Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provedla v tomto roce přestavbu bývalého zdravot. střediska na 2 byty doposud za 900 tis.Kč, výdaje účtuji na TZ, ale nejsem si jista u následujících výdajů: zařizovací předměty=vybavení el.sporák, kuchyňská linka -celkem za 22 000,00 Kč = oba byty. Tyto předměty budou nájemníci splácet v nájemném příštích 5 let dle naší vnitř.směrnice.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v rámci internetizace knihoven nám zapůjčil v roce 2006 kraj počítačové zařízení. Nyní nám ho formou daru převádí v hodnotě 52 896 Kč. Zařadila bych 022/403, ale nevím jak s reprod. cenou. Pokud bude cena nad 40 tis budu muset odepisovat, pokud bude pod 40 tis. - můžu zařadit na 028/088?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zaměstnanec minulý týden havaroval s osobním autem, které máme v majetku.
1) musíme k 31.12. zaúčtovat dohadné položky aktivní (v roce 2012 bude plnění od pojišťovny)
2) měly bychom účtovat i o dohadných položkách pasivních (oprava auta)
3) měly bychom vytvořit opravnou položku k tomuto majetku. Podle čeho ji mám určit? Podle tržní hodnoty? V případě prodeje, se tato nehoda projeví na ceně.
4) k 31.12. by jsme měli dooprávkovat a v roce 2012 bude odpis zastaven po dobu nepoužitelnosti auta?
Prosím o radu, zda-li máme ještě něco k 31.12. v tomto případě proúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Inventarizační komise v průběhu provádění inventury zjistila nepoužitelný majetek, který doporučuje vyřadit z evidence a zlikvidovat.
Můžeme tento majetek vyřadit ještě letos a k 31.12.2011 v inventurních seznamech nebude?
Nebo by toto zjištění mělo být součástí inv.zprávy a vyřazení by proběhlo až v roce 2012?
Ve směrnici máme, že ÚIK (HIK) plní až do další inventarizace úkoly likvidační a náhradové komise.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtu 019 máme zařazen majetek ve výši 6 mil. Kč. Náš odbor územního plánování města chce vyřadit většinu položek majetku z důvodu nepoužitelnosti (využití pouze pro jednu investici). Jedná se především o digitální zaměření - mapové podklady 3D. Lze tento majetek vyřadit v této částce bez souhlasu RM nebo ZM? A jak případně správně zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím kam zařadit skákací hrad, zápasnické sumo a roller ball a ještě elektrické zvonění ke zvoničkám? Vše je v hodnotě nad 40 tis. za kus. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prodali jsme požárnickou Avii z r. 1983 za cenu, kterou schválilo zastupitelstvo tj. 15000,-. Pořizovací cena je 187 836,-. Musíme tuto Avii přecenit reálnou hodnotou? Jestli ano, stačí laický odhad? A jak celý účet. případ zaúčtovat (smlouva je podepsaná v r. 2011, úhrada na fakturu přijde v r. 2012)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o názorné předvedení účtování DPH např. u opravy
vodovodní řadu, jenž jsme dali do pronájmu - jedná se o
ekonimickou činnost.
Jak si vypočtme DPH, kolik zaplatíme za danou fakturu, jak to zaúčtujeme, jak uplatníme DPH u fin.úřadu atd.
Máme vést evidenci těchto fa zvlášť.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o nastínění podstaty nové vyhlášky o PAPU.
Kraj nám zatím nic nesdělil, nic prakticky o tom nevíme a od 1.1.2012 to platí, paráda.
Můžete mi to předvést názorně např. předpis fa, úhrade fa,
předpis pohledávky za KO apod.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o Váš názor na pozemky,v hodnotě 440 tis.Kč a jednu budovu v hodnotě asi 6 tis.Kč,vedené stále na LV 1 – což je bývalé MNV.
Doposud máme tento majetek vedený v majetku obce na 031 a 021 s tím, že stále probíhal převod na LV 10001. Nyní nám bylo sděleno,že do konce roku neproběhne převod všech pozemků a výše zmíněné budovy, ale pravděpodobně až během ledna 2012 /kromě parcel,na kterých vede „ vodní tok „-kanalizace/. Mám vše ,co máme vedené na LV 1 odúčtovat z majetku obce na podrozvahu, nebo úplně vyřadit ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela na základě smlouvy od soukromého podnikatele finanční dar na nákup has.automobilu ve výši 10 000 Kč a 1 000 Kč na nákup kancelářských potřeb. Částku 10 000 kč jsem zaúčtovala na účet 403 par. 5512, pol. 3121 a částku 1 000 Kč na účet 672, par.6171, pol.2321. je to správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela na bankovní účet neinvestiční dotaci od Zlínského kraje na vybavení pro hasiče o obnovu lesních porostů. Výdaje máme v roce 2011. V oznámení o poskytnutí finančního příspěvku je uvedeno. Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání obcí se Zlínským krajem za rok 2011. Prosím o kontrolu účtování.
Děkuji.
V roce 2011 budu účtovat
1. Podrozvaha : MD 942 / D 999.942
2. Příjem dotace: MD 231 pol.4122 ÚZ / 374 D
3. K 31.12.2011 Dohadný účet: MD 388/672 D
V roce 2012 budu účtovat
1. MD 346/D 388
2. MD 999.942/D 942
3. MD 374/D 346
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, do opatrovnictví jsme rozhodnutím soudu získali občana. Teď v únoru nám soud přeposlal 100,- Kč přímo na náš základní účet s tím, že částka náleží opatrovanci. Nevím jak odúčtovat z hlavního ZBÚ a jak vést zvláštní pokladnu pro cizí prostředky. I důchod opatrovance nám bude chodit na asi tedy náš ZBÚ a pak budem muset přeúčtovat na tu zvláštní pokladnu.
Můžete přesně popsat jak máme zaúčtovat teď těch 100,-, které máme na ZBÚ a jak pak dále účtovat na pokladně ? Na této pokladně budeme mít k 31.12.2011 zůstatek.
Mohlo by to být takto ?
Příjem na ZBÚ
262 10 D 100,- Kč
231 10 8901 MD 100,- Kč
Odvod ze ZBÚ na pokladnu cizích prostředků
262 10 MD 100,- Kč
231 10 89 01 D 100,- Kč
Příjem na popkladnu cizích prostředků
261 10 MD 100,- Kč
378 10 ? D 100,- Kč
Děkuji za radu a prosím přesné zaúčtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v naší obci byla provedena výstavba II. etapy kanalizace. Dne 16.12.2012 jsme dostali Kolaudační souhlas. Na tuto akci jsme dostali dotaci ze SFŽP, datum vyúčtování je max. do 31.8.2012. V roce 2012 budeme ještě hradit, dle smlouvy uzavřené v roce 2010, fakturu za stavební dozor - ta bude rozdělena na dvě části - ve výši prostavěnosti díla a části po vydání kolaudačního souhlasu. Dále v roce 2012 budeme hradit zbývající poplatek za vyřízení dotace agentuře - faktura přijde po úplném ukončení administrace žádosti o dotaci. Nevím, zda mám zařadit tyto faktury k ceně pořizovaného majetku, když tyto faktury budou vystaveny až v roce 2012. Jedná se o částku asi 154.000,-Kč. Přiřadila bych je do majetku k 16.12.2011 přes dohady 042/389. Výše pořizovací ceny majetku bude mít vliv na odpisy a tím i na vodné a stočné. V příštím roce nás budou také čekat platby za věcná břemena. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se poradit ohledně rozpočtového opatření. Rozpočet ve výdajích schvaluje OZ pouze po paragrafech. Na položky to rozepíšu až po chválení. Můžu nechat čerpání na položkách, tak jak mi vyjdou, nebo je narovnat rozp. opatřením v rámci paragrafu? A ještě nevím, jestli bych neměla dělat RO i na přesuny mezi účty. Alespoň jednou na konci roku. Takhle mi to ve fince zkresluje jak příjmy, tak i výdaje. A kdo se v tom nevyzná, tak se diví.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková