Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotaz ohledně ocenění majetku.
Naši hasiči měli na skladě starou vlečku, která nebyla vedena nikde v majetku. Pan starosta nakoupil materiál v celkové hodnotě 3 500,- Kč a náš zaměstnanec vlečku opravil (strávil na této práci celkem 4 dny, což by s jeho průměrem mzdy dělalo 3 480,- Kč za práci). Vlečka bude používána za obecní traktůrek (pouze po obci, na STK se s ní nepůjde).
Je možné v tomto případě použít zařazení do majetku jako majetek vytvořený vlastní činností za cenu 6 980,- Kč? (ve směrnici máme uvedeny jako ocenění též vlastní náklady - přímé a nepřímé náklady související s výrobou).
A pokud Ano, mám to udělat už nyní (jako, že už je uvedeno do používání) a nebo to mám nechat na inventuru, aby mi dala inventarizační komise do zápisu, že mám zařadit do majetku?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní inženýrko, minulý týden jsem byla na Vašem školení rozpočtová skladba 2013. Kontroloři z kraje po mě chtějí (dle ČUS 701), abych přeúčtovala věcná břemena na vlastních pozemcích na samostatné analytiky, já to mám ale ošetřeno tak, že zadám ORG 2119 a jsem schopná je vyjet. Vy jste byla tak hodná a nabídla mi, že mi pošlete výklad z MF, že je to tak možné. Co ale vedu špatně je zástavní právo na bytový dům ve výši 1.280 tis.Kč na podrozvaze, ale to ošetřím stejně jako pozemky – to už jste mi ale řekla. Nejvíc mě trápí rozpočet, protože kontrola na konci roku chce vidět, že jsem zapojila položku 8115 protože rozpočet schválený jako vyrovnaný skončí přebytkem dokonce se dohadovali jak velký přebytek by mi odpustili , že jsem nezapojila položku 8115.(Podotýkám, že minulé kontroly toto nepožadovaly a stačilo říci, že pokud rozpočet vyjde na konci roku přebytkový není potřeba položku 8115 zapojovat – pouze při schodkovém rozpočtu vždy.) Mě se nechce je slepě poslouchat a měnit věci tak jak si který kontrolor vzpomene. Ale tady se na ně musím připravit abych nenarazila.
Zeptám se jestli postupuji správně: Rozpočet je schválený jako vyrovnaný, od začátku roku schválilo zastupitelstvo (nemáme radu) 10 rozpočtových změn, které vedly zase k vyrovnanému rozpočtu. Při přípravě rozpočtových změn jsme s místostarostou postupovali v tomto duchu : pokud přišly příjmy se kterými jsme nepočítali – nevěděli jsme, že je vymůžeme nebo třeba něco prodáme navýšili jsme příjmy. Nebo třeba jsme věděli, že budeme žádat kraj o dotaci na opravu oken v MŠ, dotaci jsem do rozpočtu nedali v době sestavení rozpočtu byla podaná pouze žádost – nic jistého – do výdajů jsme dali jenom vlastní podíl – co bychom k tomu museli dát z vlastního s tím, že pokud dotaci dostaneme navýšíme příjmy i výdaje už jenom o dotaci, pokud ji nedostaneme, nebudeme okna ve školce vůbec dělat a rozpočtovou změnou je využijeme na něco jiného - dotaci jsme nakonec dostali.
Pokud si prohlédnu naše daňové příjmy myslím si, že je do konce roku naplníme tak jak jsme naplánovali, ale výdaje asi ne – k 31.10. 2012 máme saldo příjmů a výdajů 268 tis. Kč –ale ještě není vše vyfakturováno a zaplaceno – starosta s místostarostou se rozhodli výdaje přibrzdit- neprovede se rozpočtovaná oprava bytů za 390 tis. Kč -.Myslím si, že hospodaření skončí + 400 až 500 tis. Kč. Ptám se: jsme povinni zapojit položku 8115 a když tak jak a proti čemu ??????
Paní inženýrko, až mi odpovíte a já budu vědět co dělat , přestane mě strašit jeden účetní bubák. Pořád si říkám, že jsou důležitější věci, ale nemám ráda když mi někdo něco vytýká a já se snažím jak nejvíc mohu se v tom mumraji vyznat. Jsem velmi ráda za Vaše stránky . }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 byla uzavřena kupní smlouva na prodej domu v částce 765.610,- Kč. Platba měla proběhnout v 8 splátkách a až po zaplacení celé částky měl být proveden vklad do KN. Kupující ale uhradil pouze 196.000,- Kč, takže vklad proveden nebyl. Obec teď uzavřela s kupujícím dohodu o zrušení kupní smlouvy a vrátila kupujícímu peníze.
V roce 2009 jsem zaúčtovala předpis pohledávky 315/215 ve výši 765.610,- Kč.
Příjem splátek jsem účtovala 231/315 v celkové výši 196.000,- Kč.
Jak budu účtovat vratku splátek a odpis pohledávky?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám již rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva financí na účelovou investiční dotaci na rekonstrukci místní komunikace. Podléhá finančnímu vypořádání se SR za r.2012.Přijetí dotace má být na pol.4240 UZ 97572. Vlastní podíl může být realizován až do 30.6.2013. Prosím o celé účtování.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.Obec získala investiční dotaci na kanalizace pro rok 2012 a 2013. Dodavatelské faktury byly placeny z účtu ČS a.s., který má zřízena obec. Dotace ze SFŽP přišly na municipální účet ČSOB, přes který bude obec čerpat úvěr. Nevadí, že o dotacích se bude účtovat na dvou různých analytikách účtů 2310300 a 231 0500, nebude to vadit kontrole?
2.Nevím, zda následné účtování o dotaci je v pořádku:
231 0500 / 472
346 / 403 způsobilé výdaje skutečně čerpané
pokryté přijatými dotacemi SFŽP
472 / 346 proúčtování v roce 2012
388 / 403 k 31.12.2012 nárok na dotaci na základě
uhrazených faktur, která nebyla přijatá
obcí do konce roku
346 / 388 účtovat v roce 2013 při doplatku dotace
3. Vygenerované příimy projektem na kanalizaci jsem značila jen ORJ, nevím zda je to dostačující?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na začátku letošního roku jsme dělali techn.zhodnocení budovy obecního úřadu - nová kancelář. Hodnota TZ přesahovala Kč 40 tis. (účet 042) a o tuto částku byla navýšena hodnota budovy(účet 021). V létě jsme dělali v budově OÚ(částečně i v nové kanceláři klimatizaci) celková částka Kč 41000,- (účet 042). Při zařazování do užívání jsem rozdělila (podle pokynu D300) částku na - vedení Kč 17000,-(účet 021) a klim.jednotky Kč 24000,-(účet 022). Mohu na částku Kč 17000,-nahlížet jako na TZ přestože nedosahuje limitu Kč 40000,-? Je správné použití účtu 022 na klimat.jednotky i když nepřesahují částku Kč 40000,-? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevím jak zaúčtovat správní poplatek z VHP.
Při podání žádosti o povolení provozu VHP na r. 2013 bylo zaplaceno 5 000,-Kč. Jedná se o výnos r. 2012 nebo r. 2013.( Źádost podána v roce 2012 ,rozhodnutí bude vydáno v roce 2012, účinnost rozhodnutí od 1.1.2013.)Já zaúčtovala: 231/1361 MD a 605 D.Ale nevím zda tam nemá být SU 384 a k 1.1. přeúčtovat na SU 605.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od dubna jsme plátci DPH. Obec provozuje hospodář. činnost-vodárna. Účtujeme lidem za vodné. Jeden jediný člověk platí zálohy a teď při vyúčtování nevím jak zaúčtovat přeplatek ve výši 644,-- Kč. Ten budu vracet dotyčnému na účet. Vystavila jsem fakturu, kde je celková částka za vodné 1560,-- Kč. Na zálohách zaplaceno 2204,-- Kč a přeplatek činí 644,-- Kč. Jak budu účtovat vystavenou fakturu + vrácené zálohy.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli prodej pozemku vstupuje do obratu DPH? a jestli vstupuje do obratu DPH přijetí daru od podnikatelského subjektu (ČEPS, a.s.)? Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec se stala dobrovolným plátcem DPH od 1.7.2012 z důvodu budování kanalizace a ČOV. Nevím si rady, zda do výpočtu koeficientu nároku na odpočet daně v krácené výši dle § 76 vstupuje i základ daně z PDP (přenesené daňové povinnosti) ř.10,11 daňového přiznání.
Za odpověď předem děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala v srpnu 2012 darem pianino. V darovací smlouvě nebyla uvedena žádná cena. Obec nechala vypracovat znalecký posudek na ocenění, ale až v listopadu 2012. Ocenění je na 16.000,-Kč.
K jakému datu zařadit majetek ?
Budu účtovat jen 028 MD/088 D ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o správné zaúčtování v rámci poskytnutí příspěvku občanům - kupon na dopravní obslužnost v rámci čestného dárce krve. Obec obdrží fakturu od dopravní společnosti a občan si vyzvedne kupon.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec neuhradila fakturu, která se týkala připravované investice. Okresní soud rozhodl, že obec musí tuto fakturu uhradit a k tomu ještě příslušenství - úrok z prodlení a náklady řízení. Fakturu bych zaúčtovala klasicky jako nedokončenou investici, ale potřebovala bych poradit jak zaúčtovat úrok z prodlení a náklady řízení. A započítají se tyto sankce také do celkové hodnoty investice?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obci jsme vybudovali nové chodníky a firmou nebyl dodržen termín dokončení. Z tohoto důvodu budeme vystavovat penalizační fakturu. Mám dotaz, jestli se o tuto částku bude snižovat celková hodnota chodníků při zařazení do majetku nebo přijaté penále zaúčtuji 311/641 a 231 10 2212(2219) 2212/311. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den,
pohledávky za výživné máme na podrozvaze, jelikož jsou nevymahatelné, jejich splácení je již pouze na dobrovolnosti dlužníka; v případě, že zaplatí (i třeba jen část), zaúčtujeme : odúčtujeme z podrozvahy
231+RS a zároveň předepíšeme náš závazek (musíme platbu odeslat na MF);
dříve jsme používali účet 325;
jaký účet máme použít v letošním roce?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková