
program vyžaduje doplnit partnera tr. u účtu 672
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
PŘÍSP. ORGANIZACE ODPISUJE BUDOVU (ZŘIZOVATEL OBEC). OD 1.1.2013 PO ÚČTUJE ODPISY ROVNOMĚRNÝM ODPISEM (ZŘIZOVATEL KRYJE ODPISY PŘÍSPĚVKEM):
551/081 76 339,- KČ (zúčtování odpisů do nákladů ročně) , 401/416 76 339,- KČ (tvorba inv. fondu z odpisů), 403/672 29 805,- KČ (zaúčtování transferového podílu - v roce 2010 TZ budovy).
VZNIKNE KLADNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK, KTERÝ NENÍ KRYTÝ FIN. PROSTŘEDKY.
LZE ŘEŠIT TUTO SITUACI NAVÝŠENÍM ROZPOČTU PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ? A JAK PŘÍPADNĚ NAZVAT TENTO NÁKLADOVÝ ÚČET?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den, dostala jsem za úkol aby jsme si jako obec zřídili FKSP, ale zjistila jsem, že tento fond je pro PO, pro obec je sociální fond - je to správně?
prosím jak se zřizuje, v dokumentech jsem nic nenašla o zřízení, jen v jednom odkazu píšete, že schvaluje zastup.obce, a jaké je znění usnesení? a prosím máte vzor směrnice, abych věděla co všechno z toho fondu můžeme hradit a hlavně kolik % odvádět ze mzdy a jesli každý měsíc?
prosím účtování u zřízení, příjmy, výdaje.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 jsme provedli těžbu dřeva a zpracování dřeva na fošny, hranoly a desky. Přes aktivaci jsem navedla na sklad
123/621. V roce 2012 jsme tyto zásoby použili na různé opravy majetku a budování nového majetku - stačí zaúčtovat výdej ze skladu na opravy 511/123 a na investice 042/123?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Od r. 2009 máme slíbenou ze SFŽP dotaci "Zelená stuha", kterou jsme vyhráli ve Vesnici roku 2009. Měla být ve výši 400 tis., zaúčtovala jsem dle auditorek na podrozvahu. Pak nám řekli, že máme v r. 2012 zrealizovat výdaje, že nám pošlou smlouvu a dotaci po realizaci akce. Akci jsme tudíž v listopadu 2012 zrealizovali a na začátku prosince přišla smlouva s příslibem dotace ve výši 100%, kdy 90% bude uhrazeno ještě v roce 2012 a zbývajících 10% v roce 2013 po vyúčtování akce. Dopadlo to tak, že nám do dnešního dne nic neposlali, takže já mám v roce 2012 výdaje na akci a dotace mi přijde nejspíš až letos. Jak mám zaúčtovat smlouvu, co mi přišla od SFŽP v prosinci?
2. Manko. Vedeme HČ (hospůdku) a vykradli nás, ukradli zboží v hodnotě cca 6 tis. Vůbec nevíme, jestli nám pojišťovna něco zaplatí a nevím, jak toto manko zaúčtovat. Asi nějak odepsat ze zásob?
3. Prodali jsme pozemky. Dne 22. 11. vezl kupec vklad na KN, pozemky zaplatil při podpisu smlouvy. Dne 31. 12. proběhlo zpětvzetí vkladu z KN kvůli chybám ve smlouvě. Peníze mám ve výnosech, pozemky odepsané z majetku k datu podání návrhu na vklad. Jak mám nyní postupovat? Vrátit zpět pozemky do majetku a z výnosů přijatou platbu přeúčtovat do přijatých záloh nebo časově rozlišit? Prosím o radu a postup zaúčtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, při doúčtování opravných položek k účtu 315 XX jsem zjistila, že nebyly proúčtovány opravné pložky k účtu 311.
Nevím co si s tím teď počít. Kam naúčtovat OP do roku 2011.
Na vašich stránkách jsem se z dotazů k OP z roku 2010 dočetla, že OP do roku 2009 se účtovali na účet 406. Nevím jestli tento účet mohu použít, když už to mělo být vše dávno doúčtované. Zatím jsem proúčtovala OP k 31.12.2009 na účet 406 (nevím jestli by neměl být účet 408, jedná se o částku cca 120 tis.) a OP od 1.1.2010 do 31.12.2012 na účet 556. Prosím mohla byste mi poradit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu s tímto účetním případem. 31.12.2012 se přišel přihlásit občan k trvalému pobytu. Protože pokladna již byla uzavřena, byl poplatek za přihlášení vybrán až 2.1.2013.
Bude správně zaúčtováno:
předpis pohledávky 31.12.2012 315 MD/605 DAL
úhrada 2.1.2013 261 MD/ 315 DAL (samozřejmě s proúčtováním přes 231) ?
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková