Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,obec má od roku 2011 podepsanou sponzorskou smlouvu s právnickou osobou,která provozuje fotovoltaickou elektrárnu v katastrálním území naší obce. Ve výše uvedené smlouvě se dárce(tedy majitel elektrárny) zavazuje,že každý rok co bude elektrárna v provozu bude obci přispívat částkou 200000,-Kč - obec tyto prostředky může použít na běžné výdaje,či sportovní nebo kulturní akce. V lednu 2012 jsem tedy udělala předpis 377 MD/672 DAL na celkovou částku 200000,-Kč zaplaceno však bylo pouze 100000,-Kč,které jsem zaúčtovala 231 §6171pol.2321 na MD/ 377 DAL
Nevím co mám nyní udělat s částkou,která nebyla zaplacena do 31.12.2012. Mám opravit předpis snížením na částku,která byla skutečně zaplacena,tedy na 100000,-Kč ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela s Pozemkovým fondem ČR dne 12.12.2012 smlouvu o bezúplatném převodu pozemku. Návrh na vklad byl podán 14.12.2012, ale až v lednu 2013 byl pozemek zaveden na LV obce. Pozemek je určen dle smlouvy k zastavění veřejně prospěšnou stavbou, nebo stavbou pro bydlení, nebo k realizaci zeleně (vyplyne až ze stavební studie, která přesně určí, který pozemek v té lokalitě bude k čemu určený) . Ve smlouvě není uvedena cena pozemku. Na LV je uveden druh pozemku orná půda a je tam uvedeno BPEJ. Cenu jsem stanovila dle BPEJ. Budeme o tomto všem účtovat v roce 2012? Myslím si, že ano, když v tomto roce byl podán návrh na vklad. A ještě bych se chtěla zeptat. Účet 031 máme rozdělen na analytiky. Mám tento pozemek zavést jako stavební pozemek nebo jako ornou půdu. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak s opravnýma položkama k pohledávkám na účtě 315 - poplatky za popelnice.
K 31.3.2012 jsem provedla opravné položky za roky 2007-2011. Roky 2007-2009 byly 100%, rok 2010 70% a rok 2011 30%. Zaúčtovala jsem 406MD / 192Dal.
K 31.12.2012 budu dělat OP za rok 2010 100%, rok 2011 70% a rok 2012 30%. Jak mám tyto OP účtovat ?
Mám udělat zápis na rok 2010 -406 / -192 (70% z března)
a nově 406 /192 (100%) a stejně rok 2011 -406/-192 (30% z března) a nově 406/192 (70%) a rok 2012 556/192? Nějak se do toho zamotávám a nevím jak z toho ven. Děkuji za pomoc.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
z pozemkového fondu nám byl bezúplatně převeden pozemek. nechala jsem pozemek ocenit. znalec ocenil pozemek, ale ocenil zde i panelovou cestu a stromy nacházející se na pozemku. mám účtovat a do karty pozemku zavést celou cenu, nebo jen cenu pozemku?děkuji }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz na prodej plynofikace obce.
Obec byla plynofikována v roce 2002 - celková pořizovací cena 6 629 873,- Kč (na účtě 021 0500), oprávky v roce
2011 ve výši 1 133 712,- Kč (081 0500). Dne 6. 12. 2012 byla plynofikace prodána za cenu 1 962 531,- Kč. (odepisujeme ročně).
Mohu zaúčtovat:
553 0300 5 496 161,-/081 0500 5 496 161,- zúčtování ZC
081 0500 6 629 873,-/021 0500 6 629 873,- vyřazení v PC
377 1 962 531,-/646 0300 1 962 531,- pohledávka Nebo musím přecenit na RH a použít účet 407? Předem moc děkuji za odpověĎ a prosím o radu, jak to správně zaúčtovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město prodává byty ne po jednotlivých bytových jednotkách, ale po blocích. Máme v evidenci na jedné kartě majetku budovu čp. 634 - 637 jako celek. Město prodalo jen blok čp. 636 - 637. Jedná se o částečné vyřazení majetku? Nebo mám při schválení zastupitelstva o prodeji přeřadit blok čp. 636 - 637 na novou kartu majetku (např. poměrem dle plochy) a pak jej přecenit reálnou hodnotou dle prodejní ceny? V KN jsou vedeny jednotlivé bloky tj. 634, 635, 636 a 637 samostatně.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtovat výměnu skel v oknech budovy radnice. Okna zůstanou, jak jsou, jedná se pouze o výměnu stávajících skel s rámy za skla s lepším tepelným koeficientem. Budeme účtovat jako technické zhodnocení? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pěkný den, potřebuji poradit ohledně územního plánu, který byl dokončen v roce 2010, ale stále není zaveden do majetku a je na účtu 041..
Jakým způsobem jej zaúčtovat, Stačí 019/041?
A jak to bude s odpisy?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec nakoupí pytle na plasty. Během roku je prodává občanům. Započítává se tento příjem do obratu DPH? Pokud ano, je možné využít formu přeprodeje s tím, že příjmy nepřevýší výdaje?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na konci roku 2012 byla podepsána smlouva 377/647
Ke dni návrhu na vklad by měl být zápis 554/031, ale návrh bude až v roce 2013. Náklady a výnosy tím pádem nebudou v jednom roce. Použije se místo 647 účet 384 výnosy příštích období ??
Nebo jak to udělat správně ??
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec v prosinci nakoupila vánoční kapry, které pak následně darovala svým občanům, jak zaúčtovat fakturu za tyto ryby, prosím o paragraf a položku děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám jít dle důchodového věku do řádného důchodu dne 2.1.2013, od tohoto dne o důchod požádám. Budu mít odečitatelnou položku na dani při pokračování v zaměstnání ještě po celý rok 2013.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu jak opravit následující chybu:
V roce 2011 jsem u jedné faktury zapomněla udělat dohad výdajů na energii na 11-12/2011. V 10/2012 přišlo vyúčtování ČEZ, odúčtovala jsem dle faktury na MD 389502 a až teď při inventuře rozvahy jsem přišla na to, že nemám z čeho odúčtovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2011 byl v naší příspěvkové organizaci HV ztrátový a v březnu jsem zaúčtovala HV
432/431. V roce 2012 je HV + a tak bych potřebovala poradit, jak zaúčtovat opačně ten ztrátový HV z roku 2011 ( 432/ ....), aby mě se mě ve výkazu vynuloval účet 432.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2007 byl na mikroregion pořízen přes dotaci z INTEREGU 3A soubor movitého investičního majetku, kterého součástí byly i informační tabule, jejichž hodnota činila max. 25 000,-- Kč/ks. Jelikož se jednalo o dotaci, dle podmínek to muselo být vedeno na 022. Nyní tento majetek budu převádět na jednotlivé obce mikroregionu. U celého projektu byly provedeny již oprávky a rovněž účet 403 ponížen. Měla bych provést opravu oprávek a účtu 403 a převést inf. tabule na 028 a pak teprve provést převod na obce?
Oprava: dotace: Dal -403 +401
oprávky: 082/406
převod: 028/022 a 406/088
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková