Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme zřízený samostatný účet fondu rozvoje bydlení. Čtvrtletně již 8 let splácíme SFRB v Olomouci návratnou finanční výpomoc z tohoto účtu. V letošním roce zaúčtuji:
splátku jistiny SFRB: 236 pol. 8124 D/ 452 MD
splátku úroků SFRB: 236 3611 5141 D/ 562 MD. 
Není mi však jasné, zda u účtování splátky úroků SFRB se provádí ještě jeden zápis a to zaúčtování zdrojů 419 MD/ 401 D ??
V ostatním účtuji tak, ja pěkně srozumitelně popisujete v dotazu ze dne 10.6.2010 - Půjčky z fondu rozvoje bydlení.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce jsme obdrželi 2 faktury od dodavatelské firmy na investiční akci.
1. faktura nedoplatek 208.000,--
2. faktura nedoplatek 15.000,-- Kč. Tato fy nám naopak neproplatila 2 fa za 30.000,-- Kč a 50.000,--Kč za nájmené a další služby.
Firma navrhuje dohodu o vzájemném započtení pohledávek.
Prosím o radu jak by jste provedla zaúčtování.Dík.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má příjem z parkoviště, které je placeným pouze v případě otervírací doby Zámku. Lze toto parkovné  posoudit jako krátkodobý pronájem (do 48 hodin), když otevírací doba je např. od 10 do 17 hodin. Bude se z tohoto plnění odvádět DPH?
Děkuji za odpověď. 
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím jak budu účtovat a jakou položku a paragraf použiji při zaplacení správního poplatku z pokladny za územní rozhodnutí pro přeložku vodovodu v obci- nejedná se o nový majetek , pouze o opravu stávající přeložky vodovodu a část přeložky se posune o metr na jiný pozemek. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
dne 8.6.2010 jsme obdrželi oznámení od krajského úřadu, že nám byla schválena účelová finanční dotace na nákup CAS. Smlouva o poskytnutí účelové dotace byla podepsána 8. a 23. 6. 2010. K jakému datu mám zaúčtovat? Budu účtovat i v podrozvaze nebo jenom v rozvaze 347MD/671 D? 
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o pomoc při účtování: Pracovník obce při sečení trávy poškodil zaparkované auto občanovi. (odletěl kamínek a prasklo čelní sklo)
Oprava auta šla z pojistky obce, ale musíme uhradit 1000,- Kč spoluúčast.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím o zodpovězení dotazu:
1)jak zaúčtovat pojištění majetku obce na období 21.6.2010-21.6.2011,částka 6802kč
2)zásoba na účtu 112-jak zaúčtuji prodej z tohoto účtu MD261  D61715182
       MD61712112  D 112
ale chybí mi zápis dát částku do výnosů
3)v lednu 2010 jsem zaúčtovala telefon na účet 406
a v rozvaze mám tento účet na MD MÍNUSEM
je to jediná položka,která  mi tam zůstává
MD 406  D 321  
Děkuji a přeji hezký den
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,od svozové firmy si obec pronajala velkoobjemový kontejner na odpad .Na faktuře je uvedeno:manipulace 140 Kč,jízdné 1900 Kč a pronájem kontejneru 1-9.4. 720 Kč. Budu účtovat o celkové částce? Prosím o správné účtování.Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu. Část soc. dávek vyplácíme formou poukázek. Při nákupu poukázek zaúčtujeme na položku 5169 a při jejich vyplacení pak minusem 5169 a plusem 5410. Jak postupovat v případě, že některé poukázky byly nakoupeny v loňském roce a není je tedy z čeho kompenzovat? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,  na základě smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřené mezi městem a  krajem jsme obdrželi dotaci na akci "Zlaté české ručičky" ve výši 30.000,-. Dofinancování bude realizované z rozpočtu města ve výši 40.700,-.
Jednou z podmínek smlouvy je, že dotaci nesmíme použít na úhradu DPH (jsme plátci). Ptám se, musíme vyčlenit i na fakturách hrazených z vlastních zdrojů zvlášť DPH, když akce je nevýdělečná a nebudeme uplatňovat odpočet u FÚ ?? Týká se částky 40.700,- Stačí napsat prohlášení, že město neplatní odpočet DPH?? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, na účtu 032 máme veden Votivní kříž, na který jsme dostali v roce 2005 od KÚ inv. dotaci zhruba 70 tis.Kč na opravu kulturní nemovité památky. Výši dotace jsem dala na účet 403, ale teď nevím, zda je to u této dotace nutné, zda se budou u účtu 032 dělat odpisy. Děkuji za odpověď. S.S.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den! Prosím Vás o radu - obec vybírá  na základě smlouvy s "drobnými" podnikateli poplatek za kom. odpad ve výši jako za 1 osobu. Podmínkou je že odpad třídí. Mají malé množství odpadu. Jak zaúčtuji příjem? Ze školení vím, že ne na položku 1337, ale jak teda? Lze to vůbec takto vybírat? Zastupitelstvo tím chce podporovat podnikatele, jsme malá obec.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den! Prosím Vás o radu s těmito problémy:
1)Obec provozuje  hospodářskou činnost VH na živ. list - ubytovací služby.  V 4/2010 zastupitelstvo obce rozhodlo, že se VH ukončí, nejsou zájemci na ubytování. Na Vašich stránkách jesm se dočetla, že ukončit VH lze pouze k 31.12.  Dosud nemáme žádné příjmy  ani výdaje, bude to vadit ve výkazech, pokud tam budou nuly(zřejmě celý rok)?     
2) za rok 2009 máme hospodářský výsledek, který potřebuji zapojit do účetnictví obce, ale zřejmě ne celou částkou, protože by na účtu nezůstala povinná částka k vedení účtu. Nebo mám převést částku HV a z BÚ převést částku na vedení účtu?
účet VH máme na 241
Myslela jsem, že účet 241 zrušíme, ale teď nevím co dělat, jestli se může rušit VH k 31.12.?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, zda a jak dalece je možné opravovat v počátečních stavech podrozvahových účtů. Podrozvahové účty nám totiž po provedení převodového můstku zůstaly nepřevedeny. K 1.1. máme tedy PS na podrozv.účtech, které náplní patří na účty jiné nebo je v podrozvaze nechceme evidovat vůbec. Např. máme PS na účtu 972 -MD a já potřebuji tento účet převést na D 962. Lze toto takto jednoduše provést v počátečních stavech? Tzn.natvrdo přepsat z účtu 972 na účet 962 a částku z -MD na + D? V případě, že některé věci nemusím od 1.1. v podrozvaze evidovat vůbec, mohu takový účet v PS přímo smazat? Moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme rozhodnutí o poskytnutí dotace na investiční akci. Dotace budeme dostávat postupně na základě a ve výši předložených faktur v letech 2010-2013 (něco jako limitka). Zaúčtovat předpis 346/374?? a ve výši celé dotace nebo postupně na částku, kterou aktuálně obdržíme? K 31.12. potom 374 přeúčtovat ve výši v tom roce obdržených dotací na 403? A účtovat i na podrozvaze?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
                    Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
                    
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
                
                    Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
                    Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
                
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
                    Ing. Ivana Schneiderová
                    Ing. Zdeněk Nejezchleb
                    Bc. Klára Vavrišinová
                    Kateřina Hudečková