Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V podrozvaze na účtu 902 má obec hasičské uniformy převedené v roce 2008 a 2009 na základě Smlouvy o převodu vlastnictví k majetku ČR v celkové hodnotě 100 200,38 Kč.
11 x kalhoty ochr.oděvu v jednotkové ceně 2558,50 Kč
11 x blůza ochr.oděvu " 3441,48 Kč
12 x boty zásahové " 2850,05 Kč
Mohu tyto uniformy i nadále nechat na podrozvaze nebo by se měly spíše převést na majetkový účet 028? A pokud bych na 028 převáděla, tak jen blůzy (jsou nad 3000,-) nebo vše?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce se uskutečnila výstavba vodovodu a kanalizace v naší obci, obec připravila smlouvy o finanční účasti (částkou 10 000,-Kč)
na výstavbě vodovodu a kanalizace v obci, kde se finanční účastník zavazuje k finanční účasti na vybudování kanalizační a vodovodní přípojky v obci, náležijících k čp. v intravilánu obce, jehož je majitelem finanční účastník
zaúčtovala jsem 377/403 a příjem 231xx/377
nevím jestli je takto správně, jestli nemělo být zaúčtováno na 401 děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vloni jsme u některých starých dluhů počítali opravné položky,které jsme zaúčtovali 406/194. Během roku se na nich něco změnilo, co se týká zaplacení. Rádi bychom je letos zrušili zápisem 194/406 a dali bychom tam novou, nově dopočítanou cenu. Je to prosím možné? To samé chceme udělat s 556/194, lze to?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat následující – jedná se o rok 2011.
Máme dohodu se SZIF o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR.
Opatření: Realizace místní rozvojové strategie
Název projektu: Obnova kulturního domu
Výdaje projektu: 357 a). stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce,
modernizace budov.
Jedná se o výměnu oken a
úpravu vytápění(demontáž kamen na tuhá paliva, instalace rozvodů z nového kotle, stavba, nového komínu, osazení nového kotle včetně montáže příslušenství, montáž radiátorů, armatur, tlakování, uvedení do provozu).
Dohody a podmínky stanovené v Pravidlech dle následujícího členění:
Celkové výdaje projektu 685.806,-
Celk. výdaje, na které může být poskytnuta dotace 571.505,-
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 571.505,-
Celková výše přiznané dotace 297.182,- 52%
Příspěvek společenství EU 237.745,- 80%
Příspěvek z národních zdrojů 59.437,- 20%
Konečná výše dotace se určí na základě skutečně vynaložených výdajů, na které může být dotace poskytnuta, celková výše dotace nesmí být překročena.
Obdrželi jsme fakturu
Za- výměnu oken 225.112,-
- montáž ústředního topení 470.701,-
Celkem 695.813,- (náklady jsou vyšší o 10.007,-)
Zaúčtovala jsem: předpis obou faktur 042 0060 / 321 0100
Zaplacení faktury 470.701,-
MD 321 0100
Dal 231 0803 3392 – 6121 27589518 237.745,-
3392 – 6121 27189517 59.437,-
3392 - 6121 27100000 173.519,-
Zaplacení faktury 225.112,-
MD 321 0100
Dal 231 0803 3392 – 6121 27100000 100.804,-
3392 – 6121 124.308,-
Dotaci mám zaúčtovanou z roku 2010 na podrozvaze 943 0300/ 999 0943..
Byli tu na kontrole ze SZFI a sdělili, že dotaci obdržíme tak asi v březnu roku 2012 a
měla by být asi ve stejné výši jakou nám přiznali, ale neřekli, že určitě.. Když jsem se ptala
paní ze SZIF, tak říkala ať to nechám takto zaúčtované, že většinou zústávají dotace ve stejné výši.
Rok 2011 bude uzavřen a opravovat již nepůjde – kdyby se změnila dotace.
Mám správně zaúčtované výdaje.
Až v roce 2012 obdržíme dotaci, jak budu účtovat.
Mám 042 přeřadit na 021, když jsme ještě neobdrželi dotaci, máme předávací protokol o výměně oken a montáže ústředního topení a kulturní dům se užívá.
Moc děkuji za odpověď.
Za OÚ Tatobity
Tomešová-účetní
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,při inventuře jsme zjistili,že obec nevede v majetku dva mostky pro pěší.Jeden byl předán obci při vzniku obce r.1991 a druhý byl pořízen v roce 1997.Doklady bohužel nejsou.Mosty zařadím jako zjištěný přebytek,ale ke kterému datu?Mají se ještě dooprávkovat? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu,inventura účtu 021 zůstane v pořizovacích cenách? V účetnictví bude zůstatek na tomto účtu stejný ? Domnívala jsem se,že se tento účet o odpisy sníží. Nebo se k tomu bude dělat ještě inventura účtu oprávek. Budeme mít v účetnictví na 021 stále hodnotu pořizovací i když po odpisech bude vlasně menší? Kde bude vidět skutečná současná hodnota např. budovy? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přeji Vám dobrý den, na účtu 019 mám zařazen ÚP v hodnotě
359 900,- Kč. Na pořízení byla poskytnuta investiční dotace ve výši 198 300 Kč, která byla proúčtována 401MD/403D. Tím, že se na tento majetek nedělají oprávky, v jaké výši mám k 31.12.2011 zaúčtovat (rozpustit dotaci)
403 MD/401 D? Stanovenou doba používání ÚP je 20 let.
Mnohokrát Vám děkuji za radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má bytový dům, ze kterého má pouze příjmy za nájem (osvobozený). Vztahuje se k tomuto domu přenesená daňová povinnost, pokud dostaneme doklad za opravu v bytě, např. po předešlém nájemníkovi.
Potom máme dům, kde je víc než 50% plochy sociálních bytů a ostatní jsou nebytové prostory, ze kterých nájem zdaňujeme 20%. Jaká by měla být uvedená sazba DPH na dokladu za opravu chodby u nebytových prostor a pokud by se jednalo o opravu společnou pro oba druhy prostor.
Blíží se nám vyúčtování služeb v těchto domech za rok 2011, odečty jsou provedeny také k 31.12., ale doklady já vystavím nejdříve v únoru, až po zpracování firmou.
Nedoplatky za vodu a teplo dodaním ve 14% sazbě a přeplatky, které budu vracet se mi v přiznání objeví na ř. 2 v 10% sazbě mínusem?
Čím víc o tom přemýšlím, tím se do toho víc zamotávám. Protože firma mi dodá výpočet s vyčísleným rozdílem vč. DPH a já budu vysvětlovat, proč chci vyšší úhradu po lidech o 4%, než je ve výpočtovém listu.
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Na účtě 431 máme výsledek hospodaření z roku 2010.
Můžu udělat převod na účet 432 ještě v roce 2011, když nebylo provedeno schválení převodu na veřejném zasedání zatupitelstva a bude až letos koncem ledna, nebo můsí zůstat na 431 a převod až v roce 2012?
2.V říjmu 2011 jsme zařadili do užívání stavbu na kterou byla poskytnuta investiční dotace. Provedla jsem dooprávkování (2 měsíce) a v prosinci zaúčtovala MD 406/Dal 081. Co s podílem dotace, zaúčtovat Md 403/ Dal 401 nebo 403/672.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o informaci, zda je možné, aby obec rozhodla o stanovení poplatku za odvoz odpadů pro domácnosti takovým způsobem, že zvýhodní domácnosti, ve kterých žijí osoby trvale hlášené v této obci. Příklad:
odvoz popelnice - dům obyvatel trvale hlášených v obci - 1200,- Kč/popelnici, dům obyvatel, kteří nejsou trvale hlášení v obci - 1700,- Kč/popelnici.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V invetuře v majetku mám zařazeny trvalé porosty, které jsou součástí pozemkových úprav. Jsou to keře, listnaté a jehličnaté stromy v celkové hodnotě 980000.-Kč. Neví si rady co s nimi a s dooprávkováním. Taky jsem se mezi tím dozvěděla, že by tam vůbec nepatřily, ale pozemkové úpravy pro naší Obec dělal pozemkový fond včetně výběrových řízení, žádání a vyúčtování dotací atd. , po určité době nám PÚ v hodnotě několika milionů předal. Cesty, příkopy, poldry a trvalé porosty jsem dala do inventury. Teď jsem bezradná. Pokud tam výsadba nepatří jak jí mám dostat z inventury, abych neporušila zákon.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě Protokolu o předání a převzetí stavby byla na naši obec bezúplatně převedena polní cesta v celkové částce : 2 311 170,40 Kč Pozemkovým úřadem.
Prosím o radu, jak budu účtovat, když je to bezúplatně předané. Mám se na to dívat jako na dotaci?
A ještě jsem se chtěla zeptat, jestli budete vydávat nějaký přehled účtů v návaznosti k závěrce roku 2011. Minulý rok jsem pracovala podle vašeho přehledu a moc mně to pomohlo.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město k 31.12.2011 zrušilo PO ZŠ a MŠ a od 1.1.2012 zřídilo 2 nástupnické organizace. PO v roce 2011 obdržela dotaci EU školám ve výši 420.000,- Kč(záloha), ze které do konce roku část vyčerpala a zůstatek byl převeden na náš účet.
PO účtovala příjem dotace 420.000,- 241/374, čerpání dotace 180.000,- 388/672, zaúčtování dohadné položky 180.000,- 348/388, zaúčtování zálohy 180.000,- 374/348. Na dohadné položce je účtováno proto, že vyčerpaná částka nabyla schválena na základě monitorovací zprávy. Je tento postup správný?
Zároveň prosíme o radu, jak převedený zústatek dotace ve výši 240.000,- a zústatek BÚ ve výši 37.000,- zaúčtujeme my.
Děkujeme.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obdrželi jsme investiční a neivestiční dotaci od MMR - čerání 2011, termín pro předložení vyčtování do 1.4.2012
Účtovala jsem takto:
- předpis na podrozvahu, poté odečtení při jednotlivých platbách
- 231/ pol.4216, 4116 + UZ proti 374
- úhrada faktury - 321 proti 231/ odd § pol. + UZ, 028proti 088
- úhrada faktury - 042 proti 231/ odd § pol. + UZ
- 374 proti 346 + 346 proti 672 u neinvestiční dotace
- 374 proti 346 a 346 proti 403 u investiční dotace
Tím se mi tak vynuloval účet 374 a 346, nyní si však nejsem jistá zda je to dobře, když jsme dosud nezaslali na MMR vyúčtování (do konce roku 2011 jsme to nestlihli) zašleme až nyní v roce 2012, zda by na účtech 374 346 neměl být zůstatek ve výši dotace. Z účtu 042 na 022 mohu převést až po zaslání vyúčtování na MMR, nebo už nyní k 31.12. 2011.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Jsme obec – plátce DPH
Starosta plánuje zateplení budovy obecního úřadu (vyřizuje dotaci). V budově sídlí
pošta, nájem je bez DPH, služby s DPH. Dále zde provádíme kopírování tiskopisů,
hlášení místním rozhlasem – vše s DPH.
Dle mého názoru by zateplení obecního úřadu mělo spadat do tzv. přenesené
daňové povinnosti – prosím o potvrzení mojí domněnky.
Dále se chci zeptat, kdo je odpovědný za podpis na “prohlášení pro odběratele”.
Je možné (podle čeho) požadovat na dodavateli stavebních prací uvádění kódu
stavebních prací podle klasifikace?
Příp. kdo je odpovědný "za určování klasifikace" stavebních
prací.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková