Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevím si rady s vyřazením majetku- pozemku na základě Převodu práva hospodaření . Vše řádně proběhlo přes katast.úřad. který zapsal vlastnictví pozemku ve prospěch ČR s příslušností hospodařit Úřadu pro zast. státu ve věcech majetkových.
401/031?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím o radu: vystavili jsme fakturu za prodej dřeva 173619,- Kč a od stejné firmy jsme nakoupili lesní sazenice ve výši 99660,- Kč.Firma navrhla dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek. Rozdíl ve výši 73959,- Kč nám v hotovosti předala do pokladny.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pěkný den,
prosím o radu jak zaúčtovat odpis pohledávky- kolegyně vykazovala v inventarizaci za rok 2009 pohledávku a letos jsem zjistila, že pohledávka je dávno zaplacená. Nevím jestli 557/311?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2008 se začala v jedné obci budovat komunikace. Byl vypracován projekt, vydáno stavební povolení, v rozpočtu bylo zahrnuto v investičních akcích. od r. 2008 se účtuje na 042. Já od roku 2009 v tom pokračovala, akce byla dokončena v roce 2010.
Nyní v prosinci 2010 mi pan starosta přinesl smlouvu z KÚ že jsme obdrželi dotaci na tuto komunikaci - ale neinvestiční. Na můj dotaz mi jenom řekl že na investice bychom dotaci nedostali, že jsme museli žádat o dotaci na rekonstrukci komunikace a rekonstrukci chodníků (nikdy tam žádné chodníky nebyly) zničené povodní. A já teď vůbec nevím co s tím v roce 2010 bych to mohla ještě přeúčtovat na opravy ale co rok 2008 a 2009?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec podepsala smlouvu na přijetí fin. daru /na školství/ v prosinci 2010. Peníze však přijdou na účet obce až v lednu 2011.
Mohu zaúčtovat klasicky, nebo bude potřeba nějak časově rozlišit?
12/2010 předpis MD377/D649
1/2011 úhrada MD231 0100 3113 2321/D377
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo schválilo ve 12/2010 žádost zahrádkářů o fin. příspěvek ve výši 10.000,- Kč. Tuto částku žádali na provedení oprav klubovny a moštárny (na nákup materiálu, práce provedou svépomocí). Prostory jsou majetkem obce a užívají je bezplatně ve výpůjčce (ve smlouvě je, že se budou o prostory řádně starat).
schválení žádosti 12/2010
výdaj 01/2011
náklady budou v 2011
Jak účtovat o předpise u schválení ?
Lze považovat příspěvek za obecný příspěvek občanskému združení MD 572 ; pol. 5222 nebo považovat jako zálohu 314 na opravy - materiál proti dokladům doloženým.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně uzavření transferu - přijaté investiční dotace ze SFŽP. Mám předpis 346/374 na 2 500 000Kč dle rozhodnutí. V roce 2010 jsme vyčerpali jen 500 000,-. Všechny faktury podané letos na SFŽP jsou proplacené.Prosím o radu, co se zůstatky na účtech 346(2 000 000) 374(2500 000).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně poplatku ze vstupného:
Nájemce obecní sokolovny začal prodávat vstupné ve dvou částech: vstupné - 1,- Kč, slosovatelná poukázka v hodnotě 59,- Kč. Poplatek ze vstupného odvádí pouze z 1,- Kč. Neměl by odvádět poplatek ze vstupného z celkové sumy, tedy i ze slosovatelné poukázky?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Můj dotaz se týká vratky za vrácené stravenky za rok 2010 zaslaný na ZBÚ / strav.20,-zaměstn. + 30,-SF/ prosím zaúčtování,dobropis k roku 2010 a ještě bych se chtěla zeptat, zaměst. na VPP, každý má teď svou smlouvu, kolik zaměstnanců, tolik smluv, předpisy na dotaci z ÚP také na každého zvlášť? A vůbec ÚZ, mohou se dávat výdaje i příjmy celkovou částkou? Spočítat vše dohromady a jednou částkou označit příjmy a jednou také výdaje? Moc jasno v tom nemám a teď když je smlouva vázána na jednoho pracovníka tak už vůbec ne :-)Předpisy na dotaci za VPP za 12/2010 dát ještě také do prosince?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 nám přišla faktrura za svoz komunálního odpadu.V roce 2010 byla předepsána a uhrazena.Nyní v roce 2011 nám na její část přišel dobropis.Nevím jak ho zaúčtovat,poradíte mi ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2008 jsme vyměřili poplatek z prodlení ke smlouvě o úvěru poskytnutého z FRB a je příjmem fondu. Účtovala jsem 277 22 / 917 35 a v roce 2010 jsem převedla na 469 220 / 419 122.Odpis jsem zaúčtovala mínusem 469 220 / 419 122 a zavedla na podrozvahu 911/999 a potřebuji poradit,jak zaúčtovat do nákladů.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provozuje vodovod. Odečty vodoměrů provádíme 2x ročně k 31.12. a k 30.6.
Vodné za 2. pololetí roku 2009 /odečet k 31.12.2009/ jsem zaúčtovala v lednu /tak jako v předchozích létech/ 2010:
311/602 - předpis
231/311 - přijaté úhrady.
Vodné za 1. pololetí roku 2010 /odečet k 30.6.2010/ jsem zaúčtovala v červenci 2010:
311/602 - předpis
231/311 - přijaté úhrady.
Vodné za 2. pololetí 2010 /odečet k 31.12.2010/ bych zřejmě měla zaúčtovat do r. 2010 - výnos r. 2010, i když příjmy za vodné budou v roce 2011.
Zatím nevím jak? Jestli 311/602 nebo 385/602-předpis, příjem v roce 2011: 231/311 nebo 231/385?
A potom 2. pol. roku 2009 asi přeúčtovat-opravit předpis, jinak bych měla v jednom roce 3x výnosy? Poradíte mi jak? A jak také zaúčtovat - opravit přijaté platby za 2.pol.2009?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosila bych o radu v účtování dotace ze SZIFu. Nějak jsem se do toho zamotala. Při podpisu dohody jsem účtovala 346/374. V roce 2010 jsme dotaci neobdrželi a teď jsem narazila na problém, zda účtovat ke konci roku 388/403(673) nebo zálohu přeúčtovat na 403 (673) ve výši způsobilých odkontrolovaných výdajů.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Po kontrole FÚ na daň z příjmu fyz.osob nám byla platebním výměrem k přímému placení daň za zdaňovací období 2008 ve výši 492 Kč + 98 Kč penále. Prosím o radu jak zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Děláme akci na hasičské zbrojnici, kterou jsme účtovali v r. 2008 a 2009 jako neinvestiční 420/321 a 321/231 s neinvest.pol.. Ale v r.2010 vyplynulo dle pokynů a rozpisu z regionální rady, že celá akce bude investiční, tak jsme ji tak v r.2010 účtovali.Děláme teď vyúčtování a nechtějí nám ty neinv. položky uznat, chtějí je po nás přeúčtovat na invest.Ŕíkala jsem jim, že ty roky 2008,2009 již přeúčtovat nejdou, Na to mi paní z regionální rady vzkázala, že mám šanci do 15.1. tyto výdaje z neinvestičních do investičních přeúčtovat, protože na to můžu použít nějaké účty minulých a předminulých období. Jsem z toho nějaká zoufalá a vůbec nevím co jim nat mám říct, nebo to opravdu nějak jde?
Prosím o radu, snad jsem mi to podařilo napsat srozumitelně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková