Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v dokumnetech máte vzorový kontrolní řád - obsahuje jen řídící kontrolu u výdajů (i příloha excel je jen rozdělení kompetencí u výdajů).
Nemáte vzor i na příjmy - řídící kontrola u nároků?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Výše neinvestičních nákladů za žáky-děti z jiných obcí, kteří navštěvují naši ZŠ, se vždy schvalovala zastupitelstvem obce. Radu nemáme. Nebo může výši neinv. nákladů určit starosta.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obec dostala neinv.účelovou dotaci pro hasiče od KÚ ve výši 135 000 Kč. V r. 2010 dostane 11 250 a zbytek 123 750 Kč v r.2011. Výdaje v celé výši utratí v r.2010. Prosím o kontrolu zaúčtování:
Předpis 348/374 (135 000,-) a zároveň 388/672 (135 000)
Příjem dotace v r.2010,2011 231.4122/348
Po vypořádání v r. 2011 374/388 (135 000,-)
Četla jsem podobný dotaz, ale není mi jasné, jestli je nutné účtovat přes 374, nebo předpis v r.2010 udělat jen 348/672 (135 000,-). Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od 1.1.2010 máme hosp. činnost na dodávku pitné vody hospodě. V lednu jsme provedli vyúčtování za rok 2009. Měsíčně se platí záloha a v lednu je vyúčtování, to se dělo i v roce 2009, ale bez ŽL. Jak mám účtovat vyúčt. v roce 2010 za rok 2009, jedná se o částku cca 10000,-. V letošním roce bych si měla asi udělat dohadnou položku na vyúčtování v roce 2011. A co daň z příjmu? Moc toho o hospodářské činnosti nevím, prosím o radu, kde by jsem se o ní více dočetla.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtuji odpis pohledávky,
na účtu 311 mám pohledávku 55000,- Kč, jedná se o 3 faktury za nájem z nebytových prostor s datem splatnosti v roce 2006 a 2007.
ZO rozhodne o odpisu pohledávky, která je nedobytná, jelikož firma má daleko větší dluhy a problémy.
Prosím jak zaúčtovat??? a musím dát pohledávku do podrozvahy, když je jasné, že peníze nikdy neuvidíme???
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsem provedla předpis pohledávky za užívání veřejného prostranství za rok 2009 na účet 315/215. V převodovém můstku mi zůstal účet 315. Jedná se o příjmy roku 2009-poplatník je dosud neuhradil, jenom ZO až v roce 2010 rozhodlo o částečním snížení poplatku.
Jak správně zaúčtovat toto snížení?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych nyní poprosit o zkonzultování zaúčtování investiční dotace a investiční půjčky ze SF ŽP na ČOV.Účtovala jsem následovně:
1.) příjem investiční dotace
MD: SU AU pol. ÚZ D: SU
231 17 4213 90102 403
2.) příjem investiční půjčky
MD: SU AU pol. ÚZ D: SU
231 17 8123 90102 452
Mám dodatečně zaúčtovat předpis?Avízo pro příjemce nám přišlo později než peníze nic jiného v ruce nemám.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je pravda, že letošní mzdy za prosinec 2010 se budou vyplácet v lednu 2011 a budou nákladem roku 2011?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při výstavbě bytů si budoucí nájemníci předplatili nájemné. Každý rok v lednu provádím podle smlouvy zápočet nájemného za minulý rok. Letos jsem účtovala 311/603 a 459/311. Nevím, zda je třeba tento zápočet nájemného také časově rozlišit, když jej účtuji až v následujícím roce a jak případně zaúčtovat. Ještě bych potřebovala vědět, zda se toto nájemné také započítává do obratu pro DPH i když fakticky neprojde přes účet?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město dostalo doplatek soc. dávek za rok 2009 ne jako finanční vypořádání ale jako dotaci roku 2010 tudíž položku 4116 a příslušný UZ. Prosím, poraďte mně na jaký účet DaL se to bude účtovat když se to fakticky vypořádavat nebude.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec prodávala pozemky, bylo dohodnuto ve smlouvě,že kupujicí zaplatí daň z převodu nemovitostí obci. Jak správně zaúčtovat přijetí této daně?
Obec bude provádět zapteplení budovy obecního úřadu, jaký § je vhodné použít - nebytové hospodářství 3613 nebo správu 6171?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Rada města schválila přijetí daru (10 počítačů á 100tis.Kč) pro své příspěvkové organizace. Je město povinné přispívat částkou v celkové výši 250tis.Kč ročně na tyto odpisy do investičního fondu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec zaplatí 10 tis.Kčs za věcné břemeno jako oprávněná. Volala jsem na kraj, dle vaší rady, odpověděli, že vést na podrozvaze ano na účtu 903/999. Prostudovala jsem všechny Vaše odpovědi týkající se této problematiky,podle kterých jsem usoudila, že bych měla účtovat následovně:
951 0310/999 951.
Prosím Vás, jak to bude tedy správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1)Potřebuji vyřadit vozidlo, která náš zaměstnanec při havárii zničil,tak že už nebylo možné ho opravit. Pořizovací cena vozidla byla 228 564Kč. Za totální škodu na vozidle jsme od pojišťovny dostali 36300Kč, od zaměstnance jsme jako spoluúčast dostali 1000Kč a vrak vozidla jsme nakonec prodali za 4200Kč. Teď zvažuji zda mám při vyřazení na účet 553 dát jen cenu za prodej (4200) nebo nasčítat všechny příjmy za poškozené vozidlo (36300+1000+4200). Vím, že učet 553 se týká prodaného majetku, ale všechny tři příjmy mně vlastně dávají dohromady hodnotu vozidla, kterou stanovila pojišťovna a účtovány byly do výnosů. Asi to zbytečně komplikuji, ale letos už si nejsem ničím jistá, tak vás prosím o odpověď.
2)Rada města rozhodla, že staré pohledy, které jsou vedeny na účtu 132 jako zboží budou zdarma rozdány. Dále se nám stalo, že nám spadla polička se zvonky, které byly rovněž určeny na prodej a některé se rozbily a jsou již neprodejné. Vzhledem k tomu, že v obou případech jsme při pořízení v loňském roce uplatňovali DPH na vstupu, prosím vás o radu, jak tyto případy účetně a daňově vyřešit.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec bude pořádat "Štěpánskou" zábavu. Jsme plátci DPH. Předpokládám, že ze vstupného DPH odvádět nebudeme - § 61, z prodaného pohoštění ano - 20 %. Předměty do tomboly většinou darují místní podnikatelé. Budou se prodané losy do tomboly danit? Odpočet DPH za hudební produkci asi uplatnit nelze.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková