Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle sdělení kraje máme k 1.1.2012 zaúčtovat opravné položky k účtu 315 zápisem 406/192. Některé z pohledávek na účtu 315 budu mít opravné položky na 100%. Ve směrnici mám uvedeno, že 100% opravných položek znamená odpis do podrozvahy. Mám dělat u těchto pohledávek zápis 406/192 a následně rušit opravné položky 192/556 a provést odpis do podrozvahy 557/315 a 911/999. Nebo mohu vynechat tvorbu opravných položek a rovnou zaúčtovat odpis do podrozvahy?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ZM schválilo převést finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města na opravy kina. Jak účtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dělám úpravu rozpočtu. Potřebuji zapojit vratku DPH za rok 2011. Vím, že vratku budu účtovat na položku 6399 a 5362 červeně. Není mi ale jasné jak zapojím vratku do rozpočtu když na této položce mám rozpočtováno 6399-5362 černě 100tis. Vratka bude 140 tis. Znamená to tedy, že rozpočet budu mít v záporných hodnotách?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme DSO VODOVODY A KANALIZACE, provádíme rekonstrukce vodovodních a kanalizačních potrubí, kód CZ-CPA 43, tedy přenesená daňová povinnost. prosím o konzultaci účtování DF. DF na základ daně př. 1000:
042 x 321, program KEO mi automaticky kódem proúčtuje daň, která se přenese do řádků přiznání, 343 037 x 343 027. Doúčtuji platbu 321 1000 x 231 6121 1000, a pak ještě proúčtuji částku daně položkově: 231 5362 x 231 6121 (200). Budu tedy mít v rozpočtu ve výdajové části na položce 6121 1200, což neodpovídá skutečné úhradě. Tady si nejsem úplně jistá, zda je postup správný.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat faktury v režimu přenesené daňové povinnosti?
a) obec má nárok na odpočet daně
b) obec nemá nárok na odpočet daně
Sehnali jsme si nějaké vzory zaúčtování, ale ta se od sebe liší. Jednou je proúčtování DPH 231/231 s položkou 5362 a v druhém je 231/231 s položkou 8901?
Prosíme o zaslání vzoru zaúčtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Posílám doplnění k dotazu z 20.2.. Hodnoty k datu prodeje účet 021 4 365 505,- účet 081 9 096,- účet 403 707,-. Čtvrtletní odpisy jsou 13 644,-.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) jsou archeologické práce prováděné v souvislosti s výstavbou kanalizace a ČOV součástí stavby (042) ??
Lze si uplatnit odpočet?
Budou tyto faktury v režimu PDP ???
2) bude faktura za prováděný technický dozor na výše uvedené stavbě (kanalizace a ČOV) v režimu PDP ???
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Stanovili jsme našim PO účtování předpisu celého příspěvku na činnost od obce na začátku roku a to : obec 572/349 a PO 348/672.
Je to v souladu s účetnictvím a se školskými zákony pro PO .
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat, zda účtovat pronájem kontejnerů na položku 5164 ? Dříve jsem účtovala vývoz i pronájem na pol. 5169.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ČEZ poslal požadavek na zálohu na výše uvedené, kde za zhotovení přeložky požaduje 700 tis.Kč a věcné břemeno 10 tis.Kč. Přeložka souvisí s investiční stavbou. Kromě jiného se jedná o způsobilý výdaj v rámci projektu EU. Na požadavku neuvádí, zda se jedná o práce prováděné v rámci reverse charge. Bude věcné břemeno součástí investice? A co s DPH?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme objekt budovy městského úřadu. Byla dána celoroční objednávka na elektro práce dle našich požadavků s měsíční fakturací za vykonané práce.
V budově sídlí Česká spořitelna - nájem je bez DPH, služby s DPH. Dále zde provádíme v Informačním centru kopírování za úplatu, je zde použití internetu za úplatu, prodej knih, map.
Budou elektro práce na základě celoroční objednávky spadat do tzv. přenesené daňové povinnosti? Nebo jen ty elektro práce, které budou provedeny v místnostech, kde probíhá ekonomická činnost?
Na školení nám bylo řečeno, že když se budou práce týkat celé budovy - zateplení, plyn, fasáda, výměna oken, oprava střechy - tak přenesená daňová povinnost , když např. malování , elektro práce v místnosti , kde je pouze výkon veřejné správy - tak bez přenesení daňové povinnosti. Ale v rámci celoroční objednávky si nejsme jisti, zda revers charge ano nebo ne.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme plátci DPH. V prosinci 2011 jsme vystavili faktury na vodné, udělali jsme chybu a to, že jedné firmě jsme vystavili dvě faktury, první byla chybná. Firmě jsme správně poslali fakturu jednu, ale zaúčtovali jsme obě dvě. Jak nyní v lednu mám postupovat, ohledně DPH. Můžu interním dokladem fakturu vystornovat a snížit si tak odvod FÚ? V účetnictví mohu provést zápis: 311 - MD/ 602 - D, 343 - D ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Použiji přenesenou daňovou povinnost u opravy vodovodní baterie (výměna kuželek) v nebytových prostorách, které se nikomu nepronajímají, nemáme z nich příjem? Slouží pouze příležitostně k setkávání členů klubu důchodců.
Výměna WC s prací v bytě spadá do přenesené daňové povinnosti?
A jak by to bylo s přenesenou daňovou povinností u naší firmy s.r.o., která je pouze prostředník?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Neporozuměla jsem zaúčtování prodeje majetku v r. 2012. Stav k 1.1.2012 na účtě 021 500 kanalizace v hodnotě 4 mil. Kč (zařazeno do majetku v 11/2011), K 31.12.11 účet 081500 oprávky 9 tis. Kč., rozpuštění dotace účet 403 707,- Kč. V únoru 2012 se bude část kanalizace v hodnotě 500 tisíc prodávat. Vyřazení 553/021 v hodnotě 500 tis. Kč,dooprávkování 551/081 v hodnotě také 500 tis.? A jak odpisy-účtujeme čtvrtletně.
Není mě postup účtování zcela jasný. Prosím o pomoc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám prosím dotaz k poslední větě bodu 2.8. vzorové směrnice o inventarizaci: "Ověření pohledávek a závazků v režimu transferů bude provedeno v rámci konsolidačních přehledů." Jak si to mám vysvětlit v praxi, nemám posílat k ověření dopis (mail) s celkovou částkou obdržené dotace na SFŽP? Vyúčtování s fondem očekáváme v únoru - březnu 2012, materiály už jsme odeslali.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková