Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím Vás o radu: Naše obec bude v roce 2011 pořádat oslavy 750. výročí od první zmínky o obci. Při této příležitosti bude zpracována kniha "Dějiny obce Újezd", která vyjde asi v 700 výtiscích. Tyto knížky budou prodávány občanům, popř. budou darovány hostům. Celkové náklady na zpracování
a tisk budou ve výši 570 tis.Kč.
Chtěla bych poradit, jak zaúčtovát tyto náklady.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěl jsem se zeptat
Máme smlouvy o koupě bytu smlouvy o smlouvách budoucích.
Předepsané z roku 2009 na 311MD On zaplatil odúčtovala jsem 311D proti 231MD
Dále vedene na 455 ty zaplacené a ještě v podrozvaze 932 kolik zaplatili.(dříve 975). Jak mám proúčtovat 455. Když to neproúčtuju tak mi nepůjdou zůstatky na 455 v inventuře.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V hospodářské činnosti máme šest činností (dopravu, les, pedikůru, kopírování, půjčování a vydávání zpravodaje). Chtěli bychom se zeptat, zdali každou činnost zdaňovat samostatně (něco je v plusu a něco v mínusu) nebo celkově za hospodářskou činnost výnosy mínus náklady (byly bychom ve ztrátě)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, pročetla jsem si vaše všechny materiály týkající se transferů a jejich zaúčtování ke konci roku 2010. Vůbec z toho nejsem moudrá. Prosím vysvětlete mi, kdy se účtuje přes účet 346 a kdy přes účet 388. Nevím na kterým účtě by mi měly zůstat zůstatky k finančímu vypořádání.
Tak jak jsem to pochopila, dotace na dávky hmotné nouze by měla být vypořádána přes účet 346, kde bych měla mít zůstatek ve výši vratky v rámci finančního vypořádání. Takto bych asi měla mít zúčtované všechny dotace, které jsou předmětem finančního vypořádání.
Na účtě 388 bych mohla mít dotace, které byly předfinancovány v roce 2010, ale finanční prostředky nám příjdou až v roce 2011? Takto předfinancované projekty máme z regionální rady, z Euregionu a ze SZIF. Nevím jestli jsem to pochopila správně. Děkuji za pomoc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní inženýrko, raději jsem si řekla, že se znovu zeptám co musí být k 31.12.2010 vedeno na podrozvaze. Vím, že na školení v Praze 10. ledna jste mi řekla, že nic – není k tomu žádný předpis. Nemusím tam tedy zatím dávat ani z r. 2000 zástavní právo smluvní ve výši 1.280 tis. Kč – Ministerstvo pro místní rozvoj – bytový dům Charvatce čp.2.
V r. 2000 jsme dostali v této výši dotaci na rekonstrukci byt.domu – byty se nesmí 20 let prodat. Když bych to tam raději dát měla – prosím jak ???? Opravdu nevím a nechci tam dávat něco co není přesně dáno nebo co se bude v r. 2011 upřesňovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní akcie České spořitelny (ještě z privatizace). Vedeme je na účtu 069. Celkem máme
1500 ks akcii po 100,-Kč. Zůstatek účtu je 150.000,-Kč. V roce 2011 nemáme záměr akcie prodávat. Jde mi o to jestli akcie přecenit na reálnou hodnotu.
Popravdě nevím si s tím rady.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. z roku 2009 mi zůstalo na č. ú. 314 záloha na zveřejnění obce v časopisu ... Dostali jsme v r. 2009 zál fakturu, ale v roce 2010 nepřišlo žádné vyúčtování a časopis už vyšel na začátku roku 2010. Zruším tuto zálohu zápisem 406/314?
2.) Prodej pozemku záměr v r. 2009 mám zaúčtováno - reálná hodnota- 031/406, 311 50/647 v lednu, v únoru platbu za pozemek 231/311 50.
Kupující to měl dát na vklad do katastru a do konce roku tak neučinil. Nemám tudíž odepsaný pozemek, ani reálnou hodnotu. Je to správně, nebo mám ještě nějak účtovat?
3.) Pozemky s věcným břemenm mám odděleny na č. ú. 031 analiticky. Mají být vedeny ještě na podrozvaze a když ano jakým zápisem?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, náklady na vodu,které jsme uhradili v prosinci 2010 přefakturováváme v lednu 2011 nájemci. Předepisuji ještě do 12/2010 na MD 311 proti 502 -MD. Lze při úhradě v roce 2011 účtovat na D položky 5151 minusem? Pokud vím, tak je to dovoleno, ale nezdá se mi to příliš logické. Lze to v takovémto případně účtovat na nějakou příjmovou položku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosim o radu ohledně roční uzávěrky za rok 2010, jde mi okruhy účtu z rozvahy. Dříve třeba (účety 0xx se rovnaly 901 a účet 964 se rovnal z účty 321,324,331,336) atd. nebu to rozepisovat a teď to je jak?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat na správnost zaúčtování dotace ze Stř. kraje:
Smlouva na 800.000 Kč, 75% /600 tis/ v roce 2010 a v roce 2011 po vyúčtování 25% /200tis/
Úhrada faktur frimě 511/321 800 tis
321/231 800 tis
Předpis dotace
přijatá záloha v.r 2010 348/374 600 tis
Příjem dotace 231/348 600 tis
K 31.12.2010 388/672 600 tis
V roce 2011
odúčt.dohady a zálohy 374/388 600 tis
předpis dopl.dotace 348/672 200 tis
příjem dopl.dotace 231/348 200 tis
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám ještě dotaz jak účtovat, když obec je členem společenství vlastníků jednotek bytového domu a musí přispívat na zálohy za služby správci bytového domu, který provede vyúčtování záloh jednou za rok? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obdrželi jsme dotaci z OP LZ Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb na období od 1.6.2010 - 31.5.2012.
Po obdržení rozhodnutí jsem udělala předpis 346/374.
K 31.12.2010 zaúčtuji dle skutečného čerpání výdajů 346 tis. zápisem 388/671 ( jedná se o neinvestiční dotaci).
Nevím, zda mám nechat předpis na účtu 374 nebo přeúčtovat na účet 455 Dlouhodobé zálohy, když se jedná o dotaci na dva roky.
Ještě bych se chtěla zeptat na zaúčtování předpisu dotace - máme rozhodnutí, ale peníze obdržíme až v roce 2011, zda nechat předpis nebo přeúčtovat do podrozvahy. Máme u jedné dotace čerpání v celé výši tj. 257 tis + vlastní podíl, u druhé část výdajů.
Jedná-li se o investiční dotace. Udělat také dohadnou položku 388/403 ve výši skutečně vynaložených nákladů?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec roce 2003, přechodem škol na právní subjektivitu, převedla bezplatě do jejich vlastnictví drobný dlouhodobý majetek.
Musí se tento majetek vykazovat v podrozvaze na účtu 903? Auditor mne upozornil na výklad vyhl.č. 410/2009 Sb., § 49 písm.c), kde se píše o předaném majetku k hospodaření PO.
Prosím o váš názor zda mám na tomto účtu vykazovat bezplatně převedený majetek PO.D
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Někde jsem se dočetla, že účet 324 nemá mít mínusový zůstatek. Já na něm ale mám přijaté zálohy od nájemníků na služby, takže k 31.12.2010 tam mínusový zůstatek mám.Zálohy budou vyúčtovány až v letošním roce. Musí se tyto zálohy přeúčtovat na dlouhodobé?
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o zodpovězení dvou dotazů,už si nejsem jistá:
1/Zakoupili jsme zvon za 45 000,- doprava 2 500,-
mohu zaúčt. přímo 47 500 na 032 MD/3210100 D a
3210100MD/231 0100 3399 6127
2/Travní traktor pořízený v r. 2007 za 151 000,-
prodán v roce 2010 za 75 000
účtováno: prodej 75 000-311 0800MD/649 0300 D
231 0100 3745 3113MD/311 0300 D
vyřazení 75 000- 553 0300 MD/ 022 0100 D
76 000 -406 MD/022 0100 D
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková