Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v roce 2008 zařadila do EMA pod jedním inventárním číslem dopravní značení ve výši 77 347,-Kč. Myslím, že tato částka se měla zaúčtovat do nákladů, protože se jednalo o dopravní značení, které bylo umístěno (zabudováno) na více účelových komunikacích a pokud by se výše uvedená částka rozúčtovala na jednotlivé komunikace nedosála by 40 000,-Kč.
Je možné a pokud ano, jakým účetním zápisem tuto částku z účtu 021 a z EMA odúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ve sběrném dvoře vybíráme od občanů papír, který odveze firma a částku za papír nám zaplatí. Obec firmě vystaví fakturu. Od 1.4.2011 by měla být tato faktura bez DPH (přenesená daňová povinnost), je tomu tak? Prosíme o radu, jak fakturu správně zaúčtovat. Náš návrh: MD 311/DAL 602 ZJ(nevíme)? a platba faktury: MD 231 0600 3725-2111/DAL 311. Děkujeme za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec pronajímá obecní byt za měsíční nájem a ve smlouvě je uvedeno, že nájemník složí při podpisu smlouvy vratnou kauci ve výši 6.000,-Kč. V případě, že nájemník nebude platit řádně nájem nebo dojde k nějakým škodám bude toto hrazeno ze složené kauce. Po ukončení nájmu bude kauce nájemníkovi vrácena, pokud nebude použita na nedoplatek nájemného popř.uhrazení vzniklých škod.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Některé stavby máme staré i přes sto let. V roce 2004 jsme přecházeli k jinému programu a do data zařazení (od kterého by se mělo začít odepisovat) se k majetku pořízenému před rokem 2004 přiřadilo datum převodu z programu do programu tzn. r. 2004. Pracně jsme u staveb i ostatního majetku pořízeného před r. 2004 dohledávali data pořízení (např. u staveb na stavebním odboru). Můžeme tato data použít u staveb jako data zařazení majetku kvůli odpisům?
A ještě jeden dotaz ohledně DNM. Na účtu 019 evidujeme studie a také územní plán a na 013 software. Jakou kategorizaci (odpisovou skupinu) přiřadit k tomuto majetku, v materiálu ze školení je návrh s přihlédnutím k doporučené době životnosti, ale nějak si s tím nevím rady. Děkuji a přeji hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budeme provádět technické zhodnocení budovy ZŠ ( budova byla předaná PO k hospodaření) my máme v účetnictví na podrozvaze...
Faktury za provedené práce budou adresované na město...část celkové ceny uhradíme my z rozpočtu a zbytek zaplatí banka..Nebude se ale jednat o klasický úvěr, ale o tzv. forfaiting.. Banka to zaplatí dodavateli a my pak budeme splácet bance...
Můžete nám prosím poradit s účtováním...Jak se ta část zaplacená bankou dostane do rozpočtu ??
Jak bude účtovat škola a na základě jakých dokladů, když fa budou adresované městu ??
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o vysvětlení rozdílu mezi PO a s.r.o..
I když je mi rozdíl asi jasný.Ale u nás se jedná o to, zda je lepší nebo výhodnější založit z pracovníků veřejně prospěšných služeb budˇ příspěvkovou organizaci nebo společnost s r. o.
Co je pro město výhodnější, jaké pro město z toho plynou závazky?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec podepsala smlouvu s firmou na modernizaci budovy (zateplení a výměna oken)dne 17.5.2011. Dne 25.5.2011 obdržela zálohou fa ve výši 40% nákladů, kterou zaplatila 10.6.2011. Účtovala jsem 314/231 10. Vím, že je to špatně, prosím o zaslání správného postupu.Měla jsem účtovat i podmíněný závazek?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V tomto roce byl zrušen fond sdružených prostředků a FRR. Fin. prostředky byly zapojeny do rozpočtu- převedeny na příjmový účet. Jedná se o částku souhrnně za oba fondy do 15 tis. Kč.Na obou fondech pohyb kromě úroků, bankovních poplatků před deseti lety.
Zaúčtováno 262 / 245 (236). Lze zaúčtovat 419/401?
Převodový můstek 917 na 419. Na účtu 401 neúčtováno.
Děkuji za odpověd.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jaká má být sazba daně na smlouvě o likvidaci komunálního odpadu, kterou má naše obec uzavřena s podnikateli. A jaká by měla být sazba daně na výstupu pokud rozvážíme obecním vozidlem obědy důchodcům v obci. Do teď účtuji jako osvobozené plnění bez nároku na odpočet dle § 59 o sociálních službách. Máme to správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v roce 2007 dostala od vojáků bezúplatným převodem polní kuchyni s příslušenstvím v hodnotě 35.259,- Kč a elektrocentrálu v hodnotě 16.200,-Kč. Vše máme vedeno na účtu 022. Je možné to vnitřním dokladem převést na účet 028 a k jakému datu? Nevím, zda jsem Vás na školení v Brně dostatečně pochopila.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provozuje kanalizaci. Pro občany, kteří nejsou napojeni na vodovod a maji studny, zakoupila obec tzv. vodoměrné sestavy. Odečtem stavu bude zjištěna spotřeba vody a následně účtováno stočné.
Nájemné vodoměrů nebude účtováno. Je obec povinna mít tyto vodoměry v majetku (1700,-Kč/ks), nebo účtovat přímo do spotřeby na provoz kanalizace jako materiál.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle ZL jsme majetek školy ve vlastnicví zřizovatele předali do hospodaření PO - "svěřený majetek"/vč.budovy, o kterou jde/. PO o ní účtuje, odepisuje, obec jí na účtu 021 nemá.Nedošlo k převodu na KN.V letošním roce jsme chtěli vyměnit okna na budově školy a využít k tomu dotaci /neinvestice/,jejíž příjemcem je obec. Můžeme to udělat? Jestliže nikoliv, jde nějak upravit ZL, aby to šlo?Děkujeme za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V bodu 4.6. ČÚS 708 se říká, že odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru - to znamená, že se zaokrouhlí odpis např. vypočtený na 68,01 Kč na 69 Kč? A jak to bude se zaokrouhlením oprávek dopočítávaných v roce 2011. Budou se násobit zaokrouhlené částky počtem dooprávkovaných roků a nebo se bude zaokrouhlovat výsledná částka? V několika případech to dělá až desetikorunové rozdíly.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Za rok 2010 jsem při platbách či přeplatcích FÚ podle daň. přiznání neprováděla odúčtování na účtech 343, ale jen 231X634. potřebuji tyto peníze odúčtovat z 343. Proti kterému účtu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla bych se informovat, jak zaúčtovat přeplatek a doplatek elektřiny - vyúčtování za rok 2010 a 2011. Děkuji za radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková