Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Paní inženýrko, prosím o potvrzení nebo opravu zaúčtování:
ztrát. dopravného pol 5193 572/349 nebo 572/378
přísp. Mikroregionu pol 5229 574/378?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má podepsanou smlouvu s bankou o poskytnutí úvěru. Na základě smlouvy s bankou byl obci založen ješte jeden běžný účet a úvěrový účet. Jak účtovat spravování úvěru a odměnu za rezervaci zdrojů, úvěr zatím obec nečerpá. Na úvěrovém účtu je zůstatek 0, ale pohyb na účtu je, z BÚ se tam převádí částka za spravování úvěru a odměna za rezervaci zdrojů.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má vydán na stavbu demoliční výměr.Výhledově je plánována výstavba bytového domu. Aby mohla být zahájena demolice objektu došlo k sundání vrchního el.vedení z objektu a kabel byl položen do země. Tyto elektromontážní práce platila obec ve výši 26 000,-Kč. Jak správně tuto přeložku el.vedení zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dva dotazy: 1. Jaké jsou účetní zápisy v roce 2011 pro vyřazování majetku
/ DDNM,DDHM,DNM,DHM, nebo prodej pozemku a následné vyřazení / pořád se o tom vedou spekulace a pak má být člověk z toho moudrý a na to navazuje i můj druhý dotaz.
2. Jak se bude chovat dále účet 401/901? Když vyřazuji letos nějaký majetek , který byl pořízen do roku 2009 a je na účtě 401/901 budou účetní případy 401/901 MD 028/XXX D a 088/XXX MD 406/000 D nebo už od letoška vůbec nebudu nic s tímto účtem dělat a pojedu pouze na majetkových účtech vyřazení 088/XXXMD 021,022,028XXX D a prostě mě zůstatek na účtě 401/901 nebude trápit a bude stále ve stejné výši.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o informaci jak postupovat z hlediska DPH v případě krátkodobých pronájmů kult.domu za účelem pořádání tanečních kurzů, cvičení jógy apod. - zda je možno zařadit do plnění osvobozených od DPH dle § 61 písm. d) a e) pronájem právnickým osobám, které nebyly založeny za účelem podnikání nebo pronájem fyzickým osobám nebo zda je nutno uplatnit DPH dle § 56/3.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je v pořádku, když neinvestiční příspěvek zřizovatele je 250 000,- Kč a hospodářský výsledek PO je 240 000,-. Podotýkám, že PO nemám hospodářskou činnost.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám zde fakturu, která zní : projektové práce na akci :Studie domu s pečovatelskou službou - návrh profesních částí - Kč 111 600,00. Pracovník zodpovědný za investice chce tuto fakturu zaúčtovat na pol. 5169. Pak zde mám další dvě faktury: studie domu s pečovatelskou službou - stavebně technické řešení Kč 70 000,00 a studie domu s pečovatelskou službou- vypracování pohledů a vizualicí stavby Kč 81 000,00 a tyto dvě faktury pak chce zaúčtovat na investice 042. Nevím zda je to tak správně dát jednu fakturu na služby a ostatní dvě na investice, když se týkají jedné akce.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o odpověď- problematika rozúčtování služeb nájemníkům je velmi pěkně popsána v dokumentech, ale přesto mám dotaz. Obec není plátcem DPH, nájemníci kromě měsíčního nájemného (311/603,231/311) platí obci čtvrtletně vodné a stočné dle skutečné spotřeby(tedy ne zálohově). Cena je stanovena kalkulací dle skutečných nákladů. Jak správně účtovat předpis a úhradu?(MD311/-MD5xx,231/311)Lze zde využít formu přeprodeje? Díky za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak správně zaúčtovat nadační příspěvek.
Jednalo se o finanční dar od společnosti Komunitní nadace Euroregionu Labe na podporu realizace projektu Město na kolech. Příspěvek je poskytnut na úhradu nákladů tohoto projektu v roce 2011. V 12/2010 jsme zaúčtovali příspěvek účetním zápisem 231 3399 2321 MD/649 D.
Auditor nyní tento účetní zápis zpochybnil s tím, že vyhláška 410/2009 Sb., § 26 nám říká, že „Jmění účetní jednotky“ obsahuje zejména bezúplatně převzatý nebo předaný dlouhodobý majetek, přírůstky nebo úbytky darovaného dlouhodobého majetku a přírůstky nebo úbytky oběžných
aktiv". Jaké je tedy správné účtování?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
mám dotaz ohledně tvorby sociálního fondu.
Naše obec má zřízený samostatný účet sociálního fondu
SU 236. Budu zadávat nový rozpočet obce a poprosila bych Vás o názorný příklad zadání SF - tedy jak "narozpočtovat" sociální fond položkově a na paragrafy. Budeme přispívat na stravné, rekreace a poskytovat návratné půjčky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím, poraďte mi, jak mám zaúčtovat pořízení kovového zábradlí v ceně 5000,-Kč, které bude připevněné na zdi u vchodu na schodech na obecní úřad.Bude dodáno i s montáží.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Sdělením KÚ nám nebyly uznány všechny naše náklady na sčítání v r.2010. TZN. že vracíme větší částku než kterou máme na konci roku na účtu 374.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Měla bych dotaz ohledně schválené rozpočtové změny. Při kontrole FIN 2-12 v prosinci jsem zjistila, že nebyly zapojeny prostředky v příjemch a výdajích cca ve výši 500 tis. Zpracovala jsem rozpočtové opatření a nechala schválit zastupitelstvem obce v lednu 2011 s tím, že rozpočtové opatření bude platit v prosinci 2010.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2010 jsme dostali rozhodnutí ze SFŽP na dotace na naši základní a mateřskou školu.
Smlouva nebyla do roku 2010 podepsána a není ani podepsána zatím letos. Faktury se již platily v roce
2010, které jsem účtovala 85% FS, 5% SFZP,10% obec a ÚZ též. Zaúčtovala jsem předpis dotace
MD 346, D 374. Dohadné položky MD 388, D 403.
Co musím v roce 2011 účtovat? Musím dát předpis zálohy na podrozvahu? Některé faktury dále platíme.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu:
naše MIC nakupuje a prodává zboží, uplatňujeme zde DPH. Starosta si z MIC občas vezme zboží jako dary nebo k propagaci města. U zastupitelů se však DPH neuplatňuje. Máme se k tomuto stavět tak, že při výdeji zboží starostovi vnitřním zúčtováním DPH odvedu? Účetně bych to provedla takto:
231 3319 2112 MD 5000,-
604 zj 601 D 1000,-
343 601 D 4000,-
---------------------------------
231 6112 5194 D 5000,-
543 MD 5000,-
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková