Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, při letošním auditu jsem byla upozorněna na to, že DPPO za obec se celá účtuje na 6399 5362, i když tam byla i hospodářská činnost, kterou jsem vždy účtovala na 8901. Chtěla bych vědět, jestli to samé se týká DPH, zda celé patří na 6399 5362. Do teďka jsem také rozpočítávala na rozpočtovou činnost(5362) a hospodářskou (8901).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město sepsalo kupní smlouvu na bytovou jednotku dne 25.10.2010, částka byla zaplacena dne 22.12.2010. Právní účinky vkladu na k.ú. je 24.1.2011. Město účtuje o výnosu i příjmu v den zaplacení kupní smlouvy (splatnost je max. 90 dnů od podpisu smlouvy - dodrženo). Město kupní smlouvu nefakturuje, tudíž neúčtuje o předpisu. Kdy ale město má vyřadit majetek ze své evidence - proti nákladům a účtu 406 (náklady = kupní cena, 406 = rozdíl kupní ceny s cenou účetní?) Pokud město vyřadí majetek v roce 2010 - HV nebude zkreslen N = V. Pokud město majetek vyřadí v roce 2011 - dle přepisu na k.ú., HV bude zkreslen N se nerovná V. Děkuji Vám za sdělení správného postupu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak by měl městský obvod zaúčtovat vrácení části nevyčerpané neinvestiční dotace pol. 4121 z magistrátu. Dotace byla poskytnuta letos a byla zaúčtována - předpis 377/672 a příjem fin. prostředků 231, pol.4121/377. Můžeme vrácení zaúčtovat jako snížení předpisu -377/-672 a platby -231/-377 a s jakou položkou?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, dostali jsem nadační příspěvek od ČEZ ve výši 48000,- na nákup 8 k stromů
předpis 377MD/649D,
příjem 231 pol. 2321MD/377D.
Předpis Fa 501/MD321D
úhrada 321MD/231 3745 5137(5139?)
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebuji se ujistit, jak správně zaúčtovat proplacení investiční faktury přímo z úvěrového účtu, předpis faktury mám 042/321.010.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Když bude základní škola s takovým obratem, že by se už mohla stát plátcem DPH co to všechno obnáší?Co si ta škola může dát do výstupu a co naopak musí mít ve vstupu?A je to vůbec výhodné,aby se stali plátci? A pokud by se stali plátci budou si moc uplatnit DPH na obědech pro žáky a zaměstnance, nebo jen na třetí osobě?Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nedávno jsem objevila na Vašich stránkách pomůcku
pro zařazení majetku KOD CZ-CC,mezitím byl
novelizován ČÚS 708 o odepisování majetku a jejich
kategorizace. Pomůcku jsem si vytiskla,ale v současné
době nejde Vašich sránkách znovu vytisknout.
Nevím zda jsem správně hledala.Prosím proto o vysvětlení.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, dočasně vypomáhám s účetnictvím v naší PO Základní škola za dlouhodobě nemocnou paní účetní a potřebovala bych radu. Došla faktura za vybavení chemické laboratoře. Rada města schválila použití rezervního fondu na úhradu těchto nákladů. Můžete mi poradit :
1.
jak toto použití zaúčtovat??
2.
faktura je "plná" různých skříněk,laborat.pultů,dřezů, baterií, atd. Žádná věc není samostatně v hodnotě nad 40.000,-. Mám v účetnictví zařadit celou fakturu na 022 jako soubor movitých věcí a v programu majetku jednotlivé věci zvlášť nějakou analytikou rozdělit??? anebo vést každou věc samostatně na 028 (budu muset rozpočítat náklady za dopravu,umístění,montáž ke každé věci). Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chce se zeptat, zda může starosta obce v příkazu k provedení inventarizace dát stop stav došlých faktur např. k 13.1.2012 s tím, že fa došlé potom se budou počítat již do nového účetního roku. Jako obec máme také hospodářskou činnost. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně zaúčtování smluvní pokuty za porušení nepeněžité povinnosti stanovené smlouvou o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje, přeúčtované od příspěvkové organizace prostřednictví účtu zřizovatele (tedy nás) na účet poskytovatele příspěvku (kraj). Prosím o radu jak budu účtovat na straně zřizovatele.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak zaúčtovat pokutu od Krajského úřadu za porušení rozpočtové kázně, kterou obec dostala po provedené kontrole hospodaření. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec koupila traktor na úvěr.
Faktura celkem 982 800,- Kč.
Obec platila jen DPH ve výši 163 800,- Kč.
Banka zaplatila zbytek, tedy 819 000,- Kč.
Prosím o radu jak zaúčtovat:
Spravování úvěru bankou:
Odměnu za rezervaci zdrojů bance:
Splátka úvěru je včetně úroků:
vše si stahuje banka z našeho účtu
Mám zařadit do majetku ihned, když není na leasing a je tedy náš? A jaké účty?
Musím účtovat na nějaký účet celkovou částku za traktor a z ní postupně úvěr umazávat? Nebo na podrozvahu?
Kam zařadím v kategorizaci?
A jak počítat odpisy?
Nevím, zda jsem ještě na něco nezapomněla. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec kupuje nový nakládací stroj v celkové ceně Kč 941.400,-- a zároveň prodává této firmě starý nakládací stroj za Kč 180.000,--.Mohu na 180.000,- udělat zápočet pohledávky?(Firma nám 180.000,-- neuhradí a my jim o to zaplatíme méně z celkové sumy 941.400,--.)
Ten rozdíl Kč 180.000,- mi chybí na příjmové položce 3113 i na výdajové 6122 ? Nevím jestli si to tak myslím dobře.
Audit podle položek kontroluje pořízení a vyřazení majetku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela smlouvu o připojení odběrných zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí- smlouva o budoucí smlouvě pro výstavbu 11 rodinných domů schválené územním plánem obce. Jedná se o novou zástavbu rod. domů. Zaúčtováno v inventuře na účet 042.
Obec uhradila podíl na nákladech v částce 12,500,- Kč na 1 RD x 11 rod. domů.
V letošním roce bude obec přefakturovávat náklady na 1 RD v částce 12.500,- Kč jednotlivým kupujícím za pozemek.
Přefakturace v r. 2011: 042 mínus pohledávky za občany/311 a úhrada 231/pol. 2324/311 D
Vstupuje tento případ do obratu pro DPH. Nejsme plátci DPH.
Obec vlastní akcie České spořitelny, za kalendářní rok jsou vypláceny dividendy od ČS par. 6310, pol. 2142 příjmy z podílů na zisku a dividend, vstupuje tento případ do obratu pro DPH.
Vratky přeplatků záloh za odběr elektřiny a plynu pol. 2324 zda vstupuje do obratu pro DPH.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ještě mám jeden dotaz týkající se inventarizace. Bytový fond města nám na základě mandátní smouvy spravuje realitní kancelář a zároveň vede účetnictví týkající se bytů. Veškeré faktury a smlouvy vztahující se k bytovému fondu jsou tudíž vystaveny na město. Jedenkrát za měsíc naimportujeme do našeho účetnictví obraty. Může pan starosta v tomto případě jmenovat členy inventarizační komise složené ze zaměstnanců Realitní kanceláře? V případě že nelze, kdo v tomto případě provede dokladovou inventuru, nemáme totiž přehled, co je obsahem zůstatků jednotlivých syntetických účtů.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková