Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Prodej budov a pozemků - obrat DPH?
    29. 01. 2011

    Chtěla bych se ujistit, zda se skutečně do obratu (pro potřeby registrace k DPH) NEzapočítává plnění za prodej pozemků, prodej budovy (jde o budovu, která byla historickým majetkem obce), staveb atp. Podotýkám, že ve všech případech jde o náhodné prodeje (většinou historického majetku) - tedy žádný z prodaných majetků za účelem prodeje nebyl pořizován a obec jej evidovala v majetkové evidenci (na účtech 031 a 021).
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • prodej el.energie
    28. 01. 2011

    Naše město provozuje fotovoltaickou elektrárnu a už za leden 2011 budeme prodávat el.energii. Nevím, zda se v tomto případě jedná o službu nebo o výrobek /účt.třída 6/? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Smlouva o odpadech
    28. 01. 2011

    Obec uzavřela smlouvu s č.poštou o odpadu (pošta bude nosit odpad do popelnice obecního úřadu za kterou úřad platí měs.poplatky ), platnou od 1.1.2011 na dobu neurčitou ve výši 1000,- jednorázově za rok. Nevím jak zaúčtovat a jakou položku a pafagraf použít,mám účtovat předpis 311 na začátku roku ? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace sportovcům
    28. 01. 2011

    Dobrý den, prosím o radu: ZO hodlá poskytnout gymnastce, reprezentující ČR, dotaci na masáže a regenerace, gymnastické dresy a náčiní. Jaký paragraf a položka je nejvhodnější ? Děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • chybný poč.stav
    28. 01. 2011

    Při inventarizace pozemků za rok 2010 jsem zjistila, že jsou špatně počáteční stavy na účtu 031 - nesouhlasí s inventarizací za rok 2009. Jedná se o rozdíl 200,-Kč.Na AÚ 0400 mně těch 200,-chybí a na AÚ 0401 mně přebývají. Celkem za 031 mně částka souhlasí. Jak mám teď postupovat? Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace 2009, záloha 2010
    28. 01. 2011

    dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu se zaúčtováním zálohy na dotaci. V roce 2009 jsme obdrželi dotace na projekt EVVO - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v kraji Vysočina a na projejkt OPVK - další vzdělávání pracovníků základních škol v Pacově. Tuty obdržené dotace jsme zaúčtovali 231/217. Ještě do roku 2010 bychom je ale měli přeúčtovat na účet 374 - přijaté zálohy. Nevíme, jaký účet máme použít na stranu MD oproti účtu 374.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyřazení majetku po dooprávkování
    28. 01. 2011

    Vyřazení majetku po dooprávkování

    V roce 2010 jsem dooprávkovala majetek na účtech 018,019 a 028 - počáteční stavy k 1.1.2010 zápisy 406/078, 406/079 a 406/088. Během roku při pořizování tohoto majetku jsem už oprávky účtovala 028/088… Nyní vyřazujeme k 31.12.2010 některý starý nepotřebný majetek z 028. Jak zaúčtuji v souvislosti s oprávkami vyřazení majetku likvidací z 028? Jak bych zaúčtovala vyřazení staré lednice prodejem?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přeprodej
    28. 01. 2011

    Prosím pěkně o radu ohledně přeprodeje vodného na konci roku 2010. Během roku 2010 jsem účtovala náklady na vodárenské zařízení takto: předpis fa od dodavatele 311 10/321 01. Úhrada faktury 321 01/231 01 2310 5169. Úhrada od občanů za vodné 311 10 D a 231 01 2310 5169 mínus D. Vyúčtování vodného se provedlo k 15. 12. 2010. K 31. 12. mi ještě zbývá na účtě 311 10 částka 50 000,- Kč, což je pohledávka za občany. Jak já mám zaúčtovat příjem za vodné formou přeprodeje v letošním roce, když náklady byly v roce 2010.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Investiční dotace z minulých let
    28. 01. 2011

    1.Před rokem 2009 jsme obdrželi 36 mil. investiční dotace na různé akce.
    Nevím zdali jsem je zaúčtovala správně :
    MD 406 / 403 Dal

    Teď z těch dotazů a odpovědí na Vašich stránkách jsem na pochybách zdali nemělo být
    MD 401/403

    2.V roce 2009 jsme začali budovat kanalizaci
    a dle mého dotazu, který jsme spolu řešili
    jsem jsem též část dotace , která již byla poskytnuta a vyčerpána v roce 2009
    účtovala též - změna metody 406 MD a 403 D .
    Bylo to v začátku roku 2010 , tak doufám že vše není jinak .

    3.V roce 2010 jsme měli schválenou invest.dotaci
    na dobud.kanalizace,- v prosinci 2010.
    Smlouva bude sepsána až v letošním roce 2011.
    Předpokládala jsem , že tuto dotaci musím zaúčtovat na podrozvahu, ale dle Vaší metodiky by účet 942 měl být nulový.
    Předpokládala jsem že je to pro nás podmíněná pohledávka .Tak potom v prosinci se o tom již neúčtuje ????
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • transfery v roce 2011 aj.
    28. 01. 2011

    Dobrý den,
    Prosím o radu, jak správně zaúčtovat následující účetní případy:
    1. výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro obce s rozšířenou působností – podle metodiky MF se jedná o průtokovou dotaci, příjem dotace účtujeme na pol. 4111, výdaje na pol.třídy 5 s ÚZ 98216 – i toto se má v roce 2011 účtovat pouze proti účtu 374 bez použití nákladů a výnosů?
    2. Město Znojmo uzavřelo s Vinařským fondem (podle registru je ústřední instituce) smlouvu o zajištění služeb – město zajistí ve dnech konání Znojemského vinobraní umístění loga Vinařského fondu,vyrobí letáky,zabezpečí prostory pro mázhauzy,zajistí propagaci vín, atd., a Vinařský fond za toto pošle městu odměnu, kterou potom následně rozdělí a pošle provozovatelům mázhauzů – je správné příjem této odměny účtovat na pol.2132 nebo do třídy 4?
    3. který předpis stanovuje rozhraní např. pohledávky nebo závazku na dlouhodobý – krátkodobý, je to podle toho zda překročí kalendářní rok, nebo se počítají měsíce trvání bez ohledu na kalendářní roky?
    Děkuji za odpověď}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • VB obec oprávněná
    27. 01. 2011

    Dobrý den,
    za věcné břemeno - obec oprávněná - jsme zaplatili jednorázově částku 2.000,- Kč.
    V jaké hodnotě máme VB evidovat na podrozvaze?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPPO hlavní a VHČ
    27. 01. 2011

    Musí být v předpis DPPO rozdělen na hospod. a na hlavní činnost. Lze udělat předpis hromadný? Děkuji. Polonyiová}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Podpora na spolufinancování v rámci OPŽP
    27. 01. 2011

    Máme Registrační list akce MFŽP /jeho přílohou jsou podmínky pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/ a Rozhodnutí SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Oper.programu ŽP z prostředků SFŽP na údržbu a obnovu veř.zelen /příl-Základní podmínky poskytnutí podpory/.
    Dále zpracovaný fin. platební kalendář pro úhradu
    v r. 2011.
    Výdaje na tento projekt jsou účtovány už v r. 2009-bez ÚZ,N,Z
    Výdaje v r. 2010 - mohu účtovat na zákl. těchto materiálů s Ú, N, Z?
    Stejně tak na zákl. těchto materiálů mohu účtovat ve výši 90% -/ 85% ERDF, 5%-SFŽP/na 942/999?
    Dohad pak:
    90% na krytí výdajů 2009 - 388/406
    90% na krytí výdajů 2010 - 388/673,
    anebo vše na 388/673?
    Část výdajů a příjmů pak v r. 2011.
    Vím, že dotazů k dotacím již bylo hodně, ale aplikovat vše přímo na konkrétní podmínky je poměrně namáhavé.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účet 403
    27. 01. 2011

    Ke konci roku 2010 máme vyčíslit na účet 403 veškeré investiční dotace z předchozích let, ze kterých byl pořízen investiční majetek.Znamená to, že v případě DSO zde převedeme i investiční dotace od obcí (členů DSO)? A předpis těchto invest. dotací od obcí účtovat 348/403 ? Teoreticky by pak u DSO nebylo co odepisovat, protože jiné příjmy na investiční akce nemá?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • přeplatky u dodavatelů za r. 2010
    27. 01. 2011

    Prosím o radu, jak správně zaúčtovat přeplatek dodavateli (např. za plyn) za r. 2010, který vypořádá až v roce 2011. Je to asi triviální záležitost, ale přesto nevím, zda je správnější použít účet 321 nebo 378. V prvním případě bych účtovala předpis MD -5xx/D -321, v druhém v podstatě stejně, pouze místo 321 by bylo MD 378. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu