Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Publikace k výročí
    19. 01. 2011

    Prosím Vás o radu: Naše obec bude v roce 2011 pořádat oslavy 750. výročí od první zmínky o obci. Při této příležitosti bude zpracována kniha "Dějiny obce Újezd", která vyjde asi v 700 výtiscích. Tyto knížky budou prodávány občanům, popř. budou darovány hostům. Celkové náklady na zpracování
    a tisk budou ve výši 570 tis.Kč.
    Chtěla bych poradit, jak zaúčtovát tyto náklady.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • splátka bytu smlouva o smluvě budoucí
    19. 01. 2011

    Chtěl jsem se zeptat
    Máme smlouvy o koupě bytu smlouvy o smlouvách budoucích.
    Předepsané z roku 2009 na 311MD On zaplatil odúčtovala jsem 311D proti 231MD
    Dále vedene na 455 ty zaplacené a ještě v podrozvaze 932 kolik zaplatili.(dříve 975). Jak mám proúčtovat 455. Když to neproúčtuju tak mi nepůjdou zůstatky na 455 v inventuře.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zdaňování - hospodářská činnost
    19. 01. 2011

    V hospodářské činnosti máme šest činností (dopravu, les, pedikůru, kopírování, půjčování a vydávání zpravodaje). Chtěli bychom se zeptat, zdali každou činnost zdaňovat samostatně (něco je v plusu a něco v mínusu) nebo celkově za hospodářskou činnost výnosy mínus náklady (byly bychom ve ztrátě)?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zaúčtování transferů k 31.12.2010
    19. 01. 2011

    Dobrý den, pročetla jsem si vaše všechny materiály týkající se transferů a jejich zaúčtování ke konci roku 2010. Vůbec z toho nejsem moudrá. Prosím vysvětlete mi, kdy se účtuje přes účet 346 a kdy přes účet 388. Nevím na kterým účtě by mi měly zůstat zůstatky k finančímu vypořádání.
    Tak jak jsem to pochopila, dotace na dávky hmotné nouze by měla být vypořádána přes účet 346, kde bych měla mít zůstatek ve výši vratky v rámci finančního vypořádání. Takto bych asi měla mít zúčtované všechny dotace, které jsou předmětem finančního vypořádání.
    Na účtě 388 bych mohla mít dotace, které byly předfinancovány v roce 2010, ale finanční prostředky nám příjdou až v roce 2011? Takto předfinancované projekty máme z regionální rady, z Euregionu a ze SZIF. Nevím jestli jsem to pochopila správně. Děkuji za pomoc.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • podrozvaha k 31.12.2010
    19. 01. 2011

    Dobrý den paní inženýrko, raději jsem si řekla, že se znovu zeptám co musí být k 31.12.2010 vedeno na podrozvaze. Vím, že na školení v Praze 10. ledna jste mi řekla, že nic – není k tomu žádný předpis. Nemusím tam tedy zatím dávat ani z r. 2000 zástavní právo smluvní ve výši 1.280 tis. Kč – Ministerstvo pro místní rozvoj – bytový dům Charvatce čp.2.
    V r. 2000 jsme dostali v této výši dotaci na rekonstrukci byt.domu – byty se nesmí 20 let prodat. Když bych to tam raději dát měla – prosím jak ???? Opravdu nevím a nechci tam dávat něco co není přesně dáno nebo co se bude v r. 2011 upřesňovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Akcie České spořitelny
    18. 01. 2011

    Obec vlastní akcie České spořitelny (ještě z privatizace). Vedeme je na účtu 069. Celkem máme
    1500 ks akcii po 100,-Kč. Zůstatek účtu je 150.000,-Kč. V roce 2011 nemáme záměr akcie prodávat. Jde mi o to jestli akcie přecenit na reálnou hodnotu.
    Popravdě nevím si s tím rady.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Záloha,pozemky
    18. 01. 2011

    1. z roku 2009 mi zůstalo na č. ú. 314 záloha na zveřejnění obce v časopisu ... Dostali jsme v r. 2009 zál fakturu, ale v roce 2010 nepřišlo žádné vyúčtování a časopis už vyšel na začátku roku 2010. Zruším tuto zálohu zápisem 406/314?

    2.) Prodej pozemku záměr v r. 2009 mám zaúčtováno - reálná hodnota- 031/406, 311 50/647 v lednu, v únoru platbu za pozemek 231/311 50.
    Kupující to měl dát na vklad do katastru a do konce roku tak neučinil. Nemám tudíž odepsaný pozemek, ani reálnou hodnotu. Je to správně, nebo mám ještě nějak účtovat?

    3.) Pozemky s věcným břemenm mám odděleny na č. ú. 031 analiticky. Mají být vedeny ještě na podrozvaze a když ano jakým zápisem?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • přeúčtování nákladů za minulý rok
    18. 01. 2011

    Dobrý den, náklady na vodu,které jsme uhradili v prosinci 2010 přefakturováváme v lednu 2011 nájemci. Předepisuji ještě do 12/2010 na MD 311 proti 502 -MD. Lze při úhradě v roce 2011 účtovat na D položky 5151 minusem? Pokud vím, tak je to dovoleno, ale nezdá se mi to příliš logické. Lze to v takovémto případně účtovat na nějakou příjmovou položku?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účetní uzávěrka rok 2010
    18. 01. 2011

    Dobrý den, prosim o radu ohledně roční uzávěrky za rok 2010, jde mi okruhy účtu z rozvahy. Dříve třeba (účety 0xx se rovnaly 901 a účet 964 se rovnal z účty 321,324,331,336) atd. nebu to rozepisovat a teď to je jak?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Neinvestiční dotace z kraje
    18. 01. 2011

    Chtěla bych se zeptat na správnost zaúčtování dotace ze Stř. kraje:
    Smlouva na 800.000 Kč, 75% /600 tis/ v roce 2010 a v roce 2011 po vyúčtování 25% /200tis/

    Úhrada faktur frimě 511/321 800 tis
    321/231 800 tis
    Předpis dotace
    přijatá záloha v.r 2010 348/374 600 tis
    Příjem dotace 231/348 600 tis
    K 31.12.2010 388/672 600 tis
    V roce 2011
    odúčt.dohady a zálohy 374/388 600 tis
    předpis dopl.dotace 348/672 200 tis
    příjem dopl.dotace 231/348 200 tis

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • obec jako člen Společenství vlastníků domů
    18. 01. 2011

    Dobrý den, mám ještě dotaz jak účtovat, když obec je členem společenství vlastníků jednotek bytového domu a musí přispívat na zálohy za služby správci bytového domu, který provede vyúčtování záloh jednou za rok? Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dlouhodobá záloha při dotaci
    18. 01. 2011

    Dobrý den,
    obdrželi jsme dotaci z OP LZ Střednědobý plán
    rozvoje sociálních služeb na období od 1.6.2010 - 31.5.2012.
    Po obdržení rozhodnutí jsem udělala předpis 346/374.
    K 31.12.2010 zaúčtuji dle skutečného čerpání výdajů 346 tis. zápisem 388/671 ( jedná se o neinvestiční dotaci).
    Nevím, zda mám nechat předpis na účtu 374 nebo přeúčtovat na účet 455 Dlouhodobé zálohy, když se jedná o dotaci na dva roky.
    Ještě bych se chtěla zeptat na zaúčtování předpisu dotace - máme rozhodnutí, ale peníze obdržíme až v roce 2011, zda nechat předpis nebo přeúčtovat do podrozvahy. Máme u jedné dotace čerpání v celé výši tj. 257 tis + vlastní podíl, u druhé část výdajů.
    Jedná-li se o investiční dotace. Udělat také dohadnou položku 388/403 ve výši skutečně vynaložených nákladů?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Podrozvaha-ostatní majetek účet 903
    18. 01. 2011

    Obec roce 2003, přechodem škol na právní subjektivitu, převedla bezplatě do jejich vlastnictví drobný dlouhodobý majetek.
    Musí se tento majetek vykazovat v podrozvaze na účtu 903? Auditor mne upozornil na výklad vyhl.č. 410/2009 Sb., § 49 písm.c), kde se píše o předaném majetku k hospodaření PO.
    Prosím o váš názor zda mám na tomto účtu vykazovat bezplatně převedený majetek PO.D

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účet 324
    18. 01. 2011

    Někde jsem se dočetla, že účet 324 nemá mít mínusový zůstatek. Já na něm ale mám přijaté zálohy od nájemníků na služby, takže k 31.12.2010 tam mínusový zůstatek mám.Zálohy budou vyúčtovány až v letošním roce. Musí se tyto zálohy přeúčtovat na dlouhodobé?
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dlouhodobý majetek
    18. 01. 2011

    Prosím o zodpovězení dvou dotazů,už si nejsem jistá:
    1/Zakoupili jsme zvon za 45 000,- doprava 2 500,-
    mohu zaúčt. přímo 47 500 na 032 MD/3210100 D a
    3210100MD/231 0100 3399 6127
    2/Travní traktor pořízený v r. 2007 za 151 000,-
    prodán v roce 2010 za 75 000
    účtováno: prodej 75 000-311 0800MD/649 0300 D
    231 0100 3745 3113MD/311 0300 D
    vyřazení 75 000- 553 0300 MD/ 022 0100 D
    76 000 -406 MD/022 0100 D
    Děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu