Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chci se zeptat, jestli je zapotřebí rozpočtovat paragraf 6330 ( položka 5345), jestli je to převod v rámci obce z ČSPOŘ. do KB?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, můj dotaz se týká cenných papírů..v odpovědi na zaúčtování přecenění CP ze dne 5.5.2010 je, že v roce 2010 je účtování 564/-069MD, příp. - 069/664/,nemělo by u druhého příkladu být +? Ale potom dále v odpovědích je všude již účet 407, a to i v modré chytré knize. Jaké je tedy skutečné zaúčtování k 31.12.2011? Je možné napsat zápis na zvýšení a také snížení ceny cenných papírů? Máme CP České spořitelny.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
U výkazu Rozvaha mám hlášku, že účet 431 musí být nulový. Já mám zůstatek netto běžného období Rozvahy cca 1 500 000,- Kč. Jak mám účet vynulovat? Máme pouze jeden účet, žádné fondy, žádnou hospodářskou činnost.
Prosím o radu jakým způsobem a na jaký jaký účet mám proúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Bylo nám doporučeno, abychom nemuseli dooprávkovávat plynovod, protože v roce 2013 bude zaplacena poslední splátka, že máme přecenit plynovod reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji - sjednanou kupní cenou.
Účetní hodnota plynovodu je 15.199.171,50Kč a k 31.12.2013 bude zaplacena poslední splátka. Celkem bude dle smlouvy za plynovod zaplaceno 1.333.000Kč.
Můžete mi poradit zaúčtování prosím?
V případě, že přeceníme plynovod reálnou hodnotou, tak už nebudeme moci použít vnitřní předpis na reálnou hodnotu z roku 2010 jak jste nám doporučovala že?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám tento dotaz: Doposud jsem vedla budovu OÚ v inventuře pod číslem 001 a každý rok jsem zvlášť připisovala technická zhodnocení (zateplení, plynofikaci, rekostrukci elektřiny), také vždy na inv. č. 001. Takže hodnota budovy se skládala ze 6 řádků.
Dnes jsem tyto přidané řádky zrušila a o jejich hodnoty jsem navýšila celkovou cenu budovy. Zdá se mi to přehlednější. Případná TZ bych zapisovala do poznámky na kartě. Je to tak dobře, nebo není?
K dotazu mě přivedl právě příklad odpovědi na rekonstrukci křížku oceněného 1 Kč, kde odpovídáte, že rekonstrukci vést zvlášť, pod jiným inv. číslem.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych si ověřit správnost účtování SZIF, popřípadě poprosit o radu, co změnit.
V květnu 2010 sepsala obec dohodu se SZIF o poskytnutní neinvestiční dotace, dle které máme obdržet v průběhu 2 let 3 976 955,-Kč, což by mělo být 90% nákladů na provedení opravy památkově chráněného objektu. Opravy započaly v roce 2010. V prosinci 2010 proběhlo první vyúčtování, kdy jsme na SZIF předložily Fa ve výši 1 789 901,-Kč a bylo nám v té době známo, že pokud nebudou shledány závany obdržíme 1 536 381,-, které jsme také v únoru 2011 dostaly. (ponížení o DPH a spoluúčast obce)
V prosinci 2010 jsem účtovala na podrozvahu MD943/999 přiznanou dotaci ve výši 3 976 955,-Kč, dále pak na 388MD/673D 1 536 381,-Kč. Obdrženou dotaci pak v únoru 2011 MD231/374. Do konce roku 2011 byla akce ukončena a v prosinci jsme uhradili poslední FA. K dalšímu (konečnému)vyúčtování dojde do konce ledna 2012. Do účetnictví 12/2011 jsem si dala předpoklad přijetí dotace v r.2012 388MD/673 ve výši 2 440 574,-Kč (rozdíl 3 976 955 - 1 536 381). Poraďte mi prosím, zda je to dobře a jak by mělo vypadat konečné vyúčtování. (účty 374,388)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město má v majetku několik budov, které byly skutečně podle podkladů dochovaných u stavebního úřadu postaveny v r.1870-1890. Samozřejmě nebyly využívány obcí a ani nevíme, jaká byla PC. Rada města schválila odpisový plán, kde je doba odpisování budov stanovena na 120 let, tudíž bychom je měli nyní už doodepsané, pouze za zbytkovou 5% hodnotu.
Jak radíte v předchozích dotazech, dooprávkovala bych tyto budovy 40%, ale není mi jasné, jestli potom musím použít zbývající dobu odpisování podle přílohy č.4 CUS708, nebo si i v tomto případě můžeme zvolit "jakoukoli" zbývající dobu odpisování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle naší daň.poradkyně máme nárok na odpočet DPH (provozování kanalizace) zpětně za 2011 i za rok 2010. Poraďte prosím, jak zaúčtovat rok 2010- výnosy, nákladyx343? Musíme udělat "dodatečné" nebo "opravné" daňové přiznání, nebo můžeme zahrnout do řádného...?
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 byl do majetku obce zařazen kamenný kříž v ocenění 1,- Kč na účet 032.
V roce 2011 obec získala INVESTIČNÍ dotaci na rekonstrukci ve výši 72400,- s podílem obce ve výši 31050,- Kč.
Bylo účtováno:
Předpis dotace 346 000/672 300
přijetí dotace: 231 050 pol. 4216/346 000
faktura za rekostrukci: 042/321
Úhrada fa: 321/231 050 3326 6121
1. prosím o kontrolu účtování
2.může být použita pol. 6121 nebo lépe 6129 (původní ocenění 1 Kč)
3. převod z 042 zaúčtuji 032/042 ???? a v majetku navýším u zařazeného kříže oceněného v 1,- Kč hodnotu rekonstrukce 103450,- Kč ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v obci došlo k pozemkovým úpravám. Dle Výpisu z KN a srovnávací sestavy, kterou jsem získala z Katastru jsem provedla porovnání pozemků. Došlo k několika změnám.
a) byla zachována původní parcela, ale změnila se výměra
b) jedna parcela se rozdělila na více parcel a změnila se i výměra
c) změna parcely se zachováním původní výměry
d) nové parcely, které nebyly zapsány v majetku
Prosím jak postupovat"
1. Zachovat původní ocenění a pouze změnit čísla parcel a výměry?
2. vyřadit zaniklé a zařadit nově vzniklé? Oceněním dle vyhlášky 3/2008 Sb.?
3. Prosím jak účtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosíme o zodpovězení dotazu, jak postupovat při výpočtu transferového podílu při dooprávkování majetku k 31.12.2011 - počítat s celkovou hodnotou dotací k celkové hodnotě majetku (tj.pořizovací cena, technická zhodnocení s dotací i bez dotace).
Jak postupovat při výpočtu změny transferového podílu od roku 2012 – změna při jakémkoliv technickém zhodnocení majetku nebo pouze při technickém zhodnocení majetku s účastí dotace. Autor SW nás žádá o tyto informace.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na účtování stravenek.Stravenky vydáváme vždy při výplatě za předchozí měsíc. Účtuji podle Vás 419MD,335MD,263D a 528MD,401D. A teď nevím, co mám zaúčtovat ke konci roku-mám účtovat pohledávku (jako u mezd-nárok vznikl v prosinci,ale stravenky vydám v lednu) a náklady mají být také v roce 2011? Prosím o radu, co zaúčtovat v roce 2011.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o sdělení, jak správně v účetnictví vyřadit dlouhodobý
hmotný majetek (pořízený byl v r. 2007) k 29.12.2011.
a) prodejem
b) opotřebený likvidací
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
podle medodiky kraje mám provést dooprávkování
účetním případem 406/07x nebo 08x, ale nevím co
s účtem 403 jestli zaúčtovat proti 401 nebo 76x.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chci se optat, dle smlouvy jsme prodali pozemek a datum podání na katastr je 7.12.2011, zapsán je ale 4.1.2012. Nebude mi inventura sedět na stažený výpis z katastru, pokud odůčtuji z 031. Je na tom plomba. Jak mám účtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková