Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den!
Nikdy jsem nepracovala s přebytkovým rozpočtem a teď se snažím pochopit logiku při vkládání rozpočtu do programu Gordic.
Jestli chápu princip správně, tak pokud jsme schválili např: příjmy 10 000 000
běžné výdaje 9 000 000
splátka úvěru (8124) 500 000
přebytek 500 000, tak
dám 8124 mínusem, 8115 též mínusem,tzn. pokud sečtu výdaje + splátky úvěru (financování), tak se mi to musí rovnat příjmy - přebytek. Je to tak??
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, příjmy podléhající DPH v hlavní činnosti, tj. kopírování, prodej zboží, služby míst. hosp. atd. účtovat v pokladně 261 Md proti 6xx a 343 dal a 5182 dal proti 231 MD?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na kontrolu obce v její příspěvkové organizaci MŠ.Četla jsem, že tuto kontrolu by měl vykonávat starosta obce jako kompetetní orgán. Naše obec má vnitřní směrnici, kde je mimo jiné uvedeno, že kontrolu v MŠ prování účetní s finančím výborem obce.Předpokládám, že to není v rozporu se zákonem o finanční kontrole ani z žádným jiným. Děkuji }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, zda u manipulačního poplatku za botičky MP se uplatňuje DPH. Na školení nám říkali, že pokud je vybíráno jménem města na účet města, není toto předmětem daně.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
lednu 2010 jsme měli kontrolu FÚ kde nám navýšili nadměrný odpočet
Na účtě 343 0040 mám zůstatek k 1.1.2010 26670,- MD
V březnu přišly peníze z FÚ 28069,-
Účtovala bych: MD 231 0800 6399/5362/ 28069,-
D 343 0040 28069,-
MD 343 0040 UZ00000912 ZJ 9….. 1399,-
MD 501….. - 1399,-
Teď mě ještě mate, jestli by to neměl být příjem roku 2010.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, účtuji DSO. V zápise ze schůze výboru DSO je uvedeno: "zástupci jednotlivých obcí odsouhlasili vložení jednorázového příspěvku členských obbcí do DSO ve výši 700 tis. Kč za každou jednotlivou obec. Příspěvek bude použit především na úhradu dosavadních výdajů spojených s přípravou výstavby cyklostezky...". Prosím o kontrolu níže uvedeného účtování:
- na základě výše uvedeného zápisu : 348/403, úhrada transferu 231/348. Nebudu účtovat o zálohách vzhledem k tomu, že v zápise není nic o povinnosti k vypořádání? Dále si nejsem jista zda mám vůbec výše uvedený předpis zaúčtovat, neboť v zápise není datum do kdy má být příspěpek uhrazen. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při ročním vyúčtování jsem vyplácela v únorové výplatě zál.daň přes 30tis., předpis jsem účtovala minusem tu dlužnou částku do příštího období (asi 20tis). V březnových výplatách jsem účtovala předpis stejně. Ale nevím jak správně zaúčtovat dle výpisu, tam jsem o zálohové dani neúčtovala vůbec, protože jsem nic neodvedla. A teď mi v rozvaze visí na 342 částka asi 29tis. Nevím proti čemu to mám zaúčtovat. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o kontrolu:
Smlouva o poskytnutí práv k užívání software (evidence obyvatel) v ceně 12.232,-Kč - předmětem smlouvy je "poskytnutí užívacích práv k software",instalační CD na úřadě nemáme k dispozici,nainstalovala firma.
Je prosíme správně takto?
518 300 MD/321 100 D
231 100 6171 5172 D/321 100
Do majetku nedávám,protože je cena do 60 tis.Kč
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Kahlerová K.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás pochopila jsem správně účtování věcných břemen?
Mám Smlouvu a smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, obec povinná, kde je dohodnutá částka za zřízení 500,-Kč a dále je napsáno, že vzájemně dohodnutá úhrada bude provedena dle podmínek sjednaných ve vlastní smlouvě.
Mám udělat předpis příjmu 500,-Kč k datumu podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, nebo až bude sepsána vlastní smlouva?
A zaúčtování věcného břemene na podrozvahu: k datumu podepsání smlouvy o smlouvě budoucí 932 / 999, po uzavření vlastní smlouvy k datumu podpisu přeúčtovat z účtu 932 MD mínusem na účet 986 MD plusem?
Děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců hradíme každý měsíc přímo z bankovního účtu sociálního fondu. Máme to stanoveno ve Statutu SF. Platbu účtuji takto: 419/236 pol. 5499. Nevím však, zda účtovat také předpis: 527/401, aby se to dostalo do nákladů. Je to správně? A není škoda, že si tím zatěžujeme sociální fond? (U mnoha vámi uváděných příkladů, zvláště v oblasti soc.fondu je účtování i u výdajových položek na straně MD s kladným znaménkem - to je skutečně správně?) Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Účtování školení.
Přijde přihláška na školení, hradíme z účtu a proti tomu nákladový účet. tzn. 518/231 a přikládáme k tomu pak došlou fakturu. Auditor nesouhlasí s tím, že nám vypadl účet dodavatele 321 a zkreslují se závazky. Doporučuje 518/321, úhrada 321/231
Děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
1) již několik let si naše obec platí úložky stavebního spoření. Tyto úložky účtuji letos stejně jako v roce 2009 tzn. 262/231.10 pol.8128. U výpisu z účtu ze stavebního spoření (chodí 1x za rok) účtuji: 231.15 pol.8127/262. Je to správné účtování i pro rok 2010?
2) v letošním roce si budeme brát dlouhodobý úvěr z tohoto stavebního spoření, přičemž peníze nám přijdou na ZBÚ a stavební spořitelna nám otevře úvěrový účet, na kterém pak budou vidět splátky. Můžete mi, prosím, napsat účtování o tomto typu úvěru? Děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela za odevzdaný železný šrot /v rámci sběru po obci/ částku 1200 Kč. Zaúčtovala jsem na 2122 2111, ale jak dále - účet 601 nebo 602?
V roce 2009 jsme platili zálohu- poplatek za odebranou vodu ve výši 62400,--. V letošním roce jsme obdrželi vratku 5576,--Kč. Dívala jsem se na uveřejněné odpovědi, ale nějak jsem z toho nebyla moudrá. Loni jsem měla zaúčtováno na 314. V letošním roce jsem zaúčtovala: 406/347 částku 62400,--.
Dále 347/314 částku 56.824,-- Kč. Přijatou vratku ve výši 5576,-- na: 231 2310 2324/314.
V roce 2009 jsme instalovali 2 měřiče rychlosti. Byly zabetonované sloupky a na ně osazeny měřiče. Zaúčtovala jsem na 021 jako stavba. Je to správně? Nebo mělo být 022?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
zjistili jsme, bohužel pozdě, že v roce 2009 máme v účetnictví na účtu 231 vyšší zůstatek než je uveden na bankovním výpisu k tomuto účtu. Lze tuto chybu opravit například v počástečních stavech nebo jiným způsobem? Můžete mi poradit se zaúčtováním a jak se rozdílem vypořádat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu
Obec obdržela 60 tisíc od firmy Svahy Českého masivu za oprávnění provádět ložiskový průzkum v obci
Zaúčtovala jsem:
315 / 639
(2119 2343) 231 / 315
Je to správně?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková