Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Finanční dar ze zahraničí
    08. 01. 2013

    Obdrželi jsme finanční dar od spřízněného města ze Švýcarska.
    Je to šek na 5000 EUR, který jsme vložili do komerční banky, která nám ho připsala v korunách na účet. Jak tento finanční dar zaúčtujeme. Jaká bude položka a jaký výnosový účet?
    Děkuji za radu.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Parkovací karta
    08. 01. 2013

    Dobrý den, potřebovala bych poradit, jak zaúčtovat parkovací kartu, kterou si pořídil pan starosta za 120,- Kč a její nabití stálo 300,- Kč.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opravné položky
    08. 01. 2013

    Dobrý den,
    prosím dělají se k účtu 377 opravné položky ?
    Je to účet 199 ? (556/199)
    Děkuji
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • rozpočet
    08. 01. 2013

    Dobrý den,
    zapomněli jsme upravit rozpočet na pol.6339 5362, kde proúčtováváme DPH. Jedná se o částku 183 tis. Nevadí, když ZO schválí dodatečně rozpočt. změnu v lednu případně v únoru?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodej pozemků
    08. 01. 2013

    Prosím o radu, jak správně zaúčtuji prodeje pozemků.
    Kupní smlouvy podány na KN 17.12.2012. Část celkové ceny pozemku zaplacena před pdpisem smlouvy, tj. v prosinci 2012 a doplatek bude uhrazen v roce 2013.
    Jak správně zaúčtuji tento případ?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zaúčtování příspěvku na ÚP
    08. 01. 2013

    Naše obec uzavřela smlouvu s firmou o vzájemné spolupráci. Firma má zájem u nás stavět. Ve smlouvě je, pokud projekt bude zanesen do ÚP získá obec sjednanou částku, jako příspěvek na zhotovení ÚP. Vzhledem k tomu, že je vše na dobré cestě vyplatila nám firma půlku sjednané částky.
    Prosím o radu, jak toto zaúčtovat. Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení tech. zhodnocení do majetku
    08. 01. 2013

    V r.2012 jsme dodavatelsky přistavovali nové prostory k budově mateřské školky, faktury byly uhrazeny a přístavba byla zařazena do majetku na účet 021. V rozpočtu jsme to měli na položce 6121 a tak to bylo i zaúčtováno. Nyní jsme
    byli dotázáni paní ředitelkou jak mají zařadit při inventuře
    myčku, ledničku , vařič a kuchyňskou linku, kterými byla vybavena kuchyně v rámci této celé akce. Zjistili jsme, že toto vybavení bylo součástí fakturace za stavební práce a uvedeno v položkovém rozpočtu jako komplet v částce 35 500 bez DPH. Domnívám se, že součástí stavby může být v tomto případě jen kuchyňská linka a ostatní věci (myčka, lednička a vařič) jsou DHIM, položka 5137, a že by měly být zaúčtovány jednotlivě i pro případ např. reklamace aj. a předány do majetku MŠ.Tuto akci jsme hradili z rozpočtu ÚMČ a budovu MŠ máme v majetku. Je moje domněnka správná nebo to může zůstat tak jak to je. Děkuji za brzkou odpověď. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zbytková hodnota
    08. 01. 2013

    Při průběžném ověření hospodaření nám auditor uvedl toto zjištění: "V bodu 6. Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku, je uvedeno, že dlouhodobý majetek včetně jeho technického zhodnocení se odpisuje v průběhu jeho používání na základě odpisového plánu, a to po celou dobu jeho používání. Pokud účetní jednotka zjistí, že předpokládaná doba používání dlouhodobého majetku neodpovídá odpisovému plánu, zohlední tuto skutečnost při úpravě odpisového plánu." My jsme u movitého majetku útu 022 nastavili zbytkovou hodnotu na 0 % a došlo tak k tomu, že některý majetek je již zcela odepsaný, ale dál používaný. Setkávám se s různými publikovanými názory: zbytkovou hodnotu si můžete nastavit na 0 %, jiní říkají nelze. Dále: při dosažení zbytkové hodnoty se dále neodepisuje, dle ČÚS bych však měla upravit odpisový plán a dodržet tak zásadu, že majetek je odepisován po celou dobu používání. Už nevím, čím se řídit. Prioritní je se vypořádat se zjištěním auditora. Mám tedy opravit oprávky roku 2011 a nastavit i u movitého majetku 5 %; a co dál - upravit odpisový plán a dál odepisovat? Softwarově to bude asi velký problém. Navíc nevidím logiku v tom, proč DDHM může být odepsán do 0 a dál používán a DHM již nikoliv. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodej pozemku na konci roku
    08. 01. 2013

    Prosím o radu, již jste odpovídala na podobný dotaz, ale nám už byl pozemek zaplacen 2012, a návrh na vkladu bude až 2013.

    Smlouva tedy uzavřena 2012, zaúčtováno 311/647
    příjem platby v roce 2012, zaúčtováno 231/311

    Vím, že se vyřazuje k datu návrhu na vklad, ale ten bude až v roce 2013. A co RH? (účetní hodnota je asi 2000 a prodejní cena 20 000)

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nevyúčtovaná dotace stavby po kolaudaci
    08. 01. 2013

    Na konci roku 2012 mám zaúčtovanou dotaci 388/403, je to investiční dotace, ještě nevyúčtovaná, vyúčtování se provede v 2013
    Stavba, na kterou je dotace poskytnuta, je již po kolaudaci. Tudíž bych ji měla zařadit na účet 021, a začít odpisovat. Ale co s dotací, kdy začnu odpisovat dotaci? Jaký je postup?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace, rozpočet
    08. 01. 2013

    Transfer ze SFŽP-program Operační program ŽP- rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo podepsáno 20.12.2012- zaúčtuji ještě do prosince 388/403 ve výši přislíbené dotace tj.70% z proúčtovaných investičních nákladů , přestože na účtě záloh nemám zatím žádné peníze?
    2. Mohu do rozpočtu 2013 v RO zavést do příjmů výši přidělené dotace na základě rozhodnutí o přiznané dotaci nebo čekat až na skutečně obdržené peníze?
    Jestliže nám SFŽP zašle peníze a ještě se nesešlo ZO, mohu je zapojit do rozpočtu a při zasedání ZO je o tomto příjmu v RO informovat? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • VH - ztráta
    08. 01. 2013

    Díky odpisům majetku jsme se dostali do veliké ztráty - VH téměř 2 mil. v mínusu. Na účtu 432 máme nějakých + 600 tis. Co s tím mám udělat? Nebo se to jen někam poznamená (příloha,...)? Nikdy jsme ve ztrátě nebyli, takže nevím, co s tím a jsem z toho "trochu" vedle.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oceňování majetku reálnou hodnotou - významnost
    08. 01. 2013

    Vytvořili jsme Směrnici pro oceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou podle Vašeho vzoru. Přesto máme ještě následující dotazy:
    1. Nejsme si jisti, jestli máme správně pasáž, kde se stanoví minimální hodnota majetku, od které se má majetek určený k prodeji přeceňovat (tzv. významnost). Ve směrnici máme hranici 260 000,- Kč za 1 kus. Nemělo by se přecenění týkat spíše hodnoty souboru majetku za určitý časový úsek? (ústní info od ing. Vičara ze školení).
    2. Je rozhodným okamžikem k přecenění reálnou hodnotou (a s tím souvisejícím zastavením odpisování) schválení záměru prodeje majetku orgánem města a nikoliv schválení prodeje (jak bylo doporučováno dříve)?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace SZIF
    08. 01. 2013

    Mám dva dotazy:
    První:V říjnu 2012 jsme podepsali smlouvu na dotaci se SZIF.Účtovala jsem na podrozvahu 942800/999942.
    Dotaci obdržíme ex-post v červenci 2013.Náklady na akci jsme měli již v roce 2012 a tak jsem je účtovala s N,Z,UZ.
    Jejich výše byla 15840,- Kč.Někde jsem vyčetla, že bych měla do roku 2012 zaúčtovat výnosy ve výši nákladů tj. v částce 15840,- Kč a tento výnos pak v roce 2013 odúčtovat. Je tomu skutečně tak? Pokud ano, jak výnosy zaúčtovat?
    Druhý: daň z příjmů za obec r.2012 zaúčtuji:
    591300/341300, 341300/632300 ?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ř 47 Majetek,pozemky
    08. 01. 2013

    Dobrý den,
    V r. 2012 jsme zkolaudovali stavbu - intenzifikace ČOV a kanalizace, která trvala asi 2 roky a odpočítávali jsme DPH v plné výši.Hodnotu tohoto majetku jsme neuváděli v daňovém přiznání DPH. Má se celková hodnota tohoto majetek uvést v ř. 47 daňového přiznání jako základ a k tomu i celkově uplatněná DPH? Nebo jsem měla hodnotu majetku uvádět ve čtvrtletních přiznáních, i když bylo vedeno na ú.042?

    Ještě něco k pozemkům.
    K 31. 12 aktuálního roku nám katastr posílá data vfk , nahrají se do programu (Gordic) a máme inventurní soupis nemovitostí. Nikdy jsme tam neměli pozemky po MNV typu - právo hospodaření s majetkem státu, letos se tam objevily. Mám si je zařadit do majetku a ocenit nebo by se v soupisu neměli vůbec uvádět ?

    Děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu