Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle Vašeho vzorového odpisového plánu jsem upravila dobu použitelnosti některých budov a staveb. "Kvalifikaci" nemám, ale myslím si, že pokud u nás stojí škola 120 let a upravila jsem dobu používání na 150 let, nevidím důvod, proč by takovou dobu používání nemohl mít KD, MŠ a ostatní stavby postavené v 60. a 70. letech min. století. Církevním stavbám - kostelu a kapličce v majetku obce jsem přiřadila 200 let. Po včerejším školení v Olomouci však opět váhám, zda jsem udělala dobře. Když nechám vše dle vyhlášky -tedy používání budov 80 let, budou odpisy tzn. náklady vysoké, když upravím používání, budou nižší. Co je pro malou obec výhodnější? Dokážeme si delší používání vůbec obhájit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město pronajímá kotelny příspěvkové organizaci. Kotelny jsou umístěny jednak v domech, které patří městu a jednak v domech, které městu nepatří. Město příspěvkové organizaci fakturuje nájemné kotelen, které před rokem 2012 stanovilo dle účetních odpisů pro podnikatele.
1) Prosím o vysvětlení jak odepisovat tyto kotelny.
2) Musí město změnit systém výpočtu nájemného ( dle odpisů, které bude provádět město) nebo může pokračovat ve stávajícím způsobu výpočtu nájemného?
3) Může město do výši nájemného kotelen zahrnout i svou vlastní režii?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nastoupila jsem letos po své předchůdkyni a snažím se dát vše dohromady, aby mi to v inventurách sedělo. A narazila jsem na problém.
Vybíráme jistiny za pronajaté byty ve výši tří nájmů, účtuji na účet 325. Jenže jsem teď zjistila, že mi nesedí suma na účtu 325, mám tam o hodně méně než bych měla mít, protože se mi z loňska přelilo podstatně méně, než bylo ve skutečnosti vybráno. Kolegyně přede mnou toto účtovala v letech 2009 a méně jaksi prazvláštně.
A teď mi jde o to, jak to napravit? Účtovala bych 325 MD x 406 D, ale nevím jestli je to tak správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec uzavřela smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ELEKTROWIN, a.s. Součástí této smlouvy je i dohoda s firmou EKOLAMP s.r.o. o zpětném odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností. Dle této dohody nám firma hradí v prvním roce paušální částku dle počtu obyvatel 1500 Kč. Tato částka je bez DPH. Dle mínění firmy máme v případě uplatnění daně doúčtovat 20% DPH. Obec je plátcem DPH.
1. Musíme fakturovat s DPH? Nejde o odměnu za separaci
odpadu?
2. Nemohla bych použít sníženou sazbu DPH? Odpady z
domácností - zářivky a jiný odpad obsahující rtuť,
katalogové číslo 20 01 21.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela v roce 1999 darem nově vybudovaný bytový dům (DPS). Na předávacím protokolu je vyčíslena hodnota tohoto domu na 32mil. Kč. V majetku a v účetnictví je evidována budova na účtě 021 v hodnotě 32 mil. Kč a na účtu 028 jsou evidovány zařizovací předměty v bytech (digestoř, linka,...).
Tyto předměty evidovány na účtu 028 neměly být, protože jsou zahrnuty v ceně budovy. Evidovány jsou na pasportu bytu.
Vzhledem k tomu, že v ceně byl zahrnut i chodník, tento jsem zaevidovala samostatně (je na něj pasport) v ceně, kterou jsem si spočítala dle cenové vyhlášky 3/2008 (účetní doklady k této stavbě neexistují) a současně jsem o tuto hodnotu ponížila cenu budovy. Můžu takto postupovat?
Bižší informace jsem nedopátrala. Dále nevím, jak mám postupovat u zařizovacích předmětů. Odepsat z účtu 028 zařizovací předměty z důvodu nesprávné evidence zápisem 088/028 a uvést toto v i v příloze?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
S platností od 1.1.2012 byl zrušen místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení - pol. 1347, odvod výtěžku z provozování loterií - pol. 1351 obdrží obce naposledy za rok 2011 v roce 2012. Tyto zrušené příjmy nahrazuje Odvod z loterií, které obce obdrží stejným způsobem, jako sdílené daně, tedy prostřednictvím finančních úřadů. Prosím o radu, na jakou položku rozpočtové skladby tento příjem zařadit. První příjem bude sice až v dubnu 2012, ale teprve budeme schvalovat rozpočet pro rok 2012 a na stejném jednání jako budeme schvalovat rozpočet budeme také rušit vyhlášku o MP za VHP, proto bych v příjmech nechtěla mít pol. 1347.
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala na následující :
1) Máme v majetku objekt, který bude s největší pravděpodobností v roce 2012 zbourán. Rádi bychom upravili cenu a proúčtovali přes opravné položky. Nejsem si jista jaký podklad bude nutný k proúčtování.
Myslela jsem si, že by stačil posudek někoho z odboru správy majetku např., v %, nebo bude nutné nechat vypracovat znalecký posudek ? Jak postupovat, pokud bychom tento problém řešili u např. domu s vyšší hodnotou ( nad 5 mil Kč)?
2) V minulosti se stávalo, že majetek byl zařazován na majetkové účty z účtu 042 s ročním či i delším zpožděním (problém na straně odboru rozvoje). V majetkové evidenci je tento majetek zaveden s datumem zaúčtování, který byl odlišný od skutečného datumu užívání. Bude nutné dodatečně tyto datumy opravit z důvodu odepisování?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nemám prosím jasno..můžete poradit? Prodej plynofikace firmě RWE a prodej pozemku občanovi... kupní smlouvy podepsány ve 12/11,úhrada v roce 2012 dle smlouvy. Z majetku obce bude odepsáno/je zavkladováno/ ve 12/11, ale protože bude odepsáno,dala bych určitě do podrozvahy, ale asi ne účet 311 ? A potom ještě..vztahuje se k tomuto časové rozlišení? Ve smlouvách je možná úhrada až v 01/12.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše město má pro zajištění správy lesů uzavřenu Příkazní smlouvu, na jejímž základě příkazník (fyz. osoba podnikatel) provádí těžební i pěstební činnosti, ochranu lesa proti škůdcům a další činnosti. Výnosy a náklady jdou za příkazníkem. Na konci roku však udělá vyúčtování a výsledný užitek je povinen převést na účet příkazce – tj. města. Chtěla bych Vás požádat o radu, jak tento výnos zaúčtovat. Mohla bych zaúčtovat tímto zp.:
Předpis : 377/649
Příjem: 231 § 1039 pol. 2329/377
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám prosbu, jak mám zaúčtovat nein.dotaci "Florbalový turnaj pro žáky 4.a 5.tříd ZŠ" z rozpočtu SK, kterou nám zaslal kraj pro naší PO na účet města a my ji přeposíláme naší PO. Dotace přišla v 10/2011 a PO ji celou nevyčerpala, a tak nám část vrátila v témže roce na účet města. Vím jak se to účtuje kdyby mi to přišlo na účet města v dalším roce, ale ve stejném nevím. Proto prosím o zaúčtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 jsme dostali dotaci ve výši Kč 11.100,-- na den s IZS 346/374 došlé peníze 231/346. Skutečné náklady byly Kč 14.000,--, ale omylem byla tato částka zaúčtována 374/671. Mám v r. 2011 provést opravu takto 374/672 Kč -2.900,--.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec je plátcem DPH i když nemá hospodářskou činnost. V současné době jsme DPH účtovali SÚ 231 a na základním BÚ. Nyní jsme si přečetli ve " Zprávě MF ČR č.5" , v bodu č.3 Přenesení daňové povinnosti, že by obce měly zřídit samostatný BÚ a účtovat SÚ 241. Tak jak je to napsané není nám to jasné.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. na 021 máme evidovánu "stavbu" - veřejné prostrantví v hodnotě do 15 tis., částka byla stanovena součtem všech veřejných prostranství v obci (cca 11 částí) při přepisu majetku do programu z papírových inventárních knih. Dle mého názoru se však nejedná o stavbu. Pozemky uvedené ve veřejném prostranství jsou evidovány i na 031.
Jakým zápisem vyřadím? Na základě podnětu z fyzické inventarizace? Lze ještě v 12/2011?
2. Dále je na stavbách evidována dokumentace k inženýrským sítím. Mohu tuto částku rozkouskovat (dle faktury) na jednotlivé sítě, které jsou v majetku? také přes inventurní komisi, nebo lze bez?
3. na 021 je několik druhů majetku v hodnotě kolem 5 tis. korun - studny, ploty... jejich technické zhodnocení se neplánuje, proto jejich cena zůstane zřejmě neměnná až do vyřazení. Lze nastavit zůstatkovou cenu ve výši pořizovací (historické) ceny? - nebude potom tento nízko hodnocený majetek odpisován? přiznám se, že odpisování se mi pořád nedostalo pod kůži - plavu v tom jak ryba v potoce...
4. ještě máme v majetku evidovánu novou komunikaci z r. 2008, na kterou byl poskytnut investiční příspěvek ze SZIF. komunikace zařazena do majetku na základě rozhodnutí o povolení užívání stavby 11/2008, dotace přišla 04/2009. v účetnictví ji však dosud na účtu 403 nemám.... stačí doúčtovat 401MD/403D?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtovat vrácený poskytnutý neinvestiční příspěvek ve výši Kč 2 000, - občanským sdružením. Obec na základě schváleného rozpočtu v březnu 2011 odsouhlasila poskytnutí finančního neinvestičního příspěvku Sboru dobrovolných hasičů. Sepsali jsme s nimi v dubnu Dohodu na poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši Kč 50 000,- ( účtovala jsem 973/999), úhrada v srpnu (účtovala jsem 373/231 pol. 5229) a v této dohodě jsme uvedli, že příjemce (SDH) sestaví přehled o čerpání poskytnutého příspěvku do 20.12.2011 (takže v témže roce) Přehled byl dne 20.12.2011 sestaven a předložen k vyúčtování. Provedli jsme finanční vypořádání, z kterého vyplynulo, že nebyla celá poskytnutá částka vynaložena na výdaje občanského sdružení. Nevyužítý neinvestiční příspěvek ve výši Kč 2 000,- byl vrácen zpět na účet obce (poskytovatele). Prosím o zaúčtování i rozpočtové skladby vrácení tohoto neinvestičního příspěvku ve výši Kč 2 000,-. Má se postupovat podle bodu 5.2.2. Transfery, jedná se o inkaso přeplatku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Můžu použít např. u účtu 021 200 budovy pro služby obyvatelstvu oprávky 081 200 a třeba 081 201 když tam mám dvě budovy? Nebo dohromady na jeden 081 200 celkovou částku? Raději bych to dala zvlášť.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková