Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat jak správně bychom měli zinventarizovat účet 401 a 403.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den.
Máme v majetku EKO WC a nevím, kam ho správně zařadit. Můžete mi prosím poradit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budou se k 1.1.2012 tvořit opravné položkyk pohledávkám na účtu 315 ? Vyšla už novela vyhlášky č.410/2009 Sb.?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zadávali jsme veřejnou zakázku: "Založení lokálního biocentra Šustrák a obnova polní cesty." Máme účtovat na 042, nebo se jedná o neinvestiční náklady?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Firma nám výměnila bojler v kulturním domě (původní byl součástí stavby). Má větší objem, je dražší-10 000 Kč- než ten původní. Účtuji jako opravu 511?
Další stejný bojler byl firmou instalován na jiné místo kulturního domu, kde předtím žádný nebyl. Účtuji jako DDHM-účet 501, nebo jako službu?
Moc děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosila bych odpověď na tento dotaz:
V roce 2007 jsme koupili stavbu-bytový dům v ceně 290 618,-Kč s tím,že po rekontrukci bude sloužit jako " Spolkový dům " ( knihovna, klubovny )
Po provedených pracech - odstranění střechy a zbourání příček zůstaly obvodové zdi. U těch se zjistilo, že jsou mokré, proto bylo rozhodnuto o jejich demolici. Zůstatla jen základová deska a ta byla oceněna zůstatkovou cenou ve výši 21 051,28 Kč ( protokol o určení zůstatkové ceny ).
Takže v účetnictví vedu na účtu 021xx místo 290 618,-Kč-cena bytového domu - pouze cenu základové desky ve výši 25 051,28 Kč.
Stavební práce - nové obvodové zdi, příčky, střecha - náklady na účtu 042 xx ( prozatím jsou náklady 3 677 807,- Kč včetně dotace ve výši 3 415 813,- Kč)
Jak budu postupovat při odpisování základové desky ? Vzor účtování. Po dokončení rekonstrukce bude základová deska součástí stavby.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V r.2010 jsme měli náklydy za pohřebné po zesnulém, které platila obec v hodnotě 13 678,-Kč účtovala jsem to na SU 377, letos tj. v roce 2011 jsme měli náklady 2145,-Kč a po okončení dědické řízení, jsem náklady přeúčtovala na SU 346 MD v celkové hodnotě 15 823,-Kč.
MMR nám poslalo 13 523,-Kč,tuto částku jsem zaúčtovala 231/2324/3632 MD 346 D. Nevím na jaký SU mám zaúčtovat neuznaných 2 300,-Kč, které mám na SU 346.
Mohu použít -2300 346 MD
2300 406 D ???
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při přípravě inventury bylo zjištěno, že nám v majetku chybí kaple Pany Marie. Zjistilo se, že obec má kapli pojištěnou a též i pojistku platí, ale v majetku nikde není zavedena. Při nahlížení do katastru se jistilo, že stojí na pozemku obce a že je zde zapsána stavba bez čísla popisného.
Nenašli jsme žádný dokument, že by stavba byla naše, pouze zmíňka v knize, která byla vydána k 750 letému výročí obce se píše, že kapličku stavěla obec v roce 1898 k 50-ti letého panování císaře Franatiška Josefa I. Co s tímto majetkem. Můžeme ho zavéct do majetku jako nalezený majetek při inventuře? V jaké ceně? Musí být odhad nebo by mohl být v ceně 1Kč?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ve zprávě o výsledku přezkoumání mám napsané: Do směrnic je třeba doplnit ještě oblast týkající se opravných položek k pohledávkám, rezerv a reálné hodnoty.
Interním pokynem mám ošetřenu reálnou hodnotu.
Rezervy účetní rezervy ve smyslu zřízení např. rezervy -fondu, na opravu kanalizace netvoříme, o ničem takové zastupitelstvo nerozhodlo. Volné peněžní prostředky rozpočtujeme na pol 5901. V případě potřeby změníme rozpočtovým opatřením např. na 5171.
Opravné položky k pohledávkám také nemám směrnicí ošetřeny. Za jedenáct let , co jsem na úřadě, jsme nikdy neevidovali takovou pohledávku, na kterou bychom museli tvořit opravnou položku. Eviduji pouze jednu pohledávku na účtu 315(za odpad) a tam se prozatím opravné položky k pohledávkám netvoří. Mám tedy povinnost nějak ošetřit rezervy a pohledávky směrnicí?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu. Pokud jsem zaúčtovala tento rok příjem dotace na pol.4113, jako neinvestiční a nyní jsem zjistila, že cca 90tis.z přijaté dotace má být zaúčtováno, jako příjem investiční, je možné opravit pouze položku příjmu,tzv.opravným dokladem?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2010 obec obdržela od FÚ cca 8 mil.na pol.1628(1112) na daň 631.Letos FÚ zjistil,že vyplatil špatně,tak vracíme cca 4 mil. Jak mám zaúčtovat.
2) Obec provedla ústřední topení v celém objektu úřadu. Celé jsem zaúčtovala zatím proti 042 par.3613 pol. 6121.
Jak mám zařadit a stanovit životnost, jedná se o kotel,komín,strojovnu,radiátory,rozvody? Vše mimo radiátorů by mohlo mít 30 let. Jak v tomto případě správně postupovat.
Podotýkám že se nejedná o opravu, ale změnu vytápění budovy, tzn. TZ.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme DSO Vodovody a kanalizace, obce nám přispívají na investiční akce příspěvky. Pokud je investiční příspěvek obce dle splátkového kalendáře např. do roku 2018, mám si pohledávku v den podpisu smlouvy předepsat 469 x 403? Nebo mohu každý rok účtovat o splátce dle schváleného rozpočtu 231 x 348, 348 x 403?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město v letech předchozích hradilo ze svého rozpočtu projekty na rekonstrukci čistírny odpadních vod a kanalizace. Jedná se o částku cca 2 mil. Kč. Tyto projekty město hradilo z pol. 6121 a zařazeny jsou na účtě 042. Došlo ke změně v investorovi akce, kterým se stala s.r.o., kde má město 100%ní podíl jako vlastník. Nyní je dílo dokončeno a je nutné převést na s.r.o. a zařadit do hodnoty díla i projekty. Jak postupovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
29.9.2011 jsme na účet obdrželi dotaci na opravu střechy. Při podpisu smlouvy jsem dala na podrozvahu, jak přišly peníze, odúčtovala jsem. Rozpočtové opatření schválilo zastupitelstvo 12.10.2011.
Je to špatně?
Audit toto napadl s tím, že jsme porušili §16 (250/2000) a že měl mít starosta pověření k provedení opatření od zastupitelů a mělo se udělat hned jak přišly peníze, tj.29.9. Ještě nikdy se mi to nestalo, vždycky jsem rozpočtovala až přišly peníze na nejbližším zasedání a nikdy jsem s tím problém neměla. Nebo se v zákoně 250/2000 něco změnilo?
Je tímto problém nějaký v konsolidaci ? - ale to by neměl být, vždyť kraj vydá a my přijímáme. Je mi to divné, prosím napište mi zda-li jsme chybili, nebo ne, případně i odkaz na §.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pronajímáme obecní byty a nájemníci platí měsíčně nájem a zálohy na vodné. Faktury za vodné platíme čtvrtletně a účtuji vše do nákladů obce 502/321 a úhradu 321/231. Skutečnou spotřebu nájemníků zjistím až 31.12. , kdy se opisuje stav podružných vodoměrů tj. jejich skutečná spotřeba a fa. za 4.Q přijde v lednu. Vybrané zálohy za r.2011 mám na účtě 324 (účtuji příjem záloh 231 pol.2111/324). Nevím jak v lednu zaúčtovat správně přeplatky nebo nedoplatky a na konci roku jen ponechat zálohy na 324?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková