Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o zatřídění:
betonové potrubí (rigol) 143 m na ulici
slouží k odtoku děšťové vody
čekárna dřevěná 3 stěny, střecha, přišroubovaná
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně účtování akce s názvem "vyhledávací studie cyklistické trasy", která obsahuje:celkovou mapu i dílčích úseků, zákl. údaje vedení, rozdělení a začlenění do systému cyklotras, návrh stavebně technického řešení. Nevím zda je akce investiční nebo ji platit jako běžný výdaj. Pokud by se akce realizovala něšlo by o žádnou výstavbu (cykl. trasa vede po stávajících místních komunikacích), představuji si pouze nějaké osazení značkou.
Na této akci se podílejí i další obce formou příspěvku. Zatím jsme účtovali příspěvek 5321 a 4121. Pokud by šlo o investici museli bychom všichni hromadně příspěvek opravit.
Dále si nevím rady s datem DÚZP u nájmu pozemků, smlouva je sepsána jednoduchým způsobem, datum podpisu 19.12.2011 s platností od 1.1.2012 na dobu neurčitou se splatností k 30.6.2012. Kdy je tedy DÚZP.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Objednali jsme si zboží ze Slovenska. Jsme plátci DPH. Na faktuře je uvedena cena bez DPH, DPH 20 % a cena celkem. Celkovou cenu jsme uhradili. Prosím o dotaz, zda DPH odvedené na Slovensku je správně. Na faktuře je DIČ dodavatatele, naše DIČ uvedeno není. Faktura je vystavena v EUR, dále je tu uveden kurz a přepočet na CZK.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovala bych poradit s účtováním prodeje knih, které pan starosta nakoupil, ale chce je prodávat za jinou cenu.
Za jednu knihu jsme zaplatili 280,- Kč, prodávat ji budeme za 350,- Kč. Některé knihy budeme také zdarma rozdávat občanům. Já jsem účetní začátečnice a nevím si s tím rady. Můžete mi poradit, jak celý tento případ zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dnes jsem vystavila odběrateli fakturu na prodej dřeva, které se bude těžit a prodávat v roce 2012. Z hlediska DPH, si myslím, že daň odvést určitě za IV. čtvrtletí ale nevím jak udělat předpis. Jsou to výnosy příštích období nebo jen vklad peněz na účet? (předpis ale stejně nevím).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zajímalo by mne jak je to s "aktualizací" oceněných lesních porostů v souvislosti s těžbou. Je nějaký předpis, nebo vyhláška, která by tento postup upravovala nebo se to nesleduje? Zůstatek účtu 903 se nemění?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o informaci kam zařadit rybník. Máme ho na účtu 021.
Lze ho zařadit na 22.52.11? Jedná se o správný postup?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
nájemník hradí s nájemným i zálohy na služby. účtuji předpis 311/100 proti 602 300 služby a 603 300 nájemné. úhradu účtuji na 311 /100 na dal proti 231 010 3612 2111 a
231 010 3612 2132, pak provedu 602 300 -D a 324 010 D.
Zálohy které platí obec za nájemníky za plyn účtujeme na 314/xxx MD proti 231 010 6171 5153. Na konci roku dáváme na 502 300 MD proti 389 000.
Nájemník neuhradí předepsanou fakturu na nájem a zálohu na služby, takže záloha na služby zůstane předepsána na účtu
602 300 D D a 311/100MD jako pohledávka.
Nevím zda je to to vše co mám účtovat, nebo mám na konci roku udělat ještě nějaké zápisy.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) 1.1.2011 jsem zaúčtovala předpis pohledávky za pronájem honitby:
311/603 celou roční částku, kterou nám mají platit za rok 2011 ve výši 205,-Kč.
1.3.2011 jsme se stali plátci DPH. Fakturu jsem vystavila dle smlouvy v listopadu 2011, cenu jsme o DPH nenavyšovali, takže základ daně je 171,-Kč a DPH 34,-Kč.
Nevím, jak to teď dát správně účetně dohromady - předpis v lednu je špatně, jak to ale opravit, když plátci jsme až od 1.3. ?
2) Pronájem rybníka jsem zaúčtovala také v lednu 311/603 celou roční částku, 500,-Kč - tady je to osvobozené plnění, mám to ale jen v lednu - nemělo to být časovým rozlišením účtováno měsíčně do výnosů a vystupovat na řádku 50...?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V kalendářním roce 2011 jsme získali investiční dotaci na zateplení MŠ ze SFŽP. TZ stavby bylo zahájeno v průběhu roku a ukončeno v listopadu. Na podrozvaze je vedena na účtu 942/999.Dotaci od fondu jsme zatím neobdrželi a do konce roku ani neobdržíme. Faktury, které jem platila jsou označeny N,Za UZ v předepsaném procentu. Proplacené faktury: 2310300 N,Z,UZ 3111 6121/321 0100
a dále mám: 374 0140 / 346 0300.
předpis dotace: 346 0300/403 0900.
Takto zaúčtovaný případ má na účtu 374 mínusové znamenko a nevím jak to opravit, aby to bylo dobře.
Majetek zavedu do konce roku do stavu na účet 021 a v případě změny výše dotace od SFŽP musím v roce 2012 opravit odpisy z dotace.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provedla opravu komunikace, která není v majetku obce. Já se však domnívám, že povrch, který byl na cestu položen ("asfaltka") by měl být náš. Prosím o radu, bude účtování stejné, jako kdyby byla komunikace naše - 2212 5171 - oprava a nebo to bude jinak?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na účtování příspěvku FO - občanovi, který se ocitl v sociální tísni, ještě jsme to neposkytovali, jedná se o částku do 2000,- Kč, s tím, že peníze neuvidí, ale koupí se za to potraviny, které bude mít na vánoce pro děti, takhle rozhodlo zastupitelstvo, tak si myslím, jestli to nemám účtovat přes věcné dary? a to: přes SPOZ 231 3399 5194 Dal a 543 MáDáti, kdyby jsme dávali peníze účtovalo by se to 231 5499 3900 Dal a 543 MáDáti?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní zříceninu Hradu, dle výpisu z katastru nemovitostí, je to vedeno na pozemku jako zřícenina, je to kulturní památka, ale zjistila jsem, že ji obec nemá v inventuře - v majetku? Mám tam Hrad zavést za 1,- Kč, s tím, že je to kulturní památka tudíž se nebude odepisovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2012 přijmeme faktury za vodné, kde bude spotřeba s 10% i část s 14% DPH za nebytové objekty, které pronajímáme. Tuto DPH si na vstupu uplatňujeme a plátcům služby přefakturováváme s DPH. My tyto služby budeme přefakturovávat již se sazbou pouze 14%?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V naší obci vzniklo několik osadních výborů. Ty si nechávají proplácet z obecní pokladny různé drobné opravy, materiál, příspěvky na konání kulturních akcí apod. Lze použít nějaký společný paragraf na zaúčtování výdajů osadních výborů, aby jejich nebyly po celém výkazu Fin? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková