Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Platíme Centru sociálních a zdravotních služeb podle počtu obyvatel v naší obci dle uzavřené smlouvy za to, že poskytují občanům sociální a zdravotní služby (dováží obědy, zajišťují nemohoucím občanům úklid, pomáhájí s hygienou, aplikují injekce atd.). Jak máme tento náklad účtovat?
Jedná se o obecně prospěšnou společnost (Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. - www.centrum-podebradx.info), jejíž zakladatelem je město Poděbrady. Smlouvu máme uzavřenou mezi námi a Centrem soc. a zdr. služeb.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 se nám vrátila na účet vyplacená mylná platba. Zaúčtovala jsem 6409-2328 MD/377D.
Po uzávěrce se platba zobrazila v Rozvaze na 377minusem. Krajskému úřadu toto vyběhlo jako chyba. Prosila bych o sdělení , zda je toto správně zaúčtováno nebo nikoli. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ke ZL PO.
V říjnu 2009 jsme vyhotovovali novou ZL pro naší PO (MŠ). Použili jsme Váš vzor z dokumentů a v čl.d) odst.1 uvádíme, že ředitel vydává organizační řád, který předkládá zastupitelstvu obce ke schválení. Ředitelka tvrdí, že toto projednávala s právníkem a že je to v rozporu se zákonem. Má tedy právo ZO schvalovat organizační řád PO, nebo ne? Prosím o odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přeji dobrý den, paní inženýrko, omlouvám se, ale mám stejný problém jako paní účetní v dotazu z 15.6. - věcná břemena a příloha. VB obec oprávněná na C.2, VB obec povinná na C.5 dokonce minusem. Do definice výkazu dám jinou analytiku k VB, abych je vyndala z C.2 a C.5. Prosím o radu v jaké příloze mají být VB, jestli vůbec někde. Já mám v příloze A.4. v P.IV. hodnotu VB obec oprávněná (ú. 951) a v P.VI. hodnotu VB obec povinná (ú. 986) a zástavy (ú. 982).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Naše město uzavřelo letos smlouvu o úvěru na investiční akce na 9.000.000,-. Z této částky se zaplatila loňská faktura na 7.000.000,-. Jedná se o přímé čerpání úvěru. Zaúčtovala jsem tedy:
999/972 - 9.000.000,-
321/451 02 2321 6121 - 7.000.000,-
972/999 - 7.000.000,-
Na školení jsem se dozvěděla, že na devítkových účtech je zde účtování zbytečné. Můžete mi prosím poradit? Velice děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přeúčtovávám zálohy na el.energii naší příspěvkové organizaci MŠ ve výši jako ČEZ. Zaplacenou zálohu zaúčtuji 314 MD a 231 10 3111 5154 D a zároveň 311 MD a tady nevím na jaký účet jestli 389? Přijatou zálohu od MŠ zaúčtuji 231 10 3111 5154 D mínusem a 311 D. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše město uzavřelo s vedlejší obcí smlouvu o půjčce na rekonstrukci filtračního zařízení na dva roky. Já si zaúčtovala:
231 10, pol. 8123/452 20
Nějak se ale nemůžeme dopátrat, zda se jedná o investiční půjčku, my myslíme, že ne, na školení řekli, že ano. Vedlejší obec jako poskytovatel neví, na jakou položku výdej zaúčtovat - na pol. 5641? Velmi děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
získali jsme dotaci za SFŽP:
EU 85% UZ 15316
SR 5% UZ 90001
vlastní zdroje 10% zde použiji který UZ.
Účtování s účelovými znaky bude s nástrojem a zdrojem.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jak správně zaúčtovat poskytnutí peněžního daru k životnímu jubileu ze sociálního fondu, účtuji pouze na ZBÚ.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla bych se ještě zeptat k Eko-komu.
Nám Eko-kom čtvrdletně oznámí písemně výši příspěvku.
Firma, která nám zajišťuje odovoz odpadu, potom faktury, které nám vystaví na separaci odpočítává.
Dostaneme fakturu, kde je napsáno, že pohledávky se kryjí a nic neplatíme.Občas nastane případ, že nám zbytek penět vrátí nebo my doplatíme.
Jak zaúčtovat předpis a proúčtovat příspěvek.
Je to dobře takto:
předpis 649/315
proúčtování 518/321, 231 pol.5169 §3723/321 a 231 pol.2111 §3723/315.
Používá se účet 315 nebo 311?
Dále bych se chtěla zeptat.Obec vyváží železný šrot,
jaký použít účet při předpisu 602 nebo 609?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Uzavřeli jsme s firmou smlouvu na zhotovení vodovodních přípojek v jedné z naších obcí s tím, že nám občané budou tyto přípojky platit na základě námi vydaných faktur. Takže se nejedná o náš majetek. Přípojky jsou na jejich pozemku. Město celou akci pouze zprostředkuje. Jenže zároveň jim poskytujeme příspěvek na každou přípojku ve výši 6 tis. Kč a tu odečteme z ceny přípojky na faktuře. Už jsem to účtovala v loňském roce. Ale dle sdělení auditorek to nemělo být do nákladů. Bohužel mě neporadily jak zaúčtovat. A já si letos opravud nevím rady. Prosím o pomoc. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme uzavřenu dohodu s nemocnicí na poskytování příspěvku na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče. Nemocnice je s.r.o. Prosím, jak zaúčtovat příspěvek včetně předpisu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o pomoc při účtování o krádeži, kdy byla ukradena jednak pokladní hotovost a jednak majetek. Pokladní hotovost ve výši 10977,- Kč jsem zaúčtovala
261/231 (skladba 63995909) a 335/231.
O škodě na majetku byl PČR sepsán protokol a vystaveno usnesení, kde byla škoda vyčíslena na hodnotu 71884,- Kč
Obec nárokovala škodu na pojišťovně, pojišťovna zaslala Oznámení o poskytnutí pojistného plnění v hodnotě 46054,- Kč
Můžete mi poradit, jak mám výše uvedené zaúčtovat a jak se zbavit pohledávky za zaměstnancem? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Probíhá revitalizace náměstí (investice). Dříve v podzemních prostorách náměstí bývaly
nádrže na PHM pro čerpací stanici. Ta byla zrušena a zůstaly po ní jen nádrže. V jedné z nich
zůstala jakási nebezpečná emulze, která musela být ekologicky zlikvidována. Dále musely být nádrže z podzemí vyjmuty a byly odvezeny do sběrných surovin. Prosím o odpověď, zda je možné náklady na likvidaci této emulze zahrnout do investice (SÚ 042-položka 6121 - pořízení HM – revitalizace náměstí) nebo spíše jako likvidaci nebezpečného odpadu (§ 3721, položka 5169)?
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím jak mám zaúčtovat náhradu fyzické osobě za to, že v zimě upadla na chodníku ve vlastnictví města a rozbila si brýle a měla drobná poranění a na toto poranění si v lékárně zakoupila mastičku. Z pojistky města nemůžeme uplatňovat náhradu, protože je tam spoluúčast ve výši 1000,- a pani poškozená, nárokuje pouze 294,-Kč. Prosím o zaúčtování.
Předem děkuji za spolupráci
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková