Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, po prostudování dotazů a odpovědí, týkajících se správních poplatků z VHP, bychom potřebovali ještě upřesnit: jak přesně zaúčtovat přijatý SP v prosinci 2010 a jak odvod 50% SP v lednu 2011. Lze účtovat minusem z 1361, když se dostaneme do záporné hodnoty, nebo se může použít výdajová položka (do doby, než přijdou další SP)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jelikož zastupitelstvo schválilo v prosinci odměnu za funkci neuvolněnému místostarostovi, tak nyní s novým nařízením od 1.1.2011 si nejsem jista jaká mu náleží měsíční odměna. Dle tabulek, by podle mne, měl dostávat měsíčně 7.509 .- (hrubého), ovšem nejsem si zcela jista, zda-li se ona odměna ponižuje či náhodou nenavyšuje od 1.1.2011 ? Mohla byste mi prosím poradit jaká mu tedy náleží aktuální výše odměny?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtovat poskytnutou půjčku DSO za účelem úhrady nákladů spojených s budováním hloubkové kanalizace v obcích DSO? Smlouva o půjčce byla uzavřená 3.9.2010 na dobu do konce roku 2010. Peníze již byly vráceny, jednalo se o částku 2.260.000 Kč. Půjčka se poskytovala z důvodu, že některé obce svazku neměly ještě sjednaný úvěr. V půjčce není ani slovo o úrocích. Zřejmě by bylo lepší kdyby se jednalo o finanční výpomoc, jak jsem se dívala na nějaké příspěvky. I přesto Vás prosím o radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na tvorbu opravných položek k pohledávkám.
Účet 315 používám na školné a stravné předepsané dle školského zákona.
Musím u tohot účtu tvořit opravné položky k pohledávkám?
V metodice jsem zatím četla tuto povinnost pouze u účtu 311.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pohledávka úč. 311 z roku 2009 splatná 14.7.2009 - udělala jsem oprávku 406/194 - 10% a 556/194 - 40%,
další pohledávka r roku 2010 splatná 20.5.2010 - udělala jsem také oprávku 20% 556/194. Dnes 5.1.2011 pohledávky byly uhrazeny. Jak mám naložit s předešlými oprávkami.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o zodpovězení dotazu týkající se vyřazení drobného dlouhodobého majetku z účtu 028. Při inventarizaci se budou vyřazovat věci z účtu 028 a já si nejsem jistá, zda zápis 401/028 je správný. Podotýkám, že vyřazení majetek byl pořízení před rokem 2010.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na konci roku jsme prodali pozemek. Vklad na katastr je ze dne 21.12. Bohužel to na katastru nestihli a ve výpisu ke dni 31. 12. to ještě máme v majetku.
K 21. 12. vyřadím 401/031
Mám provádět ještě nějaký zápis, nebo mám jen popsat rozdíl mezi inv. soupisem a výpisem KN v komentáři?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Když budu LČR fakturovat na zákl.dohody částku ve výše uvedené věci, jak budu účtovat? ZP je 31.12.2010-vystavím v r 2010, na stůl se mi dostalo dnes, takže peníze dostaneme letos. Nejsme plátci DPH.
Bude to: 1037 2111 MD/ 385 D a až mi zaplatí tak 385 MD/602(603?).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o informaci k tomuto výkazu, na školení 9.12.
v Hradci Králové jsem tuto informaci neslyšela celou.
Kdo tento výkaz musí zpracovávat, jaká kritéria musí splňovat?
Prosím ještě o informaci k dani z příjmu za obce-proúčtování odhadu k 31.12.2010.
Děkuji za odpovědi.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme podepsanou smlouvu o poskytnutí dotace v rámci operačního programu LZaZ max. do výše 1 800tis. Kč. V r. 2010 jsme obdrželi rozpočtové opatření ve výši 350tis. Kč, na základě kterého jsem provedla zápis 346/374 (350tis. Kč) a zároveň příjem dotace 231/346. K 31.12.2010 jsem provedla zaúčtování na dohadný účet ve výši poskytnuté dotace 388/671. Mám vést na podrozvahové evidenci rozdíl mezi již poskytnutou částkou a celkovou výší dotace uvedené ve smlouvě?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám z roku 2009 na účtu 315 xxx stav dosud neuhrazených vratek soc.dávek z předcházejících let. Předpis se tímto v r.2010 nenavyšuje. Pouze se umořuje tento dluh. PS na 315 xxx je na MD, úhrady na 231xxxMD/D 315 xxx. Jak účtovat při vratkách na KÚ, když neupravuji během roku 2010 předpis a tyto vratky jsou ve výši úhrad.? Vůbec neúčtuji na 325 xxx, jak jsem to na Vašich stránkách vyčetla.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, přečetla jsem všechny dotazy ohledně dotace ze SZIFU. Přesto prosím o vysvětlení: Naše obec není plátcem DPH. Máme fakturu na osvětlení - investice v částce 430 tisíc i s DPH. Při označení výdajů UZ,N,Z rozpočítávám na % celou částku 430 tisíc i s DPH. Je to dobře? Nevím o tom, že by nám DPH platilo PRLGF, jak jsem četla v odpovědích.
V prosinci 2009 jsme budovali plynovou kotelnu, nevěděla jsem, že se bude žádat o dotaci, "Dohoda" se podepisovala až 4/2010. Inv.výdaje kotelny nemám označené UZ,N,Z, jsou jen na 042 jako nedokončený majetek. Nevím, co s tím, mám hrůzu z kontroly.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela s firmou komisionářskou smlouvu na nákup knih a jejich prodej, fa za knihy činí 1838,--Kč,
odměna za prodej knih je 612,-- Kč jak tento případ zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec prodávala pozemky na výstavbu RD, na zasíťování dostala dotaci z FRB - podmínkou bylo zkolaudovat do konce r.2010. Stavebníky byla podepsána směnka na 80.000.- Kč /podíl dotace na 1RD/ splatná 19.12.2010, když nezkolaudují. Jeden stavebník podmínku nesplnil a ani neuhradil smluvenou částku v daném termínu. Požádal obec o splátkový kalendář. Obec mu dne 3.1.2011 poskytla krátkodobou půjčku na úhradu směnky. Směnky jsem vedla na podrozvaze 951 D/ 999 MD. Prosím o radu,
jak zaúčtovat tuto pohledávku v r. 2010 a jak v r. 2011 úhradu půjčkou. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o vyjádření, zda lze označit UZ výdaje uhrazené v předchozích letech?
V roce 2010 jsme obdrželi inv.dotaci na výstavbu kompostárny. V rámci žádosti o platbu dotace jsou zahrnuty faktury z let 2007 a 2008, 2009 a 2010.
Vzhledem k tomu, že máme v roce 2010 objem výdajů větší než výše dotace, tak jsme označily UZ výdaje v plné výši, přestože úhrady faktur z let 2007,2008,2009 proběhly již v předchozích letech a nelze je v systému účetnictví již dooznačit. Lze to?
Nebo je správné výdaje z předchozích let označit pouze na příslušných dokladech - pouze papírově (protože do účetnictví se již nedostaneme).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková