Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • sdílené daně § 41
    09. 11. 2010

    Dobrý den,
    včera jsem se dozvěděla od našeho pana auditora, že nesprávně účtuji výnos z daní na účtech 63x, protože se u obcí se jedná o sdílené daně. Po prostudování Vyhlášky 410/2009 §41 mám názor stejný jako pan auditor, i když veškerá metodika obsahuje účtování na účtech 63x. Ráno jsem volala na KÚ a bylo mi sděleno, že účtování zůstane na účtech 63x a to proto, že by se to nedostalo do výkazu zisku a ztráty. Co mám teď udělat: poslechnou pana auditora nebo metodičku KÚ :o
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • věcná břemena
    09. 11. 2010

    Dle ČÚS 701 v rámci syntetických účtů vytváří účetní jednotka analytické účty,.. b) zatížení majetku zástavním právem nebo věcným břemenem. Zastavený majetek vedou obce na samostatných AU k účům 031, 021. Věcná břemena jsou ovšem problém, jelikož obce mají hodně parcel zatížených věcným břemenem.
    Musí být účetní cena pozemků s věcným břemen zaúčtována na samostatném analytickém účtu 031.xyz nebo stačí označení těchto pozemků v soupise pozemků k inventarizaci, např.označeno takto: parc. 999 - VB(věcné břemeno)}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • neoprávněně vyplacená soc.dávka
    08. 11. 2010

    Zajímá mě, jestli neoprávněně vyplacená soc.dávka patří na ú.315 nebo 377 a zda by bylo dobré účtovat o opravné položce; je již dobře 3roky stará, bylo to předáno k soudu, ale dlužník neplatí.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vyřazení majetku
    08. 11. 2010

    Dobrý den, vyřazuji prodejem z majetku 4 kanalizační přípojky, které byly zařazeny v těchto letech- 2000,2003,2008,2010. Jak mám správně účtovat?
    ? / 021 ? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přefakturace
    08. 11. 2010

    Dobrý den,
    v budově radnice máme nájemce a přefakturováváme jim energie a služby. Faktury vydané účtujeme 311/602 a 343; DPH uplatňujeme u přijatých faktur od dodavatelů energiií,připojujeme opravný zápis MD 502 a 343. Máme tedy stejnou daň na výstupu i na vstupu, vlastní daňová povinnost je pak 0. Kontrola doporučuje jiné účtování než N a V, prý zbytečně nadhodnocujeme N a V. Co je tedy lepší, kompenzace nákladů?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • RS při vzájemném zápočtu
    08. 11. 2010

    Dobrý den,
    prosím o vysvětlení, jakým způsobem dostanu na RS nepeněžní úhrady provedené formou vzáj. zápočtu. Prý to jde pouze na rozvahových účtech mimo ZBÚ. Bez proúčtování na par. a položkách budu mít ale zkreslený výkaz Fin. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Doplatek ZP od zaměstnance
    06. 11. 2010

    Zastupiteli odvádím z minimální mzdy pojistné. Vychází to tak, že mi má ještě 547,- Kč donést.
    Účtování jsem vymyslela takto, ale nejsem si jistá zda-li dobře.
    MD DAL
    521 96 355,- hrubá
    331 75 835,- čistá
    335 547,- pohled. za zam.
    336 0100 4 664,- ZP prac.
    336 0200 4 303,- SP prac.
    342 0100 1 144,- daň sráž.
    342 0200 9 810,- daň záloh.
    378 0920 1 146,- obstávka

    524 25 845,-
    336 9 303,- ZP zaměstnav.
    336 16 542,- SP zaměstnav.


    Donese peníze: 231/335 547,-
    Čistá z pokl. 331/231
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • OP zaúčtování a zrušení
    06. 11. 2010

    Rozpouštění opravných položek k pohledávkám
    Na Vašich školeních jste se zmiňovali o tom, že opravné položky k pohledávkám je možné tvořit pouze k rozvahovému dni (dala jsem si to do vnitřní směrnice). Ale teď jsem si nemohla nevšimnout, že některé pohledávky, ke kterým jsem vytvořila k 1.1.2010 opravnou položku, už jsou zaplacené. Nejsem si teď jista, zda je správné tyto opravné položky rušit v průběhu roku. Přijde mi totiž logičtější, že i o zrušení opravných položek by se účtovalo jen k rozvahovému dni (něco se sice zaplatí, ale na druhou stranu zase začne dlužit a je to takové "učesanější" pravidlo). K tomuto dilematu mě přivedl fakt, že já sice zruším opravné položky z důvodu zaplacení, ale na druhé straně budu mít hromadu dluhů, na které opravné položky budu tvořit až k 31.12. Je možné si dát do směrnice, že o opravných položkách (tvorbě i rušení) bude účtováno jen k rozvahovému dni? Něco na způsob účtování o zásobách způsobem "B"?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vypůjčený majetek a TZ
    06. 11. 2010

    Obec má smlouvu o výpůjčce na majetek církve (kostel). Majetek vedeme v podrozvaze. Dostali jsme dotaci na jeho záchranu od SZIF v hodnotě 4 mil. Kč. Ve smlouvě o dotaci není uvedeno jestli se jedná o investiční dotaci. Jakým způsobem máme účtovat náklady na vypůjčeném majetku, který touto akcí výrazně zhodnotíme. Jako opravy nebo investici ??}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční spoluúčast
    05. 11. 2010

    Dobrý den, prosím o pomoc.
    Náš DSO obdržel neinvest.dotaci na turistické značení.Fin.spoluúčast fakturuji čl.obcím.
    DSO účtuje:
    předpis: 348 / 649
    příjem: 231 par 2143 pol 2324 / 348
    Obec účtuje:
    předpis přij.fa: 572 / 349
    úhrada: 349 / 231 par 2143 pol ??
    Nevím, zda je to správně. Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příspěvek DSO
    05. 11. 2010

    Prosím o radu, jak mám zaúčtovat neivestiční příspěvek DSO od obce. Jedná se mi o zaúčtování příjmu u DSO. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zaúčtování zboží a obaly
    05. 11. 2010

    Dobrý den, prosím o radu. Obdržela jsem fakturu na zboží .Celková cena faktury , která se platí v hotovosti je 14.928,- Kč.Zároveň byl k faktuře dodán dodatek na vrácené obaly v hodnotě 320,- Kč. V hotovosti se tedy zaplatilo 14.608,- Kč.Zaúčtovala jsem do předpisu závazků pouze částku 14.608,- Kč , která se platila v hotovosti.Teď nevím zda to bylo správné nebo se měla účtovat celá částka na faktuře bez odečtení sumy 320,- Kč na dodatku.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Správa vodného
    05. 11. 2010

    Obec je plátcem DPH / z ekonomických činnosti/-je současně vlastníkem vody a kanalizace a ČOV , ale tyto složky dala do správy jiné organizaci . Po celý rok se stará o příjmy a výdaje tato organizace,která provádí i fakturaci pro občany a organizace v obci za odebranou vodu. Příjmy jsou tudíž této organizace,která toto vše spravuje. A nyní můj dotaz.
    Obec se rozhodla pro investice na ČOV ve výši cca 6 mil. Kč. Myslíte si, že by mohla provést odpočet DPH obec, i když není správcem tohoto majetku? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pokuta a správní poplatek
    05. 11. 2010

    Obec obdržela pokutu od Města, v termínu se odvolala pokuta byla snížena.
    Účtovala bych 541/231 pol. 5363; správní poplatek za řízení 538/231 pol. 5362.
    Je nutné, když obec obdrží rozhodnutí, účtovat o předpisu a jakým způsobem.
    Ještě jsem se chtěla zeptat jaký par. máme použít, když se jedná o pokutu za nepodání hlášení o odpadu.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • předplatné
    05. 11. 2010

    Dobrý den,
    prosím poradit ohledně přeplatného, ve směrnici máme předplatné časově nerozlišovat.
    1.
    Zálohová faktura na rok 2011, kdy vyučtování přijde až po vyexpedování posledního čísla tzn. v roce 2011 a daňový doklad k zálohové faktuře si mohu vytisknout do 10 dnů po zaplacení tzn v roce 2010,
    zaúčtovala jsem 501/321 a 321/231
    2.
    Zálohová faktura-není daňový doklad, předplatné se týká roku 2010, daňový doklad k faktuře bude zaslán po připsání naší platby a Závěrečný daňový doklad obdržíme po uzavření roku /cca leden 2011/. Součástí
    fakturace je rejstřík ročníku 2009,
    zaúčtovala jsem 501/321 a 321/231.
    3. Faktura-záloha-předplatné na rok 2011, daňový doklad bude zaslán po zaplacení tzn. v roce 2010
    zaúčtovala jsem 501/321 a 321/231
    4. ve směrnici máme u spotřeby vody,elektřiny-vždy časově rozlišovat. Zálohy placené v roce 2010 mám na 314. Vyúčtování přijde v roce 2010, ale část se bude týkat i roku 2009 a zálohy budou na rok 2011. V roce 2009 jsem účtovala na 4xx a neznám skutečnou spotřebu roku 2009 . Jak to zaúčtovat a jak zjistit skutečnou spotřebu do konce roku 2010.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu