Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebuji poradit ohledně kanalizace kterou jsme vybudovali, dostali jsme dotaci s DPH, jelikož jsme uvedli, že nebude využívaná pro ekonomickou činnost.Teď po dokončení ji prodáváme SčVK. Musím odvest DPH? Jesli ano mohu uplatnit DPH na vstupu z vlastních nákladů. Předem děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, můžete mi prosím zkontrolovat účtování předpisu a úhrady staveb. prací - kanalizace a ČOV. Jsme plátci DPH, máme úvěr a schválenou dotaci od SZIF. Nejdříve vše uhradíme z úvěru, pak dotace. Fa je na Kč 1981185,50 Kč, úhrada 90% 1783066,95 (10% doplatíme po předání díla)
předpis:
042 MD 1981185,50 Kč
343 20 MD 396237,-- Kč
321 DAL 1981185,50 Kč
343 20 DAL 396237,-- Kč
úhrada:
321 MD 1337300,21 75% EU
321 MD 445 766,74 25% NZ
451 DAL 1337300,21 (2321 6121 + UZ + zdr.,nástr.)
451 DAL 445766,74 (2321 6121+ UZ + zdr., nástr.)
Děkuji mnohokrát, jsem už z toho trošku zoufalá
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme dotaci Cíl3. Jelikož jsme hlavním partnerem pro německou stranu, prochází přes náš EUR účet i dotace pro německého partnera. V účetnictví používáme kurz ČNB platný v den pohybu. Příjem transferu byl 2.100.679,22 a převod německé straně 2.104.896,- kč. V současné době se účet v EUR nachází v mínusu, dorovná se až na konci měsíce, kdy zůstatek proúčtujeme kurzem k 31.10.2012. Nejsem si jistá, zda je to správně a jestli pro tento tranfer nemusím použít kurz, který je uveden na vyúčtování tohoto transferu t.j. kurz přepočítávací 25,31 na příjem i na výdaj.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Faktura s názvem "dodávka a montáž osvětlení přechodu pro chodce" Je to napojené na naše stávající osvětlení VO. Jsme malinká dědina a tak VO v evidenci pouze jedno... je možné přidat ke stávajícímu VO a jak ale potom s odpisy nebo vést jako samostatnou stavbu /cena cca 91 tis. Kč/. Jsou to 2 světla. A ještě jedno TZ... budova úřadu...provedu TZ - bude tedy současně provedeno prodloužení odpisování? Máme nastavené odpisy dle vyhlášky s 5% zůstatku.Jinak upravená délka odpisů není.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše ŽS má projekt z peněz EU již od roku 2011.
Nyní mi ředitelka oznámila, že na práce s tím spojené má uzavřít Dohody o provedení práce a to za rok 2011, 2012 a na rok 2013, kdy se dohody teprve proplatí (když přijdou peníze) Jde to takto provést a jak mám potom účtovat dohody z minulých let.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych poprosit o radu jak zaúčtovat dotaci z Min. kultury na MPZ (UZ 34054). Tuto dotaci jsme obdrželi, ale je celá určená majiteli domu v MPZ na opravu oken. Vypořádání dotace bude v lednu roku 2013.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o sdělení zda je ve standardu č. 703 striktně napsáno, že o přijatém transferu na podrozvahu se účtuje pouze v souvislosti s podpisem smlouvy. Domnívám se, že bod 4.5. řeší i možnost podrozvahy při žádosti o transfer (v souvislosti s dodržením stanovených hladin významnosti) a je možné účtovat i v tomto okamžiku. Jak tedy v rámci podorozvahy postupovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtu 431 výsledek hospodaření mám zůstatek,
asi jsem udělala chybu,chci jí napravit.Měla jsemsi zůstatek nechat schválit zastupitelstvem? a přeúčtovat na účet 432?
Mělo to být do 31.3.2012?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše oganizační složka sportovní zařízení provozuje bufet.Vedeme jako zboží (účet 132) v pořizovacích cenách a odpočítáváme DPH dle jednotlivých sazeb.
Bufet je provozován od 4.-10.měsíce běžného roku.
Vedoucí organizační složky předal účtárně podklad na fakturaci určitého sortimentu zboží pro jiného podnikatele, který je neplátce DPH a to v cenách za které bylo zboží nakoupeno včetně příslušných sazeb DPH. Nejsme si jisti jestli je to takto možné, nebo zda máme prodej zdanit celý v sazbě 20 %. Jedná se nám o případnou kontrolu z FÚ.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat prodej materiálu, který není nikde evidovaný. Fakturu jsem účtovala 311/644 a 311/231 200 3631 2310. Musí se tento "nalezený materiál" ještě nějak aktivovat? Jakým zápisem?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec má smlouvu na poskytnutí podpory ze SFŽP z roku 2011 účtovala jsem na 941/999 dotace má být poskytnuta po dokončení nejpozději v roce 2013. V roce 2011 se měnili okna na budově ZŠ a v roce 2012 se zateplila budova ZŠ, vše jsem účtovala 042/321 a 321/231. Po kolaudaci jsem převedla převedla 021/042.
Prosím o radu zda to mám dobře a jestli jsem měla už nyní na fakturách dávat ÚZ (našla jsem si 90877, protože na smlouvě od SFŽP žádný nebyl).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vstupuje vyúčtování benefitů pro zaměstnance do obratu pro DPH? jedná se nám konkrétně např. o přefakturaci telefonní služby .....
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím jak správně zaúčtovat příspěvek ČEZu za zřízení přípojky elektřiny /ve smlouvě nazváno jako podíl na nákladech spojených s připojením odběrných zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu/. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, MČ má v majetku dětské hřiště jako celek. Letos provedla technické zhodnocení nad 40 tis. Kč - zvýšení oplocení hřiště, které už fakticky proběhlo, zatím jsme však nezaúčtovali navýšení hodnoty majetku. Nyní necháme (až následující měsíc) na hřišti nainstalovat 2 nová dětská houpadla za 27 tis. Kč. Jak máme o oplocení (TZ nad 40 tis. Kč) a pořízení houpadel (TZ pod 40 tis. Kč) účtovat? Nevíme jestli máme majetek navýšit o celkovou sumu za oplocení i houpadla, nebo jen o oplocení - položka RS 6121 - protože už bylo předáno, ale na houpadla příští měsíc použít položku 5137 a zaúčtovat je na 045 a počkat zda se do konce roku provede další TZ, které dohromady převýší na jednom majetku částku 40 tis. Kč. Děkujeme za zodpovězení dotazu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotaz: na základě žádosti fyzické osoby, která chce provést
na své náklady změnu využití svého pozemku(vyúžít k bydlení) změnu v územním plánu, byla sepsána dohoda
o úhradě nákladů na zhotovení územně plánovací dokumentace.Jak to mám zaúčtovat. Mám dát náklady jako službu a k tomu vystavit fa, kterou zaúčtuji do výnosů.
Nebo jako přefakturaci. Cena bude činit 50 400,-Kč
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková