Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2012 obec podepsala smlouvu se SZIF, účtováno na podrozvahu 942/999 v částce 263.784 Kč, transfer nám bude poskytnutý až po skončení akce. V roce 2012 nebyly žádné náklady, vše proběhne až v roce 2013. K datu účetní závěrky 31.12.2012 neznáme přesnou výši a proto účtuji o dohadě 388/672 v částce 263.784 Kč. Prosím o sdělení, zda je takto správně účtováno. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím o radu:
obec vybudovala v roce 2012 prodloužení vodovodu a kanalizace,na akci je podepsaná smlouva na dotaci od krajského úřadu.Akce je plně uhrazena v roce 2012 a kolaudace proběhla v prosinci 2012.Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování bude provedeno v lednu 2013 a celá dotace bude obci poskytnuta rovněž v roce 2013.Můj dotaz zní zda mám akci zařadit do majetku k 31.12.2012,když byla již kolaudace nebo až po vyúčtování a obdržení dotace,protože nevím zatím jaká bude skutečná výše dotace.
.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak správně zaúčtovat úhradu krátkodobého neinv.úvěru.na opr.chodníků. (viz dotaz z 5.11.2 012)
Úvěr jsem přijala na další ZBÚ vevýši l mil.Kč tj. 231 xx 8113/281 D (předpis 999/949)
Poté jsem úhradila z tohoto účtu fakturu ve výši 597.300 a to 321/ 231 xx pol. 2219.5171
Následně jsme na ZBÚ obdrželi dotaci a tak jsem ze ZBÚ (účt. 262 300/231.010 - 6330 5349)
přeposlala částku 597 300Kč na úvěrový BÚ (účt.231.011 4134/262 300).
Splátka úvěru Čes.spoř. 281/231011 pol 8114 ve výši 1 mil.
Odúčtováníz podroz.účtu 949/999 ve výši 1 mil.
prosím o radu zda je to správně
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat odpis pohledeávek z r. 2010 a 2011 v celkové částce 120 tis. Jedná se o poplatky za odpady od občanů, kteří se z naší obce odstěhovali (nebo úmrtí) a nemáme na ně žádný kontakt, jsou k nedosažení, vymahatelnost neúspěšná.
Máme proúčtovat 557 MD/ 315 D nebo použít 549 MD nebo 4xx ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak účtovat půjčku vodárenské společnosti na úhradu nákladů spojených s provozováním a údržbou vodohospodářského majetku našich obcí. Půjčka bude bezúročná a bude poskytnuta ve dvou splátkách. Půjčka pak bude splacena v devíti pravidelných ročních splátkách. Prosím o radu jak zaúčtovat poskytnutí půjčky a následné splácení od následujícího roku. Děkuji moc za radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naší obci byl bezplatně převeden majetek bývalé roty s příslušenstvím od Policie ČR v hodnotě 40mil. Kč. Tento majetek jsem zařadila v 11/2012 v poř. hodnotě 021/401. Protože stav majetku neodpovídá hodnotě(zdevastovaný, rozkradený), nechali jsme udělat znal.posudek a teď potřebuji majetek zařadit. Na LV nám přibylo 6 budov-rota,baterkárna,garáže,sklad PHM, kuchyně pro psy a hospodářská budova. Jaká bude kategorizace tohoto majetku, neslouží již účelu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní budovu, kde je restaurační zařízení, které pronajímá
fyzické osobě. Fakturujeme jí náklady za el. energii a vodu, které zjistíme odečtem z elektroměru dle skutečně spotřebované energie. Vystavíme fakturu. Protože si hlídáme obrat, tak účtujeme v režimu přeprodeje. Již jednou jste mi toto účtování poradili, ale chci se ujistit, jestli nenastala změna.
Zálohu za energii ČEZU účtuji: 314/231 §od.-položka, 502/389 a pak vyúčtování (doplatek, přeplatek).
Faktura nájemci: podle skutečných nákladů -502 MD/377 MD, vystavení faktury 311/377
a úhrada fa. 231 - 5512-5151( mínusuji)/ 311.
Takto účtuji také el. energii , když místní spolky pořádají v kulturním domě, který vlastní obec různé akce.
A jak by vypadalo zaúčtování přeprodeje, kdybych úhradu faktury chtěla dát na příjmovou položku a ne mínusovat pětky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o informaci jak se bude počítat dohadná položka na daň z příjmu pránických osob za obec pro rok 2012 a kolik procent činí, jestli zůstává 19%?
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
nejsem si jista, zda-li se podílové listy na účtě 069 mají vést v původní pořizovací ceně, či vždy k 31.12.každého roku dle aktuálního výpisu přeceňovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o rekapitulaci, ke kterým účtům se k 31.12.2012 vytvářejí opravné položky. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec má zřízen FRB , na účtě je asi 350tis. Kč. Již několik let se s fondem nic nedělá jen se účtuje o poplatcích z účtu. Chtěli jsme se zeptat, kdo rozhoduje o zrušení FRB a jaký je postup.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní inženýrko,
Město je majitelem fotbalového klubu i fotbalového stadionu, na kterém klub působí (obojí je tedy majetkem města). Každoročně poskytujeme tomuto klubu dvě dotace, a to
dotaci na úhradu nákladů spojených s provozem a údržbou majetku a účelově určenou dotaci na úhradu nákladů souvisejících s činností mládežnických družstev a družstev dospělých onoho klubu. Otázka zní: je správně u obou dotací ODPA 3412 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
dne 14.12.2012 nám přišlo ze SFŽP dopis, ve kterém nám bylo oznámeno, že nám zasílají registrační list akce a Rozhodnutí č. xxxx o poskytnutí podpory se SFŽP ve výši Kč 59 293,-- (5% z celk.způsobilých veřej.výdajů). Po splnění podmínek bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavřena smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP.
Musím zaúčtovat do r. 2012 tuhle částku a jak ? Nebo až přijde rozhodnutí + smlouva se všemi náležitostmi ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jak správně vyúčtovat spotřebu energiií (plyn, elektřina) v době konání voleb. Stačí opsat stav měřících přístrojů na začátku a na konci a spočítat dle aktuálních sazeb? Uzná to FÚ?
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dbrý den, prosím o zodpovězení následujícího dotazu. Město přispívá svým zaměstnancům z provozních peněz na penzijní pojištění, proto by také chtělo přispívat zaměstnancům zřízené příspěvkové organizace. Může tato příspěvková organizace přispívat z provozních peněz, neboť příděl do FKSP by nepokryl celkovou výši příspěvku. Nebo musí pouze přispívat z FKSP? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková