Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Inventura se má provádět pouze u účtů, které mají na konci roku nějaký zůstatek nebo i účtů, které žádný zůstatek nemají, ale během roku na nich byl pohyb? Nejedná se mi o účty, které zůstatek mít nesmí.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu, jak zaúčtovat poskytnutí a další účtování o dlouhodobém úvěru. Úvěr ve výši 15 mil. nám byl poskytnut na úvěrovém účtu, přičemž proplacení faktur bude spočívat v tom, že z úvěrového účtu se oproti faktuře převede příslušná částka na náš podúčet běžného účtu, odkud se již zaplatí zhotoviteli.
Dle mého soudu takto:
založení úvěru: 231.15 8123/451
předpis faktury: 042/321
převod z úvěrového účtu: 262/231.15 6330 5345
příjem na podúčet: 231.14 4134/262
úhrada faktury: 321/231.14 2321 6121
Ještě nám banka na úvěrovém účtu účtuje poplatky za vedení, které ale vzápětí opět odúčtuje a naúčtuje nám je na běžný účet. Budou se poplatky účtovat klasicky 569/231 6310 5163 s tím, že se na úvěrovém naúčtují, odúčtují a na běžném naúčtují s rozdílnou analytikou u 231?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jak správně účtovat v roce 2012 zálohu na příspěvek na žáka - neinvestiční náklady základní škola? Obce budou dle písemné dohody poskytovat zřizovateli během roku zálohy, v lednu následujícího roku bude vyúčtování s doplatkem nebo přeplatkem. Jak účtovat u poskytovatele a jak u příjemce?
Děkuji předem za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město v roce 2004 vybudovalo "lapidárium" v hodnotě 385 tis. Kč, z toho dotace z kraje činila 134 tis. Kč. Ve výdajích jsou náklady na dlažbu, omítky, kovanou bránu a branku,10 podpěr na sochy (even.torza soch) a restaurátoské práce na sochy. Celé toto dílo bylo v r.2004 dáno do inventury v hodnotě 385 tis.Kč. Máme sochy (event.torza soch) vyčlenit do majetku zvlášť za 1,- Kč?
Zároveň celé "lapidárium" je umístěno v areálu hradu, který je zapsanou nemovitou kulturní památkou a na realizaci vydal stavební úřad "Sdělení k ohlášení stavebních úprav".
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám jen možná hloupý dotaz ohledně DPH. Někteří naši zastupitelé přišli s tím, že se dobrovolně přihlásíme k plátcovství DPH, že se nám to prý vyplatí. Podotýkám že jsme malá obec bez hospodářské činnosti, provádíme jen například opravy chodníků, komunikací, budov MŠ, policie i OÚ. Moc se v DPH neorientuji, protože se nás to zatím netýkalo. Mají pravdu? Jaké argumenty eventuelně použít, kdyby pravdu neměli?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
I když vím, že o majetku už toho bylo dost., ptám se ještě jednou, nějak se v tom už nevyznám..... Jak mám vyřadit zcela opotřebovaný majetek z 021, 022? Bylo schváleno z důvodu úplného opotřebení a nefunkčnosti. Mám účtovat 406/021.022 nebo 401/021.022? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V dlouhodobém nehmotném majetku máme několik různých projektů a územní plán, na které jsme dostali investiční dotaci. Bohužel většinu projektů nezrealizujeme, protože obci zamítli dotaci na výstavbu. Můžu takový projekt vyřadit z majetku nebo ho musím vést na nedokončeném majetku. Jak mám zařadit a odpisovat územní plán, když je veden na DNM.
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den
poraďte mi jak zaúčtovat přeřazení majetku z účtu
028 na 032
022 na 032
022 na 028
Jedná se o majetek pořízený před rokem 2009. Dooprávkování zatím nemáme zaúčtováno.
V roce 2010 jsme zaúčtovali opravnou položku k nezaplacené faktuře na 556/194. V letošním roce byla tato faktura celá zaplacená. Jak odúčtovat opravnou položku z účtu 194.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Evidujeme pohledávky za kom.odpad r.2007,2009,2010. Tři dlužníci zemřeli. Jakým způsobem odepsat výše uvedené pohledávky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Co znamená zkratka Z: a N: v Číselníku CZ CPA 41-43 zveřejněném na stránkách ministerstva financí? "Zahrnuje", "nezahrnuje"?_
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo schválilo, že se prodá plynovod v majetku v ceně 164233,- Kč. Nabídku máme od Jihomoravské plynárenské a zastupitelstvo ji pokládá za tržní a tudíž reálnou hodnotu (dalo to i do zápisu) v hodnotě 157312,- Kč. K datu schválení na zasedání přecením na reálnou hodnotu 407/021. A co v majetku? Budu také snižovat cenu? Nepočítám, že se prodej uskuteční do konce roku a příjde inventarizace a bude nutné, aby účty seděly. Tak jak na to?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V souvislosti s odpisy a zařazováním majetku jsem nalezla ve starých inventurních knihách uvedeno:cesta x, cesta y a cesta z a jedna částka v Kč 657000,-, které nemáme vůbec v majetku. Ty cesty byly (jak jsem zjistila v archivu) opraveny v letech 1997 - 2002. Dohledala jsem faktury, ale nevím, jestli všechny. Jednalo se o asfaltové potahy, vybudování parkoviště před hospodou a několik chodníků ze zámkové dlažby. Nic z toho není v majetku. Resp. cesty jsou na 031 jako pozemky ale na 021 není nic z tohoto.
Všchny práce byly tehdy účtovány jako opravy .
Mám to všechno nějak zařadit a jak? V jakých cenách?
Dále jsem v archivu našla poskytnuté dotace z let 2007, 2008 a 2009, které byly na opravy a pořízení majetku, ale dotace nebyly při přechodu na rok 2010 přeúčtovány na 403. Co s tím ? Mám je převést na 403 a jak?
Žádný pasport na komunikace nemáme a nevím ani jak ho udělat. Zastupitelé ho nechat udělat nechtějí
Jsem z toho celá špatná a nejradši bych to nechala být.
Děkuji moc za pomoc a rady jak postupovat a jak případně účtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak mám zaúčtovat nákup zabezpečovacího systému do budovy OÚ za 26000,- Kč a zda se jedná o technické zhodnocení.
Do jaké odpisové skupiny mám zařadit Letní kino, zpevněnou plochu před OÚ a zpevněnou pod telefonní budkou.
a zda jsem správně vyřadila prodej pozemku 554/031
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při kontrole podkladů k inventarizaci jsme zjistili, že doposud není v majetku zařazena stavba převlékacích kabin na koupališti postavená v roce 1977. Jak máme účetně postupovat při zařazení tohoto majetku do evidence a je nožné určit jeho cenu pouze odborným odhadem? Kdo je vůbec způsobilý k provedení odborného odhadu, pokud nechceme pořizovat znalecký posudek.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, na účtě 21 evidujeme 14 bytů určených k prodeji, přeceněných RH. Účetní hodnota bytu byla 300 tis., v roce 2010 byly byty určeny k prodeji a přeceněny RH na základě znal. posudku ,navýšení o RH + 360 tis.
Jak dooprávkovat k 31.12.2011? Z úč. hodnoty 330, nebo z celé částka 660 tis? Od r. 2012 nebudeme odpisovat. Nebo jen z účetní hodnoty? Bytovky přešly no majetku obce v 1993, okamžik zařazení do užívání neznáme.
(Odepisovat budeme rovnoměrným způsobem, zbytková hodnota 5%, doba užívání 80 let, dopočet oprávek 40%.)
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková