Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kdo schvaluje odměnu řediteli PO? Odměna by byla vyplacena z prostředků na platy PO od krajského úřadu. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, provedla jsme přeúčtování investičních dotací za roky 1997-2009 zápisem 401/403(konečně !), jen si nejsem jistá v jedné věci. V roce 2005 jsme obdrželi dotaci na projekt na kanalizaci obce ve výši 250 tisíc. V současné době stavba probíhá, takže veškeré výdaje účtuji stále na účet 042.
Nějak nevím,jestli musí být stavba dokončená a jestli těch 250 tisíc již má být na účtě 403 nyní nebo až po dokončení stavby,po převedení na účet 021. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, pár dotazů k časovému rozlišení. Při uzavření kupní smlouvy na pozemek či byt stanovujeme, že část kupní ceny hradí před vkladem do katastru a zbytek kupní ceny je buď postupně splácena nebo je poskytnuta půjčka. Úroky mám dle auditorů časově rozlišovat a nevím zda časově rozlišit i postupné splácení či půjčku. Nyní bych to účtovala takto:
Úhrada před vložením do KN 30 tis. 231/378
předpis při vložení do KN 30 tis. 311, 70 tis. 469,377/646,647 a předpis úroků 469,377/384. Proúčtování závazku a pohledávky 30 tis. 378/311 .Pak je postupně spláceno nebo hrazena půjčka ve výši 70 tis. 231/469,377, jsou spláceny úroky 231/469,377, časově rozliším úroky každý rok 384/662.
Nevím tedy jestli je můj postup správný. Jestli mohu i u postupného splácení i u půjčky použít tento stejný postup a zda mám předpis půjčky či postupného spácení v následných letech časově rozlišovat. A jestli u obojeho jsou vhodně zvolené účty 377,469 dle dlouhodobosti nebo předepisovat na 311? Mockrát děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město znovuzpřístupnilo tzv. "Ztracenou uličku" a zde nechalo zhotovit kovovou bránu za cca 20 tis.Kč, která je připevněná - zavěšená po straně na zeď.
Dále bylo současně zadáno vyhotovení informačních desek a pamětních gravírovaných desek v ceně cca 10 tis./ks. Jedná se v obou případech o dlouhodobý drobný hmotný majetek? Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, vodovod i kanalizaci má obec ve svém vlastnictví, je plátcem DPH, z těchto činností má obec zisk. U stočného je i se ziskem počítáno v kalkulaci stočného. Vodné i stočné obec fakturuje občanům i ostatním subjektům (podnikatelům). Je to hospodářká nebo ekonomická činnost účtovaná v rozpočtovém okruhu? Máme k dispozici Vaše vyjádření v publikaci RS r.2010 str.197-198, ale opravdu nevím, jak se k tomu postavit.
Děkuji }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v roce 2009 koupilo město restituční nárok za 105.000,- Kč v této hodnotě byl zaúčtován na účet 069, tento rok byl využit na úhradu části kupní ceny pozemku, ale už jenom v hodnotě 35.000,- Kč, na účtě 069 tím pádem zůstává 70000,- Kč a já nevím jak je mám proúčtovat, můžete mi prosím poradit?
děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše město uzavřelo smlouvu o poskytnutí sponzorského daru se společností, která postavila na území našeho města fotovoltaickou elektrárnu- dále jen "dárce".
Dárce poskytne našemu městu sponzorský dar ve výši 100 tis. Kč za každou instalovanou megawatu fotovoltaické elektrárny a poskytuje jej na podporu školství, kultury a sportu ve městě. Dárce se zavazuje sponzorský dar poskytovat každoročně po dobu dvaceti let a to vždy k 31.12. příslušného roku.
Prosím o radu, jaký § rozpočtové skladby pro příjem tohoto daru použít ? Položku 2321 ?
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má zaměstnance a stroje, které používá v hlavní i hospodářské činnosti. Výnosy jdou na samostatný účet 241/6x, ale co náklady? Ty jsou hrazeny v hlavní činnosti na účtu 231 s RS. Pro Hč měsíčně rozpočítáváme dle spotřeby(nafta) a mzdy dle odpracovaných hodin.Abychom nemuseli fyzicky převádět z účtu na účet, lze účtovat část patřící do nákladů Hč 231 8901?
Doposud jsme převáděli sem a tam, ale s velkými připomínkami kontroly KÚ.Bohužel nikdy jsme se nedobrali žádného jiného řešení.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o sdělení, jak krátit odměnu za měsíc říjen a listopad 2010 u následujících případů:
1. neuvolněný starosta, který je po ustavující schůzi opět zvolen starostou
2. neuvolněný místostarosta, který je opět zvolen místostarostou
3. neuvolněný člen původního zastupitelstva, který je opět zvolen členem
4. neuvolněný člen původního zastupitelstva, jehož mandát skončil, ale zvolený člen zastupitelstva se mandátu vzdal v jeho prospěch
5. neuvolněný člen pův. zastupitelstva, který byl zvolen, ale vzdal se mandátu na ustavující schůzi
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 a 2010 jsme budovali ČOV a kanalizaci,na kterou jsme dostali dotaci ze SFŽP a z fondu EU.Žádost i ostatní povinnou evidenci nám zajišťovala firma,které jsme zaplatili zhruba 1 600 tisíc Kč.Tato firma v žádosti uvedla,že její náklady budou neinvestiční (dotace neinvest) a samotná výstavba ČOV a kanalizace náklady investiční (dotace invest.).Tak jsme to museli i zaúčtovat,ale určitě mají veškeré náklady vstupovat do investice.Prosím Vás,zda je možné v účetnictví udělat dodatečně nějak převod nebo se musí nějak opravit žádost (není na účtu 042). V rozhodnutí o přidělení dotace se vůbec neuvádí investiční nebo neinvestiční podpora .A ještě ,zda musím doúčtovat účet 403 pro loňskou dotaci pro závěrečné vyúčtování.Velice Vám děkuji,snad jsem to napsala srozumitelně.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz na správnost využití příspěvku. Obec vlastní 8/10 nemovitosti - historická tvrz a 2/10 vlastní občanské sdružení.Obec každoročně poskytuje sdružení dohodu o poskytnutí příspěvku na konzervaci, archeologický průzkum nebo zastřešení nemalé částky i 500 tis ročně. takže se na této tvrzi investuje. Dle mého názoru by měla obec investovat sama nebo schvalovat příspěvek investiční a každoročně vyúčtovávat na investici této tvrze a tím navyšovat hodnotu tvrze. tímto způsobem neinvestujeme do majetku }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2009 jsme vybrali zálohy od nájemníků našich bytů, zaúčtovali jsme 311/324. Jak účtovat při vyúčtování, máme přeplatky i nedoplatky. Díky za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Starosta rozhodl , abych naší administrativní pracovnici vyplatila mimořádnou odměnu ve výši 2000 Kč. Prý se to daní jen 15-ti % a není s tím problém.Nic jiného mi k tomu neřekl.Nevím jak to mám v její mzdě provést a proto prosím o podrobnou odpověď. Moc děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Zastupitelstvo města schválilo vyplacení účelového finančního daru na výstavu bytů panu xxx. Nevím, zda se jedná o položku 5492 – dary obyvatelstvu (zde je však napsáno, že se má jednat o dar neúčelový) nebo o položku 5493 – ta je ovšem nazvána jako transfer?
2. Dále zastupitelstvo schválilo úhradu finančních prostředků z titulu předčasného ukončení nájemního vztahu mezi Magistrátem a s.r.o. Jedná se o předčasné ukončení nájemního vztahu nebytových prostor – dohoda o narovnání – pol. 5192?
3. Poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu města na úpravy a opravy bytových jednotek žadatelům – 5493 a 6371?
4. Dotace: Zavedení procesního a projektového řízení – paragraf 6171????
5. A poslední dotaz se týká nástrojů a zdrojů u dotací, které poskytlo Ministerstvo životního prostředí na akce Realizace úspor energie (zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, stropu..) na jednotlivá školská zařízení:
Dotace FS 53515735 85 %
Dotace SFŽP 53190877 5 %
Způsobilé veřejné 53100000 10 nezpůsobilé bez ÚZ
Je rozdělení na nástroje a zdroje včetně účelových znaků správné????
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přišlo nám avízo z odboru školství KÚ SK na poskytnutí dotace pro naši školu pod ÚZ 33123.
Účtování příjmu dotace je uvedeno 23x 4116/374. Chtěla bych se zeptat jak se má správně účtovat dále převod peněz do školy a jak je to potom s vyúčtováním takové dotace.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková