Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Výdaje na publicitu
    12. 06. 2012

    Obec obdržela dotaci z ROP a staví víceúčelové hřiště. Dle podmínek ROP nechala vyrobit ceduli s polepem v rámci publicity. Jak budu účtovat? Do pořizovací ceny hřiště by asi toto vstoupit nemělo, tak 028?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pořízení DDHM přelom roku 2011/2012
    12. 06. 2012

    V prosinci roku 2011 ( 31.12.) jsme nakoupili DDHM, do nákladů jsem účtovala v roce 2011 na účet 501. Úhrada závazku proběhla až v lednu roku 2012, účtováno na položku 5137 a až při zaplacení drobného majetku proúčtováno 028 x 088. Myslím, že jsem udělala chybu a měla jsem účtovat na účet 028 již v roce 2011, protože nyní mi nesouhlasí v roce 2012 účet 558 s účtem 028 právě o ten majetek, který byl v nákladech roku 2011 na účtu 501. Mohu to ještě nějakým způsobem letos napravit? Je třeba vždy účtovat na majetkový účet zároveň s nákladovým účtem?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Ocenění pozemků
    12. 06. 2012

    Z KN nám přišel dopis o opravě starých chyb u pozemků. Některé zanikly, některé vznikly nové. Rozdíl metrů mám vyšší. Prosím jak opravu účtovat? Nově vznilé můžu ocenit stejnou cenou kterou vedu u podobné parcely v evidenci majetku a zaúčtovat 031/401 a ty které zanikly vyřadit 401/031 v ceně vedené v účetnictví? U pozemků kde se změnila pouze výměra můžu cenu nechat jen změním metry? Určitě celkově vznikne rozdíl-navýšení ceny. Můžu tak provést?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • PAP a počáteční stavy
    11. 06. 2012

    Máme informace , že během letošního roku jsme povinni doplnit k počátečním stavům PAP. Musí být doplněn u všech účtů, kterých se PAP týká? Prosím o bližší informace.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Socha
    11. 06. 2012

    V roce 2010 jsme obdrželi neinvestiční dotaci ve výši Kč 700 000,00 na obnovu sochy v zámeckém parku. Z této dotace byla pořízena kopie této sochy. Původní byla uložena do depozitáře muzea. Nyní se bude zavádět na účet 032, ale nevím proti jakému účtu (401 ?), když dotace byla neinvestiční. Odepisovat se nebude.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • podpisy na výdajovém pokladním dokladu
    11. 06. 2012

    Dobrý den,
    v auditorské zprávě jsme měli uvedeno jako méně závažný nedostatek toto:
    "Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
    Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů § 11 odst. 1 písm. f) - U výdajů realizovaných v hotovosti v některých případech bylo zjištěno, že příjemce hotovosti je zároveň i osoba odpovědná za schválení pokladní operace..."
    Podle našeho vnitřního předpisu schvaluje operace vždy správce paragrafu (který může být i osobou přijímající hotovost z výdajové pokladny) a na pokladním dokladu je ještě podpis pokladní. Na soupisu zaúčtování pokladních dokladů pak máme uvedeny podpisy účetní a správce rozpočtu.
    Dotaz zní: Může se např. vedoucí, který si koupí služební mobil na výdajovém pokladním dokladu podepsat jako příjemce hotovosti a zároveň také podepsat schválení pokladní operace?
    Po přečtení uvedené legislativy jsem žádný rozpor nenašla.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ocenění pozemku
    11. 06. 2012

    dobrý den,
    1) v roce 2009 a 2011 došlo k převodu pozemků od Pozemkového fondu. V účetnictví jsou pozemky vedeny s nulovou hodnotou. Jakou cenou se mají pozemky ocenit a zavést do účetnictví? Pozemky se necháme ocenit znalcem.

    2) jaký je rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou dle cenových předpisů?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • pojištění účetních
    11. 06. 2012

    S odvoláním na Vaše upozornění na stránkách - Mám k tomu několik otázek: Mohla byste mi poradit, které pojišťovny pojistí účetní na "Blbost" - ofi odpovědnost při výkonu povolání ? asi budou chtít taky vědět nějakou výši škody? Co vše by pojištění obsahovalo a co se pojistit nedá? MOc se v těch pojistkách nevyznám , ale po těch 20ti letech co dělám účetnictví obcí, cítím velkou nutnost se nějak pojistit - zajistit vůči "blbosti" těch druhých (nechci psát těch nahoře). Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace SZIF
    11. 06. 2012

    Omlouvám se,vím,že k dotacím ze SZIF je dotazů a odpovědí mnoho,ale máme ještě trochu jinou variantu.V 4/2011 jsme dostali rozhodnutí ze SZIF na dotaci na lesnickou techniku-vyúčtování 11/2011-zaúčtovala jsem na 999/942. V 10/2012 jsme koupili traktor,ale protože jsem nevěděla,zda bude dotace opravdu vyplacena,neúčtovala jsem nástroje a zdroje a ani dohadu proti 403.Nakonec se vyúčtování protáhlo s delším dohadovaním do března letošního roku.Teď dotace přišla a nevím,zda teď ty NZ a NZUZ účtovat a jak doúčtovat 403?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • smlouva o spolupráci
    11. 06. 2012

    Občanské sdružení má schváleno poskytnutí podpory z Programu rozvoje venkova ČR. Podmínkou je předfinancování ze strany obč. sdružení. Občanské sdružení má uzavřenou smlouvu o spolupráci s naší obcí s tím, že po uplynutí doby udržitelnosti projektu, tj 5 let převede veškerý majetek pořízený v rámci projektu na obec. Převod se uskuteční na základě kupní smlouvy za zbytkovou hodnotu.
    Finanční záloha poskytnutá obcí je 32 100,- Kč
    Prosím poraďte jak zaúčtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • prodej garáže
    11. 06. 2012

    Jak mám prosím proúčtovat prodej garáže, kterou jsme vedli v majetku za 56.000,- Kč a prodali jsme jí za 206.000,- Kč?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH zeď nebo kaple
    11. 06. 2012

    Prosím o radu u DPH. Dostaneme dotaci na opravu hřbitovní zdi. U žádosti o dotaci je přiloženo prohlášení, že nebude DPH uplatněno, neboť na hřbitovní poplatky se DPH nevtahuje. Nyní dle dokumentů došlých do účtárny zjišťujeme, že předmětem dotace je : Oprava ohradní zdi kostela sv. Vavřince . Tato kaple skutečně na hřbitově je umístěna, ale její rozloha je k velikosti hřbitova nepatrná a zeď se jí nikde nedotýká. Kaple se pronajímá na pohřby, roční příjem je asi 2000,--, který zdaňujeme. Asi mělo být uvedeno, že u dotace bude DPH uplatněno. Ale co s tím nyní? Předem děkujeme za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nefinanční dar - hrací prvek na dětské hřiště
    10. 06. 2012

    Obec obdržela darem od podnikatele=právnické osoby na základě "sponzorské smlouvy" herní prvek / houpačku oceněnou touto smlouvou na Kč 10.000,-, proběhlo zabudování do dětského hřiště, které je evidováno a odepisováno z PC 34.382,- na účtě 021.
    Prosím o radu, jak tento nefinanční dar zaúčtovat, další úpravy ani TZ na tomto majetku již plánovány nejsou.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek PO - učební pomůcky a ostatní
    10. 06. 2012

    Dobrý den ,
    moc se předem omlouvám za svůj dotaz, ale nedá mi spát a stále o tom přemýšlím. Vloni jsem v naší PO ( škola ) zaskakovala za účetní a provedla změnu evidence majetku, protože se mi zdála neúplná a zamotaná .
    V původní Směrnici o evidenci majetku měla Po uvedeno, že vede majetek od hodnoty 500 kč , nemá podrozvahovou evidenci a evidence je vedena ručně v inventární knize
    Na účtu 028 byl tedy inventář vložený PO k hospodaření ZL obcí a pak majetek od 500kč, který od doby vzniku nakoupily (jen inventář) .
    Dále vedla škola inventární knihu učebních pomůcek od 500 kč výše ( vše dlouhodobý - např. televizor, lavička na tělocvik, projektor, apod.) Tento majetek nebyl zachycen na žádném účtu - byl tam zaúčtován jen předaný od obce ZL, nově nakupovaný již ne ( v pův.směrnici nebylo popsáno proč ne ,ale původní paní účetní říkala, že učební pomůcky do majetku nepatří - i když tam ty předené k hosp. měla. ).

    Kvůli narůstajícímu počtu drobných předmětů Po vytvořila od r 2011 novou vnitřní směrnici o evidenci majetku , kde si sníženou hranici na 028( 500 kč) zvýšila na 3000 kč, zavedla podrozvahovou evidenci ( od 500-2999) a z účtu 028 na základě seznamu inventárních čísel přeúčtovala majetek od 500-2999kč na účet 902. Tento postup se do směrnice i přímo popsal. Jen mne nyní napadlo, jestli se mohl na 902 přeúčtovat i majetek, který byl předaný k hospodaření obcí ( jedná se asi o 2 IČ) .
    Dále jsem na účet 028 100 doúčtovala i učební pomůcky od 3000 kč ( ty od 500-2999 na 902 100 - podrozvaha-učeb. pomůcky) , protože podle mne to odpovídá vymezení majetku dle. 410/2009 SB - vše dlouhobé hmotné věci .Dle rady auditorky jsem zaúčtovala v cenách , které byly v inv. knize-nejednalo se o nově nalezený majetek - jen změna evidence.
    Starý provozní inventář ( původní vybavení školy ) který byl v inventární knize a také každý rok inventarizovaný ( na účtu nevedený) jsem také zaúčtovala na 902 aby evidence majetku byla ucelená - také je tento krok popsán v nové směrnici .
    Po celkové úpravě, která byla přeúčtována vnitřním dokladem s protokolem o přeúčtování sedí obsah inventárních knih s Evidencí majetku v PC a stavy účtů na 028 ( 028 provozní inventář a 028 100 - učební pomůcky a 902 inventář a 902 100 učební pomůcky) . Dosud to tak nebylo, na 028 bylo méně než v součtu inventárních knih.
    Směrnice má platnost od 10/2011 . Přeúčtování proběhlo v říjnu, aby do inventarizace bylo možné vyjet z PC inventurní soupisy v nové evidenci.
    Uděla jsem někde nějakou chybu ? Stále se nemoho zbavit dojmu, že ano :-( , Po má novou účetní, a nechci aby měla kvůli mě nějaký problém např. s inspekcí. Zřizovatel se změnou souhlasil, evidence je stejná jako na obci , takže z Rozvahy a Přílohy se více pozná .
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Poskytnutí podílu na inv. akci odpočívadla zájmovému sdružen
    09. 06. 2012

    Prosím o radu ohledně RS a účtů při účtování poskytnutí fin. podílu na odpočívadla. Zájmové sdružení právnických osob obdrží od kraje invetiční dotaci na odpočívadla. Zatím obcím fakturuje vlastní fin. podíl na odpočívadla, který doufám vyúčtuje po obdržení dotace a zašle obci vratku.Předpokládám, že všechno proběhne v rámci letošního roku. Pořízený majetek - odpočívadla nesmí po dobu 3 let převést na jednotlivé obce. Jak správně nyní zaúčtovat poskytnutí zálohy (účet + RS) + vratka? Na jakém účtě evidovat nepředaný majetek? Předpokládám podrazvahový účet?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu