Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Bezúplatné nabytí DHDM
    07. 01. 2011

    1. Dostali jsme od kraje bezúplatně počítačovou sestavu do knihovny. Je správné zaúčtování pouze 028/088?
    2. Slyšela jsem o doporučení p Schneiderové ,aby se převedl majetek evidovaný na účtu 022 který nedosahuje hodnoty 40 tis. na účet 028.
    tento převod zaúčtuji 028/022?
    3. Vyřazení majetku opotřebením z účtu 022 pořízeného do konce roku 2009 se zaúčtuje 401/022?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zálohová fa na el.energii
    07. 01. 2011

    Jak zaúčtovat zál.fa na el.energii.Fa byla vystavena i uhrazena v 12/2010. Na faktuře je období 01/2011-vztahuje se tedy na období 1-3/2011, ale vzhledem k tomu, že odečty se provádějí v listopadu bude část i za 12/2010. V průběhu roku budou další zál.fa a vyúčtování až v 12/2011.
    Zkusila jsem zaúčtovat :
    502 300/389(odhad za12/2010)
    381/ ??? (období 13/2011- zbytek částky)
    314/321 (záloh. fa)
    321/231 30( úhrada zál. fa)
    Částku z 381 odúčtuji až po záv. fa v 12/2011.
    Na dotaz z 3.1. jsem to nedokázala napasovat. My účtujeme zálohy vždy na 314. A stav 314 k 31.12. vykazujeme v inventuře.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfery-vyúčtování-dohadné položky
    07. 01. 2011

    Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda účtuji správně vyúčtování voleb. Obec obdržela zálohu na dotaci na volby. Na základě vyúčtování, které jsem odeslala na KÚ, bychom měli nějaké peníze vracet.
    Zaúčtovala jsem:
    r.2010 - předpis 346 Md/374 D 63 900,00
    příjem 231 Md/346 D 63 900,00

    ke konci roku dohad na skutečně čerpané výdaje:
    388 Md 51 438,80
    671 D 51 438,80
    v roce 2011 budu účtovat:
    374 Md 63 900,00
    388 D 51 438,80
    231 D 12 461,20.
    Je toto zaúčtování správné? Předem děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodej a převod majetku
    07. 01. 2011

    Dobrý den, mám několik dotazů.
    1.v roce 2010 jsme prodávali několik pozemků a já zaúčtovala vyřazení 554/031.
    2.Dále jsme prodali plynovod, který byl zařazen 2010 opravným dokladem do účetnictví 021/401901 a vyřazení 401901/021.
    3.Prodej stavby též zařazené v roce 2010 opravným dokladem 021/401901. Vyřazení 401901/021.
    4.Bezplatný převod 2 ks nákladních aut neziskové organizaci. Cena jednoho auta asi 400 tis. korun. Vyřazení 401901/022. Použila jsem v roce 2010 rozdílné metody při vyřazování. Můžu to ponechat, nebo mám přeúčtovat veškerý vyřazený majetek na nákladové účty? Prosím poraďte u každého příkladu zvlášť které účty popř. použít.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odepsané pohledávky
    07. 01. 2011

    V r. 2009 jsme do podrozvahy na účet 911 odepsali část pohledávek z let 2004-2007, nyní se ukázalo, že jsou nedobytné a proto je chceme z podrozvahy dostat pryč ? Rovněž bychom potřebovali z účtu 311 odepsat nedobytné pohledávky z r. 2008+2009. Jakým způsobem zaúčtovat tyto operace ? Budou mít tyto úč. případy nějaký dopad na opravné položky ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účetní výkazy-problematika zaokrouhlování
    07. 01. 2011

    Dobrý den naše Město zasílá účetní výkazy prostřednictvím Kraje, který byl námi zplnomocněn k zasílání dat do CSÚIS.
    Výkazy zpracováváme v programu v souborech xml v tis. Kč zaokr. na dvě desetinná místa - dodavatelská firma tyto výkazy nastavila dle vzorových výkazů zveřejněných na stránkách MF - Kraj však po nás vyžaduje účetní výkazy v tisících na celé Kč. Dle dodavatele programu jsou výkazy v tis.Kč na dvě desetiná místa správně nastavené dle MFČR, Kraj však vyžaduje zaslat účetní výkazy k 31.12.2010 v tisící na celé Kč.
    Prosím o radu jak z toho ven. Odpověď z MFČR na tento probém, že MF ČR není oprávněno k závaznému výkladu právních předpisů mi bohužel moc nepomohla. Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vrácený poplatek ČEZ
    07. 01. 2011

    V roce 2008 jsme zaplatili ČEZU poplatek za připojení odběrného místa - 10. tis. Kč. Ten nám celý v prosinci vrátili z důvodu nevyužití. Nevím jak tento příjem zaúčtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přijatá finanční záruka
    07. 01. 2011

    Jak zaúčtovat přijatou finanční záruku od dodavatele stavby /silnice-investice/ na dodržení smluvních podmínek a kvality provedeného díla. Město /jako investor/ je dle smlouvy oprávněno využít prostředků této přijaté finanční záruky na úhradu nákladů nezbytných k odstranění případných vad díla po dobu záruční doby stavby.
    Musí být finanční záruka přijata na základní běžný účet, nebo může být převedena i na depozitní účet a s jakým protizápisem?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Splátka úvěru z dotace
    07. 01. 2011

    Ke konci roku 2010 nám přišla dotace na investiční akci, kterou jsme uhradili částečně z úvěru, částečně z vlastních zdrojů. Dotace nám přišla na běžný účet. Tuto dotaci máme použít jako mimořádnou splátku úvěru. Ještě ke konci roku jsme tuto dotaci tedy přeposlali na úvěrový účet. Příjem dotace jsme zaúčtovali 231xx pol. 4213/346xx. Předpis dotace 346xx/403xx. Jak zaúčtujeme převod dotace z běžného účtu na úvěrový účet a poté jak zaúčtujeme příjem dotace (jako splátku úvěru) na úvěrovém účtu. Potřebovala bych poradit ve dvou případech. V prvním nebudeme dále úvěr splácet, protože se jedná o překlenovací úvěr. V druhé případě i po zaslání dotace na splátku úvěru budeme ve splácení pokračovat. Nevím si s tím rady.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPPO
    07. 01. 2011

    Chtěla bych se zeptat jestli pro DPPO 2010 patří stejná pravidla jako jsou popsána ve Vašem dokumentu DPPO 2009.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ocenění reálnou hodnotou
    06. 01. 2011

    Využívám možnosti poslat dotaz ohledně ocenění reálnou hodnotou. Naše zastupitelstvo zveřejnilo 21.12.2010 záměr prodeje budovy školní jídelny a část budovy základní školy. Školní jídelna je v účetní hodnotě 1 451 tisíc Kč a znalecký posudek je na částku 1 406 tisíc Kč. Budova základní školy je v účetní hodnotě 3 848 tisíc Kč, neznám účetní hodnotu kotelny a dílny, která se má prodávat, neboť byla součástí stavby základní školy. Znalecký posudek na kotelnu je 470 tisíc a na dílnu 418 tisíc. Přijali jsme interní pokyn, že nebudeme majetek určený k prodeji přeceňovat reálnou hodnotou. Poradíte mi, zda je to dostačující, a jak potom v roce 2011 vyřadit majetek prodaný (dílen a kotelna), když neznám účetní hodnotu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH a účtování
    06. 01. 2011

    Prosím o radu, jak zaúčtovat DPH. K 31.12. mám na účtu 343 - 20 tis. Kč. Musím v roce 2010 dělat nějakou dohadnou, opravnou nebo jinou položku k tomuto účtu - případné zaúčtování?
    V lednu 2011 - 20 tis. Kč pošlu na FÚ - jakou použiji položku (5362 asi ne)?
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • opravná položka
    06. 01. 2011

    od roku 2002 máme pohledávku, kterou dlužník začal nepravidelně v roce 2009 splácet. k 31.12.2010 činí dlužná částka 29037,-Kč.
    opravnou pol. zaúčtuji 406 29037,- / 194 29037,-
    pokud v lednu zaplatí 1000,- Kč, snížím pohledávku 231 1000,- / 311 1000,-Kč a nevím zda zároveň při platbě, nebo v kterém období budu účtovat snížení opravné položky 194 1000,- / 556 1000,-Kč.
    Pokud budu účtovat v r. 2011 na účtu 556, nebylo by vhodné nyní také zaúčtovat opravnou pol. na tento účet a ne na 406.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • povodňový plán
    06. 01. 2011

    Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak zaúčtovat povodňový plán, za který jsme zaplatili 32.400,- Kč.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • inventarizace
    06. 01. 2011

    Dobrý den, mám několik dotazů:
    1. přebrala jsem účetnictví a zjistila, že kolegyně má na účtě 028 hasící přístroje, dopravní značky - vše pořízeno před rokem 2010. Teď nevím, co s tím, aby to na auditu nenapadli.
    2. na účtě 042 je projektová dokumentace, kterou měla být provedena stavba přeložení sloupů elek. osvětlení. Obec uhradila projekt a nakonec stavbu provedla firma E.ON a obec neměla s touto stavbou žádné další výdaje. Mám přeúčtovat projekt do nákladu MD 518/D 231 3631 5169 a odúčtovat z
    MD -042/D - 231 3631 6121 nebo mám dat na 019?
    3.Máme investiční dotaci od MMR. Dotace byla přijata v 12/2010 a vyčerpána uhrazením faktury také v 12/2010 v celé výši. Vyúčtování dotace má být v 07/2011. Mám účtovat na konci roku 2010 374/403 nebo 388/403?
    4. Starosta chce bezúplatně převést fotbalovému klubu traktor v hodnotě 83.000 Kč. Vyřadím 543/022.Můžeme traktor vyřadit bezúplatně (není to naše PO) a nebo musíme jako dar a udělat daňové přiznání?
    5. Mnohokrát Vám děkuji za zodpovězení dotazů.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu