Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec v r. 2007 uzavřela kupní smlouvu o prodeji "stavební" parcely za cenu 600,- Kč/m2 s tím, že při splnění podmínek uvedených ve smlouvě (vydání stavebního povolení do 2 let od podpisu smlouvy, kolaudace stavby do 5 let od podpisu kupní smlouvy), uhradí kupující občan 490,- Kč při podpisu smlouvy a zbylý 210,- Kč/m2 mu bude prominuto. V r. 2007 tedy došlo k předpisu pohledávky za občanem ve výši 210,- Kč/m2. V r. 2012 došlo ke splnění podmínky prodeje, tj. kolaudaci stavby. Vzhledem k tomu by mělo dojít z naší strany k odúčtování dlouhodobé pohledávky vedené na účtu 469 ve výši 210,- Kč/m2. Nevím ovšem, jaký protiúčet máme použít.
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme uzavřenou smlouvu se SZIF, jejíž součástí jsou výdaje kód 956 veřejná prostranství v obci-mobiliář, chodníčky-terénní úpravy (podle informací z kontaktního místa SZIF se jedná o neinvestiční dotaci-služby.Není mi jasné účtování položek.nákup laviček a stojanů na kola bych zaúčtovala na položku 5137 a mlatové plochy a soliterní kameny včetně usazení na položky 5169-terénní úpravy.
Dále máme výdaje kódu 959 výdaje na parkové úpravy, mám zúčtovat nákup rostlinného materiálu a na položku 5139 a všechny ostatní práce související s jejich výsadbou na položku 5169?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
při letošním účtování dotace od MMR formou limitky jsem asi přišla na chybu z roku 2010, kterou se budu snažit popsat a poprosit o radu, zda se dá s tím něco dělat. Jednalo se o dotaci investiční, v rámci jednoho roku vypořádanou. Administrativu k ní nám dělala externí firma, stejně jako závěrečné vyúčtování ( při sepisování s účetní se neodomluvila) .
V rozhodnutí o poskytnutí dotace formou limitu od MMR je napsáno :
náklady obnovy stavebních objektů : 465568 kč( závaznost min.) , poskytnutá dotace : 300000,- kč .
V tomto rozhodnutí nejsou uvedeny náklady na např. projekt, rozpočet a výkaz výměr, popř. technický dozor.
Tyto náklady byly vyfakturovány 3 fakturami v celkové výši 54960,- Kč a byly společně s fakturou za provedené stavební práce ( ve výši 465569) zaúčtovány na jeden účet 042 .
Můj dotaz zní .. mohly tam tyto 3 faktury být zahrnuté do celkové hodnoty díla , když nebyly uvedeny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ? Zaúčtované byly analytickým účtem trošku oddělelně od té velké stavební faktury , ale společně s tou stavební fakturou pod jeden ORG. V rozhodnutí o dotaci je v podmínkách uvedeno, že je možné mít vyšší celkové náklady, ale že se to musí zdůvodnit v závěrečné zprávě. Platí to i pro tyto související náklady, nebo v tomto případě bylo myšleno, že by se zdůvodňovalo v případě překročení částky za stavební práce uvedené v rozhodnutí ( 465569,-Kč ), kterou jsem jinak dodržely ? V závěrečném zprávě (kterou dělala ext. firma) se o vícenákladech nehovoří, vyúčtovaná byla jen ta stavební faktura ( 465 569 ,- celkem, 300000 vyčerpaná dotace, 165569 ,- vlastní náklady-stavební) .
Naše celková hodnota na 042 byla 520529,- Kč ( 465569+54960) = 021 .
Příjmy i výdaje dotace ( 300 000)byly označeny UZ -dle pokynu MMR.
Pokud neměly být ty vícenáklady u této dotační akce uvedené, mají se z hodnoty 021 odúčtovat se zdůvodňující zprávou o zjištěné chybě ? Jak by to pak bylo s odpisy?
Tento dotaz píšu, protože mi vlastně stále není moc jasné , co u dotace jsou náklady uznatelné, neuznatelné, náklady související a pod. a taky mě to vrá hlavou jestli to bylo uděláno dobře , nebo ne . MMR ani FÚ kontrola nebyla.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Obec je plátce DPH, vlastníme kanalizaci, u nákladů uplatňuji plný nárok na odpočet DPH, stočné u obce velice malé. Vystavím doklad pro veřejnou správu pro odvod DPH na FÚ, ZD = 100, DPH = 14, jak takto vystavený doklad zaúčtuji?
2. Bývalému nájemci bytu jsem vyfakturovala náklady topné sezony - 10 000,00 Kč. Fakturu nelze doručit, bývalý nájemce je přihlášen na adresu ohlašovny. ZO rozhodlo, že pohledávka bude vedena na podrozvaze, malá pravděpodobnost zaplacení. Zaúčtuji: vyřazení z rozvahy - 557/311 a zařazení do podrozvahy - 911/999. OP nebyly účtovány. Kdyby, zcela náhodou, byla někdy část pohledávky uhrazena, jak ji zaúčtuji do příjmu a odúčtuji z podrozvahy? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně pohledávky, kterou jsem již dala do podrozvahy jako těžko vymožitelnou. Nevím jak mám pokračovat pokud mi dlužník přijde se splátkou? A jak mám pokračovat s odpisy. Každý měsíc 10% z celkové pohledávky? Děkuji za odpověď (celková částka 29 000,- a splátka 500,- )}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dochází k výměně oken v rámci celé budovy - dá se toto chápat jako oprava? Řekněme, že se nemění parametry, maximálně jsou místo dřevěných dávána plastová.
A druhý dotaz - při předání majetku ze strany kraje vlastní příspěvkové organizaci, který kraj svěřuje do správy, příspěvková organizace zařadí do majetku (a kraj vyřadí z majetku) a odpisuje od jakého dne? Ode dne, kdy dojde k doručení informace o předání do správy na katastr?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce jsme požádali o úvěr 6 mil.Kč, který jsme už obdrželi přímo na úvěrový účet (příjem na 8123). Zatím jsme ale nečerpali a asi ani letos čerpat nebudeme, protože doufáme, že nám SFŽP nějaké peníze přepošle a my nebudeme muset úvěr čerpat vůbec. To ale v současné době nevíme jak to dopadne a musíme již připravit rozpočet na 2013.Případné čerpání úvěru (celého nebo částečného podle toho jak budeme potřebovat) musíme do konce r.2013 i splatit.
A teď nevím, jak toto vše do rozpočtu obsáhnout.
- Na pol.8124 splátku úvěru včetně úroku v plné výši bez ohledu na částce čerpané a zároveň čerpání bude přímo na par.a pol.6121? S pol. 8123 ve výši 6mil.Kč již pro rok 2013 nepoužiji. Nějak jsem v tom zamotaná. Děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budeme část chodníku předělávat na bezbariérový (budou se patrně měnit jen obrubníky) a na tuto část chodníku budou osazeny sloupky zabraňující vjezd vozidel. Jedná se o stavbu tj. o investiční výdaj? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mohu dát do směrnice evidence,účtování a odpisování majetku i to, že majetek určený k prodeji se bude oceňovat reálnou hodnotou až v době,kdy zastupitelstvo schválí konkrétního kupce? děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
měla bych dotaz. Obdrželi jsme Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufin.projektu Rekonstrukce MŚ .Jedná se o realizaci úspor energie a rekon.zdroje tepla.Nevím jaký UZ, zda je to invest. nebo neivest.dot. Mám to dát do rozpočtu na rok 2013. Je to z SFŽP ČR.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosíme o radu, jak zaúčtovat oplocení dětského hřiště, které je v majetku města. Na výstavbu oplocení materiál bude nakoupen městem a práci dodají členové svazu dobr. hasičů, dle ústní dohody " zdarma" nebude jim nic propláceno. Po vybudování bude provedena kolaudace oplocení. Nevíme jak správně proúčtovat tento případ, jelikož se zde nepromítají mzdové náklady. Oddělení majetku by chtělo vybudované oplocení vést v evidenci majetku. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 jsme dostali dotace ze SFŽP na zateplení budovy mateřské školy. Při kontrole máme v zápise závadu, že účtování celkových nákaldů není dostatečně odděleno od účetnictví organizace pomocí analytické evidence. Mateřská škola má právní subjektivitu. Náklady jsem účtovala na 3111 6121, žádné jiné náklady na této položce nebyly. Kontrola uvedla, že mělo být ještě ORG.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
PO (MŠ) má vytvořený investiční fond.
Může finanční prostředky tohoto fondu převést zpět na obec jako zřizovatele, respektive tím si tento fond zrušit a může ji zřizovatel tyto prostředky vrátit zpět formou navýšení dotace na provoz?
Nebo jak postupovat v tomto případě. A jak eventuelně zaúčtovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přečetla jsem si vaši odpověď ze dne 15.10.2012 - je to totéž, jako můj případ, ale naše obec má ještě navíc "Smlouvu o upsání akcií při zvyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady". V ní nám připisuje 820 ks listinných akcií v hodnotě 1000 Kč za jednu, tj. 820000 Kč. Na účtě 069 mám tedy dle příkladu z 15.10.2012 106.854 Kč a teď nevím, jak dál. Děkuji za pomoc. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na školení 01.11.2012 jste nás informovala o povinnosti ÚSC -od 01.01.2013 zřídit účet u ČNB. Dále jste se zmiňovala o dopise, kterým lze tuto povinnost odmítnout. Nemohu se dopátrat bližších informací - proto se obracím na Vás s prosbou, zda byste se mohla v této záležitosti blíže vyjádřit (např. zda vůbec tato povinnost platí, příp. pro jaké ÚSC; jaké náležitosti má mít dopis, komu ho máme adresovat, do kdy apod.). }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková