Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ohohledně zaúčtování fin.příspěvku na stavbu vodovodu od jiné obce dle smlouvy o sdružení fin. prostředků.
Předpis příspěvku: 351/649
Přijetí příspěvku od jiné obce: 231.3122.2310/351
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Může obec rozhodnout, zda bude vytvářet rezervní fond (413, 414) u své PO nebo je ze zákona povinný (např. pro příjem peněžních darů)? Může se z RF hradit montáž žaluzií? Nevím co všecho spadá pod "Na další rozvoj činnosti" podle rozpočtových pravidel. PO je škola.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat dodání a montáž dopravního zrcadla na místní komunikaci o rozměrech 600x800 mm?Faktura došla na základě objednávky starosty. Samotné zrcadlo má hodnotu 5.400,- Kč. Celkem na faktuře vyčísleno na 17.534,40 Kč (v tom jsou krytky,objímka,patky,montáž,doprava).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dne 9.11.2010 podepsána smlouva s "Nadací Partnerství" na nadační příspěvek ve výši Kč 78.000,- na vybudování "Odpočinkového a inf. místa na cyklostezce" (pergola s mobiliářem a infotabulí). 1.platba 1.12.2010 Kč 62.400,-, 2.platba ve výši Kč 15.600,- po obdržení závěrečné a finanční zprávy do 9.9.2011.
Pergola Kč 51.000,-
inf.tabule 23.000,-
závěsná kartotéka 1.000,-
stojan na kola,koše 3.000,- .
Domnívám se,že budeme účtovat o inv.příspěvku:
předpis 377/403
úhrada 231/377
par. 2219?, pol. 3121?
Děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Já vím, že jste na toto psala už hodně odkazů, ale nějak mi pořád nesedí vyúčtování služeb za nájemci.
zálohy od nájemníků vybírám na 231/324. Ale teď jsem se dívala, že to mám špatně. Že se to mělo dělat přes předpis:
takže udělám předpis služeb: 311/324 ve výši 16.560,-Kč, výběr záloh 231/311? všichni mají všechno zaplacené, takže ve výši 16.560,-Kč
Faktury,které přeúčtovávám nájemníkům mám zaúčtované takto: 321/231 3612 5169, 311/321
Dále jsme obdrželi fakturu za el. energie, kterou jsem zaúčtovala: 502 ve výši 27.594,65 Kč MD, 406 4.102,-Kč MD, 311 3.784,35Kč MD spotřeba el. energie ve společných prostorách (nájemníci) a na stranu D 35.481,-Kč – skutečná spotřeba el. energie.
Vyúčtování záloh 321/314 35.040Kč, doplatek 321/231 441,-Kč Chtěla jsem se zeptat, zálohy na el. energii platíme v roce se kterým souvisejí. Vyúčtování za elektřinu nám chodí za rok se kterým souvisí, ale plus listopad a prosinec z minulého roku. Není to zase až tak velká částka. Mám účtovat ten listopad s tím prosincem na 406? Nebo to můžu dát na 502? A pokud se to musí nechat na té 406, tak nevím, v jaké částce mám napsat dohod za listopad a prosinec roku 2010, který bude vyúčtován až v roce 2011. Ve směrnici mám ve výši záloh. Ale zálohy na toto platím jak jsem už psala v roce, ve kterém mi chodí vyúčtování.
No a když budu mít přeplatek za nájemníkem, tak to zaúčtuji 324/231 a doplatek 231/311? Ale potom mi to stejně pořád nesedí. Nevím, jak to mám udělat, aby mi seděla 324 a 311?
2) Dále nám platí pošta zálohy na plyn, příjem zálohy mám 231/324, vyúčtování těchto záloh bude až v roce 2011 takže udělám 502/389 ve výši záloh?
3) Máme předplacené nájemné, které příští rok bude končit. Předpis nájemného jsem si dala na 311/603, předplacené nájemné mám na účtu 455, ve smlouvě máme dáno, že se jedná o zálohy. Letošní nájemné, to co mají obydleno dám na 455/311? Musím to časově rozlišit? Jsem četla v jednom dotazu, že pokud to mám na 455, tak to nemusím již rozlišovat. Bude se to ještě nějak účtovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovali bychom poradit s inventurou pozemků: Některé komunikace máme vedeny ve stavbách na účtě 021 - jsou to asfalt.cesty, kde je zachycena pořizovací cena a zvlášť je vedena cena pozemku na účtě 031.
Potom máme pozemky vedené jen na účtě 031 - některé cesty v inventuře chyběly - oceněny jsou, když se zpracovával pasport místních komunikací. Přitom je poznat cena pozemku a např. ocenění za
povrch - např.penetraci nebo asfalt.
Nevím, jestli to je správně, navíc když by se pak měly stavby odepisovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Když zastupitelstvo odsouhlasí zvýšení nájmu z hrobového místa, musí stávající nájemci doplácet do zvýšené ceny, i když mají již zaplacen nájem dle nájemní smlouvy dopředu? Např. od 1.1.2011 se zvýší nájem z hrobu z Kč 80,-/za 10 let na Kč 200,-/za 10 let. Nájemce má smlouvu uzavřenou od r.2008 do r.2018 a zaplaceno Kč 80,- na celou dobu trvání smlouvy. Musí tento nájemce doplatit zvýšení za období 2011-2018 nebo bude platit zvýšenou částku až při dalším uzavření smlouvy v r. 2018?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, TJ Rataje nad Sázavou nám zaslali Žádost o finanční příspěvek (dar) na rok 2010. Chtěla jsem se zeptat, zda mám zaúčtovat předpis 572/378 a platbu 231 30 3419 5339? Nebo předpis neúčtovat a zaúčtovat pouze platbu 572/231? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
FÚ nám v prosinci 2010 vyměřil odvod za porušení rozpočtové kázně, který je splatný až v lednu 2011. Zaúčtovali jsme závazek MD 549, D 347. Je nutné tento výdaj časově rozlišit? Pokud ano, jak máme zaúčtovat (MD ?, D 383)?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosila bych kontrolu: Dáme ke schválení rozpočet pouze v §, ZO schválí, napíše se k tomu usnesení pro starostu nebo pro radu.Pokud tyto § nebudou překročeny, bude provádět RO starosta nebo rada, půjde ti již mimo režim ZO? Je to tak? Ale RO se budou dělat stejným způsobem, jen se nemusí dávat k projednání ZO / pokud nepřekročí schválené § /. Je to tak? Jaká je podle Vás nejlepší a nejjednodušší práce s rozpočtem? Řekla bych, že jediný rozdíl mezi zveřejněním položkového rozpočtu a pouze § je v projednání v ZO. Je to tak?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu s vyúčtováním el. energie při přeplatku. Přeplatek máme ve výši 2428 Kč.
V roce 2009 zaplacená záloha ve výši 16.100 Kč (314/231). Spotřeba energie v roce 2009 byla 9569.
V roce 2010 zaplacené zálohy ve výši 48.300 Kč (3x 16.100 Kč). Spotřeba energie v roce 2010 byla 52.403.
Spotřebu za rok 2009 zaúčtuji ve výši spotřebované energie na účet 406/321.
Spotřebu za rok 2010 zaúčtuji na účet 502/321.
Dále proúčtuji zaplacené zálohy 321/314. Dále už si nevím moc radu, jak účtovat na dohadnou položku. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce obec prodávala obcní byty, stalo se, že ze šesti bytů v bytovém domě jich bylo prodáno současným nájemníkům 5 a 1 se nepodařilo prodat, obec se stala členem Společenství vlastníků a je povinna přispívat do fondu oprav. Můžete mi poradit jak budu účtovat tento příspěvek (výdaj) a zda musím provést předpis tohoto výdaje (závazek)? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ve vašich dotazech jsem našla úhradu přímo z úvěrového účtu ale dlouhodobého:
321/451 §xx 61xx
Máme stejný případ ale jedná se o krátkodobý investiční úvěr čerpání je r.2010 přímo z úvěru splátka 3/2011;
takže úhradu faktury nevím jestli můžu na účtu 281 účtovat i na § a položkách jako je u 451:
321/281 100 3111 6121
takto mi vznikl podle skutečnosti mínusový stav tak jak je na úvěrovém výpise;
příští rok splatím úvěr dle termínu a smlouvy z běžného účtu:
281 100 bez § a položky // 231 30 8114
je to tak možné?? ale mám mínusový stav úvěrového výpisu podle skutečnosti jak tento příští rok srovnám - vynuluju?? vůbec nevím !! děkuji za radu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Správní poplatek za výherní hrací přístroj za rok 2011 - byl zaplacen v prosinci 2010
Účtování:231.0100 pol. 1361 - MD - 16 000,- Kč
384.0605 - D - 8 000,- Kč
325 - D - 8 000,- Kč
na začátku roku 2011 přeúčtuji z 384.0605 na účet 605.0300.
2) Odepsané pohledávky - účet 911 - je možno na základě usnesení odepsat pohledávku 999.0911/911 ve výši 94 000,- Kč
- provedeným šetřením bylo zjištěno, že se nájemce v místě bydliště nezdržuje. Vzhledem k tomu, že jeho pobyt se nepodařilo zjistit, bylo vyhlášeno celostátní pátrání, byla věc odložena - rozhodnutí z roku 2004.
3) Pozemek ve výpůjčce - vedeno na účtě 951
Nyní již není povinnost z platných předpisů evidovat. Je to částka nevýznamné hodnoty - je možno odstranit z účtu 951 a dále žádné výpůjčky a věcná břemena na tomto účtě neevidovat.
Účtování: 999.0951/951
4) Dohadné položky
Prosím, zda dělat dohadné položky jen na zaplacené zálohy. Nebo se musí dělat dohad i na měsíce, kdy ještě nebyla zaplacena záloha. Vyúčtování bylo za 11/2009 - 11/2010. 12/2010 - 2/2011 bude placeno až ke konci ledna.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den , prosím o radu ohledně účtování dotací od Úřadu práce na VVp.
1. V lednu a únoru jsme obdrželi dotaci na VPP za rok 2009 ( 41000- za práci za listopad a prosinec), v březnu a dubnu peníze za leden a únor(26000). Tyto všechny peníze se týkají stejné smlouvy z roku 2009. Jak účtovat, rozhoduje to, že jsou to peníze na smlouvu z roku 2009, která se přelévala do 2010 ?
2. Dále nám chodily peníze v průběhu roku, ty jsem účtovala přes předpis 346/671 . Ale ještě nám příjdou peníze příští rok za listopad a prosinec 2010 ( cca 39000) . Bohužel jsem na místo nastoupila až v dubnu tr. a v lednu byl vytvořen předpis na dotace od Úřadu práce na celýletošní rok rok (299 000 na účtu 346/671) a nyní se do něho těžko trefím skutečně přijatými penězi .
Celkem přijaté peníze na účtu 231 pol4116 od ledna do prosince je 308000 včetně těch peněz 41000 a 26000. Jen bych potřebovala vědět, na kterém účtu mají být jaké peníze a které účty se budou rovnat . Děkuji předen za radu , mám dojem, že příště vám budu psát z psychiatrické léčebny :-)}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková