Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Příspěvek na penzijní pojištění
    09. 01. 2013

    Dbrý den, prosím o zodpovězení následujícího dotazu. Město přispívá svým zaměstnancům z provozních peněz na penzijní pojištění, proto by také chtělo přispívat zaměstnancům zřízené příspěvkové organizace. Může tato příspěvková organizace přispívat z provozních peněz, neboť příděl do FKSP by nepokryl celkovou výši příspěvku. Nebo musí pouze přispívat z FKSP? Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • PC síť
    09. 01. 2013

    Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o pomoc v zaúčtování. Na OÚ byla zřízena PC síť pro 4 počítače a server pro zálohování dat v celkové částce 83.630,-- Kč. V rámci těchto prací byly vyměněny 2 počítače za nové a 2 zůstaly původní. Faktura je vystavena dle jednotlivých položek s cenami (server, počítače, záložní zdroj, MS OFFICE, instalace, přenesení dat, konfigurace a další servisní práce). Jsem na rozpacích, zda zaúčtovat jednotlivý DDHM zvlášť (jednotlivé položky nepřesahují 40.000,-- Kč), nebo je vhodnější zaúčtovat jako soubor majetku.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opravná položka k účtu 311
    09. 01. 2013

    Dobrý den, můj dotaz se týká platby za KO. Platba byla splatná k 30.6.2012, je tedy nyní již více než 90 po splatnosti, ovšem máme sjednaný splátkový kalendář s poplatníky,kteří dlužnou částku postupně hradí.
    Účtovat tedy v případě postupné úhrady na základě splátkového kalendáře k zůstatku na 311 oprávky?

    Dále máme případ kdy účtujeme 042/378 - 378/311/021/042 - jedná se případ, kdy nájemce provedl opravu na prodejně v obci a tuto částku jsme mu neuhradili, ale odepisujeme ji každoročně podílem z celkové částky. Navyšujeme tak každoročně hodnotu prodejny na účtě 021, a snižuje se nám výše na účtu 311. Uvažuji správně, když oprávku v tomto případě k účtu 311 oprávku netvořím? Jedná se vlastně o zápočet - náklady na opravu prodejny oproti prominutému nájemnému.

    Děkujeme za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odpisy nalezeného majetku
    09. 01. 2013

    Město v roce 2012 zjistilo, že je vlastníkem dosud neevidované stavby – trubní kanál splaškových vod v délce 100 m. Tento kanál byl postaven v akci „Z“ kolem roku 1965. Na základě znaleckého posudku byl majetek oceněn 100 tis. Kč a zařazen do evidence zápisem MD 021/D 401.
    Program nám spočítal odpisy od následujícího měsíce po zařazení a tyto odpisy byly zaúčtovány 551/081. Neměly by se správně odpisy zaúčtovat ve výši 40% na MD 406/081 D a zbytek pak měsíčně 551/081?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Úpravy rozpočtu podle skutečnosti
    09. 01. 2013

    Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je obecně vhodné provádět změny rozpočtu (samozřejmě po schválení orgánem města) v případech, kdy se některé skutečné příjmy nebo výdaje liší od rozpočtovaných (rozdíl může být jak markantní, tak i zanedbatelný).

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opuštěné věci
    08. 01. 2013

    Obci po řádném postupu dle Občanského zákoníku připadla do vlastnictví opuštěná věc - opěrná zeď u kostela. Zastupitelstvo tento postup, včetně ocenění této kulturní památky hodnotou Kč 1,-, odsouhlasilo. Je správný postup účtování 021/901 pro zavedení do majetku obce?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Ještě jednou pytle na plasty
    08. 01. 2013

    Ještě jednou se vracím k dotazu ohledně účtování pytlů na plasty ze dne 7.1. Prosím o kontrolu účtování.
    Předpis fa za pytle - 112 MD/321 D, zaplacení fa - 321 MD/231 3722 5169 D, příjem od občanů 231 pol. 1337 MD/609D a zároveň 518 MD a 112 D. Je to tak dobře?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • nedokončená investice
    08. 01. 2013

    V roce 2009 jsem zaúčtovala fakturu za sanaci na nedokončenou investici 042 / 901. Nyní dostávám dotaci na sanaci objektu ale neinvestiční. Potřebuji tedy částku z roku 2009 vyřadit z 042. Mohu toto zaúčtovat 518/042 nebo 401/042?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční dar ze zahraničí
    08. 01. 2013

    Obdrželi jsme finanční dar od spřízněného města ze Švýcarska.
    Je to šek na 5000 EUR, který jsme vložili do komerční banky, která nám ho připsala v korunách na účet. Jak tento finanční dar zaúčtujeme. Jaká bude položka a jaký výnosový účet?
    Děkuji za radu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Parkovací karta
    08. 01. 2013

    Dobrý den, potřebovala bych poradit, jak zaúčtovat parkovací kartu, kterou si pořídil pan starosta za 120,- Kč a její nabití stálo 300,- Kč.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opravné položky
    08. 01. 2013

    Dobrý den,
    prosím dělají se k účtu 377 opravné položky ?
    Je to účet 199 ? (556/199)
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • rozpočet
    08. 01. 2013

    Dobrý den,
    zapomněli jsme upravit rozpočet na pol.6339 5362, kde proúčtováváme DPH. Jedná se o částku 183 tis. Nevadí, když ZO schválí dodatečně rozpočt. změnu v lednu případně v únoru?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodej pozemků
    08. 01. 2013

    Prosím o radu, jak správně zaúčtuji prodeje pozemků.
    Kupní smlouvy podány na KN 17.12.2012. Část celkové ceny pozemku zaplacena před pdpisem smlouvy, tj. v prosinci 2012 a doplatek bude uhrazen v roce 2013.
    Jak správně zaúčtuji tento případ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zaúčtování příspěvku na ÚP
    08. 01. 2013

    Naše obec uzavřela smlouvu s firmou o vzájemné spolupráci. Firma má zájem u nás stavět. Ve smlouvě je, pokud projekt bude zanesen do ÚP získá obec sjednanou částku, jako příspěvek na zhotovení ÚP. Vzhledem k tomu, že je vše na dobré cestě vyplatila nám firma půlku sjednané částky.
    Prosím o radu, jak toto zaúčtovat. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení tech. zhodnocení do majetku
    08. 01. 2013

    V r.2012 jsme dodavatelsky přistavovali nové prostory k budově mateřské školky, faktury byly uhrazeny a přístavba byla zařazena do majetku na účet 021. V rozpočtu jsme to měli na položce 6121 a tak to bylo i zaúčtováno. Nyní jsme
    byli dotázáni paní ředitelkou jak mají zařadit při inventuře
    myčku, ledničku , vařič a kuchyňskou linku, kterými byla vybavena kuchyně v rámci této celé akce. Zjistili jsme, že toto vybavení bylo součástí fakturace za stavební práce a uvedeno v položkovém rozpočtu jako komplet v částce 35 500 bez DPH. Domnívám se, že součástí stavby může být v tomto případě jen kuchyňská linka a ostatní věci (myčka, lednička a vařič) jsou DHIM, položka 5137, a že by měly být zaúčtovány jednotlivě i pro případ např. reklamace aj. a předány do majetku MŠ.Tuto akci jsme hradili z rozpočtu ÚMČ a budovu MŠ máme v majetku. Je moje domněnka správná nebo to může zůstat tak jak to je. Děkuji za brzkou odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu