Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz, když se obec stane plátcem DPH, zda je nutno uzavřít s dodavateli a odběrateli nové smlouvy, nebo jestli stačí jen zaslat oznamovací dopis.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V příštím roce plánuje zastupitelstvo v kulturním domě výměnu dřevěných oken, dveří a vrat za plastová, novou fasádu po výměně oken a dveří(bez zateplení). Rozsah 400tis.Kč Zastupitelstvo chce na tuto akci žádat dotace od kraje. Dle mého názoru je vše zmíněné opravy a udržování a jednalo by se o neinvestiční dotaci. Dále do kuchyňky KD nákup nové kuchyňské linky(která zde nebyla). Můžu zaúčtovat opravy a udržování 5171 a kuchyňskou linku dle ceny do 40.000,- na 5137 pokud bude nad 40.000,- tak 6122. Nebo je to celé rekonstrukce. Změna účelu využití KD a technických parametrů se nemění. Děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pan starosta mi sdělil, že máme schválenou neinvestiční dotaci na opravu hasičského auta ve výši 500.tis. Kč a že mám udělat rozpočtové opatření. Rozpočtové opatření bylo schváleno Zastupitelstvem, byla navýšena příjmová položka 4122 o 500 tis.
a výdajová položka 55 12 5171 o 500 tis.
Teď v listopadu jsem dostala smlouvu na účelovou dotaci, kde se píše že dotaci dostaneme ve 12 měsíčních splátkách , 1. splátka bude převedena do 2 měsíců od uzavření smlouvy /smlouva byla uzavřena 11.11.2010/. Podle toho tedy letos dostaneme možná 1/12 nebo taky nic.
Faktury na opravu uhradíme do konce roku 2010. Výdajová část rozpočtu bude tedy splněna. Ale příjmová část nebude, musím to nějak opravit nebo co s tím ? A ještě dotaz v jaké výši mám v letošním roce zaúčtovat předpis poskytnuté dotace.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má uzavřenou nájemní smlouvu na nájem pozemků na dobu neurčitou od 1.10.2004, s tím, že nebyla doplacena poměrná část nájmu, ale jsou vlastně placeny 3 měsíce pozadu. Nájem činí 186565,- Kč. Nyní jsem povina časově rozlišit nájem, také kvůli dani z příjmů. Myslím správně když budu účtovat: 311 MD 233206,- Kč (2009 3 měsíce a celý r.2010 )
406 D 46641,- Kč (nájem za 2009)
603 D 139924,- Kč (část za 2010)
231 MD 186565,- Kč (úhrada nájmu)
311 D 186565,- Kč
a v roce 2011 už budu mít jen předpis:
311 MD 186565,- Kč
603 D 186565,- Kč nájem 2011
Na účtu 311 zůstane vždy část 46641,- Kč za minulý rok, kterou uhradí zase v dalším roce zpětně, a do přiznání příjmů PO dostanu vlastně pohledávkou celý nájem? Neuvědomila jsem si to a nyní procházím smlouvy, které jsou spíše hrazeny dopředu a tato je zpětně.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec buduje stavbu - sběrný dvůr. Její součástí je např. vrátnice (mobilní buňka), sklad techniky (montovaná hala), rozvody NN, vodovod, veřejné osvětlení, kanalizace, manipulační plocha, oplocení. Při zařazení do majetku se každá součást považuje za samostatnou stavbu s vlatním inventárním číslem nebo se zavede pod jením číslem jako jedna stavba "Sběrný dvůr"? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V průběhu letošního roku jsme účtovali na položku 5192 úhradu pohřebních nákladů (vypravovatelem pohřbu byla obec). Proti položce jsme účtovali nákladový účet 518. Je to tak v pořádku, nebo máme nákladový účet přeúčtovat na účet 549 ? Děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Může obec platit příspěvek na penzijní připojištění uvolněným členům ZO ze svého rozpočtu s vyloučením SF?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsem exekuční příkaz na srážku ze mzdy jednoho našeho pracovníka a mám dotaz. zda mi nemůžete poradit kde zjistit "základní , nezabavitelné částky", abych mohla řádně spočítat srážku ? Zároveň prosím o způsob zaúčtování.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jako obec jsme nakoupili vybavení do školky, faktura je na obec a toto vybavení je dáno do správy školce.Jak správně zaúčtovat u obce a následné předání školce.Zavést do majetku obce nebo jen na podrozvahu?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Provedli jsme aktualizaci zřizovací listiny dle metodických pokynů MFČR.
viz. výňatek:
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti k němuž byla zřízena, následující nemovitý majetek ve vlastnictví Obce Tismice:
a) budovu občanského vybavení č.p. 112 na St. p. č. 333 v k.ú. Tismice
3. Zřizovatel v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), bezúplatně předává organizaci do vlastnictví movitý majetek dle inventárních soupisů, které tvoří přílohu č. 1 této zřizovací listiny.
-------------
obé bylo převedeno v pořizovací ceně
konkrétně budova v hodnotě 985728; účetní školky navrhla odpisy do roku 2058, školka nemá peníze. Musí jí obec na účet tyto odpisy převádět. Pak nám ale poměrně velké prostředky budou zbytečně ležet na účtu školky.
Pokud budeme školku jako vlastník dále zvelebovat a technicky zhodnocovat, musí se toto také odrazit v ceně školka v podrozvaze školky?
Bezplatně jsme převedli také úpravnu vody v pořizovací ceně 83 300. Neboť obec neodepisovala, je cena i po letech takto vysoká, i když by asi v době převodu měla být cca poloviční. Účetní školky znovu navrhla odpisy do r. 2014 ve výši plus minus 15 -25 tis. ročně. Musíme tyto peníze jako zřizovatel posílat školce na účet, když školka tyto prostředky nemá a obec zároveň nechce, aby tyto peníze ležely na účtu školky?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Připravujeme rozpočet města na příští rok a chtěli bychom se zeptat, jakým způsobem rozpočtovat v rozpočtu města fondy (např.sociální fond, fond rozvoje bydlení). Nyní dáváme do základního rozpočtu pouze tvorbu fondů (např. u SF procentním podílem z limitu mezd, a to na § 6171, pol. 5909), ale v sestavě FIN 2-12M se objevuje čerpání na pol. 5499, 5660, 5169 a u příjmů splátky půjček pol. 2460, 2420. Ale proti těmto příjmům i výdajům nemáme rozpočet.
Děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Koupili jsme automobil od firmy Horejsek, financování je jednak z vlastních prostředků, jednak z úvěru od
firmy Škofin na základě Smlouvy o úvěru. Škofin převedl poskytnutý úvěr přímo na účet firmy Horejsek. Splácení úvěru bude z našeho účtu na účet Škofinu - 36 splátek.
Prosím o kontrolu, zda účtuji správně.
Pořízení auta - faktura 022/321
Úhrada akontace - 321/231 6171-6123
Poskytnutí úvěru 321/451 pol. 8123
Měsíční splácení úvěru 451 pol. 8124/ 231 6171-6123
Úhrada úroků z úvěru 562/231 6310-5141
Úhrada pojištění 569/231 6320-5163
Podrozvaha 972/999
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přikládám text ze smlouvy o nájmu kostela. Text byl navržen arcibiskupstvím:
Technické zhodnocení a investice může odepisovat po dobu nájmu nájemce a pronajímatel prohlašuje, že o technické zhodnocení provedené nájemcem nezvýší vstupní cenu předmětné nemovitosti ve svém účetnictví. Technické zhodnocení povede ve svém účetnictví po dobu nájmu nájemce.
Obec by chtěla požádat z evropských fondů na opravu zdi kostela. Pokud by se jednalo o technické zhodnocení (např. by se oprava spojila s odvodněním zdi apod.) pak bychom o tomto účtovali my jako obec a farnost by cenu kostela ve svém účetnictví nenavyšovala. Zeď by stála 1 mil. 950 tis by šlo z EU a nár. zdrojů, 100 tis z obecních. Do majetku (na podrozvahu?) by si obec zapsala techn. zhodnocení v hodnotě 1 mil. Cca např za 10 let by nájem skončil a technické zhodnocení by mělo již cenu např. 500 tis. Kč -smlouva hovoří dále takto:
Pronajímatel se zavazuje při skončení nájmu vypořádat zůstatkovou cenu technického zhodnocení a investic uhrazením částky 1200,- Kč, (jedentisídvětě korun českých) nájemci a nájemce s tímto vypořádáním souhlasí.
....
To znamená, že my bychom jako obec církvi vrátili techn. zhodnocení v hodnotě 0,5 mil za cenu 1200,- Kč a z podrozvahy bychom si kostel vymazali?
Děkuji mnohokrát za Vaši odpověď , popř. radu, jak máme věc smluvně ošetřit, aby byl následný účetní úkon vůbec možný a ne v rozporu se zákonem.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebuji poradit ohledně vyplacení pojistného. Naše občanka se zranila na obecním majetku. Pojišťovna jí z naší pojistky vyplatila částku a nám napsala, že máme spoluúčast a že jí máme uhradit ještě 1000 korun. Jak toto zaúčtovat? Děkuji za odpověď a přeji hezký den}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám pár dotazů k časovému rozlišení. Když předepisuji pohledávky za pronájem pozemků na 311 můžu každý rok udělat předpis na dotyčný rok nebo musím předepsat pohledávku dle období ve smlouvě a pak časově rozlišovat jednotlivé roky?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková