Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • dotace na sčítání lidu
    03. 02. 2012

    V loňském roce jsne dostali dotaci na sčítání lidu. Zaúčtovala jsem : 346/374, 231+uz/346,374/671 v celé výši.
    Část dotace jsme utratili za materiál. Zaúčtovala jsem :501/321,321/231+uz.
    letos v lednu jsme vrátili nevyčerpanou dotaci :
    Zaúčtovala jsem : 374/231+ uz. Teď mi ta vratka zůstala na 374 a nevím jak to mám opravit.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přenesená daňová působnost - účtování
    03. 02. 2012

    Prosím o radu, jak zaúčtovat přenesenou daňovou působnost, když byly nainstalovány 2. dveře do sálu za účelem uteplení těchto prostor. Dveře stály 30.000,-- + máme doúčtovat a odvést DPH. Já jsem účtovala takto:

    DF 518/321 30.000,--
    518/343 6.000,-- DPH

    proplacení faktury 321/231 30.000,--

    Ale teď nevím jak dál. Jak to bude s odvedením daně?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účtování vodného a stočného
    03. 02. 2012

    Prosím o radu, jak zaúčtovat následující. Město je měsíční plátce DPH a v rámci hospodářské činnosti od 1.1.2012 provozuje vodovody a kanalizace. Od občanů vybíráme zálohy, které platí buď trvalým příkazem nebo přes SIPO a nevystavujeme zálohové faktury. Máme samostatný bankovní účet. Přijatou zálohu účtujeme 231/324. Nevíme, jak zaúčtovat předpis výnosů a kdy odvést daň, když provádíme vyúčtování 1x za rok. Konzultovali jsme to i s daňovým poradcem, ale také si není jistý, jak tento případ účtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfery-předpisy
    03. 02. 2012

    ZO na zasedání v září 2011 schválilo poskytnutí příspěvku oblastní charitě. Je na to sepsaná sponzorská smlouva, kde je uvedeno, že obec přijala v září 2011 závazek poskytnout oblastní charitě jednorázový sponzorský příspěvek ve výši 2.000,- Kč s tím, že bude využit na podporu výše uvedených činností, a to konkrétně nákupem osobního automobilu. Mně se tato smlouva dostala do rukou až v lednu 2012, kdy jsem tento příspěvek zaplatila z účtu obce. Nejspíš bude potřeba zaúčtovat předpis do roku 2011 a platba bude účtovaná v lednu 2012. V běžném roce bych předpis účtovala 543/378
    a platbu 378/231. Jak mám ale zaúčtovat na přelomu účetních období?? Když v roce 2012 by se měl použít účet 345?? Také nevím, jaký použít ODPA a položku, mohlo by být 3900 a 5240?
    Také by nám v roce 2012 měl přijít příspěvek od ÚP vztahující se k roku 2011 - je na to taky potřeba udělat předpis? Tzn. 346/672??

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přenesená daňová povinnost
    03. 02. 2012

    Prosím o potvrzení mé úvahy ohleně reverse charge. Obec, plátce DPH, vlastní vodovod, který pronajímá. Příjmy z pronájmu vykazuje jako osvobozená plnění - nenárokuje si odpočet. Obec zároveň buduje další vodovodní a kanalizační řády, na které má přiznanou dotaci ze SFŽP. Dotace je s DPH, odpočet nenárokujeme. Ohledně RCH tedy vystupujeme jako osoba povinná k dani a faktury za stavbu vodovodu budou v režimu reverse charge?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • půjčka od SFŽP
    03. 02. 2012

    Naše obec má od roku 2002 půjčku od SFŽP. Splátky půjčky účtujeme 452/231. Konečný zůstatek půjčky je vidět na účtu 452D. Půjčka není v podrozvaze. Máme ji tam ještě zavést zápisem 951/999 v celkové výši a již splacenou část zápisem 999/951 ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pozemky
    03. 02. 2012

    Kontrolou pozemků v r.2011 jsme zjistili, že nemáme v majetku zavedeny pozemky na základě darovací smlouvy od kraje z r.2008, zároveň vedeme v evidenci pozemky, které jsme kraji v témže roce darovali, dále máme v evidenci pozemky, které nám nepatří, máme pouze právo hospodaření a potřebujeme ještě zavést jeden pozemek, který byl při prodeji v roce 2009 omylem odepsán, prosím o radu jak zaúčtovat pozemky, které nám byly darovány, dále pozemky, které jsme darovali, pozemky ,které nám nepatří a pozemek omylem odepsaný.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Reálná hodnota - důležité
    03. 02. 2012

    Prosím o zodpovězení dotazu ohledně účtování rozdílu RH.
    ZM schválilo prodej bytu za 2 mil. Kč (původní cena v úč. 1mil)
    mohu účtovat 1 mil. 021MD/407 D (čímž mám cenu bytu 2 mil.)
    prodej 311/646 2 mil.
    vyřazení 553/021 2 mil.
    Odúčtování rozdílu 1 mil. 407 MD/
    - 1 mil. 549 MD/
    abychom získali původní cenu bytu (1 mil)
    Děkujeme moc za odpověď je to pro nás důležité neboť uzávěrku r.011 máme 9.2.012

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • naúčtované zboží na skladě, nakoupené v r.2010
    03. 02. 2012

    Čím víc přemýšlím, tím víc se do všeho zamotávám, možná je to hloupý dotaz, ale už nevím kudy kam. V roce 2010 jsme nakoupili pytle pro vlastní potřebu, ale i za účelem prodeje. Zaúčtovala jsem v r.2010 pouze 501/321. Ke konci roku jsem nenaúčtovala stav zboží na skladě, ani jsme nedělali inveturu. Byl to první nákup, který jsme realizovali a mě to vloni při těch všech zmatcích vůbec nenapadlo.
    Jak v r. 2011 navést zboží na sklad dle provedené inventury do účetnictví.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • počáteční stavy a PAP
    03. 02. 2012

    Moc jste mi pomohli, ale zase jsem narazila při pořizování počátečních stavů u PAP. Převedla jsem si počátení stavy do roku 2012 a teď když pořizuji na ps. PAP např u účtu 013 jsem předepsala 79713 do pol. 1111 a nevím jak dál, protože protiúčet u PS není.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • nezaúčtování na 403 v r.2010
    02. 02. 2012

    V roce 2010 jsme čerpali invest.dotaci.Zaúčtovala jsem :346/374 předpis, 231/346 příjem dotace, 374/671 vypořádání koncem roku.V r. 2011 byla akce dokončena, koncem roku jsem zařazovala 042 / 021 a zjistila, že nemám dotaci na 403. Poraďte mi, prosím,jak můžu tento stav opravit v roce 2011.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Použití poskytnutého příspěvku v rozporu se schváleným účele
    02. 02. 2012

    V roce 2011 byl Římskokatolické farnosti poskytnut městem příspěvek ve výši Kč 150 000,00 na výmalbu kostela. O změnu účelu nebylo v průběhu roku požádáno a příspěvek byl použit v rozporu se schváleným účelem (nové mříže). Jsem si vědoma, že na poskytnuté finanční prostředky se vztahuje ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb. ? vrácení všech prostředků za porušení rozpočtové kázně, ale prakticky je to docela „nešťastné“. Náš kostel se nachází v hrozném stavu a každoročně město přispívá alespoň částkou Kč 150 000,00 na postupné zkultivování tohoto památkového objektu. Také z tohoto důvodu mě RM pověřila, abych zjistila, zda není nějaká regulérní cesta, jak farnosti příspěvek roku 2011 ponechat a nedopustit se střetu se zákonem a jaký postup případně zvolit.
    ZM, které příspěvky schvaluje, bude zasedat až v březnu 2012 a já si myslím, že zpětně přeschválit účel příspěvku na rok 2011 nelze.
    Pro příspěvkové organizace je dána možnost prominutí (§ 28 odst 9), ale cizí subjekt?
    Prosím o radu, jak v celé záležitosti postupovat.
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zaokrouhlování - zůstatek na BÚ a výběr /zrušení BÚ
    02. 02. 2012

    Zrušili jsme běžný účet u banky, zůstatek byl vybrán v hotovosti. Zůstatek na účtu, bohužel, obsahoval i haléře, což samozřejmě banka musela zaokrouhlit, aby částku mohla vyplatit hotově. Zaokrouhlila je v náš neprospěch a já si nevím rady, jak tuhle operaci zaúčtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odpisy TZ s transferem
    02. 02. 2012

    K 31.12.2011 jsme zařadili na maj. kartu kanalizace TZ, na které byla poskytnuta dotace. Po provedení zkušebního odpisu máme v sestavě uveden rozpuštěný podíl transferu za rok 2011. Domníváme se, že by se transfer měl začít rozpouštět až od r.2012 vzhledem k datu zařazení TZ.
    U nově zařazeného majetku s transferem ke stejnému datu rozpuštění transferu ani odpis tohoto majetku není v sestavě uvedeno. Je možno transfer rozpouštět ve vztahu k datu zařazení (majetku) karty tj. již v loňském roce?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • směrná účtová osnova
    02. 02. 2012

    Prosím o vysvětlení termínu "vybrané vládní instituce", "ústřední vládní instituce", "místní vládní instituce". Nikde jsem se nedočetla, které instituce jsou tím myšleny.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu