Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, rádi bychom se zeptali na následující :
je možné nákup laviček, či odpakových košů (vzhledem k velkému množství a nesnadné fyzické inventarizaci) účtovat přímo do spotřeby a vést si pouze evidenci příp. evidovat v OE, pokud bychom do směrnice zadali vyjímku pro tento mobiliář co se týče ocenění (většinou pořízení je vyšší než 1.000,-Kč)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jedná se nám o inventarizaci účtu 401.Jakým způsobem jej máme zinventarizovat, od jaké doby ? Na tento účet byl převeden i účet 902 ,965 a j. To bychom museli jít zpátky asi 10 let, abychom dohledali všechny položky .Jednalo se o zásoby, které při začátku PÚ obcí se při převod.můstku účtovaly na 902 a též se tam jednalo nějakou srážkovou daň na 96x. Dále pak při zřízení PO obce se tam účtovaly zásoby a už se nic z toho účtu neodepisovalo.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebuji naúčtovat snížení hodnoty podílových listů Kč 1,200. Snižuji 069 D, nejsem si jistá MD, jestli 407 (s tím, že na tomto účtě mám stav na D jen Kč 600 - na účet byla převedena v r. 2009 hodnota 909). Je možné, na 407 mít mínusový zůstatek?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtě 378 vedeme závazek vůči občanovi (přeplatek z vyúčtování služeb), který mu nemůžeme z důvodu jeho úmrtí poukázat. Jak zaúčtujeme zrušení tohoto závazku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od roku 2008 připravujeme kanalizaci. Na účtu 042 mám něco přes 2mil. K dubnu 2011 jsme se stali plátci DPH a teď při inventarizaci mě na účtě 042 vznikl rozdíl o DPH, které jsem nárokovala. Účtovala jsem př. 042MD bez DPH, 343MD DPH a 321 D celkem s DPH. Zaplacení 321/231 100 2321 6121. Je to správně??
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc při účtování neinvestiční dotace na opravu mostků, dostali jsme dotaci ve výši 5 mil. Kč, celou dobu jsem to účtovala jako investiční akci, tzn. 042/321 a teď, když jsem to chtěla zařadit do majetku, na Ministerstvu mi řekli, že se jedná o dotaci neinvestiční, účtování jsem tedy opravila na 3639-5171, ale nevím, jak to promítnout na majetkový účet, protože ty stávající mostky jsme bohužel v majetku doposud neměli.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
CHCEME PŘEÚČTOVAT DO PODROZVAHY POPLATKY ZA KO OD ROKU 2001-2009, ZÁPISEM 557/315, 943/999? (Doporučeno na jednom školení z důvodu tvoření OP od 1.1.2012).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jedná se mi o faktury na přelomu roku (nejsme plátci DPH)
1.faktury které došly v lednu 2012 (mají DUZP a datum vystavení prosinec 2011 ) a jsou nákladem prosince 2011( kompost dovezený v prosinci, splaškové vody vypuštěné v prosinci) bych měla zapsat do knihy došlých faktur roku 2011 a účtovat např. 501//321 a v roce 2012 pouze úhradu 321//231 ???
2. Faktury, které došly v lednu 2012, mají DUZP 31.12. 2011 a datum vystavení též prosincové, které budou nákladem i výnosem roku 2012 (např. za lístky SKO na rok 2012), bude správné zapsat do knihy došlých faktur roku 2011 a zaúčtovat 381//321, nebo když nejsme plátci DPH zapsat do knihy došlých faktur roku 2012 a celé ve 2012 také účtovat ????
3.Faktury, které došly v lednu 2012, DPZP prosinec 2011, datum vystavení leden 2012, a jedná se o telefonní poplatky za prosinec 2011. Mám zapsat do knihy došlých faktur 2011 a účtovat v roce 2011 518//321 ????
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 jsem chybně zaúčtovala (žádost o dotaci na lesy) na 348 MD / 672 D ve výši 21 960,- Kč. Rozhodnutí o přijetí dotace přišlo letos v červenci a znovu jsem zaúčtovala 348 MD / 672 D. Jak opravím loňskou chybu. Stále mi to "visí" na 348 a co loňský účet 672? Používá se v tomto případě účet 408 - opravy chyb minulých let? Nevím si s tím rady.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat na průtokové transfery. Od kraje jsme obdrželi dotace pro naše PO, účtujeme jako průtok 231/374 a 374/231. Jedna z dotací je investiční, na položku 4222, účtuje se stejně jen spoužitím pol. 6351? A jak je to ve vztahu k účtu 403 a odpisům, když PO má majetek ve výpůjčce a tudíž byl zhodnocen majetek zřizovatele?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 jsem nezaúčtovala na dohadný účet příjem dotace, který jsme obdrželi z kraje loňského roku (2011). Audit mi právem tuto chybu vytkl, protože se zkreslil výsledek hospodaření obce. Je možné v roce 2011 tuto část dotace zaúčtovat tak, aby bylo jasné, že částka se vztahovala k období 2010?
Moc děkuji za radu v zaúčtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Inventury 2011: do soupisu majetku (fyzická inventura) budu uvádět cenu např.budova školy 10mil Kč a k tomu (vedle) uvedu i částku dooprávkování?
Nebo udělat soupis 021 a částka celkem za obec - fyzická inventura a soupis účtů 08x a 07x (406)? -Dokladová inventura.
Jestli se inventurní komise (fyzická inventura) vyjadřuje i k dooprávkování, tak by na inv.soupisu musela být i cena po?
Vždy jsme dělali fyz.inventuru 021 a dokladovou 021.
Jestli máme dělat i fyzickou inv. 08x....
Nevim jestli jsem můj problém dostatečně popsala.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz na budovu kterou jsem nedala do odpisu, z důvodu že ji budeme likvidovat. ( předpokládám do 5 let )ale nevím jak ji mám ve svém účetníctví zaúčtovat ( nebo ji nechat na účtu 021? bez jakéhokoliv dalšího zápisu až po likvidaci ji teprve odúčtovat z účtu 021
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc s problémem, kdy se mi od počátku roku 2011 objevuje částka v rozvaze -
III. Výsledek hospodaření, v řádku 2. Výsledek hosp. ve schvalov. řízení (synt. úč. 431) - částka je shodná s částkou výsledku hospodaření v roce 2010.
Zjistila jsem to až nyní, kdy mi při kontrole vazeb za 12/2011 vyšla právě tato chyba. V přechozích obdobích mi to chybu nehlásilo a proto jsem si to ani nekontrolovala, nehledě na to, že bych ji asi sama nezjistila, protože nejsem tak zdatná účetní s ohledem na krátší dobu, co účetnictví dělám.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dovoluji si Vás požádat o pomoc při zařazení do správné kategorie souboru prvků pro skate park. Jde o minirampu,wallride,funbox,slidebox,manualbox atd.Město obdrželo investiční dotaci, proto volba souboru. Původně jsem myslela na CPA 32.30.15 - Ost.výrobky pro sport a hry pod širým nebem ve IV. ÚOS, ale program mi neukazuje účetní odpisovou skupinu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková