Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • položka 8901
    05. 01. 2012

    Jsme obec, která má hospodářskou činnost, ale zřízený jen jeden účet, takže účtujeme hosp. činnost přes položku 8901. V letošním roce jsme také zaúčtovali přes položku 8901 hospodářský zisk loňského roku (231 4131 MD/ 231 8901 D) a výsledná 8901 nám vyšla minus 144.756,27 Kč. Hospodářský výsledek činil 185.152,70 Kč. Letošní výsledek hospodaření hosp. činnosti činí 45.250.94 Kč. Při auditu nám pracovnice kraje kontrolují účet 8901 zda není pomyslný běžný účet vedený na položce 8901 záporný. Budou brát v úvahu, že na položce 4131 je z položky 8901 odúčtováno 185.152,70 Kč , loňský výsledek hospodaření? Máme to správně zaúčtované?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vypořádání sociálních dávek
    05. 01. 2012

    Prosím o radu se zaúčtováním finančního vypořádání záloh na sociální dávky. V roce 2011 se nám stalo, že zálohy na sociální dávky nám nestačily a nyní mám tedy plusový zůstatek na účtu 374 a nevím, jak správně postupovat. Zda k 31.12. předepsat pohledávku za SR nebo plusový zůstatek na účtu 374 nechat a odúčtovat ho až přijdou peníze z finančního vypořádání v roce 2012 na účet.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zmařená investice
    05. 01. 2012

    Dobrý den, prosím o sdělení, zda je nutno účtovat na účet
    547 chybně zaúčtovanou PD k pozemkovým úpravám a k opravě mostu, které bylo zaúčtováno na účet 042, ale správně mělo být zaúčtováno do nákladů. Jeden prodjekt je z roku 2001 a jeden z roku 2009. Dále máme ještě PD z roku 1995, 1996, 2002, 2006. Lze tyto zaúčtovat jen na 401/042?
    Máme 2 PD z roku 1995 a 2005 na již prodané domy, takže investice se již nebude provádět. Lze u těchto odepsat jen 401/042.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odepisování skládky TKO
    05. 01. 2012

    Prosím Vás o radu ve věci odepisování skládky komunálních odpadů
    Město Světlá n.S. vlastní skládku technického a komunálního odpadu, pro odepisování skládky je zvolen výkonový způsob odepisování. Skládka byla projektována na tři etapy pro objem 85 000 m3, 57 500 m3 a 57 000 m3. V současné době je I. etapa skládky již zavezena a od roku 2007 je v provozu II. etapa skládky. V rámci II. etapy je využívána část staveb I. etapy - příjezdová komunikace, vodovodní přípojka, zatrubnění potoka, drenáže, filtrační jímka, oplocení, apod. Bylo by tedy možné odepisovat výkonově pouze vlastní těleso skládky II. etapy s tím, že I. etapa je již zavezena tedy je odepsána a u souvisejících objektů výše uvedených bychom stanovili zjednodušený způsob odepisování se stanovením doby životnosti např. 30 let ( předpoklad zavezení všech třech etap) ?

    Prosím též o radu, zda hodnotu skládky I. etapy, již zavezené, máme stále vést v evidenci majetku.


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • oprávky při rovnoměrném způsobu odpisování
    05. 01. 2012

    Mám určité nejasnosti při výpočtu oprávek při rovnoměrném způsobu odpisování.
    Příklad: stroj v hodnotě 100 tis. Kč byl zařazen do užívání v říjnu 2010.
    Je provedena kategorizace a stanovena předpokládaná zbývající doba používání. Hranice významnosti je stanovena
    ve výši 5%. Dle sdělení dodavatele SW se oprávky budou počítat z celkové ceny - nesnížené o těchto 5%.
    Já jsem předpokládala, že se oprávky budou počítat takto:
    100tis./20 (r. 2010, 2011 + 18 let). Roční odpis činí tedy
    5 tis. Kč. K 31.12.2011 se zaúčtují oprávky ve výši
    10 tis. Kč (za 2 roky bez ohledu na měsíc pořízení) a pak od r. 2012 ročně 5 tis. Kč až do výše 5 tis. (zbytková cena) pokud se stroj dříve nevyřadí.
    Dodavatel SW mi sdělil, že k 31.12.2011 se vypočtou oprávky jen za rok 2011 a měsíce listopad a prosinec 2010.
    Jak by to tedy bylo? Budou se počítat oprávky jen 19 roků a 2 měsíce - tj. 230 měsíců - měsíčně 435 Kč?
    K 31.12.2011 6.090 (14 měsíců) a od r. 2012 ročně 5.220?
    Takto se mi to zdá zbytečně složité, jak to tedy je správně?
    Jedná se jen o majetek, který je v evidenci k 31.12.2011, u kterého je známo datum zařazení.
    U majetku pořízeného od r. 2012 je to jasné - tam se stanoví celková doba používání v letech.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • inventarizace
    05. 01. 2012

    Prosím Vás co by mělo být doloženo k inventurám u pozemků. Tyto se mají dělat taky fyzicky(inv.komise pěkně haleká,já jako účetní to nemůžu dělat za ně,i tak je toho na šaškec. ) Nám to vypracovává Real soft ve spolupráci se mnou, tak mám inventury se vším (břemena,zástavy,výpůjčky včetně analytiky-úbytky,přírůstky) vytištěné v seznamu i za pozemky u jiných obcí.A teď nevím jaké přílohy ještě u inventur pozemků mají být přiloženy.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odpisy a rozpouštění dotací
    05. 01. 2012

    Dlouhodobý majetek byl zřizovatelem – městem, předán zřizovací listinou k hospodaření příspěvkovým organizacím, které majetek odepisují. Technické zhodnocení na majetku, které se mnohdy pořizuje částečně z prostředků dotace, zajišťuje také zřizovatel a předává příspěvkové organizaci v celkové hodnotě. Příspěvkové organizaci se nepředává oficiálně informace o poskytovateli dotace a o výši dotace, aby se dotace rozpouštěla v souvislosti s odpisy. Je tento postup správný a nebo musí zřizovatel předávat i doklady k dotaci, aby ji příspěvková organizace rozpouštěla?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • investiční dotace SFŽP
    05. 01. 2012

    Dobrý den, prosím o sdělení jak budu účtovat investiční dotaci.
    V r.2010 jsme dostali rozhodnutí o poskytnutní podpory na splufinancování projektu -Výstavba a rekonstrukce přivaděče
    pitné vody- ve výši 4 509 262.- Kč.
    Já jsem zaúčtovala v r. 2010 943/999
    r.2011- vyfakturováná celá akce. Akce byla zkolaudovaná.
    Já zaúčtovala 021/042,
    Po zaplacení faktur - uznatelné výdaje dne
    01.12.2011 jsme dostali Avizo pro příjemce podpory
    2977994,09 -dotace z Fondu solidaity EU (UZ 15825)
    175176,11 - dotace ze SFŽP(UZ 90877)
    já účtovala 388/403
    Po připsání na účet jsem
    zaúčtovala 231/388 s UZ i NZ.protože se nejedná o zálohu ale o přidělenou dotaci na základě proplacených faktur.
    Zároveň jsem přidělenou dotaci odúčtovala 999/943
    Máme ještě tři faktury, které nejsou zaplaceny budou v roce
    2012 a též přijde avizo na určitou částku, kterou přesně nevím.
    A teď nevím jestli mám dobře 403, protože tam jsem účtovala pouze skutečnost v r. 2011, takže mám 388 nulovou.Když jsem zaváděla vodovod do investic, tak je tam
    také pouze dotace ,která přišla v r. 2011 a tak nevím zda to nebude mít vliv na odpisy a jestli jsem se zavedením majetku neměla počkat až do roku 2012.
    Tak nevím jestli jsem to dost dobře popsala, jsem z toho trochu zmatená.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zásoba dřeva k 31.12.2011
    05. 01. 2012

    Dobrý den p. Schneiderová,prosím Vás o radu jak zaúčtovat zásobu dřeva vytěženého v roce 2011,které se prodá v roce 2012. Dříve jsem účtovala zásobu (123) proti 613 (změna stavu výrobků). V knize účetn reformy jsem našla 123/406 - nevím co je správně,proto Vás prosím o upřesnění.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • přijatý věcný dar
    05. 01. 2012

    V prosinci 2011 jsme dostali darem štěrk v hodnotě 56 000,- na povrchovou úpravu nově budovaného dětského hřiště. Potřebujeme aby se tato částka přičetla k hodnotě hřiště - je to náš podíl, v opačném případě by jsme museli vracet část dotace. Mám účtovat 042/403?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vyřazení majetku
    05. 01. 2012

    Do inventury za rok 2011 potřebuji účetně vyřadit majetek z účtu 028. Zaúčtuji správně MD 401/D 028??

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Deponace zvířat
    05. 01. 2012

    Příspěvková organizace založená zřizovatelem vyvezla zvířata do Švýcarska, ale jsou pořád jejím majetkem (tam jsou v deponaci). Musí o tom účtovat v podrozvahové evidenci?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • nominální hodnota akcií
    05. 01. 2012

    V minulých letech jsme nakoupili akcie a stali jsme se majoritními vlastníky a.s.. V pořizovací ceně 11 mil. jsou tyto akcie vedeny na účtu 061. Nominální hodota akcií je 14 mil. Mám doúčtovat rozdíl 3 mil. na účet 061 proti účtu 407 nebo nechat v pořizovací ceně?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vypůjčené nádoby na odpad - podrozvaha
    05. 01. 2012

    Naše obec má na základě Smlouvy o výpůjče půjčené kontejney na odpad od společnosti EKO-KOM . Při přezkumu hospodaření nám bylo řečeno, že výpůjčené kontejnery bychom měli vést na podrozvaze.Můžete mi poradit jak bude vypadat účetní zápis.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení projektu do majetku obce
    04. 01. 2012

    Jak zařadit projektovou dokumentaci na multifunkční dům v hodnotě 255 tis. Kč, zda do nehmotného majetku či rovnou na připravovanou stavbu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu